de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000004 | 03/01/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000001 | 03/01/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000005 | 03/01/2022 | 14437.36 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OLEO HIDRAULICO 46BD 20LT, 01 OLEO DE MOTOR, 01 OLEO HIDRAULICO THF 20LT, 01 FILTRO DE OLEO MOTOR, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 GRAXA 10KG E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000002 | 03/01/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000003 | 03/01/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXIBIÇÃO DE MATERIA DO MUNICIPIO NO CORREIO DEBATE E JORNAL DA CORREIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº218/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS, GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS REALIZADOS NO GOL DE PLACA QSL7C53 E BAU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 2130.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQD2726, OFG8457, QFX6154, OFX0199, QSJ4177, OGC4159, GOL QSM867, VOYAGE QGV4E57 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 1350.00 | 00061781728348 | CRIS ALBERTO DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ATLETA PERTENCENTE AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 52ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2022, DISPUTADA POR CLUBES JUNIORES DE TODO O PAÍS, ORGANIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL(FPF) DE 02 A 25 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 1350.00 | 00071293503428 | ERIVALDO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ATLETA PERTENCENTE AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 52ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2022, DISPUTADA POR CLUBES JUNIORES DE TODO O PAÍS, ORGANIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL(FPF) DE 02 A 25 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 1350.00 | 00006762043500 | THIAGO RIBEIRO DA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ATLETA PERTENCENTE AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 52ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2022, DISPUTADA POR CLUBES JUNIORES DE TODO O PAÍS, ORGANIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL(FPF) DE 02 A 25 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 1350.00 | 00013462564463 | IGOR RAYAN RAMOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ATLETA PERTENCENTE AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 52ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2022, DISPUTADA POR CLUBES JUNIORES DE TODO O PAÍS, ORGANIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL(FPF) DE 02 A 25 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 1350.00 | 00011085146421 | YURI MATHEUS RAMOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ATLETA PERTENCENTE AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 52ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2022, DISPUTADA POR CLUBES JUNIORES DE TODO O PAÍS, ORGANIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL(FPF) DE 02 A 25 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 1350.00 | 00005315612244 | RICKELME LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ATLETA PERTENCENTE AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 52ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2022, DISPUTADA POR CLUBES JUNIORES DE TODO O PAÍS, ORGANIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL(FPF) DE 02 A 25 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO, FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0000007 | 04/01/2022 | 112258.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000010 | 04/01/2022 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA NOS PRÉDIO DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 A 11 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000008 | 04/01/2022 | 13327.21 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 175.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MOBI RLR 6B15 E VOYAGE QGU4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 212.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 0067/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2022 | 141.84 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021, MEMORANDO Nº221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 0080/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO EQUIPAMENTO PÚBLICO-ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 0085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 4630.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000027 | 05/01/2022 | 518026.79 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LXZO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃONº 31, CONFORME MEMORANDO Nº 0035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2022 | 3918.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JAN./22. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 896.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 2481.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 27614.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 195293.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 855.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. CDC Nº 7090953 E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 200.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A SRa.LAYZE KELLE DA SILVA, INTEGRANTE DA EQUIPE DA CANTORA IVONEIDE BATISTA DA SILVA, PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O EVENTO: SAPÉ CANTA MARÍLIA MENDONÇA, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOSCONFORME MEMORANDO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 1300.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A SRa.LAYZE KELLE DA SILVA, INTEGRANTE DA EQUIPE DA CANTORA IVONEIDE BATISTA DA SILVA, PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NA FESTA DA ASSOSSIAÇÃO DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00009410966450 | JANAINA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO AUTO DO NATAL (ABRANGENDO APRESENTAÇÃO MUSICAL COM 06 INTEGRANTES, MAIS O SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO), NA PRAÇA DO BAIRRO SAO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 3100.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DE REIS DO DISTRITO DE RENASCENÇA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 3000.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DO PALCO, MEDINDO 8X8M, DESTINADO A FESTA DE REIS DO DISTRITO DE RENASCENÇA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 0046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 3300.00 | 00001293081450 | CLAUDIANO GESIANO COUTINHO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E SHOW COM A BANDA CLAUDIANO GERAÇÃO, NA FESTA DE REIS DO DISTRTO DE RENASCENÇA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 0045/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 524.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 0066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 480.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 0065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 370.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 0064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 330.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 0063/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2022 | 139.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 0062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 240.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 0061/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 101.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 0060/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2022 | 270.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 0058/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2022 | 400.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE FORMATURA EM VIDRO COM ADESIVO TRANSPARENTE+PELÍCULA BRANCA E PARAFUSOS COM CABEÇAS CROMADAS 70X50CM, COM DESIGNO DE SUBSIDIAR A FORMATURA DO 5º ANO DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 0057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 2500.00 | 00011050548450 | EWERTON CAVALCANTE VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NA FESTA DE REIS DO DISTRITO DE RENASCENÇA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 145/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 2233.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 18965.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 3086.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 126.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 924.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 340.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 5890.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA UTILIZADA NA SEGURANÇA VIÁRIA DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 10046.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO E DO MATOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 329.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 493.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000061 | 06/01/2022 | 52804.15 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 CAIXA DÁGUA 1.000L, 20 CURVA 90 CURTA, 20 JOELHO 90, 20 TE RED ESG, 05 TUBO ELETROD SOLD 32MM, 10 TUBO ESGOTO 100MM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº084/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000060 | 06/01/2022 | 20397.05 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 CAIXA DE ÁGUA 2.000L, 04 TUBO DE ESGOTO 150MM, 05 TUBO ELETROD 32MM, 20 ESM. HIDRALAR GL VERDE, 10 VERGALHÃO CA50 E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000062 | 06/01/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº079/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000063 | 06/01/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 205.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS REALIZADOS NO GOL QFJ9D92, SAVEIRO QGU4E94 E F4000 KIM5946, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 163.95 | 00005724832445 | LUIZ HENRIQUE XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DAS AREAS PUBLICAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.732/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2022 | 300.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPACTADOR DE PLACAS) NO PERÍODO DE TRÊS DIAS COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2022 | 4080.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 34 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2022 | 9837.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO À UNIÃO DA CONTA 27296-5/LEI ALDIR BLANC, CONFORME GRU Nº 0720842020000200401 E MEMORANDO Nº 083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 90.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 21249.21 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 61.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 118.14 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 3953.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 2100.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÕES ELETRÔNICOS NO DOU, 01-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022, 2-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, 3-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 149/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 521.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223, EDIF. MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 192/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 620.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS SAVEIRO RGF2G33, GOL QFJ9D72, MOTO QFX-0065, MOTO QFV-0205, MOTO RLS7E45 E MOTO RLS7D95, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 553.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PE ZEFERINO MARIA, ONDE FUNCIONA O SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 650.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO, MEDINDO 5X5M, COM DESIGNO DE SUBSIDIAR O EVENTO: AUTO DE NATAL, REALIZADO NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME MEMORANDO Nº107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 BANDANAS, COM DESIGNO DE SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORANÇÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 24/10/2021, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME MEMORANDO Nº 106/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 650.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO, MEDINDO 5X5M, COM DESIGNO DE SUBSIDIAR O EVENTO: JINGLE BELL, UM CONTO DE NATAL COM A TURM DO MICHEY, REALIZADO NO DIA 10/12/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME MEMORANDO Nº108/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 800.00 | 00011851312480 | THÁLIA CHAVES DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA GG GUILHERME GUIMARÃES, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SANTA LUZIA, CONFORME MEMERANDO Nº 109/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 700.00 | 00010578163454 | LUANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO, PELA TRANSMISSÃO DO EVENTO: LOUVOR JOVEM (AVIVAR SEDENTOS), NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO CANAL YOUTUBE E TV TOP10, CONFORME MEMORANDO Nº 096/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 900.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNCIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME MEMORANDO Nº 051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00006948716482 | WANDERLEY BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PELA LOCUÇÃO DO EVENTO: PRÊMIO AUGUSTO DOS ANJOS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 700.00 | 00006185209454 | ELIZABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A COMPONENTE DO GRUPO DE PAGODE RL E BANDA, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO ESPORTIVO NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME MEMORANDO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 14396.15 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEMBOLSO DE VALORES RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA UFPB, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA OCUPAR O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº093/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 1657.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/01/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 6000.00 | 21065964000198 | TESLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS (PLANILHAS, CRONOGRAMAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO) E CONSULTORIA DE ENGENHARIA OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 3.570/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 3850.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 103/2022 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA RGN-4123, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 120.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SOM, CINTA DO SOM, ANTENA FM, NA VIATURA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº141/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 5179.87 | 00776574001551 | AMERICANAS.COM - B2W COMP DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO FÁCIL INTER CORE 15 3ª GERAÇÃO 4GB SSD 120GB MONITOR 19 HDMI LED TECLADO E MOUSE E NOTEBOOK DELL INSPIRON I15-3501-A25P INTEL CORE 13-1005G1 4GB 256GB SSD W10 15.6"PRETODESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000099 | 11/01/2022 | 65600.00 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209, EDIF. MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 122/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2022 | 69.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211, EDIF. MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2022 | 200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ6E72, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº139/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 80952.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO RATEIO MENSAL, CONVÊNIO: 02836585, CONF. PROCESSO 2784581 - ID 081230000007554271, EC62/2009, NO DIA 11/01/2022, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 351.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302, EDIF. MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O RH DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFK8A52, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000102 | 12/01/2022 | 1139.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 134UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2022 | 5497.90 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 CONSERVADOR/REFRIGERADOR ESMALTEC ECH500-HORIZONTAL 468L, 02 PORTAS, 220V, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000101 | 12/01/2022 | 97180.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES, BOLSAS E ESTOJOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VOLTA ÀS AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIINO DSTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 138/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2022 | 1034.55 | 00049374745453 | JOSEFA ELEONORA TRAVASSOS DEONATO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES TIPO ALA CARTE, CONFORME CARDAPIO DO DIA, CONTENDO DO MINIMO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, COM DESIGNO A ATENDER A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 150/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000104 | 12/01/2022 | 6105.80 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 230UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L, 1020UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 500ML E 2016UND COPOS DE AGUA 300ML, DESTINDOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 182/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000105 | 12/01/2022 | 1032.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 86UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, DESTINDOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 183/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2022 | 540.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 MOUSE USB, 01 ROTEADOR 300M 04 PILHAS BATERIA E 02 ESTABILIZADORES 1000VA, DESTINADOS AO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2022 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000116 | 14/01/2022 | 2965.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 397,336 L DE GASOLINA COMUM E 52,11 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI RLR6B15, VOYAGE QGV4E57 E GOL QFK8A52 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DA 3ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº184/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000117 | 14/01/2022 | 10747.54 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UND LIMPADOR DESENGORDURANTE, 100 UND PANO DE CHAO, 48 UND PANO DE PRATO, 30 PT PAPEL TOALHA C/2 ROLOS, 02 CX PASTILHAS SANITARIAS, 15 BB SABONETE LIQUIDO CREMOSO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº168/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2022 | 112.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR E 01 TINTA UNIVERSAL CANON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SAPÉ. MEMORANDO Nº 234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2022 | 155.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE POSITIVO CARREGADOR 19V E 01 CABO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MEMORANDO Nº 234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000109 | 14/01/2022 | 5501.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 495,729 LT GASOLINA COMUM E 337,951 LT LT GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DA 3ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000110 | 14/01/2022 | 6421.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.136,764 LT OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS QSJ4J77, OGC4I59, OFX0609, MOM6754, QFX5256 E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DA 3ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº196/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000119 | 14/01/2022 | 14799.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84 UND LIMPADOR DESENGORDURANTE, 100 UND PANO DE CHAO, 48 UND RODO 40CM, 50 UND PANO DE PRATO, 48 PT PAPEL TOALHA C/2 ROLOS, 10 BB SABONETE LIQUIDO CREMOSO, E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000120 | 14/01/2022 | 12383.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA, 24 UND CORRETIVO, 10 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 01 CX GRAMPO 26/6, 30 CX PAPEL SULFITE BRANCO, 24 CX LAPIS DE COR 12 CORES, 36 UND MARCADOR P/QUADRO BRANCO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº176/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000108 | 14/01/2022 | 1459.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 258,351 LT OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DA 3ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2022 | 2448.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 320,991 L DE GASOLINA COMUM E 50 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA RGF2G33, GOL QFJ9D72 E MOTOS PERTENCENTES AO SMTRANS, REFERENTE AO PERIODO DA 3ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº189/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000113 | 14/01/2022 | 1500.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 227,331 L GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DA 3ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº185/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2022 | 1300.00 | 00002472977476 | MARINILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000114 | 14/01/2022 | 1389.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50,931 L GASOLINA ADITIVADA E 159,589 L GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DA 3ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº190/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000111 | 14/01/2022 | 8969.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 276,441 LT DE GASOLINA COMUM, 88,011 LT GASOLINA ADITIVADA E 1.215,927 LT OLEO DIESEL B DESTINADOS A MERCEDINHA LWP 4848, F4000 KIM 5946, GOL QFJ9D92 E OUTROS A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DA 3ª DEZENA DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº194/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA, DO RATEIO MENSAL DO ANO 2022 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA. CONFORME MEMORANDO Nº 181/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 1000.00 | 43708547000159 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORO SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA EVENTO MELHORES DO ANO 2021, QUE SERÁ REALIZADO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 NO IMPERIAL RECEPÇÕES, AFIM DE PROPORCIONAR A VALORIZAÇÃO DAS EMPRESAS E PROFISSIONAIS QUE SE DESTACARAM NO ANO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00012295147409 | GABRIEL RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ATLETA GABRIEL RAMALHO, COM DESIGNO A CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM PARA SUA APRESENTAÇÃO COMO JOGADOR DA EQUIPE DE FUTEBOL DO CLUBE DO FLAMENGO, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 4100.00 | 00075949873491 | ANTONIO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, DESTINADO, A SUBSIDIAR A ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº205/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA HELENA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2022 | 315.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND FITILHO C/50M, 225 UND SACO DECORADO, 100 UND MARMITEX N 102 E 200 UND HAMBURGUEIRA N 01 DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASILIO, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 943.42 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL CANON TANQUE DE TINTA MAXX G3111 WI-FI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MEMORANDO Nº232/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/01/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 900.00 | 00004257191465 | HUGO ERMANO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA COM SOLDA NO ENGATE DO CARROÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2022 | 1140.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO SAPEENSE DA ZONA URBANA, FASE DE GRUPOS, NOS DIAS 14 E 15/01/2022, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº227/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2022 | 1225.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE A QUINTA RODADA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS, NOS DIAS 15 E 16/01/2022, CONFORME MEMORANDO Nº226/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2022 | 420.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CORTINAS E 02 KITS VARÃO PARA SEREM INSTALADAS NO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000137 | 19/01/2022 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº209/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000138 | 19/01/2022 | 20000.00 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 688.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 19/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2022 | 5363.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2022 | 4.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000150 | 20/01/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº235/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2022 | 35200.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, PERÍODO DE 18/11/2021 A 20/12/2021. CONFORME MEMORANDO Nº142/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº243/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2022 | 2700.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2022 | 1160.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DAS UNIDADES ESCOLARES: PADRE GINO, VARZEA GRANDE, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E LUCIA DE FATIMA NESTE MUNICIPÍO. CONFORME MEMORANDO Nº245/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 1696.14 | 00005724832445 | LUIZ HENRIQUE XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº248/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2022 | 516.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MEMORANDO Nº 247/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 300.00 | 00099293510430 | Antônio Fernandes da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FIM DE REPRESENTAR A CIDADE DE SAPÉ EM UM EVENTO INTERESTADUAL DE FUTEBOL DE MESA, O 4 TORNEIO DA TV PALHETA/RN, DIAS 22 E 23/01/2022, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº225/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2022 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA-VEICULADOS NAS QUARTAS-FEIRAS, PELO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 289/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000142 | 20/01/2022 | 3465.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA AVENIDA GETULIO VARGAS, PROXIMO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE, RUA CORONEL ANTONIO PESSOA, AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO, RUA ORCINE FERNANDES E OUTRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/12/2021 A 13/01/2022. CONFORME MEMORANDO Nº236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000156 | 21/01/2022 | 4358.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 566,897 L DE OLEO DIESEL E 196,705 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MERCEDINHA LWP 4848, F4000 KIM 5946, GOL QFJ9D92, RETROESCAVADEIRA E OUTROS A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº259/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000153 | 21/01/2022 | 565.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85,640 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS GOL QFJE672 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº321/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000152 | 21/01/2022 | 573.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 86,942 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000154 | 21/01/2022 | 2700.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 409,172 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GOL QSM8670 E VOYAGE RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000155 | 21/01/2022 | 7794.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.379,715 L DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS QSJ4J77, OGC4I59, MOU2903, QFX6154 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº261/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000158 | 21/01/2022 | 668.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 118,252 L DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS A FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº251/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2022 | 2255.74 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON WIRELESS - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000157 | 21/01/2022 | 1824.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 276,499 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO RGF2G33, GOL QFJ9D72 E MOTOS PERTENCENTES AO SMTRANS, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº252/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000159 | 21/01/2022 | 2125.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 314,752 L DE GASOLINA COMUM E 7,351 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57, MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2022 | 2255.74 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON WIRELESS - IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº328/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 3160.84 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADORES MICRO 3 GREEN DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº297/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2022 | 3160.84 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADORES MICRO 3 GREEN DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº297/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 3752.66 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTE LENOVO 3I 15IGL INTEL CELERON N4020 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 3752.66 | 43214055004528 | MARTINS COM. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTE LENOVO 3I 15IGL INTEL CELERON N4020 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2022 | 16018.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000167 | 24/01/2022 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº276/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000168 | 24/01/2022 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0000169 | 24/01/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº271/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000170 | 24/01/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº268/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000166 | 24/01/2022 | 14469.24 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND LIMPADOR DESENGORDURANTE, 100 UND PANO DE CHAO, 60 UND PANO DE PRATO, 30 PC LUVA LATEX AMARELA G, 20 PC SACO P/LIXO 100L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº405/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000174 | 25/01/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº306/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2022 | 66235.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 25/01/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000182 | 26/01/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº305/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000177 | 26/01/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº351/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000179 | 26/01/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº304/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000180 | 26/01/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000183 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº272/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000184 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº273/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2022 | 140692.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2022 | 62068.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2022 | 27598.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 26/01/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2022 | 91.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 26/01/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2022 | 1304.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 KG PÃO FRANCES, 20 UND REFRIGERANTE, 15 KG QUEIJO E 25 KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº322/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2022 | 726.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 KG PAO FRANCES, 03 KG QUEIJO, 03 KG PRESUNTO, 10 UND REFRIGERANTE E 25 KG BOLO PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS, FESTIVIDADE REGIONAL LOCAL DE RENASCENÇA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NODIA 08/01/2022, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE.. CONFORME MEMORANDO Nº319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2022 | 653596.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 354 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPM ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2022 | 174063.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 284 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPM ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2022 | 1029.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,200 KG MORTADELA, 17 KG PAO FRANCES, 17 KG BOLO, 18 UND REFRIGERANTE, 3,800 KG QUEIJO, 3,800 KG PRESUNTO E 300 UND SALGADOS DESTINADOS AO SMTRANS PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO CNH SOCIAL CONFORME MEMORANDO Nº302/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 45573.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000220 | 27/01/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QFJ9D72 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº324/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 3049.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 1462.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000237 | 27/01/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº313/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000263 | 27/01/2022 | 4900.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 742 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO RGF2G33, GOL QFJ9D72 E MOTOS PERTENCENTES AO SMTRANS, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº378/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 27544.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000233 | 27/01/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº323/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 14544.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 4912.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000215 | 27/01/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 12436.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000258 | 27/01/2022 | 2479.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 438,898 L DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS A FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº397/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 22872.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 25222.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000212 | 27/01/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/12/2021 A 18/01/2022. CONFORME MEMORANDO Nº318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 21816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000261 | 27/01/2022 | 2318.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 269,599 L DE GASOLINA ADITIVADA E 95,418 L OLEO DIESEL DESTINADOS GOL QSI7C53 E SPRINT A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº399/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 2448.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 6550.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 14480.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 15778.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 6800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 3539.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 13048.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000222 | 27/01/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº316/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 5270.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000262 | 27/01/2022 | 1292.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 195,834 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS GOL QFJE672 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº393/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 23390.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 1284.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 14620.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 29780.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 73024.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 3599.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 30373.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000218 | 27/01/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QFJ9D92 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº326/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 20904.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000235 | 27/01/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000257 | 27/01/2022 | 9734.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.048,199 L DE OLEO DIESEL E 617,483 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS MERCEDINHA LWP 4848, F4000 KIM 5946, GOL QFJ9D92, RETROESCAVADEIRA E OUTROS A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2022 | 550.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM CONSERTO DA LIXADEIRA PERTENCENTE A SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 16207.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 43844.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 22392.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 4691.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 4818.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000225 | 27/01/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QFK8A52 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº314/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000230 | 27/01/2022 | 13414.07 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº317/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000239 | 27/01/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº310/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000244 | 27/01/2022 | 2576.12 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 KG ACUCAR, 50 L BEBIDA LACTEA FERMENTADA MORANGO, 80 UND BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, 80 UND BISCOITO DOCE TIPO MARIA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº402/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000247 | 27/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº350/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000248 | 27/01/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº349/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000250 | 27/01/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000256 | 27/01/2022 | 5720.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 866,901 L GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57, MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº395/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO -PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 412/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 410/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 62421.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 3030.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 13260.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000228 | 27/01/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº346/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000241 | 27/01/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº311/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 3200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 8884.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000252 | 27/01/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES ARRECADAÇÃO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC DE FINANÇAS, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº348/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 184.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 3794.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 86ª PARCELA (86/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 27/01/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 619.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 86ª PARCELA (86/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/01/2022, CONFORME COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 1923.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 86ª PARCELA (86/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/01/2022, CONFORME COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000282 | 27/01/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº379/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 16018.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 1179766.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 67914.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 3400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPAROS, TROCA DE GÁS E PEÇAS REALIZADOS NOS APARELHOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM DE ALMEIDA, SEVERINO ALVES BARBOSA, ORLANDO SOARES E NOVA VIVENCIA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 19386.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000259 | 27/01/2022 | 5934.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 899,309 L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GOL QSM8670 E VOYAGE RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº398/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000260 | 27/01/2022 | 8008.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 737,022 L DE OLEO DIESEL B S10 E 712,196 L OLEO DIESEL B DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS QSJ4J77, OGC4I59, MOU2903, OFX0609 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº396/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000264 | 27/01/2022 | 5530.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15.800 UND DE COPIAS DIVERSAS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 400/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 103293.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 116265.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 158830.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 260718.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 44137.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 2466.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 151090.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 112037.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2022 | 1363.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 30% (PSIC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 1285.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 3013.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0000285 | 27/01/2022 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESREFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº352/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 14837.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/01/2022, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 0.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/01/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 39373.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 5855.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 284.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 438.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 189.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 177.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 84094.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 114083.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 156 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 106473.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO E MAGISTÉRIO) E DE SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 4807.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO E MAGISTÉRIO - EDUC. INF.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 768749.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 04 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70%, 301 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., 77 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% E 183 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND.), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 53638.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 23 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. E 33 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% (PESSOAL DE APOIO EDUC. INF.), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 660.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 30% (PSIC.), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 1459.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADQA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000320 | 01/02/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº386/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2022 | 6620.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UND COLETE DUPLO, 05 UND COLETE INFANTIL DUPLO, 03 UND CALÇA CONFECCIONADO EM HELANCA, 19 UND CALÇA OPERACIONAL E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SMTRANS. CONF MEMORANDO Nº374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2022 | 71.30 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 3,5 KG GOIABA, 04 UND ABACAXI, 3,2 KG MAMAO HAVAI, 1,4 KG MELÃO E 02 UND MELANCIA DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO PROJETO CNH SOCIAL DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº387/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172020 | 0000312 | 01/02/2022 | 45300.54 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM 05 RUAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO 00092/2020-CPL E MEMORANDO Nº355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000313 | 01/02/2022 | 20004.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 10 UND JOELHO 90 SOLD 32MM, 05 UND CURVA 90, 10 UND JOELHO 45 SOLD, 05 UND LUVA ESG. 75MM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº413/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2022 | 900.00 | 00004257191465 | HUGO ERMANO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DO MACACO DO CARRO PIPA E CORTE DE TRILHOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº242/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000314 | 01/02/2022 | 61808.15 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 15 SC JOELHO 90 ESG 100MM, 10 UND TE RED ESG 150X100, 05 UND TUBO ELETROD ROSC 1, 04 UND ENXADÃO LARGO, 15 UND VERGALHÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO Nº406/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000315 | 01/02/2022 | 17214.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA, 24 UND CORRETIVO LIQUIDO, 30 UND FITA ADESIVA 45X45, 20 CX GRAMPO, 50 CX PAPEL SULFITE E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº404/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000318 | 01/02/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº403/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000316 | 01/02/2022 | 13392.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CX MARCA TEXTO, 24 UND TESOURA 21, 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA, 30 UND PEPEL SULFITE BRANCO, 05 CX ENVELOPE EM PAPEL CRAF, 200 UND PASTA SUSPENSA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000317 | 01/02/2022 | 8102.54 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND AGUA SANITARIA DE 1LT, 150 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 60 UND DETERGENTE 2LT, 60 UND ESPONJA DUPLA FACE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº383/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000319 | 01/02/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº381/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000327 | 03/02/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVOEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº401/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000325 | 03/02/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº408/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 12/01/2022, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000335 | 04/02/2022 | 646.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 98,010 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000333 | 04/02/2022 | 1155.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 132,670 L DE GASOLINA COMUM E 51,868 L OLEO DIESEL B DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QSI7C53 E SPRINTER A SERVIÇO DA SEC, DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000328 | 04/02/2022 | 2448.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 371,050 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO RGF2G33, GOL QFJ9D72 E MOTOS PERTENCENTES AO SMTRANS, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000332 | 04/02/2022 | 1237.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 229,135 L OLEO DIESEL B DESTINADOS A FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000331 | 04/02/2022 | 4865.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 526,0048 L OLEO DIESEL B E 306,8889 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MERCEDINHA LWP4848, F4000 KIM5946, GOL QFJ9D92 E OUTROS A SERVIÇO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000329 | 04/02/2022 | 4005.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 741,805 L DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS MOU2903, OFD3435, OFG8457, OFD0395 E NQD2728 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000330 | 04/02/2022 | 2959.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 448,431 L GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000334 | 04/02/2022 | 2851.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 432,109 L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000336 | 07/02/2022 | 544642.27 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, BM 32º, PERÍODO DE 01 A 31/01/2022, Nº 31, CONFORME MEMORANDO Nº429/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2022 | 3850.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2022 | 9634.00 | 34719846000106 | TATIANY XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 UND REVESTIMENTO LEVE 6X4 METROS E 01 UND COROA DTH 1/8 CONCAVA 156MM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº451/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2022 | 4388.00 | 00005843047490 | CARLOS ALEXANDRE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARA CORREÇÃO DA ENTRADA DA RUA ANTONIO JOÃO SALES NO CONJUNTO JOSE FELICIANO. CONF MEMORANDO Nº422/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2022 | 670.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº424/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2022 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº442/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2022 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº443/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NA JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº449/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº449/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº449/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2022 | 2055.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE 03 MATERIAIS, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO 001/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS DO PERIMETRO URBANO DE SAPÉ - PB, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 149/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 2000.00 | 21896416000100 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRANTE QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CUJO O TEMA DA PALESTRA É: MUDANÇAS E DESAFIOS: ATUAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO EM TEMPOS LÍQUIDOS, QUE ACONTECERÁ NO LAGUNA PRAIA HOTEL NODIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº475/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000366 | 09/02/2022 | 1037.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 122 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº465/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 300.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE TRÊS GELÁGUAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº464/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2022 | 2805.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DE AUDITORIO PARA 25 PESSOAS COM DATA SHOW, MICROFONE E OUTROS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº472/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000349 | 09/02/2022 | 823.65 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM TROCA DE CRUZETA TRANSMISSÃO, MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº373/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000350 | 09/02/2022 | 1670.34 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO ALINHAMENTO RODAS DIANT E TRAS, TROCA PEÇAS DE CAMBIO E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº372/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000351 | 09/02/2022 | 1610.99 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERNA, TROCA SISTEMA IGNIÇÃO, BOMBA D'ÁGUA E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº371/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000352 | 09/02/2022 | 1675.19 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DE CAMBIO, RETENTORES E ROLAMENTOS E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº370/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000353 | 09/02/2022 | 3104.97 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO SUPORTE DE FREIO, NO COMPRESSOR DE AR, ALINHAMENTO DE RODAS E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº369/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000354 | 09/02/2022 | 2321.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA TROCA OLEO E FILTRO DE OLEO MOTOR, COMBUSTIVEL, FILTRO AR E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº368/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000355 | 09/02/2022 | 2120.42 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA TROCA OLEO E FILTRO DE OLEO MOTOR, TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº367/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000356 | 09/02/2022 | 5037.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BICO INJETOR, 01 CRUZETA DE TRANSMISSÃO E OUTRAS PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº366/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000357 | 09/02/2022 | 5819.24 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CUBO DE RODA, 01 DISCO EMBREAGEM, 01 INDUZIDOR M/P E OUTRAS PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME MEMORANDO Nº365/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000358 | 09/02/2022 | 6262.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TRAS, 02 DIANTEIRO, 02 BICO INJETOR E OUTRAS PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº364/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000359 | 09/02/2022 | 8174.18 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ROLAMENTOS, 02 CRUZETAS, 02 JOGOS DE LONA E OUTRAS PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº363/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000360 | 09/02/2022 | 8171.24 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 AMORTECEDORES, 02 JOGO DE LONA, 04 PARAFUSOS E OUTRAS PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000361 | 09/02/2022 | 4937.31 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE OLEO MOTOR, 02 FILTROS DE AR, 01 TAMBOR DE FREIO E OUTRAS PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFX5256 DA FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000362 | 09/02/2022 | 8252.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE OLEO MOTOR, 02 FILTROS DE AR, 06 ROLAMENTOS E OUTRAS PEÇAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME MEMORANDO Nº360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000369 | 09/02/2022 | 1308.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 109 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº470/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000370 | 09/02/2022 | 2984.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 205 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L E 828 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº471/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000371 | 09/02/2022 | 6700.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 UND INFORMATIVO FORMATO 250X310, 4X4 CORES 2 GRAMPOS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 463/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 19 E 21/01/2022, RELATIVO A DEVOLUÇÃO EM CRÉDITO REFERENTE AO DÉBITO EM DUPLICIDADE NO DIA 09/11/2021, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DOS DIAS 19 E 21/01/2022, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1041886, EM DUPLICIDADE NO DIA 09/11/2021, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 02/02/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2022 | 490.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 223 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº455/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000365 | 09/02/2022 | 28325.00 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2022 | 4258.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND TINTA CORAL DUO AMARELO 18LT, 03 LT AMARELO DNIT REFLETIVO 18LT, 02 GL PRETO SEMI/BRILHO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE SINALIZAÇÃO VIARIA REALIZADO PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº480/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/02/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000387 | 10/02/2022 | 4890.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº409/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2022 | 3250.00 | 00003979297497 | JOSINALDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A CONQUISTA DO TITULO DE VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO SAPEENSE, FINAL DO CAMPEONATO FOI REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO, CUJO OBJETIVO FOI A PROMOÇÃO ESPORTIVA DO FUTEBOL AMADOR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONF MEMORANDO Nº484/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2022 | 6050.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA UTILIZANDO 55 HOMENS DURANTE O CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL NO PERÍODO DE 08/01/2022 A 06/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº483/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2022 | 6500.00 | 00008283324446 | ANTONIO GUILHERMINO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A CONQUISTA DO TITULO DE CAMPEÃO DO CAMPEONATO SAPEENSE, FINAL DO CAMPEONATO FOI REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO, CUJO OBJETIVO FOI A PROMOÇÃO ESPORTIVA DO FUTEBOL AMADOR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº485/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2022 | 250.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO SAPEENSE, FINAL DO CAMPEONATO FOI REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO CUJO O OBJETIVO FOI A PROMOÇÃO ESPORTIVA DO FUTEBOL AMADOR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONF MEMORANDO Nº486/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2022 | 2000.00 | 41576153000169 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE AUDIO DIGITAL, VIDEO FULLHD, TEXTO, CARACTERES, SONOPLASTIA E CINEGRAFIA PROFISSIONAL, LOCUTOR E COMENTARISTA PARA TRANSMISSÃO DA FINAL CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL RELIZADO DIA 05/02/2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO, NA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº482/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2022 | 500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO SR. JOSE VALDEMIR DA SILVA, PELA NARRAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO ESTADIO TADEUZÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº487/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2022 | 3500.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E GRID PARA EVENTO EM RAZÃO DA REALIZACÃO DO EVENTO AUTO DE NATAL QUE ACONTECEU EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº481/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2022 | 153017.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2022 | 12134.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL (MULTAS/JUROS) EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2022 | 43228.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2022 | 3978.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2022 | 0.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº506/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2022 | 760.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 664 REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MEMORANDO Nº 497/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2022 | 1050.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA URBANA, FASE DE GRUPOS, NOS DIAS 22 E 23/01/2022, CONFORME MEMORANDO Nº504/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DO CAMPEONATO SAPEENSE DA ZONA RURAL, NOS DIAS 23 E 30/01/2022, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº505/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2022 | 3127.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 64 MEDALHAS, 9 TROFEUS E 02 BOLAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL, QUE TEVE SUA FINAL REALIZADA NO DE 05/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº509/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2022 | 204.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº494/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2022 | 236.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº495/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2022 | 354.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº490/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2022 | 129.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0000392 | 11/02/2022 | 82070.94 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DVERSAS RUAS DE SAPÉ. CONFORME CONTRATO 00093/2020, MEMORANDO Nº492/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2022 | 305.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS REALIZADOS NO GOL QFJ9D92, SAVEIRO QGU4E94, F4000 KIM5946 E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº499/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000393 | 11/02/2022 | 21352.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, CHAPA GALVANIZADAS, TELHAS, CHAPA DE ACRILICO E OUTROS MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE PARADA DE ONIBUS, A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº498/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2022 | 128.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 KG DE PÃO FRANCES, 06 UND REFRIGERANTE E 03 KG BOLO DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE EXECUTAM SERVIÇOS DE MELHORIAS NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2022 | 500.00 | 43708547000159 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO GRAVADA PARA SER VEICULADA EM CARRO DE SOM. CONFORME MEMORANDO Nº478/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220429066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000406 | 14/02/2022 | 72041.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº392/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000407 | 14/02/2022 | 42144.42 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº544/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2022 | 1206.20 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PÃO FRANCES, 10 KG CATUPIRY, 10 PCT OLHO E SOGRA, 06 KG QUEIJO, 15 KG BOLO E 07 PCT POLPA DE FRUTA C/10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARA SUBSIDIAR O EVENTO: OS PILARES DA GESTÃO ESCOLAR, UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS GESTORES E DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 09 E 10/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº524/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO E GRIDS, PARA ATENDER A FINAL DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº525/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SRa.LAYZE KELLE DA SILVA, INTEGRANTE DA EQUIPE DA CANTORA IVONEIDE BATISTA DA SILVA, PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NA FESTA DA ASSOSSIAÇÃO DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, QUE ACONTECEUNO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 546/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2022 | 1346.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 PCT POLPA DE FRUTA, 30 UND REFRIGERANTE, 16 KG BOLO E OUTROS PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO EVENTO: 6º AULÃO DE DANÇA, QUE ACONTECERÁ NA QUADRA DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 17/02/2022 A FIM DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº547/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2022 | 105.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGC4159 E NPX2H51 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF MEMORANDO Nº548/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2022 | 356.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2022 | 1937.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2022 | 285.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS GOL QFJ9D92, RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF MEMORANDO Nº551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/02/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMSTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0000426 | 16/02/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº556/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2022 | 3855.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JANEIRO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE FEV./22. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2022 | 1925.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2022 | 195293.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2022 | 700.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2022 | 720.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NOS DIAS 20 E 21/12/2021, PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº552/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032021 | 0000429 | 16/02/2022 | 6580.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000421 | 16/02/2022 | 5525.84 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 KG AÇUCAR CRISTAL KG, 150 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO1, 40 LT BEBIDA LACTEA FERMENTADA C/MORANGO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES NO METODO HIBRIDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000422 | 16/02/2022 | 2576.12 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 KG AÇUCAR CRISTAL KG, 50 LT BEBIDA LACTEA FERMENTADA C/MORANGO, 80 UND BISC DOCE MAISENA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES NO METODO HIBRIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2022 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NO DIA 31/12/2021, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE REIS, FESTIVIDADE REGIONAL DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº562/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2022 | 720.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NOS DIAS 21 E 22/12/2021, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO AUTO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 22/12/2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº561/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2022 | 1800.00 | 00009410966450 | JANAINA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO AUTO DO NATAL (ABRANGENDO APRESENTAÇÃO MUSICAL COM 06 INTEGRANTES, MAIS O SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO), NA PRAÇA DO BAIRRO SAO FRANCISCO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS, NO DIA 23/12/2021, CONFORME MEMORANDO Nº 557/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2022 | 600.00 | 00008881495490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA APRESENTAÇÃO DO MINISTERIO MENINO JESUS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE ACONTECEU NO DIA 07/12/2021, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº558/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (CÓD. DE PAGAMENTO: 2402), CONF. GPS ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2022 | 2003.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.500 SLGADOS (PASTEL, EMPADA, CANUDINHO, COXINHA), 10PCT CAFÉ, 08KK DE AÇUCAR, 10PCT DE POLPA DE FRUTA, 35KG DE BOLO E 10 REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO: PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO,DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº573/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2022 | 200.00 | 00009086446477 | MARCELINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EMEIEF SEVERINO BASILIO, CONFORME MEMORNADO Nº 572/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2022 | 200.00 | 00049870190430 | ELIANE DE SOUZA SANTANA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A INTEGRANTE DA EQUIPE PAPALÉGUAS, PELA ORGANIZAÇÃO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME MEMORANDO Nº 571/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2022 | 350.00 | 00006549474493 | LUANA MAYARA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A INTEGRANTE DA EQUIPE PAPALÉGUAS, PELA ORGANIZAÇÃO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME MEMORANDO Nº 570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2022 | 671.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20KG DE PÃO FRANCÊS, 05KG DE CATUPIRY, 05PCT DE OLHO DE SOGRA, 04KG DE QUEIJO E 15KG DE BOLO, COM DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO Nº521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000441 | 17/02/2022 | 43132.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 163.950,00 COPIAS DIVERSAS TAM 310X210 75G, 4.000 COPIAS DE MATERIAL PARA EVENTOS E 4.000 FOLDER FORMATO 310X210 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RETORNO DAS AULAS, COM IMPRESSÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES AOS DOCENTES E MATERIAIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 576/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS AO 6º AULÃO DE DANÇA E O BLOCO SÃO FRANSCISCO FOLIA NESTE MUNICIPIO, COM DESIGNO A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº585/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2022 | 1330.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS COLUNA DE ÁGUA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº594/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000434 | 17/02/2022 | 2632.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 28M² DE ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 602/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2022 | 720.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NOS DIAS 29, 30 E 31/12/2021, PARA DIVULGAÇÃO REFERENTE AO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 565/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000440 | 17/02/2022 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA NOS PRÉDIO DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO DE 2021 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº549/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2022 | 1440.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NOS DIAS 23, 25 E 27/12/2021, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº566/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000438 | 17/02/2022 | 8839.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 CARTAZ 310X460CM 4X4 CORES, 15.000 PANFLETOS 150X210CM, 22MTS FAIXA EM LONA COLORIDA EM ALTA E 30 CRACHAS 5X4X8 PVC COLORIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 582/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2022 | 40.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DA CAMINHONETE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA RLR1E74, CONFORME MEMORANDO Nº595/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000465 | 18/02/2022 | 547.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92,878 LT DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 05 A 15/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº618/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2022 | 260.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000463 | 18/02/2022 | 2685.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 402,0885 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS QFX 0065, QFV0205 E OUTROS, A SERVIÇO DO SMTRANS, PERIODO DE 05 A 15/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº622/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000464 | 18/02/2022 | 334.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50,003 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 05 A 15/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº609/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2022 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA-VEICULADOS NAS QUARTAS-FEIRAS, PELO PERÍODO DE 16/01/2022 A 16/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 598/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2022 | 10148.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO E DO MATOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2022 | 317.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2022 | 442.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000460 | 18/02/2022 | 701.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 104,959 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO A SEC. DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 05 A 15/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2022 | 719.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2022 | 26364.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000462 | 18/02/2022 | 7794.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 759,566 LT DE DIESEL COMUM, 310 LT DIESEL S10 E 229,015 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MERCEDINHA LWP4I48, F4000 KIM5946 E OUTROS, A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE 05 A 15/02/2022, CONF. MEMORANDO Nº620/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2022 | 300.00 | 00067406262434 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO CANO DE ESCAPE DO TRATOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSERTO NO TRILHO DO PORTÃO DO DEPOSITO DA PREFEITURA. CONF. MEMORANDO Nº240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2022 | 990.00 | 00075949873491 | ANTONIO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A NOVE DIARIAS DE LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº597/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2022 | 4298.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2022 | 0.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2022 | 3611.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000459 | 18/02/2022 | 2692.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 403,115 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 15/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº615/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2022 | 1632.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2022 | 18870.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2022 | 2292.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2022 | 123.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2022 | 1065.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000461 | 18/02/2022 | 2062.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 308,791 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS GOL QSM8670 E VOYAGE RGN4I23 A SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 15/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº616/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000466 | 18/02/2022 | 9037.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.531,856 LT DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS QFX6154, QSJ4J77, QFX5256, OGC4I59, MOM 6754 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 05 A 15/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº617/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000467 | 18/02/2022 | 4209.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS, CABO DE VELOCIMETRO, TAMBOR DE FREIO E OUTRAS PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MOD 7215. CONFORME MEMORANDO Nº601/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000468 | 18/02/2022 | 3461.93 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINOS FEIXE DE MOLA, BUCHAS DE FEIXE, PARAFUSOS, MOLA MESTRE E OUTRAS PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS QFX 6154. CONFORME MEMORANDO Nº603/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000469 | 18/02/2022 | 2163.84 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMP, BALDE OLEO, FILTRO OLEO, FILTRO AR EXTERNO E INTERNO E OUTRAS PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS QSL4J77. CONFORME MEMORANDO Nº604/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000470 | 18/02/2022 | 1713.02 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº605/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000471 | 18/02/2022 | 1523.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº607/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000472 | 18/02/2022 | 1336.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº608/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2022 | 7960.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 UND BOLSA TIPO ECO BAG EM NYLON, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES NO EVENTO PLANEJAMNETO DIDATICO PEDAGOGICO, DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 21/02/2022. CONF MEMORANDO Nº621/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2022 | 2507.36 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 42 UND PISCA DE NATAL 100L LED, 50 UND PISCA MANGUEIRA, 30 UND EVA GLITTER, 01 PISTOLA P/COLA QUENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS. CONFORME MEMORANDO Nº623/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2022 | 1710.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 45 UND CAMISAS POLO EM MALHA COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA DESTINADOS AO MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº619/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2022 | 600.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, COM O DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE DE APOIO E A TRANSMISSÃO DA LIVE DO SÃO FRANCISCO FOLIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/02/2022 AS 19H NA ASSOC. DOSMORADORES DO SÃO FRANCISCO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL SAPEENSE. CONF. MEMORANDO Nº614/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2022 | 960.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NO DIA 05/02/2022, PARA DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO TADEUZÃO. CONF. MEMORANDO Nº600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2022 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NO DIA 29/01/2022, PARA DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANS. CONFORME MEMORANDO Nº599/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2022 | 2380.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZERS, GELADEIRAS E BEBEDOUROS PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALEIXO FIGUEIREDO, NOVA VIVENCIA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LUCIA DE FATIMA, PEDRO RAMOS E OUTRAS. CONFORME MEMORANDO Nº664/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0000490 | 21/02/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000491 | 21/02/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº659/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2022 | 141.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2022 | 4325.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2022 | 219.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000493 | 21/02/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº667/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000485 | 21/02/2022 | 250585.20 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DO REAJUSTE DE PREÇO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/09/2021, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO MEMORANDO Nº636/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000487 | 21/02/2022 | 1383.18 | 27059166000130 | COMIPA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REAJUSTE DO BM 01 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BALBINO ALVES BARBOSA, NORMANDO MATIAS DA SILVA, DA PRAÇA E ALÇA DE ACESSO. CONFORME CONTRATO Nº103/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO MEMORANDO Nº581/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000488 | 21/02/2022 | 2943.38 | 27059166000130 | COMIPA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REAJUSTE DO BM 02 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BALBINO ALVES BARBOSA, NORMANDO MATIAS DA SILVA, DA PRAÇA E ALÇA DE ACESSO. CONFORME CONTRATO Nº103/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO MEMORANDO Nº583/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000489 | 21/02/2022 | 14382.65 | 27059166000130 | COMIPA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REAJUSTE DO BM 03 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BALBINO ALVES BARBOSA, NORMANDO MATIAS DA SILVA, DA PRAÇA E ALÇA DE ACESSO. CONFORME CONTRATO Nº103/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO MEMORANDO Nº584/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2022 | 620.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AOS VELORIOS DE SEVERINO PESSOA E DANIELLE PESSOA FALECIDOS DIA 28/12/2021, MARIA SOLANGE DA CONCEIÇÃO NO DIA 18/01/2022 E SALOMÃO BARBOSA NO DIA 15/02/2022. CONF MEMORANDO Nº678/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000497 | 22/02/2022 | 39073.38 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 394 M CABO PP 2X2,5MM, 20 UND LUMINARIA SUPER LED 150W, 25 UND LAMPADA VAPOR METALICA, 250 UND BASE P/RELE FOTO ELETRICO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº671/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2022 | 450.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº675/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2022 | 643.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000498 | 22/02/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº674/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2022 | 78.11 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021, MEMORANDO Nº606/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000500 | 22/02/2022 | 300.21 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF MEMORANDO Nº682/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2022 | 2400.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº670/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2022 | 1260.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS NA CRECHE HELENA PESSOA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº689/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2022 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº699/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2022 | 1400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº695/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2022 | 4100.00 | 00075949873491 | ANTONIO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO E COMBUSTIVEL INCLUSOS, PARA ATENDER AS ENTREGAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2022 | 630986.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 341 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONF. COMPROVANTE E GPM EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2022 | 169603.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 278 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONF. COMPROVANTE E GPM EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000503 | 23/02/2022 | 7680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, MEDICA, ARQUIVO ADMINISTRATIVO E RH DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000512 | 23/02/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº692/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2022 | 105992.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 158 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. COMPROVANTE E GPM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº714/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000521 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº710/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000522 | 23/02/2022 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº715/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000523 | 23/02/2022 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº717/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2022 | 161109.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2022 | 65316.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000514 | 23/02/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº693/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000508 | 23/02/2022 | 1280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2022 | 6.32 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº394/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000516 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº686/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000506 | 23/02/2022 | 1920.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº591/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0000524 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº709/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000505 | 23/02/2022 | 1280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº580/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000507 | 23/02/2022 | 1280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº589/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000504 | 23/02/2022 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº577/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 22172.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2022 | 1284.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2022 | 4186.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2022 | 13048.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2022 | 5270.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2022 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2022 | 18627.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2022 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2022 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2022 | 2856.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2022 | 7149.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2022 | 12100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2022 | 23942.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2022 | 27072.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2022 | 21816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2022 | 53386.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2022 | 21000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2022 | 3074.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2022 | 4912.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2022 | 12636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2022 | 6000.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DO PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL DO PORTAL DA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.990/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2022 | 8640.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, COM 72M DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA, REALIZADO NO SITIO CHÃ DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº735/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2022 | 19008.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2022 | 29068.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2022 | 71542.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2022 | 34497.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2022 | 21204.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000529 | 24/02/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES ARRECADAÇÃO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC DE FINANÇAS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº705/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2022 | 185.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2022 | 66153.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 24/02/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2022 | 3811.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 87ª PARCELA (87/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2022), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 24/02/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2022 | 1932.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 87ª PARCELA (87/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 24/02/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2022 | 621.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 87ª PARCELA (87/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 24/02/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2022 | 67183.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2022 | 3907.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2022 | 16460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2022 | 134.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2022 | 292.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2022 | 5117.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2022 | 8484.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000527 | 24/02/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000528 | 24/02/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº704/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE 02 MATERIAIS, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0001/2021-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO DAS RUAS DO LOTEAMENTO DO PORTAL II, NA EMPRESA NACIONAL. CONF MEMORANDO Nº736/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000539 | 24/02/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº734/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000540 | 24/02/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº727/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000541 | 24/02/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº728/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2022 | 27214.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2022 | 44432.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2022 | 23392.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO E GRIDS, PARA ATENDER O AULÃO DE DANÇA QUE ACONTECEU NO ESTACIONAMENTO DA ACADEMIA MED FIT, NO DIA 22/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº718/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO E GRIDS, PARA ATENDER AO 6 º AULÃO DE DANÇA QUE ACONTECEU NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 23/02/2022 AS 19hrs. CONFORME MEMORANDO Nº716/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, FASE DE GRUPOS, NOS DIAS 06, 13 E 20/01/2022, CONFORME MEMORANDO Nº723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2022 | 600.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DO CAMPEONATO SAPEENSE DA ZONA URBANA, NO DIA 05/02/2022, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº722/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2022 | 2700.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 21/01 A 20/02/2022.CONF MEMORANDO Nº725/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2022 | 27563.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 24/02/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2022 | 28409.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2022 | 500.00 | 00006368098465 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA COM DESIGNO A SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO BLOCO SOLIDARIO DA GRAÇA, COMPOSTA POR UMA ORQUESTRA DE FREVO, QUE SE CONCENTRARÁ NO PAVILHÃO CENTRAL, NO DIA 26/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº741/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2022 | 19392.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2022 | 1688302.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2022 | 96647.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2022 | 18180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2022 | 127140.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2022 | 137091.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2022 | 205431.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2022 | 290858.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2022 | 53510.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2022 | 14274.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 140482.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2022 | 113537.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 1363.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 30% (PSIC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 1285.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2022 | 3013.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2022 | 28026.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 97 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (CÓD. DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2022 | 30159.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 50 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 30906.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 111 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 24978.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 71 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 3999.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 15 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402),CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 3140.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 05 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 773615.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 302 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 86597.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 81 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 125914.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 186 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 45432.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 23 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 20770.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 33 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 660.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 30% (PSIC.), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 1459.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000642 | 25/02/2022 | 1444.66 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 KG AÇUCAR CRISTAL KG, 40 KG ARROZ PARBOLIZADO, 10 LT BEBIDA LACTEA C/MORANGO, 20 UND BISCOITO MAISENA 400G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADQA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000647 | 25/02/2022 | 2576.12 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 KG AÇUCAR CRISTAL KG, 50 LT BEBIDA LACTEA FERMENTADA C/MORANGO, 80 UND BISC DOCE MAISENA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES NO METODO HIBRIDO, DURANTE O O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000611 | 25/02/2022 | 13989.66 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº765/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000612 | 25/02/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QFK8A52 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº773/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 86989.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 208 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 115286.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 158 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000637 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº771/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000643 | 25/02/2022 | 4776.89 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 KG AÇUCAR CRISTAL KG, 120 KG ARROZ PARBOLIZADO, 40 LT BEBIDA LACTEA C/MORANGO, 120 UND BISCOITO MAISENA 400G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 769/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2022 | 10333.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 25/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2022 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 25/02/2022, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 25/02/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2022 | 39628.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 25/02/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2022 | 5890.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 25/02/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 6560.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 48.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1-0/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6-1/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 6560.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000616 | 25/02/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QFJ9D92 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº776/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 71.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220431904 RELATIVO AOS ESTUDOS PARA A RECUPERAÇÃO PRAD(PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS). CONFORME MEMORANDO Nº824/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000633 | 25/02/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº778/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000610 | 25/02/2022 | 39800.00 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº745/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000636 | 25/02/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFJ9D72, A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº775/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000613 | 25/02/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº774/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 3152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 23/02/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000634 | 25/02/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72, A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº777/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 24/02/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000649 | 03/03/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº772/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2022 | 12594.49 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PROCURADOR MUNICIPAL E ACESSOR DO GABINETE PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 11/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº792/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | AQUISIÇÃO/REC. DE APAR. GINÁSTICA - PÇ. DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000650 | 03/03/2022 | 44710.00 | 44807613000100 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE SIMULADORES ESQUI DUPLO, SURFE DUPLO, CAMINHADA DUPLO, REMADORES DUPLO, SENTADA DUPLA, BARRA GIRATORIA TRIPLA E OUTROS APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, PARA SEREM INSTALADOS NA PRAÇA DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº768/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000651 | 03/03/2022 | 9168.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA, 10 UND GRAMPEADOR DE MESA, 20 CX PAPEL SULFITE BRANCO, 04 CX ENVELOPE EM PAPEL CRAFT 80 GR E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº827/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000652 | 03/03/2022 | 7685.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND AGUA SANITARIA 1LT, 60 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 96 UND DETERGENTE LIQUIDO 2LT E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº828/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2022 | 644.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 39 UND ABACAXI, 04 KG BATATA INGLESA, 15 UND BANANA, 71 UND LARANJA PERA, 02 KG LIMÃO E OUTRAS FRUTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº791/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000655 | 03/03/2022 | 1921.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 190 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L E 204 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº793/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000656 | 03/03/2022 | 600.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº794/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2022 | 112.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE ACOMPANHANDO REFRIGERANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/02/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 790/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2022 | 56.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE ACOMPANHANDO REFRIGERANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/01/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2022 | 240.00 | 00099292157434 | REGINA DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 09 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO OU PEIXE ACOMPANHANDO REFRIGERANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/02/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 789/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000660 | 03/03/2022 | 11700.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500 UND DE CARTILHA FORMATO 150X210MM IMP.4X4 CORES C/GRAMPO 20 PAGINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VOLTA AS AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 785/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000669 | 04/03/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº786/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000670 | 04/03/2022 | 79186.76 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 26 UND BUCHA RED ESG 50X40, 52 UND BUCHA RED AGUA ROSC, 26 UND BUCHA RED SOLD LONGA 50X25, 10 UND TUBO ELETROD 25MM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO Nº825/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000671 | 04/03/2022 | 7796.66 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UND LIMPADOR DESENGORDURANTE, 100 UND PANO DE CHÃO, 48 UND PANO DE PRATO, 15 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº836/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000672 | 04/03/2022 | 5058.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CX CANETA ESFEROGRAFICA, 24 UND CORRETIVO LIQUIDO, 10 UND FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE, 10 CX GRAMPO 26/6 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº837/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2022 | 740.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES DAS UNIDADES ESCOLARES: SENHOR DO BONFIM, BARRA DE ANTAS E NOVA VIVENCIA NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº823/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2022 | 800.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO MARIANA RECEPÇOES, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGOGICO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº820/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2022 | 800.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO MARIANA RECEPÇOES, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGOGICO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº821/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000666 | 04/03/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE QGV4E57 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº782/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000676 | 04/03/2022 | 799.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 94 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº832/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2022 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº831/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2022 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº830/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2022 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº830/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2022 | 80952.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO RATEIO MENSAL, CONVÊNIO: 02836585, CONF. PROCESSO 2784581 - ID 081230000007727354, EC62/2009, NO DIA 04/03/2022, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2022 | 102347.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO RATEIO MENSAL, CONVÊNIO: 02836585, CONF. PROCESSO 2784581 - ID 081230000007727435, EC62/2009, NO DIA 04/03/2022, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000668 | 04/03/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGU4E94 DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº783/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000673 | 04/03/2022 | 40774.86 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 UND TRICHAS DIVERSOS, 04 PC BROXA RETANGULAR, 05 SC LUVA ESG 75MM, 25 UND JOELHOS DIVERSOS, 150 UND CIMENTO, 05 PC BROCA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº834/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2022 | 850.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE O SITIO PEDRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº799/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2022 | 450.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº800/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000684 | 04/03/2022 | 119745.83 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº779/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000685 | 04/03/2022 | 529533.64 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, BM 33º, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº801/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2022 | 1944.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB X BRASILIA-DF X JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08 A 11 DE MARÇODE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº798/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2022 | 3240.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB X BRASILIA-DF X JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08 A 11 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº797/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2022 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NO GABINETE DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº829/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000667 | 04/03/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº781/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2022 | 2592.00 | 00007185149479 | ADERBAL DE BRITO VILLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB X BRASILIA-DF X JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08 A 11 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº796/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2022 | 312.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº733/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2022 | 202.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº733/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000701 | 07/03/2022 | 708.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 106,010 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº889/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000702 | 07/03/2022 | 632.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 94,681 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº888/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2022 | 112.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº732/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2022 | 59.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº732/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000700 | 07/03/2022 | 1319.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 197,585 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLS7E45, QFV0205, RGF2G33 E QFJ9D72 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº886/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000699 | 07/03/2022 | 1040.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 176,276 LT DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 16/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº864/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2022 | 480.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº847/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000697 | 07/03/2022 | 7859.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 232,151 LT DE GASOLINA COMUM, 600 LT DIESEL S10, 474,055 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QGU4E94, KIM5946, QFJ9D92, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE 16/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2022 | 350.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O RH DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº731/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2022 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº730/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2022 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº729/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2022 | 48.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº726/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2022 | 164.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº724/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000698 | 07/03/2022 | 2397.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 358,866 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLR6B15, QFK8A52 E QGV4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , PERIODO DE 16/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº859/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000703 | 07/03/2022 | 13978.66 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº765/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2022 | 350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MOBI RLR 6B15, VOYAGE QGV4E57 E GOL QFK8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº848/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000695 | 07/03/2022 | 18509.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.137,263 LT DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC8077, MOM6754, OGC4I59, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16/02/2022 A 28/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº882/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000696 | 07/03/2022 | 1779.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 266,329 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RGN4I23 E QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/02/2022 A 28/02/2022. CONF. MEMORANDO Nº881/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2022 | 240.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD0395, NQD2726 E OUTRO, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº853/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00003929495473 | JANICLEIDE BENTO DE SOUZA ESPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE JANICLEIDE BENTO, COMPONENTE DA BANDA CATOLICA ALIANÇA E CANÇÕES, NO DIA 08/12/2021, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº855/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2022 | 288.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11,52 KG DE HELANCA PARA ATENDER AO 6º AULÃO DE DANÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº850/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2022 | 746.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CORTINAS ORFORD, 02 KIT SMC E 02 CORTINAS RUSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000710 | 07/03/2022 | 4635.20 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONF MEMORANDO Nº846/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA MOD-7215 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 852/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2022 | 500.00 | 00056912072453 | MERCIA REJANE DOS SANTOS OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA A PSICOLOGA, PALESTRANTE NO EVENTO "PLANEJAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 2022", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 890/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2022 | 820.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2022 | 1120.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 893/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2022 | 209.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 898/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2022 | 166.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS (2º PRÉDIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 897/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2022 | 723.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 CHOCOLATE SONHO DE VALSA, 24 BALÓES C50, 08 BALÕES TOP 6,5 COLORIDO, 02 FITILHOS 5MMX40M E OUTROS, COM DESIGNO DE SUBSIDIAR OS EVENTOS: FORMAÇÃO PARA GESTORES, OS PILARES DA GESTÃO ESCOLA,PLANEJAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E 6º AULÃO DE DANÇA, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 900/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2022 | 500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO SR. JOSE VALDEMIR DA SILVA, PELA NARRAÇÃO DOS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO ESTADIO TADEUZÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 907/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2022 | 2400.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA DE SAPÉ, DA FINAL DO CAMPENONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, ETAPA ZONA RURAL, CONFORME MEMORANDO Nº 910/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000736 | 08/03/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 911/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000737 | 08/03/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNCIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 911/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000738 | 08/03/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 912/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000739 | 08/03/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 912/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000740 | 08/03/2022 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 913/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000741 | 08/03/2022 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 913/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000722 | 08/03/2022 | 1868.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 902/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000723 | 08/03/2022 | 1868.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 902/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000728 | 08/03/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 904/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000729 | 08/03/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 904/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000742 | 08/03/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 914/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000743 | 08/03/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 915/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000744 | 08/03/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 916/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000745 | 08/03/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 917/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000747 | 08/03/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 905/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000748 | 08/03/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 905/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000730 | 08/03/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 906/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000731 | 08/03/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 906/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2022 | 4.44 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº 844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000724 | 08/03/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 896/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000725 | 08/03/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 896/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2022 | 599.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 922/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000732 | 08/03/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 909/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000733 | 08/03/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 909/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000726 | 08/03/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 895/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000727 | 08/03/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 895/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000734 | 08/03/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMAENTO DE CRISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 866/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000720 | 08/03/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2021 A 12/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 901/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000749 | 08/03/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2022 A 11/01/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 901/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2022 | 1550.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE EMBREAGEM, 01 CX DE DIREÇÃO, 02 CÂMARAS DE AR ARO17, 01 CÂMARA DE AR ARO19, 02 CAPACETES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS: RLS7E45, QFV0205, QFX0065 E RCS7D45, PERTENCENTES A FROTA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 934/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2022 | 495.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SAVEIRO RGF-2633, GOL QFJ9D72, MOTOS: RSL7E45, OFX-0065, RLS7D95, QFV-0205 E RLS7D96, PERTENCENTES A FROTA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 935/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2022 | 1950.00 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO À EQUIPE TÉCNICA DO SMTRANS QUE TRABALHARAM EM CARÁTER DE URGÊNCIA NOS TRÊS TURNOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2022 | 710.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SAVEIRO OGU4E94, GOL QFJ9D92 E RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 938/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2022 | 6552.00 | 34719846000106 | TATIANY XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 UND REVESTIMENTO LEVE 6X4 METROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº954/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2022 | 80.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 939/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2022 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 941/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2022 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 941/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2022 | 3650.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE PORTÃO DE CORRER, MEDINDO 3,6X2,12 EM CHAPA GALVANIZADA METALON 50X50 COM RODAS GIRATORIAS, PINTURA NA COR BRANCA, PARA SER INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº961/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000750 | 09/03/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERA E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 928/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, NOS DIAS 05 E06 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 950/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000759 | 09/03/2022 | 1109.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 949/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000760 | 09/03/2022 | 1112.59 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 948/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000761 | 09/03/2022 | 607.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 947/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000762 | 09/03/2022 | 1684.35 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 946/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000763 | 09/03/2022 | 7169.28 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 942/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000764 | 09/03/2022 | 6142.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 945/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000765 | 09/03/2022 | 4366.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 943/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000766 | 09/03/2022 | 5227.32 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 8077 , PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 944/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00006192420432 | ALEXSANDRA MEIRELES DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SRA ALEXSANDRA MEIRELES, REFERENTE A LIVE DO SÃO FRANCISCO FOLIA, QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO Nº1.000/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 1.818 CESTAS BÁSICAS, SAÍDA DE CAMPINA GRANDE, COM ORIGEM AO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº970/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2022 | 220963.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2022 | 13876.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL (MULTAS/JUROS) EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2022 | 19142.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2022 | 4005.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000770 | 10/03/2022 | 3255.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS LOCALIDADES PADRE ZEFERINO MARIA, ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, JOSINALDO PEREIRA DA SILVA, EPAMINONDAS DE MENEZES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/01/2022 A 22/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº960/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000774 | 10/03/2022 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA NOS PRÉDIO DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº955/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2022 | 27.75 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 . CONFORME MEMORANDO Nº 166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/03/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00002472977476 | MARINILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, EM CARRO DE SOM E VEICULAÇÃO EM RADIO. CONFORME MEMORANDO Nº958/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL A UNIÃO DO DIA 04/03/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2022 | 500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº989/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2022 | 54.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2022 | 600.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGOGICO, RELIZADO NO DIA 21/02/2022 NO MARIANA RECEPÇÕES NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº930/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2022 | 8000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 60 METROS DE ARQUIBANCADAS EM ESTRUTURA METÁLICAS PARA O EVENTO CONCURSO DE ALA URSA DIA 27 DE MARÇO DE 2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONF. MEMORANDO Nº 999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2022 | 1600.00 | 00004822273466 | ELISANGELA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA ORQUESTRA DE FREVO COM 10 MUSICOS PARA ATENDER O CONCURSO DAS ALA URSAS QUE SERÁ REALIZADOS NO DIA 27/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº995/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00009265304456 | FLAVIA DE LIMA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO TECNICA DO CONCURSO DAS ALA URSAS QUE REALIZAR-SE-Á DIA 27/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº996/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2022 | 3600.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JULGADORA NO CONCURSO DE ALA URSAS QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 27/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº994/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2022 | 250.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO SENHOR FABIANO BARBOSA NA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2022 - MTB E XCM, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20/03/2022, EM BELEM PB, CONF. MEMORANDO Nº992/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2022 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2022 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2022 | 87.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO SETOR PESSOAL, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2022 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2022 | 10671.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2022 | 440.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2022 | 232.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº991/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2022 | 189.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº991/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2022 | 300.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº991/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2022 | 195.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº991/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2022 | 275.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº986/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2022 | 93.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº987/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2022 | 374.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223 ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº990/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2022 | 2647.80 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PARES DE LUVA VAQUETA, 01 PAR DE BOTA DE ELASTICO BICO AÇO Nº38, 01 PAR DE BOTA DE ELASTICO BICO DE AÇO Nº39, 06 PAR DE BOTA DE ELASTICO BICO DE AÇO Nº 40 E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2022 | 7000.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PC INVERTORA, 01 UND HASTE ADAPTADORA, 01 PC MANDRIL C/CHAVE, 01 CD MARTELETE BOSCH, 01 PC BETONEIRA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2022 | 2.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO DA CONTA 647030-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000813 | 15/03/2022 | 30358.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, CHAPA GALVANIZADAS, TELHAS, CHAPA DE ACRILICO E OUTROS MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE PARADA DE ONIBUS, A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2022 | 12160.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12309-9/CIDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 939/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2022 | 154.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO EQUIPAMENTO PÚBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2022 | 250.00 | 00005222066460 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA AO MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, QUE ACONTECEU NO DIA 06/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00082706816449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA AO SR JOSE ROBERTO DA SILVA, PREMIO DE VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, QUE ACONTECEU NO DIA 06/03/2022 NO ESTADIO TADEUZÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2022 | 250.00 | 00012131949464 | RAFAEL AURELIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA AO SR RAFAEL AURELIANO, PREMIO DE MELHOR TREINADOR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, QUE ACONTECEU NO DIA 06/03/2022 NO ESTADIO TADEUZÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2022 | 700.00 | 00004273321416 | MARCELO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200 BOLSAS PERSONALIZADAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, CONFORME MEMORANDO Nº1.044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2022 | 600.00 | 00010578163454 | LUANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE DO EVENTO SÃO FRANCISCO FOLIA TRANSMITIDA PELO YOU TUBE TV TOP 10, QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022, NA ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CONFORME MEMORANDO Nº1.037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2022 | 250.00 | 00005804306421 | JAMESON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA AO SR JAMESON GOMES, PREMIO DE MELHOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, QUE ACONTECEU NO DIA 06/03/2022 AS 15:00 HORAS NO TADEUZÃO. CONF MEMORANDO Nº1.079/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2022 | 6000.00 | 00007102838492 | GERLANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A SRª GERLANE DA SILVA PRESIDENTE DO TIME AMERICA FUTEBOL CLUBE DO DISTRITO DE RENASCENÇA, TIME CAMPEÃO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, COM FINAL REALIZADA NO DIA 06/03/2022 AS 15:00hrs NO ESTADIO TADEUZÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2022 | 2175.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLÁSTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.098/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2022 | 600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE IMAGENS AERIAS (DRONE) DA RUA FOGO INHAUA, RUA E TRAVESSA JUSCELINO KUBITSCHECK, TRAVESSA CASTRO PINTO, RUA JOÃO CABRAL E OUTRAS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00002410579493 | WESLLEY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO VEICULO PIPA DO BASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF. MEMORANDO Nº1.058/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220435927 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME MEMORANDO Nº 1095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LAC DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA 21 DE ABRIL E NA RUA JOSE FRANCISCO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nª1.126/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2022 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA-VEICULADOS NAS QUARTAS-FEIRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 1.104/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2022 | 194.00 | 00098300334491 | JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA (FEIJÃO, ARROZ E CARNES), REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA, CONFORME MEMORANDO Nº 1.107/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2022 | 599.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 922/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000833 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2022 | 63.40 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS ALTA PRESSÃO, 04 ABRAÇADEIRAS E 02 REGISTROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES EMEF SANTA HELENA EMEIEF PEDRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2022 | 2500.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BANDA BAILE NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.085/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2022 | 3100.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.088/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2022 | 1936.60 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES SPOLU 03BC, 05 GRELHAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES EMEF SANTA HELENA EMEIEF PEDRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2022 | 3000.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 10X8, DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2022 | 600.00 | 00008881495490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A SRa MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES, PARA APRESENTAÇÃO DO MINISTERIO MENINO JESUS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2022 | 3100.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS ALTO DE NATAL COM DUAS APRESENTAÇÕES E 01 NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 22/12/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000836 | 17/03/2022 | 2193.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 328,308 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSM-8670 E VOYAGE RGN4I23, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2022 | 12733.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 16 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2022 | 75993.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2022 | 561.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2022 | 3604.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2022 | 5.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2022 | 3826.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000855 | 18/03/2022 | 3186.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 476,986 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QFK8A52, VOYAGE QGV4E57 E MOBI RLR6B15, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000866 | 18/03/2022 | 6425.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DIVERSOS DETINADOS AOS FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.130/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2022 | 2019.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2022 | 13344.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2022 | 2550.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2022 | 112.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2022 | 1030.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000861 | 18/03/2022 | 36198.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.135,357 LT DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFD3435, OFX0609, QFX5256, OGC4I59, NPX2H51 E OUTROS, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.135/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2022 | 2354.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 MT TECIDO MORIM TRES MARIAS ALVEJADO, 45 M TECIDO OXFORD, 18 KG HELANCA E OUTROS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CONCURSO DAS ALA URSAS 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.132/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2022 | 1000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA DA ARQUIBANCADA DO EVENTO CONCURSO DE ALA URSA QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.137/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2022 | 1300.00 | 00008366590402 | ALINE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR EXAMES CARDIOLOGICOS E INSCRIÇÕES DE ATLETAS JUNTO A FEDERAÇÃO PARAIBANA PARA QUE OS ATLETAS DISPUTEM A COMPETIÇÃO DO CAMPEONATO SUB 17. CONF. MEMORANDO Nº1.065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000857 | 18/03/2022 | 1870.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280,043 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLS 7D95, QFV 0205, RLS 7E45, RGF 2G33 E OUTROS, A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.122/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2022 | 239.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000860 | 18/03/2022 | 1258.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 213,297 LT DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01 A 15/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.121/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2022 | 750.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ/PB ATRAVÉS DO SITE (WWW.FONTEPB.COM), REFERENTE A MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000856 | 18/03/2022 | 956.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 143,221 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2022 | 9098.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO E DO MATOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2022 | 514.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2022 | 431.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000858 | 18/03/2022 | 818.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80,0065 LT DE GASOLINA COMUM E 48,064 LT DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSI7C53 E A MERCEDES BENZ SPRINTER, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2022 | 235.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 REFERENTE A ADERBAL DE BRITO VILLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2022 | 865.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2022 | 1773.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2022 | 23988.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLICÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2022 | 180158.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000859 | 18/03/2022 | 13922.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 270,0318 LT DE GASOLINA COMUM E 2.075,132 LT DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ9D92, QGU4E94, KIM5946, LWP4I48, RETROESCAVADEIRA E TRATOR RESERVA A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE 01 A 15/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2022 | 10464.30 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1000MM PA1 E 147 TUBOS DE CONCRETO 300MM SIMPLES, DESTINADOS AS LOCALIDADES: AV. RIO BRANCO, SITIO MARAU, LOT. JOSE FELICIANO II, RENE BAUNILHA E VÁRZEA GRANDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2022 | 175104.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2022 | 5054.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000881 | 21/03/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2022 | 428.75 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO E TITULARIDADE DE LOTES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOT SOL NASCENTE, AUGUSTO DOS ANJOS II E JOSE FELICIANO III. CONFORME MEMORANDO Nº1.131/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000883 | 21/03/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000877 | 21/03/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.157/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000880 | 21/03/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000882 | 21/03/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.149/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000873 | 21/03/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.150/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000879 | 21/03/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000870 | 21/03/2022 | 11625.80 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA-LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 395,89KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 300KG DE FIGADO BOVINO E 600KG DE FEIJÃO PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº4.014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000884 | 21/03/2022 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.162/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2022 | 1600.00 | 00012630126471 | ARIEL DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSETADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DE REIS DO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2022 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULO, MENSALIDADES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2022 | 300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULO, NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2022 | 300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BOA VISTA, NOVEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2022 | 800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BOA VISTA, MENSALIDADES DE DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2022 | 300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº1.168/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2022 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE, MENSALIDADE DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2022 | 300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL Mª BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME MEMORANDO Nº1.163/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2022 | 300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL FLAVINA MALHEIROS. CONFORME MEMORANDO Nº1.164/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2022 | 4018.87 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLA CAMPO, PARA EVENTO ESPORTIVO, CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2022 | 4815.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO E MASSAMENTO DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA STELLA DA CUNHA PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS PRESENCIAIS DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000871 | 21/03/2022 | 1868.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.146/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2022 | 550.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PLACA MÃE DA CPU PERTENCENTE AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2022 | 870.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 MOUSE, 01 ROTEADOR 300M, 04 BATERIAS, 02 ESTABILIZADORES, 04 ADAPTADORES 3 01 BATERIA 12V, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2022 | 30000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMOURANDO Nº4.115/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000872 | 21/03/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2022 | 808.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 21/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.181/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2022 | 113.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2022 | 429.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000905 | 22/03/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2022 | 71.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/03/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2022 | 3413.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAR./22. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | AQUISIÇÃO/REC. DE APAR. GINÁSTICA - PÇ. DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2022 | 6480.00 | 00010153643498 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CENTRO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2022 | 10820.58 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E ASSESSOR DO GABINETE PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25/04 E 29/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.218/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2022 | 51066.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 23/03/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2022 | 7410.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FREEZERS HORIZONTAIS - DUPLA AÇÃO E TAMPA CEGA DE 546L, PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE ARMAZENAMENTO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2022 | 1500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO E GRIDS, PARA ATENDER A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAPÉ DA ZONA RURAL, QUE ACONTECEU NO DIA 06/03/2022 AS 15h NO ESTÁDIO O TADEUZÃO. CONFORME MEMORANDO Nº937/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2022 | 21277.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 23/03/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2022 | 1600.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA BRANCO BR52A, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDCET NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.238/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2022 | 300.00 | 00010663719461 | JAILSON DA SILVA CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA MANTER GASTOS COM ALIMENTAÇÃO NA COMPETIÇÃO EM FORTALEZA - CE NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE. CONF. MEMORANDO Nº1.203/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 21/02 A 20/03/2022.CONF MEMORANDO Nº1.239 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/03/2022 | 250.00 | 00070978354435 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, DESTINADA AO SR. ANDERSON SANTOS, COMO MELHOR GOLEIRO DO TIME AMERICA DE RENASCENÇA, NO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, QUE ACONTECEU NO DIA 06/03/2022. CONF MEMORANDO Nº1.221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2022 | 3500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 09X06 PARA A REALIZAÇÃO DE DESFILE E CONCURSO DAS ALA URSAS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27/03/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.251/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000922 | 24/03/2022 | 1304.65 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 , PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.247/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000923 | 24/03/2022 | 1058.30 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 , PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.248/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000924 | 24/03/2022 | 5652.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 , PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.245/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000925 | 24/03/2022 | 5534.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 , PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000926 | 24/03/2022 | 2002.56 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 , PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2022 | 3292.46 | 36142722000128 | MGOL COMERCIO ELETRONICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND SWITCH GERENCIAVEL T2600G-52TS (TL-SG3452) 48 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.264/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2022 | 1571.00 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND ACCESS POINT WIRELESS DUAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.265/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2022 | 1619.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 15, 16 E 18/03/2022 E NO D.O. DO DIA 12/03/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/03/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 19/03/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2022 | 99.81 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022, MEMORANDO Nº 1.261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.259/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000934 | 25/03/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2022 | 4587.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2022 | 142.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2022 | 4427.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2022 | 1265.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15450-4/S.NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2022 | 968.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2022 | 90944.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2022 | 700.00 | 00010479357404 | ANGELA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A SRª ÂNGELA MARIA SILVA SOUZA, RESPONSÁVEL MAIOR PELA CANTORA RIQUELY MORAIS, PARA SE APRESENTAR NO CONCURSO DE TALENTOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 26 DE MARÇOS DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2022 | 247.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.224/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2022 | 144.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS (2º PRÉDIO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.226/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª CORRIDA DO ABACAXI, MODALIDADES MASCULINO, FEMININO E SERVIDOR PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 12/12/2021 NO MARIANA RECEPÇÕES NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDONº 119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2022 | 400.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CORAL SAPÉ, LIVE POÉTICA SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA LUTA CONTRA A HOMOFOBIA, COM O OBJETIVO DE COMEMORAR OS 10 ANOS DE EXISTÊNCIA DO COLETIVO CORAL-CONVERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 927/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2022 | 700.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, REALIZADO NO MARIANA RECEPÇÕES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 932/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0000935 | 25/03/2022 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESREFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.274/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADQA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0000948 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESREFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2022 | 3191.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DA UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 1291/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2022 | 633448.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 341 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2022 | 169883.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 278 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 30%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2022 | 650.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÃO SEDCET, ALINHAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO DIA 25/03/2022 DAS 13:00 AS 17:00hrs. CONFORME MEMORANDO Nº1.305/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2022 | 650.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO AO PROJETO DO MINISTERIO PÚBLICO COM A TEMÁTICA: RESGATE A INFANCIA, REALIZADO DIA 25/03/2022, DAS 08:00 AS 12:00hrs. CONFORME MEMOARANDO Nº1.304/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2022 | 197.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2022 | 213.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2022 | 162330.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2022 | 62480.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000949 | 28/03/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL DE PLACA QFK8A52 E MOBI DE PLACA RLR6B15, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.286/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000951 | 28/03/2022 | 10330.54 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.290/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000965 | 28/03/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.307/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000955 | 28/03/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFJ9D92, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.297/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0000961 | 28/03/2022 | 38919.91 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DE SAPÉ. CONFORME CONTRATO 00093/2020, MEMORANDO Nº1.101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000954 | 28/03/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000964 | 28/03/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSI7C53, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02/2022 A 19/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.303/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000952 | 28/03/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE FRONTIER 4X4 DE PLACA RLR1E74,, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.288/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000953 | 28/03/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QIJ9D72,, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.294/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO À EQUIPE TÉCNICA DO SMTRANS QUE TRABALHARAM EM CARÁTER DE URGÊNCIA NOS TRÊS TURNOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.298/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2022 | 53005.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2022 | 21300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2022 | 3074.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2022 | 12636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2022 | 3312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2022 | 24940.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2022 | 21072.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2022 | 22016.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2022 | 16486.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2022 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2022 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2022 | 2766.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2022 | 8888.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2022 | 6100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2022 | 13500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2022 | 4160.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2022 | 13048.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2022 | 8851.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 22/03/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 24/03/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2022 | 16964.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2022 | 1688.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2022 | 19284.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2022 | 29068.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2022 | 79871.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2022 | 39418.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2022 | 21204.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA OPERAÇÃO 1065650-23/2019, CONVENIO 889402/2019. CONFORME MEMORANDO Nº1.299/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001004 | 29/03/2022 | 10767.26 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA OPERAÇÃO 1073646-46/2020, CONVENIO 906878/2020 . CONFORME MEMORANDO Nº1.331/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2022 | 30457.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2022 | 47544.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2022 | 26216.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2022 | 67040.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2022 | 3907.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2022 | 16660.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2022 | 8484.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2022 | 32322.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2022 | 19392.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2022 | 3900.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO VICENTE DE PAULA, Mª BERNADETE MONTENEGRO, JULIA FIGUEIREDO, BASILIO RIBEIRO, PADRE GINO E CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.324/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2022 | 1655325.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2022 | 101219.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2022 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A COBERTURA DE EVENTO CONCURSO DE ALA URSAS REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 27/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2022 | 28586.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2022 | 180740.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2022 | 151733.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2022 | 220225.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2022 | 307202.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2022 | 51105.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2022 | 11536.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2022 | 150287.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2022 | 118023.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2022 | 1694.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 30% (PSIC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2022 | 1285.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2022 | 3212.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2022 | 3000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA DE SAPÉ, DO CONCURSO ALA URSAS 2022, REALIZADO NO DIA 27/03/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONF. MEMORANDO Nº1.332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2022 | 180.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.325/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2022 | 4440.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 148 m² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ, CONFORME MEMEORANDO Nº1.341/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2022 | 600.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE ACONTECEU NO DIA 08/03/2022, NO CENTRO CULTURAL AS 8hrs DA MANHÃ. CONFORME MEMORANDO Nº940/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001042 | 30/03/2022 | 9270.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONF MEMORANDO Nº1.334/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2022 | 1941.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 88ª PARCELA (88/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/03/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2022 | 624.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 88ª PARCELA (88/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/03/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2022 | 3829.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 88ª PARCELA (88/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/03/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2022 | 12330.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2022 | 24285.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/03/2022, CONFORME SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2022 | 0.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/03/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001041 | 30/03/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES ARRECADAÇÃO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC DE FINANÇAS, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001039 | 30/03/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº1.327/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001040 | 30/03/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº1.328/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2022 | 4130.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS, EM PARALELEPIPEDO, NA GIGOV E SUDEMA - PB, NUMERO DO CONTRATO COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1075383-69/2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001037 | 30/03/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMAENTO DE CRISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.343/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.365/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2022 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PLACA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.350/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2022 | 262.20 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº1.347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2022 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.386/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2022 | 85548.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 213 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2022 | 125654.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001063 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.349/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2022 | 39893.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2022 | 5927.49 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2022 | 4745.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2022 | 138.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2022 | 9275.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.351/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2022 | 153.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2022 | 39818.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 146 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2022 | 33380.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 75 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2022 | 33063.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 119 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2022 | 25965.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 74 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2022 | 6289.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 23 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2022 | 2538.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2022 | 762711.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 301 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2022 | 90279.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 81 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2022 | 133902.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 187 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2022 | 44639.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 23 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2022 | 22281.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 33 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2022 | 820.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 30% (PSIC.), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2022 | 1555.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001074 | 01/04/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.430/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2022 | 600.00 | 00007196788460 | MARCIA JANAINA VENCESLEU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DE MARCIA JANAINA, RESPONSÁVEL PELA MENOR LORANY SILVA QUE REALIZOU APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO 6º AULÃO DE DANÇA QUE ACONTECEU NO GINÁSIO DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 23/02/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.406/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2022 | 5030.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND COMPRESSOR, 01 UND FILTRO SECADOR, 01 VALVULA DE EXPANSÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME MEMORANDO Nº1.372/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2022 | 180.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.372/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2022 | 2100.00 | 00070532854489 | ELAYNE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO PROJETO ELAS CANTAM MARILIA MENDONÇA, NO QUAL A SRª ELAYNE SILVA REPRESENTA AS SETE CANTORAS QUE PARTICIPARAM DO TRIBUTO A MARILIA MENDONÇA, QUE ACONTECEU NO DIA 13/11/2021 NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.414/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2022 | 700.00 | 00001382186410 | JANIELE TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA EM CINCO APRESENTAÇÕES REALIZADAS NAS COMUNIDADES: USINA SANTA HELENA, ASSENT 21 DE ABRIL, ASSENT PADRE GINO, BAIRRO SÃO FRANCISCO E RENATO RIBEIRO, AULAS COM DURAÇÃO DE 3 HORAS CADA, NO PERÍODO DE MARÇO, MÊS DA MULHER. CONFORME MEMORANDO Nº 1.416/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2022 | 472.61 | 00072780975415 | MARIA DE LOURDES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETROATIVO DE DECIMO TERCEIRO DA SERVIDORA Mª DE LOURDES PONTES DA SILVA, PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020, PERÍODO EM QUE SE ENCONTRAVA ATIVA NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROTOCOLO Nº095/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001075 | 01/04/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.427/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001078 | 01/04/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.401/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001079 | 01/04/2022 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO E OUTROS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.394/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001076 | 01/04/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QGU4E94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.437/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001073 | 01/04/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.433/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001095 | 04/04/2022 | 1800.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 244,681 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLS7E45, RLS7D95, QFX0065, QFJ9D72, RGF2G33 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.460/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001085 | 04/04/2022 | 1271.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 177,854 LT DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.452/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/04/2022 | 240.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº1.444/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2022 | 2344.98 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV 50" PHILCO LED PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.447/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001094 | 04/04/2022 | 1337.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 181,765 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.469/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001090 | 04/04/2022 | 526.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 71,523 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , PERIODO DE 16 A 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.475/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0001100 | 04/04/2022 | 21786.41 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME CONTRATO 87/2020-CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.423/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/04/2022 | 305.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GOL DE PLACA QSI7C53 E BAÚ A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº1.440/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001089 | 04/04/2022 | 8797.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 869,670 LT DE DIESEL COMUM, 30 LT DIESEL S10 E 336,729 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KIM 5946, LWP 4I48, QGU 4E94, RETROESCAVADEIRA, TRATOR E QFJ 9D92 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.476/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001101 | 04/04/2022 | 133689.47 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.443/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2022 | 4351.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS, AVENTAL DE RASPA BARBEIRO, SAPATO ELASTICO E BOTINAS TAMANHOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.474/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001086 | 04/04/2022 | 4454.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 605,237 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QFK8A52, VOYAGE QGV4E57 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.454/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001087 | 04/04/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.428/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001088 | 04/04/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.429/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001096 | 04/04/2022 | 1122.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 132 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.453/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/04/2022 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS VOYAGE QGV4E57, MOBI RLR6B15 E GOL QFK8A52 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº1.439/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001091 | 04/04/2022 | 3780.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 513,591 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACAS QSM 8670, RGN 4I23 E OFA 0758 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE 16 A 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.459/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001092 | 04/04/2022 | 13747.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.922,730 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC4I59, OFX 0I99, NPX2H51, OGC8077, OFX0609 E QSJ4J77 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.461/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001093 | 04/04/2022 | 45587.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.375,909 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS MOM6754, OFD0395, MOU2903, NQD2726, QFX5256, QFX6154 E OFG8457 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.466/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001097 | 04/04/2022 | 5514.30 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 411 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, 432 UND ÁGUA MINERAL 500 ML E 1.056 UND ÁGUA MINERAL COPO 300ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE MARÇO DE 2022.CONFORME MEMORANDO Nº1.451/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001099 | 04/04/2022 | 5923.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRA E DIANTEIRA, RADIADOR E OUTROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MOM 6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº1.445. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A I MARCHA PARA AS MULHERES QUE ACONTECEU NO DIA 30/03/2022 AS 16hrs NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.434/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/04/2022 | 2300.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GRID E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 14/03/2022, NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, ORGANIZADO PELA PAROQUIA SANTA TEREZINHA. CONFORME MEMORANDO Nº1.436/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO E GRIDS, PARA ATENDER A SUPER COPA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SAPÉ, COM OS CAMPEÕES DA ZONA RURAL E URBANA, NO ESTÁDIO O TADEUZÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.441/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/04/2022 | 500.00 | 00005558631406 | ALEXSANDRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO NO PASSEIO DE CAIAQUE REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/03/2022, COM DESIGNO DE ESTIMULAR A PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº 1.419/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/04/2022 | 2100.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO CONCURSO DE ALA URSAS 2022, QUE ACONTECEU NO DIA 27/03/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONF MEMORANDO Nº1.425/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2022 | 540.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS OGC4I59, ONIBUS MOM6754, MICRO-ONIBUS OFX0899 E OUTROS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.480/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD3435, QFX5256, QFX6154, MOU2903 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.473/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/04/2022 | 965.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670 E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº1.472/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2022 | 840.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS ONIBUS QFX6154, NQD2726, MOM6754 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.470/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/04/2022 | 170.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO. CONFORME MEMORANDO Nº1.468/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001120 | 05/04/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERA E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.463/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/04/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF MEMORANDO Nº1.488/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2022 | 450.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO TRATOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.478/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2022 | 505.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO SAVEIRO OGU4E94, GOL QFJ9D92, F-4000 KIM5948 E RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF MEMORANDO Nº1.479/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001114 | 05/04/2022 | 9670.30 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 122 UND TUBO DE CONCRETO 300MM, 10 UND TUBO DE CONCRETO 400MM E 13 BD TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PARA ATENDER A SERVIÇOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.346/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2022 | 6284.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO, SERVIÇO DO HIDROAR, SERVIÇO NO TERMINAL ENTRE OUTROS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2022 | 170.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO SAVEIRO RGF2G33, GOL QFJ9D72 E MOTOS, PERTENCENTES A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONF MEMORANDO Nº1.477/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/04/2022 | 1460.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 HEADPHONE AKG K52 PROFISSIONAL DESTINADOS AO ESTUDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº1.492/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/04/2022 | 3300.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM SOUNDVOICE E 04 MICROFONES CONDENSADOR DESTINADOS AO ESTUDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF MEMORANDO Nº1.498/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/04/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO NORDESTE KARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.000 MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS DESTINADAS AO REFLORESTAMENTO DE AREAS VERDES E MARGENS DE RIOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.510/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/04/2022 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.491/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/04/2022 | 995.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, 06 ADAPTADOR WIFI, 01 REFIL DE TINTA, 1 PENDRIVE E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.490/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/04/2022 | 2000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GERADOR EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO CONCURSO DE ALA URSAS REALIZADO NO DIA 27/03/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.494/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/04/2022 | 315.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670, ONIBUS MNG9186, MICRO-ONIBUS OGC4159 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.487/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001128 | 06/04/2022 | 17080.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 62 M² DE ADESIVO EM VINIL, IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 E 97 M² FAIXA EM LONA COLORIDA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VOLTA AS AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº1.485/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001132 | 07/04/2022 | 3290.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº1.521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001139 | 07/04/2022 | 23026.64 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND AGUA SANITARIA 1L, 60 UND ALCOOL GEL 70, 96 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 84 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 96 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.512/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001141 | 07/04/2022 | 1613.11 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA RETENTORES, ROLAMENTOS, CUICA DE FREIO, VALVULA DA PORTA E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.501/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001142 | 07/04/2022 | 5359.62 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, KIT EMBREAGEM, BATERIA 150 AMP, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, CUICA DE FREIOS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.500/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001143 | 07/04/2022 | 2380.38 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, TROCA BOMBA DAGUA, LONA FREIO TRASEIRO, PINO E BUCHA DIANTEIRO E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.502/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001144 | 07/04/2022 | 5050.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BOMBA DAGUA, CHAVE DE IGNIÇÃO, CHAVE SETA, DISCO EMBREAGEM E OUTROS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.499/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001131 | 07/04/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.506/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001138 | 07/04/2022 | 11625.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 96 UND AGUA SANITARIA 1L, 36 UND ALCOOL GEL 70, 60 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 48 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 60 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.513/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001133 | 07/04/2022 | 4935.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.518/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/04/2022 | 5630.00 | 00012116993407 | RAFAEL MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO, BALCAO FEITO DE BLOCO DE GESSO E SERVIÇO DE PINTURA DAS DIVISORIAS EM GESSO E OUTROS REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.505/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001130 | 07/04/2022 | 571111.37 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, BM 34º, PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº1.496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001135 | 07/04/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.520/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001134 | 07/04/2022 | 1645.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.517/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/04/2022 | 75.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.504/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001136 | 07/04/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.503/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/04/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2022 | 163.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2022 | 9404.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO E DO MATOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2022 | 410.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2022 | 523.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2022 | 893.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2022 | 2075.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2022 | 23352.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2022 | 195293.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2022 | 23576.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/04/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2022 | 139.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 08/04/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2022 | 4037.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/04/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2022 | 978.00 | 00008530808444 | SILIONE SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE SILIONE SILVA DE BRITO, PROCESSO Nº08044832-34.2021.8.15.0351, AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2022 | 3832.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 25396-0/IPI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2022 | 9931.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2022 | 125218.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/04/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2022 | 9516.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL (MULTAS/JUROS) EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/04/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2022 | 3952.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001168 | 08/04/2022 | 5569.86 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 KG AÇUCAR CRISTAL KG, 80 LT BEBIDA LACTEA FERMENTADA C/MORANGO, 120 UND BISC DOCE MAISENA, 150 PCT LEITE EM PÓ, 12 POTES MANTEIGA C/SAL E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNCICIPAL, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001172 | 08/04/2022 | 8675.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND PASTA AZ LARGO, 40 UND MARCADOR P/QUADRO BRANCO, 100 UND PASTA SUSPENSA HORIZONTAL, 20 LIVROS PROTOCOLO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.529/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2022 | 2275.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2022 | 22331.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2022 | 4395.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2022 | 119.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2022 | 1206.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001169 | 08/04/2022 | 99674.37 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 CX DE AMIDO DE MILHO 1KG, 600 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ, 1.100 KG AÇUCAR, 1.400 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, EM RAZÃO DO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES MÉTODO HÍBRIDO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.539/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001170 | 08/04/2022 | 56259.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CX DE CANETA ESFEROFRAFICA, 24 UND CORRETIVO LIQUIDO, 36 UND ESTILETE LARGO, 20 UND FITA ADESIVA 48MM, 150 UND TINTA GUACHE CORES DIVERSAS, 400 UND TESOURA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.527/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001171 | 08/04/2022 | 581.47 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 KG AÇUCAR CRISTAL, 20 KG ARROZ PARBOLIZADO, 10 LT BEBIDA LACTEA FERMENTADA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.540/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001173 | 08/04/2022 | 32853.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1.000 KG ALFACE, 800 KG BATATA INGLESA, 800 UND CHUCHU, 1.350 KG CENOURA, 560 KG TOMATE, 1.050 KG CEBOLA, 545,00 KG PIMENTÃO, 900 KG BATATA DOCE, 1.350 KG INHAME E OUTROS ITENS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE RETORNO AS AULAS NO METODO HIBRIDO. CONFORME MEMORANDO Nº1.523/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2022 | 1215.00 | 00010620386908 | ANTONIELLI GUIMARAES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇOES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO DE ALA URSAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.519/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2022 | 1680.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) ENTRE OS DIAS 01, 02 E 03/04/2022, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.577/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2022 | 5561.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2022 | 273.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001179 | 11/04/2022 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO E OUTROS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.561/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001180 | 11/04/2022 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO E OUTROS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.561/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2022 | 1440.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) ENTRE OS DIAS 12, 18, 19 E 30/03/2022, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA CONFORME MEMORANDO Nº1.564/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.531/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2022 | 89.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.532/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2022 | 430.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.525/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2022 | 750.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ/PB ATRAVÉS DO SITE (WWW.FONTEPB.COM), REFERENTE A ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.608/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2022 | 674.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.495/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2022 | 2690.00 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO À EQUIPE TÉCNICA DO SMTRANS QUE TRABALHARAM EM CARÁTER DE URGÊNCIA NOS TRÊS TURNOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.603/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2022 | 360.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NO DIA 29/03/2022, PARA DIVULGAÇÃO DO PEDAL SOLIDARIO PROMOVIDA PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.617/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2022 | 770.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPEJO DE EFLUENTES DE ESGOTOS SANITÁRIOS DOMÉSTICOS(FOSSAS) NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.497/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2022 | 8587.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2022 | 6905.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2022 | 473.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001194 | 12/04/2022 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.556/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001195 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.558/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEBRAE. CONF MEMORANDO Nº1.611/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMETIMENTO DE INFRAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, VEICULO GOL QSM8670, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.435/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO APOIO AO ESPORTE - EP (AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2022 | 500.00 | 00010566630494 | LUCAS SILVA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA DUPLA CAMPEÃO DO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTVÔLEI, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.534/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER AÇÕES VOLTADAS AO APOIO AO ESPORTE - EP (AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2022 | 500.00 | 00012977481400 | JOHAN MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA DUPLA CAMPEÃ DO 1º TORNEIO DE FUTVÔLEI, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.555/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2022 | 700.00 | 00011910653403 | FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO COMO REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL POR TODA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 1º TORNIO MUNICIPAL DE FUTVÔLEI, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA OFX-0199, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.580/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA OFX0G099, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.581/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA OFD 0395, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.582/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.578/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR O PREDIO SEDE DA SECETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2022 | 1230.97 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CELULARES CORPORATIVOS, SAMSUNG GALAXY A03 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME MEMORANDO Nº1.597/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2022 | 500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SR. JOSE VALDEMIR DA SILVA, PELA NARRAÇÃO DOS JOGOS DA FINAL DA SUPER COPA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 09/04/2022 AS 15H NO ESTADIO O TADEUZÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.622/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2022 | 500.00 | 00012132877408 | LEONARDO ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA DUPLA VICE-CAMPEÃ DO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTVOLEI QUE ACONTECEU NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022 AS 15hrs NO SSCLUB. CONFORME MEMORANDO Nº1.573/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2022 | 300.00 | 00007630180403 | CARLOS EMMANUEL SOARES MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA DUPLA QUE FICOU EM 3º LUGAR NO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTVOLEI QUE ACONTECEU NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022 AS 15hrs NO SSCLUB. CONFORME MEMORANDO Nº1.568/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001209 | 12/04/2022 | 2340.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 195 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.623/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2022 | 110.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA DE FIGUEIREDO, DO 8º ANO, NA 14ª OLIMPIADA DE HISTORIA DO BRASIL. CONFORME MEMORANDO Nº1.641/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2022 | 1000.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET 70MB DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS Mª BERNADETE MONTENEGRO, CREI FLAVINA MALHEIROS DA SILVA, ESCOLA DE ARTES, ESCOLA NEIRIVAN ALEXANDRE E SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.642/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2022 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO COUTINHO DE MORAIS E SEVERINO BASILIO RIBEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.636/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2022 | 1500.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ACESSO A INTERNET 20 MB DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, ESCOLA PROFESSORA MARIA DA PENHA CONSTANCIO E ORLANDO SOARES REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.639/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2022 | 89.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA OFX5256, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA OFD3435, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA OFG8457, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.589/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA MOM6754, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.586/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA MOU2903, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.584/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA QFX6154, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.583/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2022 | 1359.00 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E SALGADOS, DURANTE A COPA SAPÉ DE FUTEBOL MASTER 2022, REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.644/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2022 | 4180.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA UTILIZANDO 38 HOMENS DURANTE O CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DO DIA 06/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2022 | 2310.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA UTILIZANDO 21 HOMENS DURANTE O EVENTO CARNAVALESCO DAS ALA URSAS REALIZADO NO DIA 27/03/2022, NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2022 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE RELATORIOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA NOS PRÉDIO DESTA EDILIDADE E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DE 2022 A 11 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.648/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2022 | 570.00 | 00007942405427 | JOSE ANDRE FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE POÇOS E REPARO NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.628/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2022 | 3956.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE ABR./22. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001235 | 18/04/2022 | 9980.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.043,035 LT DE DIESEL COMUM E 361,154 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KIM5946, RETROESCAVADEIRA, LWP4I48, QFJ9D92 E OGU4E94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.682/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001243 | 18/04/2022 | 38901.36 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 10 UND ROLO DE ESPUMA 9CM, 15 UND TRINCHAS TAMANHOS DIVERSOS, 10 SC TE ESGOTO 40MM, 30 UND SUPERCAL 10KG E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº1.649/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001238 | 18/04/2022 | 1724.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 234,374 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFV0205, RLS7D95, RGF2G33, QFX0065, RLS7E45 E QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.680/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2022 | 1359.00 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E SALGADOS, DURANTE O PASSEIO CICLISTICO PROMOVIDO PELA SMTRANS NO DIA 10/04/2022. CONF MEMORANDO Nº1.678/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/04/2022 | 600.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO JETON CONCEDIDA AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO (JARI), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM QUATRO SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 30/11/2021, 07/12/2021, 12/01/2022 E 15/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001234 | 18/04/2022 | 1697.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 237,479 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR 1E74, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.684/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001239 | 18/04/2022 | 769.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65,966 LT DE GASOLINA COMUM E 39,709 LT DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53 E MERCEDES BENZ SPRINTER A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.686/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0001244 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº1.570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001237 | 18/04/2022 | 1159.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 157,560 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.685/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00007563208798 | VILMA BANDEIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SRA VILMA BANDEIRA FRANCISCO REPRESENTANTE DO GRUPO TEATRAL UNIFICADO QUE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA 17/04/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.659/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00006948716482 | WANDERLEY BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR WANDERLEY BERNARDINO REPRESENTANTE DO GRUPO TEATRAL UNIFICADO QUE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA 17/04/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.656/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00012485249423 | DEAMSON VIEIRA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR DEAMSON VIEIRA REPRESENTANTE DO GRUPO TEATRAL UNIFICADO QUE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA 17/04/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.658/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00008086853411 | EDVANIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SRA EDVANIA PESSOA DA SILVA REPRESENTANTE DO GRUPO TEATRAL UNIFICADO QUE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA 17/04/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.660/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00005069083481 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SRA SEVERINA CORREIA DE AMORIM REPRESENTANTE DO GRUPO TEATRAL UNIFICADO QUE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA 17/04/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.657/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001240 | 18/04/2022 | 3563.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 484,159 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670 E RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.693/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/04/2022 | 250.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AQUILINO DE BRITO, ASSIM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VAZAMENTO DE GÁS. CONFORME MEMORANDO Nº1.671/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/04/2022 | 650.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL (SUPER COPA), REALIZADO NO DIA 09/04/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.674/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE A MISSA E APRESENTAÇÃO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO NA FRENTE DA PAROQUIA SANTA TEREZINHA NOS DIA 15 E 16/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/04/2022 | 600.00 | 00056581297291 | ANA CRISTINA BERNARDINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SR ANA CRISTINA REPRESETANTE DA BANDA GERALDÃO DINIZ NA LIVE DO SÃO FRANCISCO FOLIA QUE ACONTECEU NO DIA 24/02/2022, NO BAIRRO SÃO FRANSCICO. CONFORME MEMORANDO Nº1.688/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001249 | 18/04/2022 | 60822.11 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 SC PREGO CC 16X27, 50 UND SUPERCAL 10KG, 52 UND BUCHA AGUA ROSCAVEL, 26 UND BUCHA RED SOLD LONGA, 10 UND CURVA 90 CURTA 100MM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DA UNIDADES ESCOLARES, CONFORME MEMORANDO Nº1.670/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001250 | 18/04/2022 | 7276.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.017,646 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC4I59, OFX0I99, OFX0609 E QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.696/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001251 | 18/04/2022 | 37870.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.296,635 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS QFX5256, OFD0395, NQD2726, QFX6154, OFG8457, MOU2903 E MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.697/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001236 | 18/04/2022 | 2324.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 315,783 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLR6B15, QGV4E57 E QFK8A53 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.679/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2022 | 5037.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2022 | 154.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/04/2022 | 3644.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2022 | 187.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00004202809360 | NAYANNE TAVARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DO MUNCIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.634/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00004202809360 | NAYANNE TAVARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DO MUNCIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.634/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2022 | 150.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 MT DE CIPAFLEX NV BRANCO PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CONCURSO DAS ALA URSAS 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.722/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2022 | 1359.00 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E SALGADOS, DURANTE A COPA SAPÉ DE FUTEBOL MASTER 2022, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.720/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2022 | 300.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SR. JOSE RENAN ALVES DO REGO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SAPÉ, QUE ACONTECEU NO DIA 05/02/2022 NO ESTADIO O TADEUZÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.719/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00007102838492 | GERLANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A SRª GERLANE DA SILVA PELA CONQUISTA DO TITULO DE VICE-CAMPEÃO, DA SUPER COPA SAPEENSE NO DIA 09/04/2022, NO TADEUZÃO, COM OBJETIVO DE INCENTIVAR O ESPORTE NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00008283324446 | ANTONIO GUILHERMINO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A CONQUISTA DO TITULO DE CAMPEÃO DA SUPER COPA SAPEENSE, REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO, CUJO OBJETIVO FOI A PROMOÇÃO ESPORTIVA DO FUTEBOL AMADOR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.704/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2022 | 400.00 | 00004527176471 | LUCIANA DE CÁSSIA DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO DIA 17/04/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.705/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/04/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2022 | 408.91 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR DE BANNER A SER UTILIZADO NO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.740/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2022 | 710.00 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND DE PERFILADO CFP D-23 SELADA CASAL DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA SER INSTALADO NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O PODCAST. CONFORME MEMORANDO Nº1.750/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2022 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA-VEICULADOS NAS QUARTAS-FEIRAS, PERIODO DE 16/03 A 16/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.746/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2022 | 455.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DE APOIO E DE SEGURANÇAS, DURANTE O EVENTO DAS ALA URSAS QUE ACONTECEU DIA 27/03/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.760/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2022 | 600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE IMAGENS AEREAS (DRONE) DO EVENTO 1º PEDAL SEGURO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 10/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.751/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2022 | 600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE IMAGENS AEREAS (DRONE) DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL (FINAL - SUPER COPA) REALIZADA NO DIA 09/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.753/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO METROLOGICO DO VEÍCULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001272 | 20/04/2022 | 6459.84 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALGEMAS, BUCHA FEIXE MOLA, CILINDRO MESTRE FREIO, COMPRESSOR DE AR E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.755/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001273 | 20/04/2022 | 3568.18 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO, BICO INJETOR, CILINDRO MESTRE E OUTROS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.758/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001274 | 20/04/2022 | 3549.23 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALGEMAS FEIXE DE MOLA, BALDE OLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.757/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001275 | 20/04/2022 | 7062.72 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE, JOGO DE LONA, BICO INJETOR E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.756/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001276 | 20/04/2022 | 1773.16 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.743/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001277 | 20/04/2022 | 1604.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.738/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001278 | 20/04/2022 | 1886.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.739/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001279 | 20/04/2022 | 1092.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.742/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2022 | 2280.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº0008/2022 - SERV. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL E ADJACENCIAS E PREGÃO ELETRONICO Nº0009/2022 - SERVDE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA IMPRENSA NACIONAL, PERIDO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.745/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2022 | 4144.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/04/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.778/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2022 | 731.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/04/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0001282 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESREFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2022 | 20823.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 25/04/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADQA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2022 | 794.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 MT TECIDO PLANO POLIESTER, 42 MT TECIDO OXFORD E 04 PCT KIT SGC DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECEU DIA 17 DE ABRIL DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.805/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2022 | 4600.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DURANTE O EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.806/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2022 | 190.00 | 14075655000133 | SEVERINO ANDRE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGARGA DE TONNER DESTINADA A MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.795/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A SEMANA DE EVENTOS EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, DIAS 18 E 19/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.785/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/04/2022 | 49975.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 25/04/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2022 | 20520.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2022 | 264.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2022 | 2066.66 | 00031241674817 | EGBERTO JOSE CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESIDUOS CONTRATUAIS DO SR EGBERTO JOSE CARNEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2021, COM DECIMO TERCEIRO E FERIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS NO ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.718/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001296 | 25/04/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.804/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001297 | 25/04/2022 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO E OUTROS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.803/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2022 | 2592.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO SEC. EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB X BRASILIA-DF X JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022, JUNTO AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAPÉ PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.802/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2022 | 4320.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB X BRASILIA-DF X JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.797/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2022 | 2592.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB X BRASILIA-DF X JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRILDE 2022, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.801/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2022 | 3397.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DUAS ESTANTES DESTINADAS AO ESTUDIO DO PODCAST DA SECOM. CONFORME MEMORANDO Nº1.769/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2022 | 1200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NO DIA 21/03/2022 REFERENTE A AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.885/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001301 | 26/04/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.842/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001306 | 26/04/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.850/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2022 | 330.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF A3 DESTINADOS AS REPRESENTANTES DAS ESCOLAS CREI MARIA DE FATIMA GADELHA E ESCOLAS MUNICIPAL DE PEDRAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.735/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2022 | 2998.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS RESPONSAVEIS LEGAIS DAS ESCOLAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº1.852/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2022 | 1450.00 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E SALGADOS, DURANTE A SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS DE 18 A 21/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.857/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2022 | 1050.00 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E SALGADOS, DURANTE O LANÇAMENTO DA ACADEMIA DE LETRAS, ARTES E CULTURA, QUE ACONTECEU DIA 22 E ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.858/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2022 | 1200.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NO DIA 06/03/2022 NA COBERTURA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 02/04/2022 NA COBERTURA DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO VETERANO. CONFORME MEMORANDO Nº1.849/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRID DESTINADO A APRESENTAÇÃO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO 2022, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022 E NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.846/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2022 | 700.00 | 00071662051484 | JUAN YGOR MENDONÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, QUE ACONTECEU NO DIA 20/04/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME MEMORANDO Nº1.848/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2022 | 600.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SRa.LAYZE KELLE DA SILVA, INTEGRANTE DA EQUIPE DA CANTORA IVONEIDE BATISTA DA SILVA, PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER I MARCHA PARA AS MULHERES, QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2022 | 400.00 | 00009283169476 | ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO QUE AUXILIOU NA MUDANÇA DA ESCOLA LUIS RIBEIRO PARA O CENTRO DE TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.845/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2022 | 34810.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO DE 2022 QUE ACONTECEU NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 17/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.871/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO DE 2022 QUE ACONTECEU NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.872/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2022 | 300.00 | 00082706212420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE BONECO, NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.873/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2022 | 800.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA ARTISTA JACIELLY BATISTA QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE 21 DE ABRIL DE 2022, NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, REALIZADA NO DIA 21/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.874/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2022 | 800.00 | 00011851312480 | THÁLIA CHAVES DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA GG GUILHERME GUIMARÃES, NA FESTIVIDADE DE 21 DE ABRIL, NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.877/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001355 | 27/04/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERA E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.876/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001359 | 27/04/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.879/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO FESTIVAL DE ABACAXARTE REALIZADO DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2022, NO GINASIO LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.870/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO DO URSO BRANCO EM COMEMORAÇÃO A VITORIA DO TITULO DE CAMPEAO NO CONCURSO DE ALA URSAS 2022, QUE ACONTECEU NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.869/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA MORTE DE JOÃO PEDRO TEIXEIRA, ATO QUE ACONTECEU NA COMUNIDADE DE BARRA DE ANTAS ONDE FICA LOCALIZADO O MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.868/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2022 | 20992.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2022 | 1892272.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2022 | 110311.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2022 | 28930.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2022 | 163319.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2022 | 157981.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2022 | 209549.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2022 | 304034.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2022 | 50173.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2022 | 13710.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2022 | 134496.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2022 | 122486.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2022 | 1694.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 30% (PSIC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2022 | 1285.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2022 | 3774.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2022 | 72375.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2022 | 4793.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2022 | 16460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2022 | 8484.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2022 | 161816.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2022 | 61268.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2022 | 29179.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2022 | 48656.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2022 | 25104.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2022 | 293.20 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022, MEMORANDO Nº 1.884/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001358 | 27/04/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE GOL QFK 8A52 E MOBI RLR 6B15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.881/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001360 | 27/04/2022 | 10460.83 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.883/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2022 | 4160.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2022 | 13048.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001343 | 27/04/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QFJ6E72, A SERVIÇO DA SECOM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.893/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2022 | 7062.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2022 | 2424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2022 | 11463.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2022 | 1284.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2022 | 25657.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2022 | 22284.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001332 | 27/04/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSI7C53, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/03/2022 A 18/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.895/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2022 | 21816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2022 | 6800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2022 | 2766.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2022 | 8888.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2022 | 6100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2022 | 16486.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2022 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2022 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001342 | 27/04/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE FRONTIER RLR1E74, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.882/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2022 | 12748.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2022 | 3312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2022 | 52850.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2022 | 20700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001338 | 27/04/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFJ9D72, DESTINADO AO SMTRANS, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.896/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00009283169476 | ROSIVAL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DAS PARADAS DE ONIBUS A CARGO DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.878/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2022 | 2674.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2022 | 19484.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2022 | 28258.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2022 | 74741.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001340 | 27/04/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFJ9D92, A SERVIÇO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.899/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2022 | 40630.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2022 | 22416.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0001356 | 27/04/2022 | 34265.62 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DE SAPÉ. CONFORME CONTRATO 00073/2020, MEMORANDO Nº1.875/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2022 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA "TITULA BRASIL" DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº1.904/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2022 | 960.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA "TITULA BRASIL" DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.904/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0001393 | 28/04/2022 | 2560.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INFORMATICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.907/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2022 | 3851.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 89ª PARCELA (89/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2022), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 28/04/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2022 | 628.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 89ª PARCELA (89/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/04/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2022 | 1953.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 89ª PARCELA (89/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/04/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2022 | 201.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/04/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2022 | 700.00 | 00010542685418 | ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATLETA DO ATLETISMO PARALIMPICO DA EQUIPE FUNAD/PB, A FIM DE CUSTEAR SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ATLETISMO LOTERIAS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERIODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.900/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2022 | 625.00 | 00003238590545 | ANDERSON AUGUSTO RIBEIRO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE ACONTECEU DIA 27 DE MARÇO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.905/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2022 | 500.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A APRESENTAÇÃO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO 2022, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.903/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2022 | 1196.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FREEZERS, TENDAS, MESAS E CADEIRA COM DESIGNO DE ATENDER A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE REGIONAL, FESTA DE REIS, NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.901/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2022 | 246.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.909/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2022 | 97.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO 2º IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.910/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001412 | 29/04/2022 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.934/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2022 | 6364.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 21 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2022 | 36226.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 133 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2022 | 34755.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 70 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2022 | 3016.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2022 | 29589.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 108 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2022 | 1104.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO EMBALAGENS DE ISOPOR, CHOCOLATES E PRODUTOS DESCARTAVEIS ESPECIFICOS, PARA SUBSIDIAR OS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 1.948/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2022 | 26946.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 75 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2022 | 785.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 MT DE VARÃO EM AÇO CROMADO E CORTINA DUO 4.20M X 2.50M SORRENTO MARFIM PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.947/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2022 | 759553.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 301 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2022 | 43198.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2022 | 89727.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 80 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2022 | 135330.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 186 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2022 | 22806.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 33 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2022 | 820.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 30% (PSIC.), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2022 | 1563.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2022 | 250.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO PERTENCENTE A CRECHE Mº HELENA DE MELO PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº1.922/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005958030400 | MARCELO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SR MARCELO MANUEL DA SILVA, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO OPEN JAMPA DE JIU JITSU JOÃO PESSOA/PB E NO PRO OPEN DE JIU JITSU EM NATAL/RN. CONFORME MEMORANDO Nº1.919/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2022 | 13858.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/04/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 29/04/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2022 | 39630.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/04/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2022 | 5972.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/04/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001406 | 29/04/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES ARRECADAÇÃO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC DE FINANÇAS, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.924/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001416 | 29/04/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.939/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2022 | 204694.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001407 | 29/04/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº1.921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001408 | 29/04/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº1.920/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001417 | 29/04/2022 | 1868.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.940/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2022 | 83554.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 212 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001423 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.925/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2022 | 128037.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001418 | 29/04/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.946/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2022 | 150.00 | 00008740272419 | JULIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS NYKON 355 E NYKON 303 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.943/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001414 | 29/04/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.936/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001410 | 29/04/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.932/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001421 | 29/04/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMAENTO DE CRISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 1.954/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001411 | 29/04/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001415 | 29/04/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001409 | 29/04/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.938/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001413 | 29/04/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 1.935/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001453 | 02/05/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO QGU4E94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001450 | 02/05/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO RGF2G33 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.969/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2022 | 2699.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND DISCO PLAP N120, 05 UND REMOVEDOR PASTOSO, 02 GL BRANCO E 02 UND AZUL PISO NOVACOR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA REALIZADA PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.965/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001444 | 02/05/2022 | 1003.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 118 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.956/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001447 | 02/05/2022 | 4926.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 UND MARCADOR P/QUADRO BRANCO, 20 UND PASTA ARQUIVO 18MM, 10 UND LIVRO PROTOCOLO, 20 UND ARQUIVO MORTO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.964/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001449 | 02/05/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE QGV4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.960/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001445 | 02/05/2022 | 1548.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 129 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.957/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001446 | 02/05/2022 | 5725.10 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 383 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, 648 UND ÁGUA MINERAL 500ML E 1.152 UND AGUA MINERAL COPO 300ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.958/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001448 | 02/05/2022 | 42963.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CX LAPIS DE COR C/12, 120 UND PASTA AZ L LARGO, 60 UND MARCADOR P/QUADRO BRANCO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.966/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001451 | 02/05/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.973/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2022 | 700.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A EVENTO QUE ACONTECEU DURANTE A SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº1.994/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2022 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A TRÊS REUNIÕES PEDAGOGICAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº1.993/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS COM DESIGNO DE ATENDER A REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO NESTE MUNICIPIO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.990/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001466 | 03/05/2022 | 3256.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 442,504 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RGN4I23 E QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2022 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NO DIA 02/04/2022 REFERENTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DE JOÃO PEDRO TEIXEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº2.000/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2022 | 1888.20 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO INTERNO DA ESCOLA ARTES, CONFORME MEMORANDO Nº1.999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2022 | 1179.99 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS E TAPETES PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SEMANA DE AUGUSTO DOS ANJOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.996/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001475 | 03/05/2022 | 28557.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.979,286 LT DE DIESEL S10 E 15,000 LT DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS QFX6154, MOU2903, MNG9186, QFX5256, NQD2726, MOM6754 E OFD0395 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.006/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001476 | 03/05/2022 | 9922.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.387,703 LT DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFX0I99, OGC8077, NPX2H51, OGC4I59, OFX0609 E QSJ4J77 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.014/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2022 | 610.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA 01/05/2022, HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, NA LOCALIDADES DE AÇUDE DO MATO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 21/03 A 20/04/2022.CONF MEMORANDO Nº2.016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2022 | 2300.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DURANTE A FESTA DO TRABALHADOR, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2022 | 1170.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS KSJ4J77, OGC 4159, OGC 8077, OFX0199 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2022 | 1080.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MOM6754, MOU2903, OFD3435, QFX6154, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MOM6754, OFG8457, QFX6154, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0001454 | 03/05/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.998/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001455 | 03/05/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.997/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001461 | 03/05/2022 | 2666.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 362,235 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QGV4E57, QFK8A52 E RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2022 | 272.95 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,65 KG SALGADINHOS, 0,55 KG OLHO DE SOGRA, 1,000 KG DE PÃO FRANCES, 0,710 KG MUSSARELA, 0,525 KG PRESUNTO ENTRE OUTROS ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, OFERTADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001473 | 03/05/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2022 | 250.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 SSD 120GB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001460 | 03/05/2022 | 2138.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7,097 LT DE DIESEL COMUM E 283,854 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLS7D95, QFX0065, RLS7E45, QFJ9D92 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2022 | 510.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO GOL 9D72, SAVEIRO RGF2G33 E MOTOS PERTENCENTES A SMTRANS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001465 | 03/05/2022 | 1587.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 222,0218 LT DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR 1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001462 | 03/05/2022 | 360.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49,003 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº1.988/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001464 | 03/05/2022 | 890.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84,654 LT DE GASOLINA COMUM E 37,344 LT DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSI7C53 E MERCEDEZ BENZ SPRINTER A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2022 | 579.25 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND LEITE DE CAIXA 1LT, 0,500 KG QUEIJO MUSSARELA, 0,500 KG PRESUNTO FATIADO, 05 KG BOLO FOFO SORTIDO E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CONSUMIDOR, OFERTADO PELO PROCON MUNICIPAL, EM MARÇO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº2.020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001463 | 03/05/2022 | 10412.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240,297 LT DE GASOLINA COMUM E 1.231,389 LT DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KIM5946, QFJ9D92, LPW4I48, OGU4E94, RETRO E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2022 | 680.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO GOL 9D92, SAVEIRO QGU4E94, F4000 KIM4946 E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001484 | 03/05/2022 | 118216.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001485 | 04/05/2022 | 20656.11 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 09 UND TRICHAS DIVERSAS, 05 UND JOELHO 45 ESG, 05 UND LUVA DE CORRER ESG, 08 UND TUBO ESGOTO 40MM, 20 BD MASSA ACRILICA, 50 UND CIMENTO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº2.037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0001490 | 04/05/2022 | 19984.81 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DE SAPÉ. CONFORME CONTRATO 00093/2020, MEMORANDO Nº2.031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2022 | 2016.00 | 23699056000181 | C N QUEIROZ EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 ML SILVER MAX, 05 ML VINIL MARROM, 05 ML T2500 WHITE E OUTROS MATERIAIS ADESIVOS REFLETIVOS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001486 | 04/05/2022 | 44394.03 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 50 UND ADAPT SOLD 40X1 1/4, 20 UND CAP SOLD 20MM, 15 UND CURVA 90 SOLD, 05 UND JOELHO 45 ESG, 15 UND LUVA DE CORRER ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM DESIGNO DE ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº2.056/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2022 | 3100.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 PALCOS, SENDO UM DE 09X06 E OUTRO 05/05, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL (PAIXÃO DE CRISTO), NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001493 | 05/05/2022 | 8422.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 DISCO DE EMBREAGEM, 01 FREZADO TRANSMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.058/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001494 | 05/05/2022 | 6513.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRAS FEIXE DE MOLAS TRAS, 02 ABRAÇADEIRAS FEIXE DE MOLAS DIAN, 01 CILINDRO MESTRE, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J7PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.059/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001495 | 05/05/2022 | 1342.03 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 02 COXIM DO AMORTECEDOR DIANT, 02 KIT DO AMORTECEDOR, 01 ROLAMENTO TRANSM., 01 KIT JUNTA HOCIMETICA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO VEICULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFA-0758, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001496 | 05/05/2022 | 8794.56 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BICO INJETOR, 02 TAMBORES DE FREIO TRAS., 01 MOLA SEGUNDA DIANT., 01 MOLA MESTRE DIANT. E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, NO BAIRRO DA AGROVILA, NO DIA 01 DE MAIO DE 2022, CONF MEMORANDO Nº 2.074/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2022 | 3100.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 9X9 COM COBERTURA E GRID FLAY, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/05/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.073 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001502 | 05/05/2022 | 1506.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.070/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001503 | 05/05/2022 | 1250.33 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J77, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.068/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001504 | 05/05/2022 | 2354.19 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.067/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022) DO VEICULO DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2022 | 700.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA NA FINAL DA SUPER COPA DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO ESTADIO TADEUZÃO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.082/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2022 | 1200.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA DO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTVÔLEI, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.081/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001509 | 05/05/2022 | 476.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEICULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFA-0758, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.071/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2022 | 4000.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED FULL HD, PROCESSADORA DE VIDEO E NOTEBOOK, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM 04 MOVING HEAD+08 REFLETORES LED, DESTINADOS AO EVENTO ALA URSA, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 27/03/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.084/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2022 | 2550.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 MANUTENÇÕES E 15 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA SALA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS SEVERINO A. BARBOSA, JOAQUIM DE A. FILHO, MINERVINO MIRANDA E JOSE LUIZ GONÇALO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.083/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2022 | 2500.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ACESSO A INTERNET 20 MB DESTINADOS AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO COUTINHO DE MORAES, SEVERINO BASILIO RIBEIRO, EMILIA CAVALCANTE E OUTRAS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2022 | 540.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 18 m² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº 2.096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2022 | 1523.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RPV (REQUISITORIODE PEQUENO VALOR), RELATIVO AO ANUÊNIO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800436-77.2022.8.15.0351 CONFORME MEMORANDO Nº 1.989/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2022 | 1500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MANUTENÇÃO E 04 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE TRIBUTOS NO MEL SHOPPING, CONFORME MEMORANDO Nº 2.089/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2022 | 1170.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 24 m² DE FORRO DE GESSO E 15M DE MOLDURA NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMEORANDO Nº 2.094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001498 | 05/05/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2022 | 650.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO DA SECRETAIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.077/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA-VEICULADOS NAS QUARTAS-FEIRAS, PERIODO DE 16/04 A 16/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2022 | 1101.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 09 m² DE FORRO DE GESSO E 6,3M DE MOLDURA BARRA LIVRE NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME MEMEORANDO Nº 2.093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001517 | 06/05/2022 | 535123.72 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, BM 35º, PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.088/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2022 | 1060.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPEJO DE EFLUENTES DE ESGOTOS SANITÁRIOS DOMÉSTICOS(FOSSAS) NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001519 | 06/05/2022 | 12000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS COM DESIGNO DE ATENDER A REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL , REALIZADO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO, NESTE MUNICIPIO, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001522 | 09/05/2022 | 8699.93 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR INTERNO, 01 FILTRO DE AR EXTERNO, 01 DISCO DE EMBRREAGEM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFX-6154, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.122/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001523 | 09/05/2022 | 9991.68 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 COMPRESSOR DE AR, 01 CILINDRO MESTRE DE FREIO, 01 BOMBA DÁGUA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.123/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001524 | 09/05/2022 | 5193.02 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMATICO, 01 BALDE DE OLEO MOTOR, 02 BUCHAS FEIXE DE MOLA DIANT., 01 CILILNDRO MESTRE FREIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.124/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.121/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001526 | 09/05/2022 | 2223.24 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.128/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001527 | 09/05/2022 | 2112.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.127/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001528 | 09/05/2022 | 2359.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX-6154, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.125/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2022 | 1430.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃOES DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 160M DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO CONCURSO DAS ALA URSAS, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 26/03/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.138/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2022 | 1330.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 06 SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD E 01 MODELO PNE, DESTINADOS AO EVENTO "CONCURSO DAS ALA URSAS", REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 26/03/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.137/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2022 | 1920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 12 SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001536 | 09/05/2022 | 640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO PÉ DE SERRA, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001538 | 09/05/2022 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 200 METROS DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO FAMILIA SAPÉ CITY REALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 10/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001530 | 09/05/2022 | 11710.02 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE 01 ÓLEO MOTOR, 01 ÓLEO HIDRÁULICO 20L, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001534 | 09/05/2022 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NO BAIRRO SANTA MARINA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/05/2022 | 4445.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO MOTOR, SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, NO ALTERNADOR, CAIXA DE MARCHA E OUTROS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.141/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2022 | 700.00 | 43708547000159 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 GRAVAÇÕES PARA SER VEICULADA EM CARRO DE SOM DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2022 | 400.00 | 39292724000191 | CARMEM REGINA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 1º DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR. CONFORME MEMORANDO Nº2.117/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2022 | 872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 04/05/2022 E DOE DO DIA 05/05/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2022 | 103.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA RT 2022, Nº809922, PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº2.140/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2022 | 562.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº2.132/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/05/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2022 | 3100.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA E GRID FLAY, USADOS NAS FESTIVIDADES DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE SAPÉ, QUE ACONTECEU NO DIA 06/05/2022, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONF MEMORANDO Nº2.131/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2022 | 2690.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 63 CAMISAS EM MALHA CACHARREL E 40 SHORTS EM MALHA CACHARREL DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DO FESTIVAL ALA URSAS 2022. REALIZADO EM 27 DE MARÇO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONF. MEMORANDO Nº2.167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2022 | 2500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA, DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2022, QUE ACONTECEU NO DIA 06/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2022 | 29050.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2022 | 4065.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2022 | 0.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2022 | 354927.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2022 | 41722.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL (MULTAS/JUROS) EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001547 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.134/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001548 | 10/05/2022 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.139/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.145/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2022 | 2400.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING. CONF. MEMORANDO Nº2.147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2022 | 298.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 REFIL DE TINTA EPSON NAS CORES AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO E 01 ROTEADOR 300M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. MEMORANDO Nº2.151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001557 | 11/05/2022 | 8194.84 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 UND VASSOURA NYLON, 15 PC PAPEL HIGIENICO, 15 PC LUVA LATEX G, 20 PC SACO LIXO 100L, 140 PCT SABAO EM PÓ EMBALAGEM 500G E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001560 | 11/05/2022 | 30414.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 160 UND AGUA SANITARIA 1LT, 96 UND ALCOOL EM GEL 1L, 120 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 120 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 120 LT DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.175/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2022 | 4007.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLA CAMPO, PARA EVENTO ESPORTIVO, CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL. CONFORME MEMORANDO Nº2.184/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO DIA 07/05/2022 AS 19hrs. CONFORME MEMORANDO Nº2.176/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE 21 DE MARÇO DE 2022, QUE ACONTECEU DE FRENTE A IGREJA SANTA TEREZINHA, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. CONFORME MEMORANDO Nº2.172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2022 | 1520.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 16 REGATAS BRANCA, 16 REGATAS AZUL, 32 SHORTS E 08 CAMISETAS VERDE LIMÃO PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO FUTVOLEI. CONFORME MEMORANDO Nº2.168/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2022 | 235.00 | 00002359892401 | EDNALVA LUPICINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS FEITAS PARA PRESENTEAR AS MÃES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.164/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 20/04/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 10/05/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2022 | 89.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº2.170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2022 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 211 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº2.171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2022 | 475.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº2.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2022 | 600.00 | 00006013569428 | ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PLACA DAZ7713-PE, PARA O TRANSPORTE DE SEMENTES PARA O MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME MEMORANDO Nº2.241/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2022 | 703.50 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA QUE AUXILIARAM NOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.196/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO DIA 07/05/2022, AS 19hrs. CONFORME MEMORANDO Nº2.191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2022 | 350.00 | 00070460643428 | WELLIGTON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O SR WELLINGTON CAVALCANTE PARA SUBSIDIAR A APRESENTAÇÃO ARTISTICA ( O REI DO BABAU) QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, EM COMEMORAÇÃO O MÊS DAS MÃES. CONFORME MEMORANDO Nº2.252/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL-TORNEIO DE FUTEBOL. CONFORME MEMORANDO Nº2.190/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2022 | 800.00 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NO DIA 07/05/2022 NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, AS 19hrs. CONFORME MEMORANDO Nº2.239/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2022 | 350.00 | 00066690234487 | JOSELY LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUDIO DESTINADO A ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE SAPÉ QUE ACONTECEU DIA 06 DE MAIO DE 2022, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS A PARTIR DAS 19hrs. CONFORME MEMORANDO Nº 2.212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2022 | 630.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DE APOIO E DE SEGURANÇAS, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.238/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2022 | 612.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60 UND ABACAXI, 50 UND BANANA, 10 KG GOIABA E 03 KG LIMÃO PARA ATENDER ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2022 | 782.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 270 UND MAÇA, 14 KG MAMAO HAVAI, 90 KG MELANCIA E 40 KG MELÃO PARA ATENDER ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001578 | 12/05/2022 | 3667.36 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90 KG AÇUCAR CRISTAL, 90 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 80 UND BISC. MAISENA 400G, 80 UND BISC. MARIA 400G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.253/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/05/2022 | 4055.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022,CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., NO MÊS DE ABRIL/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/05/2022 | 71.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 6-1/ARREC., NO MÊS DE ABRIL/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/05/2022 | 6502.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. NO MÊS DE ABRIL/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/05/2022 | 17849.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR. NO MÊS DE ABRIL/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/05/2022 | 9.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2238-1/C.MOV. NO MÊS DE ABRIL/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS CONF. EXT. BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/05/2022 | 16124.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 6808-X/F.ESP. NO MÊS DE ABRIL/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS CONF. EXT. BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2022 | 241.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. NO MÊS DE ABRIL/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2022 | 198.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM NO MÊS DE ABRIL/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2022 | 10424.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/05/2022 | 440.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/05/2022 | 17793.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/05/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2022 | 1056.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2022 | 102347.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2022 | 2331.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2022 | 30373.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2022 | 4101.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2022 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2022 | 1125.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADQA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE ABRIL, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO MÊS DAS MÃES QUE ACONTECERA NO DIA 14/05/2022 NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, A PARTIR DAS 20hrs. CONFORME MEMORANDO Nº2.255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2022 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO QUILOMBAR, FESTIVAL DE CULTURA NEGRA, QUE ACONTECERA NO DIA 13/05/2022 AS 16:00hrs NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O FESTIVAL ABACAXARTE QUE ACONTECEU NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2022, NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, AS 15 hrs. CONFORME MEMORANDO Nº 2.262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO DO CAIAQUE REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2022, COM DESIGNO DE PROPORCIONAR A PRATICA DO ESPORTE DE CAIAQUE NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2022 | 977.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2022 | 2020.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/05/2022 | 24569.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/05/2022 | 165026.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO MÊS DE ABRIL/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/05/2022 | 500.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA VILA NA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.266/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/05/2022 | 9395.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/05/2022 | 505.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2022 | 532.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/05/2022 | 244.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2022 | 99.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2022 | 144.00 | 00009037885438 | DEMÉTRIUS ALEXANDRE D. M. FELIZARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA AO AUDITOR DE CONTROLE INTERNO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TCE/PB, NO DIA 27/04/2022. CONF MEMORANDO Nº1.963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2022 | 144.00 | 00003296751092 | GEISA TANARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA A AUDITORA DE CONTROLE INTERNO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TCE/PB, NO DIA 27/04/2022. CONF MEMORANDO Nº1.963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2022 | 216.00 | 00010053878426 | JHENYFER SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA A ASSESSORA TEC. ESPECIALIZADA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TCE/PB, NO DIA 27/04/2022. CONF MEMORANDO Nº1.963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2022 | 144.00 | 00006101187497 | MARCIA RAFAELLA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA A AUDITORA DE CONTROLE INTERNO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TCE/PB, NO DIA 27/04/2022. CONF MEMORANDO Nº1.963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2022 | 216.00 | 00064534871449 | RUBENITA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA A SEC. EXECUTIVA DA CONTROLADORIA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TCE/PB, NO DIA 27/04/2022. CONF MEMORANDO Nº1.963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2022 | 115.00 | 00070069903433 | SABRINA BARBOSA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA A TECNICA DE CONTROLE INTERNO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TCE/PB, NO DIA 27/04/2022. CONF MEMORANDO Nº1.963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2022 | 115.00 | 00009270166481 | WELLINGTON LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL CONCEDIDA AO TECNICO DE CONTROLE INTERNO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TCE/PB, NO DIA 27/04/2022. CONF MEMORANDO Nº1.963/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2022 | 800.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NO LANÇAMNETO DO SÃO JOÃO 2022, NO DIA 07/05/2022, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.274/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO METROLOGICO DO VEÍCULO ONIBUS QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO METROLOGICO DO VEÍCULO ONIBUS QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.276/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00001011948460 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS UTILIZADOS NO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTVOLEI QUE ACONTECEU NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022 AS 15hrs NO SSCLUB. CONFORME MEMORANDO Nº2.279/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2022 | 800.00 | 00001011948460 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FREEZER, TENDAS, MESAS E CADEIRAS UTILIZADOS NO EVENTO PEDAL SEGURO, REALIZADO NO DIA 10/04/2022 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº2.281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2022 | 600.00 | 00010479357404 | ANGELA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SRª ÂNGELA MARIA SILVA SOUZA, RESPONSÁVEL MAIOR PELA CANTORA RIQUELY MORAIS, PARA SE APRESENTAR NO CONCURSO DE TALENTOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO DO DESFILE E CONCURSO DAS ALA URSAS DESTE MUNICIPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, CONF. MEMORANDO Nº 2.300/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001637 | 17/05/2022 | 3308.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 449,490L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS RGN4I23 E QSM-8670 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.311/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/05/2022 | 1399.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 TV SMART 32 R5500 HD SEMP, UTILIZADO COMO BRINDE NO EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2317/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001639 | 17/05/2022 | 13360.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.863,743L DE OLEO DIESEL S10 E 5,005L DE OLEO DIESEL COMUN , DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OFX0I99, OFX-0609, MOD-7215, QSJ4J77, ODC-8077, NQX2H51 E OGC-4159, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.312/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001640 | 17/05/2022 | 38801.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.426,772L DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: QFX-5256, QFX-6154, OFD-0395, MOM-6754, MOV-2903, OFG-8457 E NQD-2726, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.314/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001632 | 17/05/2022 | 3585.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 487,098L DE GASILINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFK8A52, VOYAGE DE QGV4E57 E MOBI RLR6B15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº2.303/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2022 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.305/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2022 | 2500.00 | 00004202809360 | NAYANNE TAVARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DO MUNCIPIO, REFERENTE AO PERIODO DEABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.306/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001644 | 17/05/2022 | 964.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 89,416 LT DE GASOLINA COMUM E 42,800 LT DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSI7C53 E MERCEDES SPRINTER A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001643 | 17/05/2022 | 323.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECOM , REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/05/2022 | 45.54 | 33683111000280 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.296/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001635 | 17/05/2022 | 2187.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 297,177L DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.309/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/05/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/05/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001633 | 17/05/2022 | 1426.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 199,500L DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA RLR1E74, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.304/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/05/2022 | 3697.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAI./22. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001642 | 17/05/2022 | 8521.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 977,713 LT DE DIESEL COMUM E 225,320 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LWP4I48, KIM5946, QFJ9D92, OGU4E94 E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2022 | 1280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/05/2022 | 105.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 KG ACEROLA, 03 UND ABACAXI, 02 KG UVA ITALIA, 1,8 KG MAMAO HAWAI, 5,8 KG MELAO E OUTROS PARA ATENDER A ENTREVISTA DO EX-ATLETA PROFISSIONAL DE CICLISMO, DIEGO MONTEIRO E CONVIDADOS REALIZADO PELO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.323/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2022 | 1280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRATARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.288/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2022 | 640.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRATARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.286/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/05/2022 | 1920.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 223, 224 E 230, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.289/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2022 | 1280.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 120 E 216, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.287/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2022 | 7680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS LOCALIZADAS NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR (213), JUNTA MÉDICA (124), ARQUIVO (129,130,215,225 E 226), CPL (2218 E 220) E RH (301,302 E 303), REFERENTE AO PERÍDO DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.284/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/05/2022 | 1657.87 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR ESMALTEC EGC35B-220V, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.328/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/05/2022 | 1026.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.322/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/05/2022 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.321/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2022 | 53.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/05/2022 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/05/2022 | 1106.88 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR ESMALTEC EGC35B-220V, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.334/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/05/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.341/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.331/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00001011948460 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FREEZER, TENDAS, MESAS E CADEIRAS UTILIZADOS NOS EVENTOS DA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/05/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/05/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/05/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2022 | 888.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 04 REFIL DE TINTA EPSON, 01 ROTEADOR, 01 ADAPTADOR USB E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. MEMORANDO Nº2.340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS E O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS E O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/05/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS E O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/05/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS E O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2022 | 17715.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001683 | 19/05/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/05/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.337/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.337/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.337/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.337/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2022 | 750.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE TIRA COURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº2.297/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2022 | 450.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA GERAL DA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PACATUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº2.295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/05/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.346/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.348/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.349/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2022 | 6335.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS COMO: 04 VALVULA DE ESCAPE, 04 VALVULA DE ADMISSÃO, 08 RETENTOR HASTE VAL, 01 JOGO BRONZE FIXO, 01 JOGO BRONZE BIELA E OUTROS, DESTINADOS AO ROLO COMPACTADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.363/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2022 | 324.00 | 00064534871449 | RUBENITA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, SENDO UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDA A SEC. EXECUTIVA DA CONTROLADORIA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO, NO AUDITORIO DO TCE PB NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.375/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2022 | 216.00 | 00003296751092 | GEISA TANARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, SENDO UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDA A AUDITORA DE CONTROLE INTERNO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO, NO AUDITORIO DO TCE PB NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.371/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2022 | 216.00 | 00006101187497 | MARCIA RAFAELLA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, SENDO UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDA A AUDITORA DE CONTROLE INTERNO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO, NO AUDITORIO DO TCE PB NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2022 | 324.00 | 00010053878426 | JHENYFER SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, SENDO UMA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDA A ASSESSORA TEC. ESPECIALIZADA FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPÇÃO, NO AUDITORIO DO TCE PB NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.373/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2022 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA. CONFORME MEMORANDO Nº2.398/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2022 DA OP Nº 1003827-36, CONVÊNIO Nº 782588, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2022 DA OP Nº 1003496-99, CONVÊNIO Nº 782217, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2022 | 3437.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2022 | 132.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2022 | 1562.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2022 | 4065.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2022 | 945.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 20/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2022 | 5235.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO BAP - BONUS ASS PETROLEO (BONUS ASS MUNICIPAL) DO DIA 20/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2022 | 350.00 | 00003238590545 | ANDERSON AUGUSTO RIBEIRO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO PARA AS MÃES, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.369/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00008166059479 | REJANES JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA INCENTIVO AO ESPORTE AO INSTITUTO AVANÇAR, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRATICA ESPORTIVA DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.368/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2022 | 500.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO 1º CONCURSO PARA A ESCOLHA DO CASAL JUNINO DA QUADRILHA JUNINA JOVEM, QUE ACONTECEU NO DIA 30/04/2022 AS 18HRS, NA RUA SEVERINO TAVARES DE SÁ. CONFORME MEMORANDO Nº2.357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2022 | 915.00 | 00010620386908 | ANTONIELLI GUIMARAES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2022 E DO EVENTO EM HOMENAGEM AS MÃES. EQUIPE DA CULTURA, SEGURANÇAS, RESPONSAVEIS PELAS MONTAGENS DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM, MARKETING E TRANSMISSÃO DOS EVENTOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.354/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/05/2022 | 500.00 | 00002557191400 | JOSENILSON ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM APOIO FINANCEIR PARA AJUDAR NO EVENTO ORGANIZADO PELA EQUIPE DE CICLISMO "PEDAL SECRETO" DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.411/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001708 | 23/05/2022 | 158974.80 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.760 KG AÇUCAR, 2.200 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 1.800 KG BISC. TIPO MAISENA, 852 KG FEIJÃO TIPO 1, 1.850 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº2.404/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/05/2022 | 1150.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM DE ALMEIDA E SEVERINO BASILIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.385/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/05/2022 | 850.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA COPA SAPÉ MASTER DE FUTEBOL NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2022, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.388/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/05/2022 | 2999.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE TECIDO ROPE LANCE BONDED 1,50 100% POLIESTER QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DOS TRAJES JUNINOS PARA AS QUADRILHAS FO MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº2.399/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2022 | 8273.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/05/2022 | 429.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2022 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1-0/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2022 | 95.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO (BONUS ASS ADIC) DO DIA 24/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2022 | 1300.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO RAMOS E LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.403/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2022 | 330.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE REGISTRO E MANGUEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA. NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.421/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 19/05/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2022 | 4200.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCAMISAR BLOCO, ENBUCHAR BIELAS, POLIR A CAMBOTA, PLANAR CABEÇOTE, REVISAR OS TUCHE E SERVIÇO NO MOTOR NO ROLO COMPACTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2022 | 124.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS (2º PRÉDIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. MEMORANDO Nº 2.447/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2022 | 208.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2022 | 1220.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DO FARDAMENTO FEMININO DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.438/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001721 | 25/05/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.445/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO COUTINHO E SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME MEMORANDO Nº 2.433/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2022 | 17010.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 25/05/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2022 | 40824.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 25/05/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001717 | 25/05/2022 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO E OUTROS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.436/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2022 | 347.64 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2.437/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2022 | 1303.34 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO SEBRAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.459/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.473/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2022 | 350.00 | 23155905000136 | VALDEMIR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NOS ELETRODOMESTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. MEMORANDO Nº2.474/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2022 | 1150.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO REALIZADOS NOS ELETRODOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAIS E CREI FLAVINA. CONF. MEMORANDO Nº2.464/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO " FAÇA BONITO" FOCADO NO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADOS NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NO DIA 19/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.465/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2022 | 1050.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NOS ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO CREI FLAVINA. CONF. MEMORANDO Nº2.470/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2022 | 500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SR. JOSE VALDEMIR DA SILVA, PELA NARRAÇÃO DOS JOGOS NAS SEMI FINAIS DA COPA SAPÉ MASTER DE FUTEBOL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DIAS 14 E 21/05/2022 NO ESTADIO O TADEUZÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.425/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2022 | 450.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO QUILOMBAR, FESTIVAL DA CULTURA NEGRA, QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, NA PRAÇA JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº2.458/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220451575 REFERENTE AO PROJETO DE BOMBEIROS TEMPORARIOS PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.478/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2022 | 2606.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.460/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001740 | 27/05/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/2022 A 18/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.487/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001742 | 27/05/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QFJ 6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.486/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001741 | 27/05/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QFJ 9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.482/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2022 | 2016.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLÁSTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.488/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001738 | 27/05/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE, FRONTIER 4X4 DE PLACA RLR1E74, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.481/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001737 | 27/05/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE GOL QFJ 9D92, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.485/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS DE GRANDE PORTE P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001751 | 27/05/2022 | 797000.00 | 21744769000194 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2022 | 600.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE AUDIO GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DO EVENTO 1º DESAFIO DE ORIENTAÇÃO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2022 | 95.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.479/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO CREI FLAVINA MALHEIROS, DIA 26/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.491/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2022 | 260.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001739 | 27/05/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL QFK8A52 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.480/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001747 | 27/05/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.490/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2022 | 149026.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2022 | 57632.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001750 | 27/05/2022 | 10243.68 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.484/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2022 | 30021.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2022 | 49656.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2022 | 36316.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001815 | 30/05/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.515/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001816 | 30/05/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº2.514/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2022 | 520.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 06 METROS DE TUBULAÇÃO NO ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2.520/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2022 | 2788.76 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND CONJUNTO PANELAS, 01 UND CAÇAROLA BOJUDA ALÇA, 10 UND PRATO FUNDO, 10 UND PRATO DE SOBREMESA, 03 UND GARRAFA TERMICA, 01 UND FAQUEIRO ENTRE OUTROS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº 2.519/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.517/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2022 | 71669.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2022 | 4350.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2022 | 16460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2022 | 124.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ASRREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2022 | 8484.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2022 | 176.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2022 | 13136.58 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/05/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001814 | 30/05/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES ARRECADAÇÃO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC DE FINANÇAS, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.516/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2022 | 34825.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2022 | 20992.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2022 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADQA NA CONTA 16802-5/SAO JOAO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADQA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2022 | 1870211.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2022 | 104851.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2022 | 47551.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2022 | 235861.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2022 | 171809.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2022 | 218350.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2022 | 303079.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2022 | 49016.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2022 | 12017.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2022 | 145492.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2022 | 120468.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2022 | 1742.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 30% (PSIC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2022 | 1285.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2022 | 3226.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2022 | 164.47 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND BANDEJA RETANGULAR GRANDE, 02 UND JARRA C/TAMPA 4,0L, 05 UND COADOR DE CAFÉ G E 03 UND BANDEJA RETANGULAR FUNDA PARA MANUTENÇÃO DA COPA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº 2.521/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2022 | 339.78 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND ESPREMEDOR MONDIAL E 02 UND FERRO SECO PARA MANUTENÇÃO DA COPA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO .CONFORME MEMORANDO Nº 2.522/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2022 | 2700.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET E MENSALIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, SEVERINO BASILIO RIBEIRO, EMILIA CAVALCANTE, PROF MARIA DA PENHA F CONSTANCIO E OUTRAS ESCOLAS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.534/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2022 | 23971.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2022 | 25756.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2022 | 76714.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2022 | 52950.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2022 | 21404.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2022 | 1712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2022 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2022 | 12748.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2022 | 3312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2022 | 50623.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2022 | 20900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2022 | 2974.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2022 | 4160.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2022 | 13048.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2022 | 7062.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001823 | 30/05/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMAENTO DE CRISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.549/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2022 | 11260.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2022 | 1284.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2022 | 24485.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2022 | 22784.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2022 | 21816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2022 | 11975.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2022 | 2766.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2022 | 7003.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2022 | 12100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2022 | 17086.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2022 | 13000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2022 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2022 | 225.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 120 ONDE FUNCIONA O PROCON MUNCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.524/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2022 | 236.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 120 ONDE FUNCIONA O PROCON MUNCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.524/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2022 | 179.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 120 ONDE FUNCIONA O PROCON MUNCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.524/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2022 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 205 ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.523/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2022 | 87.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 205 ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.523/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2022 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 205 ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.523/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2022 | 114.54 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº2.504/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2022 | 420.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO FRONTIER RLR 1E74, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.547/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2022 | 281.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 23 UND PIRULITO PICOLE MORANGO E 03 UND CHOCO SONHO DE VALSA 1KG, PARA SUBSIDIAR OS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2022, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.544/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2022 | 1200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA TRANSMISSÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2022 DIA 07/05/2022 E EVENTO CIRANDA CULTURAL NA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO DIAS 26 E 27/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.536/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2022 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME MEMORANDO Nº 2.556/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2022 | 850.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL. CONFORME MEMORANDO Nº 2.558/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2022 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.554/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2022 | 1200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇA REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2022 | 1032.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 70 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓD. PAGTO. 2402),CONFORME COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2022 | 89.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓD. PAGTO. 2402), CONFORME COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2022 | 7.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓD. PAGTO. 2402), CONFORME COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2022 | 8.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓD. PAGTO. 2402), CONFORME COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2022 | 177.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 21 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF.DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓD. PAGTO. 2402),CONFORME COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2022 | 1008.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 133 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓD.PAGTO. 2402), CONFORME COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2022 | 779.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 108 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓD.PAGTO. 2402), CONFORME COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2022 | 725.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATM/JUROS/MULTA DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 75 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022 (CÓD.PAGTO. 2402), CONFORME COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2022 | 758976.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 298 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2022 | 43198.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2022 | 89477.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 80 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2022 | 133621.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 183 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2022 | 22891.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 33 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2022 | 317.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 30% (PSIC.), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2022 | 1563.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2022 | 10461.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 30 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2022 | 51889.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 170 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2022 | 37832.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 73 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2022 | 2643.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 06 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2022 | 32008.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 110 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2022 | 26769.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 75 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2022 | 8273.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2022 | 23809.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2022 | 44.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2022 | 9870.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2022 | 39915.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2022 | 606.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2022 | 3871.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 90ª PARCELA (90/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 31/05/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2022 | 631.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 90ª PARCELA (90/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/05/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2022 | 1963.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 90ª PARCELA (90/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/05/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2022 | 96.08 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2022, MEMORANDO Nº 2.494/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, 268 CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE ABRIL DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.499/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2022 | 153.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, 268 CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE MAIO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.499/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO (SEBRAE), REFERENTE AO PERIDO DE ABRIL DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.497/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2022 | 82.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO (SEBRAE), REFERENTE AO PERIDO DE MAIO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.497/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2022 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.498/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2022 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.498/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2022 | 193.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEBRAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2022 | 110.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEBRAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2022 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 129 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2022 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 129 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2022 | 94.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 130 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO RH, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2022 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 130 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO RH, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2022 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 302 ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2022 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA 302 ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001858 | 31/05/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.584/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2022 | 490.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MOBI RLR6B15, GOL QFK8A52 E VOYAGE QGV4E57, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.557/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2022 | 129767.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2022 | 91188.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 220 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE QGV4E57 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.586/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001898 | 01/06/2022 | 1156.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 136 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.569/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2022 | 3967.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLA CAMPO, PARA EVENTO ESPORTIVO, CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.591/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2022 | 2468.75 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE RGN4I23 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001896 | 01/06/2022 | 1860.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 155 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.567/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001897 | 01/06/2022 | 5218.90 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 469 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 20L, 780 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML E 48 UND AGUA MINERAL 300ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.568/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO RGF2G33 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.573/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2022 | 2500.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO QGU4E94 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.576/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 1.594/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/06/2022 | 2191.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ETE(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO), DESPEJOS DE EFLUENTES DE ESGOTOS SANTIÁRIOS DOMÉSTICOS (FOSSAS) REFERENTE AO PERIDO DE MAIO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.579/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/06/2022 | 510.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL QFJ9D92, SAVEIRO QGU4E94, F-4000 KIM-5948 E A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.585/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001918 | 02/06/2022 | 7464.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 654,579 LT DIESEL COMUM E 389,797 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QGU4E94, KIM5946, RETRO/ROLO COMPRESSOR/MOTO SERRA E OUTROS A CARGO DA SEC. MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.618/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001920 | 02/06/2022 | 119312.95 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.616/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/06/2022 | 170.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA DO SMTRANS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.578/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/06/2022 | 6365.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE UM BICICLETÁRIO E OUTRO ITENS PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.583/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001917 | 02/06/2022 | 2030.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 275,845 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFJ9D72, QFV0205, RLS7D95, RGF2G33 E OUTROS A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001916 | 02/06/2022 | 2060.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 203,950 LT DE DIESEL S10 E 81,837 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLR 1E74 E QSH 4E63 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.598/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001914 | 02/06/2022 | 1092.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 148,478 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.619/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0001900 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.492/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001919 | 02/06/2022 | 974.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 132,405 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.629/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2022 | 2550.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUA A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 38, DESTANADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS E PATRIMÔNIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.471/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/06/2022 | 600.00 | 00010479357404 | ANGELA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SRª ÂNGELA MARIA SILVA SOUZA, RESPONSÁVEL MAIOR PELA CANTORA RIQUELY MORAIS, PARA SE APRESENTAR NO CONCURSO DE TALENTOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.565/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001902 | 02/06/2022 | 14441.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.019,735 LT OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QSJ4J77, OFX0609, OGC4I59, NPX2H51 E OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.604/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/06/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERA E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.580/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001907 | 02/06/2022 | 48632.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.801,749 LT OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS OFD0395, QFX5256, NQD2726, MNG9186, QFX6154 E OUTROS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLARDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.606/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001910 | 02/06/2022 | 3026.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 411,275 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFA0758, RGN4I23 E QSM8670 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.608/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 21/04 A 20/05/2022.CONF MEMORANDO Nº 2.593/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/06/2022 | 2500.00 | 00004202809360 | NAYANNE TAVARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DO MUNCIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.584/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/06/2022 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.588/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001915 | 02/06/2022 | 4416.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600,069 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QGV4E57, QFK8A52 E RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.597/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001913 | 02/06/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOFTWARE, SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIIO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.611/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/06/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOFTWARE-ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIIO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001929 | 03/06/2022 | 9819.84 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 UND VASSOURA, 20 PCT PAPEL HIGIENICO 30MT C/16, 40 PC LUVAS, 50 PC LIXO, 140 PCT SABÃO EM PÓ 500G, 06 UND BALDE 21L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.630/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001923 | 03/06/2022 | 13992.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 COLONIA INFANTIL, 120 CONDICIONADOR INFANTIL 500ML, 120 CREME DE PENTEAR INFANTIL, 120 SHAMPOO INFANTIL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS CREIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.621/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2022 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÕES PEDAGOGICAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 2.614/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/06/2022 | 1200.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NOS ELETRODOMESTICOS DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHE HELENA PESSOA, ESCOLA JOAQUIM DE ALMEIDA E ESCOLA SEVERINO BASILIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2623/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001926 | 03/06/2022 | 16160.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84 AGUA SANTIARIA, 48 ALCOOL EM GEL 70% 1L, 60 ALCOOL EM LIQUIDO 70%, 60 DESODORIZADOR AEROSOL, 72 DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.617/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/06/2022 | 1860.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UND EXTINTOR 6KG ABC DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF MEMORANDO Nº2.627/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2022 | 1638.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM RECARGA EXTINTOR E TESTE HIDROSTATICO C/PINTURA DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF MEMORANDO Nº2.628/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2022 | 4750.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND CONE 75CM DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.626/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220453759 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.669/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013205181417 | BEATRIZ REGINA FERREIRA MARINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REABERTURA DE ROSCA DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº2.620/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº2.693/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/06/2022 | 725.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO QGU4E94 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.681/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/06/2022 | 245.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.646/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/06/2022 | 990.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OFX-0199,OGC-4159, NPX-2H51, OGC-8077, OFX-0G09 E QSJ-4J77, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.650/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/06/2022 | 960.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QFX-6154, NQD-2726, QFX-5256 E OFG-8487, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.655/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QFX-5256, QFX-6154, NQD-2726, MOM-6754, MOU-2903, OFG-8487 E OFD-0395, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.657/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA EQUIPE VICE-CAMPEÃO DA 1ª COPA SAPÉ DE FUTEBOL MASTER AMADOR, QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, NO ESTÁDIO TADEUZÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.660-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001940 | 06/06/2022 | 4227.72 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND ROLAMENTO RODA TRAS G, 01 UND SOLENOIDE M/P, 01 UND ROLAMENTO PIÃO, 02 UND MOLA TERCEIRA DIANT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº 2.661/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001941 | 06/06/2022 | 6085.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 04 UND BUCHA TIRANTE, 01 UND GRAMPO CARDAN, 01 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº 2.662/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001942 | 06/06/2022 | 5011.02 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 UND AUTOMATICO, 01 UND BATERIA 150 AMP, 01 UND CABO VELOCIMETRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº 2.666/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001943 | 06/06/2022 | 7162.56 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND COMPRESSOR DE AR, 01 UND DISCO EMBREAGEM, 01 UND JOGO DE EMBUCHAMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.667/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001944 | 06/06/2022 | 5396.86 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND CHAVE DE IGNIÇÃO, 01 UND DISCO, 01 UND ESTICADOR DO ALTERNADOR, 01 UND JOGO EMBUCHAMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.668/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001945 | 06/06/2022 | 1590.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.675/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001946 | 06/06/2022 | 3266.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.676/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001947 | 06/06/2022 | 2207.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.678/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001948 | 06/06/2022 | 2299.95 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.679/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001949 | 06/06/2022 | 1762.49 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.680/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2022 | 91.00 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR PARA PLACA DO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.700/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2022 | 91.00 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR PARA PLACA DO VEICULO MICRO-ONIBUS NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.701/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2022 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO POETICO, DA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, NOS DIAS 18 E 19/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.690/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/06/2022 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.692/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/06/2022 | 364.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA COPA SAPÉ MASTER DE FUTEBOL NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, COM DESIGNO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.698/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.671/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.672/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/06/2022 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.674/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.673/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2022 | 3017.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS LOCALIDADES AV. COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, RUA FERNANDO CUNHA LIMA, ANTONIO AUGUSTO MEIRELES E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/2022 A 25/03/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.696/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0001954 | 07/06/2022 | 540093.59 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, BM 36º, PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.688/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/06/2022 | 416.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.683/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001964 | 07/06/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.695/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/06/2022 | 1920.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DIAS 08, 10 E 13/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.689/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 28/05/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2022 | 222.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2022 | 200.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA O ARTILHEIRO DA 1ª COPA SAPÉ DE FUTEBOL MASTER QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.705/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2022 | 150.00 | 00014235004409 | LUIS HENRIQUE FERREIRA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA O MELHOR GOLEIRO DA 1ª COPA SAPÉ DE FUTEBOL MASTER QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.709/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2022 | 650.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX0G09, NPX2H51, QSJ4577, OGC4159, OFX6154 E OFD0395. CONFORME MEMORANDO Nº2.730/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2022 | 7000.00 | 00012269038436 | CARLOS ANDRE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO X-FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA ZONA DA MATA E VALE DO MAMANGUAPE 2022 - REGIONAL ZM, COM PARTICIPAÇÃO DE NOVE QUADRILHAS JUNINAS, NO DIA 11/06/2022 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, POR VOLTA DAS 20:00hrs, PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.741/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2022 | 1540.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA UTILIZANDO 14 HOMENS DURANTE SEMI FINAL E FINAL DO CAMPEONATO MASTER DE FUTEBOL, NOS DIAS 21/05/2022 E 04/06/2022 NO ESTÁDIO O TADEUZÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.738/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2022 | 810.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E COBERTURA TOTAL DO EVENTO "FINAL DA COPA SAPE DE FUTEBOL MASTER" REALIZADO NO ESTADIO O TADEUZÃO NO DIA 04/06/2022 COM RETRANSMISSÃO NO DIA 07/06/2022 NA PAGINA DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SAPE. CONFORME MEMORANDO Nº2.736/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2022 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.717/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2022 | 222.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA 130 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.716/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2022 | 159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA 129 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.715/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2022 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.713/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2022 | 78.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.714/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2022 | 357.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA 223 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.719/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2022 | 221.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.733/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2022 | 166.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.733/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2022 | 126.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.733/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/06/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº2.746/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº2.748/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001989 | 10/06/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.745/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2022 | 986.95 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND SSD KINGSTON A400 240GB - 500mb/s PARA LEITURA E 350mb/s PARA GRAVAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.744/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2022 | 19921.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/06/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2022 | 0.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/06/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2022 | 4101.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2022 | 2399.36 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEMBOLSO DE VALORES RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA MENDES CABRAL ALBUQUERQUE COELHO, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA UFPB, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ PARA OCUPAR O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.754/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00005069170457 | JONH GALILEU CARDOZO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O REPRESENTANTE DO ECC - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS QUE ACONTECERÁ NO EMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº2.753/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2022 | 600.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BEBEDOUROS DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHE HELENA PESSOA E ESCOLA SANTA HELENA LOCALIZADA NA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.752/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2022 | 1200.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FREEZER ELETROLUX DA UNIDADE ESCOLAR SANTA HELENA LOCALIZADA NA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.751/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2022 | 1650.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA UTILIZANDO 15 HOMENS DURANTE O EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022, QUE ACONTECEU DIA 06/05/2022, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.750/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2022 | 1650.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA UTILIZANDO 15 HOMENS DURANTE O EVENTO DE CELEBRAÇÃO AO DIA AS MÃES, QUE ACONTECEU DIA 14/05/2022, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.749/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2022 | 4300.00 | 00009023215443 | ALEX ARTUR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR ALEX ARTUR REPRESENTANTE DA KAMIKASE, ORGANIZADORA DO EVENTO ESPORTIVO SAPÉ FIGTH DE MUAY THAY, QUE ACONTECERÁ DIA 09/07/2022 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00091846960444 | SEVERINO JOSE GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA AO CAMPEÃO DA 1ª COPA SAPÉ DE FUTEBOL MASTER, QUE ACONTECEU DIA 04 DE JUNHO DE 2022, NO ESTÁDIO O TADEUZÃO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.759/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2022 | 1487.82 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS RESPONSAVEIS LEGAIS DAS ESCOLAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº2.768/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E GRIDS DURANTE A CERIMONIA DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DA 1ª COPA SAPE DE FUTEBOL MASTER, QUE ACONTECEU DIA 04 DE JUNHO DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.777/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMIPOSTOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/06/2022 | 253.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2022 | 700.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND APITO DE TRANSITO METAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.771/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220455818 REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DOS AMBULANTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2022 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2.788/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/06/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/06/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/06/2022 | 8164.82 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE DIVERSAS AREAS URBANA E RURAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.784/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002009 | 14/06/2022 | 39759.70 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 100 UND SUPERCAL 10KG, 10 UND CURVA 90, 15 UND JOELHO 90, 10 UND TE RED ESG, 10 UND TUBO ELETROD SOLD 32MM, 15 BD MASSA ACRILICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS COM DESIGNO DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.783/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/06/2022 | 3240.00 | 18152974000156 | GLIMBERG MENDONÇA DE ANDRADE DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PORTA LISA CP201 SEMI-SOLIDA 2.10X70X3,5 JEQUITIBA E 04 PORTAS LISAS CP201 SEMI-SOLIDAS 2.10X80X3,5 DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.785/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/06/2022 | 4635.20 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº2.782/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/06/2022 | 2073.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/06/2022 | 25535.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/06/2022 | 3361.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/06/2022 | 129.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/06/2022 | 981.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00006236232423 | JUSCELINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA O SR. JUSCELINO CANDIDO DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EVENTO ESPORTIVO 1º ENCONTRO DE CAPOEIRA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 23 DE JULHO DE 2022, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.772/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/06/2022 | 2542.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01KG DE ARAME LÇISO GALVANIZADO, 13 COMPENSADOS DE PARICA 15MM E 03KG DE PREGO METAL GRANPO 18X27, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DESTA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.802/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2022 | 3266.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/06/2022 | 1805.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 19 m² DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.797/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2022 | 1245.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 83 M² DE PINTURA REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.798/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/06/2022 | 749.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/06/2022 | 1498.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/06/2022 | 20526.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2022 | 141217.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS DE GRANDE PORTE P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002025 | 15/06/2022 | 500000.00 | 21744769000194 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME CONVENIO 55/2021 SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. MEMORANDO Nº2.542/2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS DE GRANDE PORTE P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002026 | 15/06/2022 | 297000.00 | 21744769000194 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME CONVENIO 55/2021 SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. MEMORANDO Nº2.542/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/06/2022 | 159.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002028 | 15/06/2022 | 18101.13 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 ROLOS DE ESPUMA 9CM, 02 BROXA RETANGULAR GRANDE, 130 SUPERCAL 10KG, 06SC DE PREGO 3X9 19X33, 150 SACOS DE CIMENTO 50KG E OUTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COM DESIGNO DE ATENDER AS ATIVIDADES DOSMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.790/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2022 | 9228.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/06/2022 | 179.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/06/2022 | 511.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002043 | 17/06/2022 | 974.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 81.852 LT GASOLINA COMUM E 52 LT DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BAU E GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.820/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/06/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 09 E 11/06/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002044 | 17/06/2022 | 662.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90,008 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.819/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002047 | 17/06/2022 | 2672.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 363,079 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QFV0205, QFJ9D72, RLS7D95, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇOS DA SMTRANS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.813/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002045 | 17/06/2022 | 1328.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84.0008 LT GASOLINA COMUM E 99.264 LT DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLR1E74 E QSD0078 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.818/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS DE GRANDE PORTE P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002035 | 17/06/2022 | 297000.00 | 21744769000194 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME CONVENIO 55/2021 SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. MEMORANDO Nº2.542/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002046 | 17/06/2022 | 14660.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.575,915 LT DIESEL COMUM, 289,988 LT GASOLINA COMUM E 204,689 LT DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFJ9D92, QGU4E94, LWP4I48, RETRO/PATROL A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.818/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002042 | 17/06/2022 | 2809.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 381,681 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QGV4E57, RLR6B15 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.817/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/06/2022 | 81873.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.786/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/06/2022 | 50000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.786/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/06/2022 | 50000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ULTIMA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.786/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/06/2022 | 71385.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS NO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.786/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/06/2022 | 50000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ULTIMA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS NO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.786/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/06/2022 | 21385.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONF MEMORANDO Nº2.786/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002048 | 17/06/2022 | 40569.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.674,0161 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX5256, QFX6154, MOM6754, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.823/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002049 | 17/06/2022 | 14730.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.674,0161 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, QSJ4J77, OGC8077, NPX2H51 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.821/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002050 | 17/06/2022 | 2135.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 290,196 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSM8670, RGN4I23 E OFA0758 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.822/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2022 | 70.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS (2º PRÉDIO) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.805/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2022 | 178.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.806/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/06/2022 | 2700.00 | 00071353446425 | JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIIO FINANCEIRO EM FAVOR DO SR. JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPETIÇÃO SAPÉ FIGTH NA CATEGORIA JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2022, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.810-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/06/2022 | 6200.00 | 00011737770407 | FELIPE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO E PAREDES DE DIVISÃO DAS SALAS EM GESSO NO DEPÓSITO DE USO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.815/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002076 | 20/06/2022 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.857/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2022 | 130.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE REGUSTRO E MANGUEIRA) DE FOGÕES INDUSTRIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA UNIDADE ESCOLAR SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.860/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2022 | 3230.00 | 23891045000107 | JOSE EUDES BATISTA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO DE REDE, LANÇAMENTO DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E SERVIDOR DE MONITORAMENTO PARA COBERTURA E TRANSMISSÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO", QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.863/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2022 | 240.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.865/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002090 | 20/06/2022 | 109020.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022 DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.881/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO DE 2022 QUE ACONTECEU NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 17/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.871/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO DE 2022 QUE ACONTECEU NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.872/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2022 | 153591.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2022 | 57632.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002072 | 20/06/2022 | 2731.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.835/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2022 | 12002.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/06/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2022 | 0.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/06/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2022 | 23242.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2022 | 4744.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2022 | 363.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002066 | 20/06/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.841/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002079 | 20/06/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.868/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.842/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.843/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.845/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.862/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.864/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.866/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.869/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHAO DE CARROCERIA DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.870/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2022 | 703.50 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA QUE AUXILIARAM NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.812/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.838/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2022 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.846/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002088 | 20/06/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.880/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002065 | 20/06/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.839/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002064 | 20/06/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.836/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002085 | 20/06/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.871/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2022 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, PERIODO DE 16/05/2022 A 16/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.873/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002087 | 20/06/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.875/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002071 | 20/06/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.840/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002089 | 20/06/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.882/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002063 | 20/06/2022 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 2.834/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2022 | 10784.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/06/2022 | 17086.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2022 | 15400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2022 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2022 | 2766.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2022 | 7749.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2022 | 12100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/06/2022 | 26846.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/06/2022 | 22784.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2022 | 20604.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2022 | 20860.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2022 | 1310.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2022 | 4160.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/06/2022 | 520.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CABOS MICROFONE WIRECONEX XLR 10M, DESTINADOS AO ESTUDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº 2.891/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/06/2022 | 1300.00 | 36632245000260 | FRANCOISE LINO CALIXTO EIRELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 INTERFACE AUDIO BEHRINGER UMC202HD, DESTINADO AO ESTUDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.890/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/06/2022 | 8577.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2022 | 7062.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/06/2022 | 3636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2022 | 49842.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2022 | 20900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2022 | 2974.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/06/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/06/2022 | 3312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/06/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2022 | 10760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2022 | 23987.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2022 | 25756.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/06/2022 | 75909.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2022 | 51738.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2022 | 21704.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2022 | 920.00 | 00095178783468 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE UM POÇO NO CEMITERIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. CONFORME MEMORANDO Nº2.888/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2022 | 1712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/06/2022 | 77092.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/06/2022 | 4350.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2022 | 16460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/06/2022 | 211.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2022 | 990.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 11M² DE FORRO DE PVC NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.900/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2022 | 2445.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 19M² DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO E 16M DE REBOCO E CAPIAÇÕ DE GESSO NO SETOR DE TRIBUTOS E NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.900/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2022 | 10284.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/06/2022 | 29624.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2022 | 50968.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2022 | 38940.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/06/2022 | 33317.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/06/2022 | 218.00 | 00010620386908 | ANTONIELLI GUIMARAES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DA CORRIDA DE ORIENTAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DEMAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.872/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/06/2022 | 3510.00 | 00070532854489 | ELAYNE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/06/2022, NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022"-A CHMA DE UM NOVO TEMPO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.877/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/06/2022 | 3510.00 | 00011050548450 | EWERTON CAVALCANTE VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25/06/2022, NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022-A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NA PRAÇA DE EVNTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.928/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/06/2022 | 3510.00 | 00011851312480 | THÁLIA CHAVES DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA GG GUILHERME GUIMARÃES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23/06/2022, NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022-A CHAMA DE UM NOVO TEMPO", NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.931/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2022 | 1391.95 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20M LASMINADO 01CM D18 BRANCO E 31M LAMINADO 2CM D18 BRANCO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FOGUEIRA DE SÃO JOÃO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME MEMORANDO Nº 2933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2022 | 3510.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/06/2022, NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022-A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº2.925/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/06/2022 | 3510.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/06/2022, NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO-A CHAMA DE UM NOVO TEMPO", NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.885/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2022 | 3510.00 | 00007182394405 | ROLDOLFO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRODUTOR DA ARTISTA PATRICIA BRITO, NA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29/06/2022, NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022-A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.887/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2022 | 1200.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX DA UNIDADE ESCOLAR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.906/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.751/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2022 | 3510.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23/06/2022 NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022-A CHMA DE UM NOVO TEMPO", NA PRAÇA NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.935/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2022 | 3325.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE OCORRERÃO NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0002141 | 21/06/2022 | 12000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RUAN LENNON, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2022, NO DIA 24/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.948/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002143 | 21/06/2022 | 30000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RANNIERY GOMES NOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 26/06/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.946/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002144 | 21/06/2022 | 22000.00 | 26154321000134 | SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR LUKA BASS NOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 25/06/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO MUNICIPIO DE SAPÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0002147 | 21/06/2022 | 44000.00 | 07253133000119 | E.C.G TINOCO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA STYLLUS NOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 24/06/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO MUNICIPIO DE SAPÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0002149 | 21/06/2022 | 15000.00 | 14731957000112 | MULTI GRAFE PRODUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA RACHEL COSTA NOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 23/06/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NO MUNICIPIO DE SAPÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/06/2022 | 20992.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0002151 | 21/06/2022 | 9000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES - SPINELLIS PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JAMES SOUSA NOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 27/06/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.947/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002153 | 21/06/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FABRICIO RODRIGUES E BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 26/06/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO NO MUNICIPIO DE SAPÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/06/2022 | 9570.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, FAZENDO A ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA, NO TURNO DA MANHA, PERIODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/06/2022 | 3967.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/06/2022 | 43230.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, FAZENDO A ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA PELA MANHA E NOITE, SAPÉ A GUARABIRA TARDE E NOITE, PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/06/2022 | 47280.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, FAZENDO A ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA PELA MANHA E NOITE, SAPÉ A GUARABIRA TARDE E NOITE, PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2022 | 1649786.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/06/2022 | 91019.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/06/2022 | 39973.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2022 | 227625.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2022 | 184659.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/06/2022 | 206004.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/06/2022 | 311261.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2022 | 48599.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/06/2022 | 15863.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2022 | 145002.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/06/2022 | 127092.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2022 | 1285.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/06/2022 | 4830.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/06/2022 | 3510.00 | 00008386693797 | MARINILDA HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/06/2022 NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022-A CHAMA DE UM NOVO TEMPO", NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS, NO PALCO PRINCIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.960/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/06/2022 | 970.00 | 00003753781460 | ERIVALDO PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, PÉ DE SERRA FORRÓ TEMPERADO, QUE OCORRERÁ NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 25/06/2022, PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NA ILHA DO FORRÓ A PARTIR DAS 17hrs. CONFORME MEMORANDO Nº2.953/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/06/2022 | 970.00 | 00006013558493 | EDINALVA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUE OCORRERÁ NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 23/06/2022, PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NA ILHA DO FORRÓ, A PARTIR DAS 17hrs. CONFORME MEMORANDO Nº2.951/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/06/2022 | 970.00 | 00012630126471 | ARIEL DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUE OCORRERÁ NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 23/06/2022, PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NA ILHA DO FORRÓ A PARTIR DAS 17hrs. CONFORME MEMORANDO Nº2.952/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/06/2022 | 970.00 | 00009620638433 | CARLOS ALBERTO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUE OCORRERÁ NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 24/06/2022, PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NA ILHA DO FORRÓ A PARTIR DAS 17hrs. CONFORME MEMORANDO Nº2.949/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002179 | 22/06/2022 | 49000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME (DNA PRODUÇÕES E SERVIÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3.150 METROS DE DISCIPLINADORES E 07 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CAMAROTE DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº2.957/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/06/2022 | 22664.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 22/06/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2022 | 38696.54 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO EVENTO SÃO JOÃO 2022 DO MUNICIPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE 23/06/2022 A 29/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.965/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA ZONA DA MATA, QUE ACONTECEU NO DIA 11/06/2022 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE A PARTIR DAS 20h. CONFORME MEMORANDO Nº2.934/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/06/2022 | 5000.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED ULTRA HD 6X2M, 02 TOTEM DE LED 1X2M, PROCESSADORA DE VIDEO E NOTEBOOK, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM 04 MOVING HEAD MAIS 08 REFLETORES LED, DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2022 DE SAPÉ, QUE ACONTECEU NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 06/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.991/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/06/2022 | 4000.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED ULTRA HD 4K COM PROCESSADORA DE VIDEO E NOTEBOOK DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES QUE ACONTECEU NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, DIA 14/05/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 2.992/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/06/2022 | 970.00 | 00004610249421 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, SHOW JB SERTANEJO, QUE OCORRERÁ NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 23/06/2022, APRESENTAÇÃO COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NA ILHA DO FORRÓ, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.962/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002188 | 22/06/2022 | 60000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU'S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ENCANTUS NO EVENTO SÃO JOÃO 2022, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.954/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002189 | 22/06/2022 | 80000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA WALKIRIA SANTOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SAPÉ, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.955/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/06/2022 | 1200.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.986/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/06/2022 | 3933.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MAIO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAI./22. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002190 | 22/06/2022 | 54226.03 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE OITO VIAS DESTE MUNICIPIO, RUAS PEREGRINO DE CARVALHO, AIRTON SENA, JOSE ALVES DA CRUZ E OUTRAS, CONFORME CONTRATO 112/2017, CONTRATO DE REPASSE Nº1003496-99/2013, SICONV Nº782217/2013 MINISTERIO DAS CIDADES. MEMORANDO Nº2.939/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/06/2022 | 440.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, 02 CAMARAS DE AR E 01 LAMPADA FAROL DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DE PLACAS RLS7D95, QFX0065 E RLS7E45 PERTENCENTES A FROTA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.936/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/06/2022 | 3750.00 | 36553359000133 | ANDRE LUIS SOARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE 50 UND CESTAS JUNINAS PARA ACOMPANHAR CONVITE DE AUTORIDADES DO ESTADO, NO SÃO JOÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.994/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/06/2022 | 10500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022 REALIZADO PELA TV CORREIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.000/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/06/2022 | 2656.80 | 00005843047490 | CARLOS ALEXANDRE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS PARA CORREÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS PADRE ZEFERINO MARIA E JANUÁRIO GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONF MEMORANDO Nº 3.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/06/2022 | 3605.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS LOCALIDADES DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, AVENIDA GETULIO VARGAS, TRAVESSA JOÃO PESSOA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/03/2022 A 01/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002207 | 27/06/2022 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO E OUTROS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.995/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002208 | 27/06/2022 | 10677.98 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.996/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002210 | 27/06/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.998/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/06/2022 | 13395.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND DE PC ALL IN ONE 24 3G GREEN INTEL I7 8GB SSD 240GB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002209 | 27/06/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 2.997/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/06/2022 | 774.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/06/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/06/2022 | 3510.00 | 00098079719420 | MAGNA DE CASSIA MENDONÇA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 24/06/2022 NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022 A CHAMA DE UM NOVO TEMPO", NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO, A PARTIR DAS 17H. CONFORME MEMORANDO Nº 2.976/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/06/2022 | 4000.00 | 00001011948460 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CONTENDO 16 PALETES, MAQUINA DE FUMAÇA E SONORIZAÇÃO POWER SOM, DESTINADO AS APRESENTAÇÕES NO PALCO ILHA DO FORRÓ, SÃO JOÃO 2022, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.981/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/06/2022 | 5850.00 | 00001293081450 | CLAUDIANO GESIANO COUTINHO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUE OCORRERÁ NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 29/06/2022, PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NO PALCO PRINCIPAL, A PARTIR DAS 21H. CONFORME MEMORANDO Nº2.984/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/06/2022 | 500.00 | 00011695931432 | LAYZE KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, QUE ACONTECEU NO DIA 10/06/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.932/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00052679799453 | WALDSON ESTRELA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA DO 1º DESAFIO DE ORIENTAÇÃO DE SAPÉ, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/05/2022, NAS ZONAS RURAL E URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.779/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0002198 | 27/06/2022 | 35000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LUCIENE MELO, NOS FESTEJOS JUNINOS, SÃO JOÃO 2022, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.966/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2022 | 970.00 | 00007196788460 | MARCIA JANAINA VENCESLEU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DE MARCIA JANAINA, RESPONSÁVEL PELA MENOR LORANY SILVA, PARA A APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022-A CHAMA DE UM NOVO TEMPO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29/06/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2022 | 970.00 | 00006915137408 | SILVIO RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022-A CHAMA DE UM NOVO TEMPO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/06/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.978/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2022 | 970.00 | 00063272636749 | MARIA JOSE DA COSTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL SHOW ZÉ REIS, NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022-A CHAMA DE UM NOVO TEMPO", NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.979-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/06/2022 | 970.00 | 00011930592400 | ANDREA CRISTINA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, SHOW GERALDÃO DINIZ, QUE OCORRERÁ NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 27/06/2022, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS, NA ILHA DO FORRO, PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO, A PARTIR DAS 17H. CONFORME MEMORANDO Nº3.013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/06/2022 | 970.00 | 00012590863489 | WALYSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, SHOW DO CANTOR WALYSON JUNIOR, QUE OCORRERÁ NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 27/06/2022, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS, NA ILHA DO FORRO, PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO, A PARTIR DAS 17H. CONFORME MEMORANDO Nº3.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/06/2022 | 970.00 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUE OCORRERÁ NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 29/06/2022, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS, NA ILHA DO FORRO, PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO, A PARTIR DAS 17H. CONFORME MEMORANDO Nº2.987/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/06/2022 | 970.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, SHOW PÉ DE SERRA GAROTINHOS DO FORRO, QUE OCORRERÁ NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 28/06/2022, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS, NA ILHA DO FORRO, PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO, A PARTIR DAS 17H. CONFORME MEMORANDO Nº2.983/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2022 | 970.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, FORRO DO JHOW, QUE OCORREU NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, EVENTO SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 26/06/2022, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS, NA ILHA DO FORRO, PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO, A PARTIR DAS 17H. CONFORME MEMORANDO Nº3.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002216 | 28/06/2022 | 180000.00 | 22138129000101 | NAIARA DE FATIMA AZEVEDO - PRODUÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA NAIARA AZEVEDO, NO DIA 28/06/2022 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002217 | 28/06/2022 | 23400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SENDO TENDA TIPO PAVILHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002218 | 28/06/2022 | 44800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SENDO PALCO, TABLADO, CAMARINS E GRIDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2022 | 1900.00 | 00093093349400 | EDSON JOSE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2022, PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002221 | 28/06/2022 | 80000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ELIANE - A RAINHA DO FORRO, NO DIA 24/06/2022, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002222 | 28/06/2022 | 120000.00 | 41858720000170 | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, SHOW DA CANTORA MARI FERNANDEZ, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2022 | 8794.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 30 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2022 | 50077.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 181 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2022 | 40624.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 77 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2022 | 3489.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2022 | 31900.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 116 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2022 | 27960.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 78 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2022 | 1272.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/06/2022 | 763937.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 298 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2022 | 43198.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2022 | 88185.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 77 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2022 | 134757.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 183 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2022 | 22258.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 33 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2022 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002225 | 28/06/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2022 | 92940.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 224 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002230 | 28/06/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL QFK 8A52 E UM MOBI RLR 6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2022 | 130670.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 156 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2022 | 1585.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PARA ACESSO A INTERNET. CONFORME MEMORANDO Nº3.030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002242 | 28/06/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL QFJ9D92 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2022 | 1100.00 | 22415902000121 | CAMPIVAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JORNALISTAS PARA COBERTURA DO SÃO JOÃO DE SAPÉ, IDA E VOLTA NO DIA 29/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2022 | 720.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 27/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002229 | 28/06/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL QFJ 6E72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2022 | 1500.00 | 09140351003945 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA VIABILIZAR GASTO COM LOCAÇÃO DE SOM PARA MISSA CRISMAL REALIZADA NO DIA 28/05/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002239 | 28/06/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL QSJ7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2022 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NA HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NO DIA 08/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002228 | 28/06/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER 4X4, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002231 | 28/06/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL QFJ 9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMETIMENTO DE INFRAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, VEICULO RLR1E74/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO 808604, MEMORANDO Nº3.035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMETIMENTO DE INFRAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, VEICULO RLR1E74/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO 808599, MEMORANDO Nº3.035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMETIMENTO DE INFRAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, VEICULO RLR1E74/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO 808819, MEMORANDO Nº3.035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002284 | 30/06/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMAENTO DE CRISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 184-0/CIP. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2022 | 4800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO ELEVATORIO DUPLO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002281 | 30/06/2022 | 2132.20 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 UND TUBO DE CONCRETO 300M SIMPLES E 17 UND TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM PA1, DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002272 | 30/06/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº3.036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002273 | 30/06/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2022 | 718.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 30/06/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002276 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2022 | 11355.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/06/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2022 | 216.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 30/06/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/06/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2022 | 40270.31 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2022 | 6061.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/12/2022 DA OP 1015631-12, CONVÊNIO 809407, DEBITADO NA CONTA 6-1/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 6-1/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2022 | 721.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2022 | 35028.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2022 | 326.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2022 | 22500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS EC 113 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CÓD. DA RECEITA 6063, NO DIA 30/06/2022, CONF. DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2022 | 3896.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 91ª PARCELA (91/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022), CÓD. DA RECEITA 4743 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), NO DIA 30/06/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2022 | 635.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 91ª PARCELA (91/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/06/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2022 | 1975.56 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 91ª PARCELA (91/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/06/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2022 | 737.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2022 | 54394.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 30/06/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002274 | 30/06/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES ARRECADAÇÃO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC DE FINANÇAS, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2022 | 4305.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR INTEGRANTES DE BANDAS E INTEGRANTES DA PRODUÇÃO DO EVENTO JUNINO, SÃO JOÃO DE SAPÉ, QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NA ESC. SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME MEMORANDO Nº3.060/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002283 | 30/06/2022 | 47600.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 14 GERADORES DPP180KVA E 07 GERADORES DSB180KVA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO SÃO JOÃO 2022, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. MEMORANDO Nº 3.064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NA ESC. ALFREDO CUTINHO DE MORAIS. CONFORME MEMORANDO Nº3.065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2022 | 1139.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 KG BOLO, 500 UND SALGADOS E 20,400 KG PÃO FRANCES PARA ATENDER AS REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2022 | 490.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 300 UND MARMITEX N102, 350 UND MARMITEX N104, 100 UND HAMBURGUERIA H2, 05 UND POTE DESC. ELTRA 50X200ML E 05 UND TAMPA DESC.TST 200ML, PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.068/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002295 | 01/07/2022 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.079/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.098/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002303 | 01/07/2022 | 20123.92 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 96 UND AGUA SANITARIA 1L, 60 UND ALCOOL EM GEL 1L, 72 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 72 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 96 UND DESINFETANTE 2L, E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.080/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002304 | 01/07/2022 | 15802.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND CREME P/PENTEAR INFANTIL, 144 UND SHAMPOO INFANTIL, 50 UND FRALDAS DESC G C/6, 50 UND FRALDAS DESC XG C/6, 144 UND COLONIA INFANTIL E 144 UND CONDICIONADOR INFANTIL PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CREIS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.080/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2022 | 3510.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NO PALCO PRINCIPAL, DIA 27/06/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2022 | 970.00 | 00071662051484 | JUAN YGOR MENDONÇA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, OS BARBOSAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NA ILHA DO FORRO, DIA 26/06/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE EVENTO EM CELEBRAÇÃO AOS DIAS DAS MÃES DO BAIRRO RUA NOVA, NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2022 | 970.00 | 00003162250455 | MILTON DEOCLECIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NA ILHA DO FORRO, DIA 25/06/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002297 | 01/07/2022 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE QGV4E57 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002310 | 01/07/2022 | 12861.26 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 UND VASSOURA NYLON, 30 PC PAPEL HIGIENICO C/16, 25 PC LUVA LATEX G, 25 PC LUVA LATEX M, 25 PC SACO DE LIXO 100L, 30 PC SACO DE LIXO 200L, 180 PC SABAO EM PO 500G E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZADIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.074/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002296 | 01/07/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO OGU4E94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.075/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, 02 CARRADAS DE AREIA, DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU A SAPÉ, UTILIZANDO VEICULO CAÇAMBA PDF9093/PB A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2022 | 636.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ETE(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO), DESPEJOS DE EFLUENTES DE ESGOTOS SANTIÁRIOS DOMÉSTICOS (FOSSAS) REFERENTE AO PERIDO DE 01/06 A 08/06/2022. CONF MEMORANDO Nº3.078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. E JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 14 E 15/06/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 23/06/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 28/06/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 30/06/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2022 | 1440.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) REFERENTE A AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNCIPIO, NO DIA 07/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2022 | 4320.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB X BRASILIA-DF X JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EXCLUSIVO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS "PROGRAMA LIDERANDO PARA O DESENVOLVIMENTO", DURANTE O PERÍODO DE 04 A 08 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2022 | 3000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE CERIMONIA DE RECEBIMENTO DO GOVERNADOR JOÃO AZEVEDO E DEPUTADOS, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.126/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2022 | 41.40 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº3.091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002294 | 01/07/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO RGF2G33 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002320 | 04/07/2022 | 2382.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 323,697 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QFX0065, QFJ9D72, RGF2G33, RLS7D95 E OUTROS A CARGO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002330 | 04/07/2022 | 342.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 228 UND DE ÁGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SMTRANS, DURANTE O EVENTO DE SÃO JOÃO DA CIDADES. CONFORME MEMORANDO Nº3.100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002334 | 04/07/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/07/2022 | 3100.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLÁSTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.837/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002314 | 04/07/2022 | 1170.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 83,919 LT GASOLINA COMUM E 74,277 LT DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FRONTIER 1E74/SUBSTITUTO QSD0078 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002321 | 04/07/2022 | 669.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90,938 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72 A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002322 | 04/07/2022 | 574.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37,0014 LT DE GASOLINA COMUM E 40,583 LT DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PLACA QSI7C53 E O BAU A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/07/2022 | 490.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS GOL QSI7C53 E BAUZINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002315 | 04/07/2022 | 8324.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 653,721 LT DE DIESEL S10, 167,730 LT GASOLINA COMUM E 300 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QGU4E94, QFJ9D92, PATROL, RETRO E NIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.122/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002328 | 04/07/2022 | 122301.42 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002329 | 04/07/2022 | 53824.55 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 150 UND SUPERCAL 10KG, 10 UND CURVA 90 100MM, 15 UND JOELHO 100MM, 15 UND TE RED ESG 100X75MM, 15 UND TUBO ELETROD SOLD 25MM E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADEDA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002316 | 04/07/2022 | 2128.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 289,130 LT GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS RLR6B15, QFK8A52 E QGV4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/07/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOFTWARE-ADIANTAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/07/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.117/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002342 | 04/07/2022 | 901.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 106 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.121/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002317 | 04/07/2022 | 2534.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 340,635 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, QSJ4J77, OFX0I99 E OGC4I59 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNCIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.106/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002318 | 04/07/2022 | 17665.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.374,354 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOU2903, MOM6754, QFX5256, QFX5256, OFG8457 E OUTROS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.105/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002319 | 04/07/2022 | 1185.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 161,119 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS RGN4I23, OFA0758 E QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/07/2022 | 467.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 20 UND BANANA POR PENCA, 160 UND MAÇA CX 18KG, 07 UND MELANCIA E 44 UND LARANJA PERA, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/07/2022 | 1379.90 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 26 UND ABACAXI, 08 KG AMEIXA FRESCA, 20 UND BANANA POR PENCA, 08 KG GOIABA, 80 UND MACA CX 18KG E OUTRAS FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS CAMARINS DO EVENTO JUNINO, SÃO JOÃO 2022, REALIZADO NO PERIDO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.157/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/07/2022 | 315.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS QSM 8670 E RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.137/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/07/2022 | 1170.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC4I59, OFX0609, OFX0199, MOD7215 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.134/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002331 | 04/07/2022 | 1272.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 106 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.109/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002332 | 04/07/2022 | 6840.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.560 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 500ML DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO, SÃO JOÃO 2022, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTO DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002333 | 04/07/2022 | 4628.60 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 386 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, 108 UND AGUA MINERAL 500ML E 912 UND AGUA MINERAL COPO 300ML, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.108/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002336 | 04/07/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/07/2022 | 1004.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DA CULTURA QUE TRABALHOU NOS PREPARATIVOS E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE SÃO JOÃO 2022, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/07/2022 | 1210.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO CORRIDA DE ORIENTAÇÃO, QUE ACONTECEU NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2022, COM PONTO DE PARTIDA AO LADO DA IGREJA MATRIZ DO NOSSO MUNICIPIO E PONTO DE CHEGADA EM PACATUBA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME MEMORANDO Nº3.113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/07/2022 | 970.00 | 00018038911490 | JEFFERSON FERNANDES DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL SHOW JEFFERSON VAQUEIRO, NOS FESTEJOS JUNINOS, SÃO JOÃO 2022 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NA ILHA DO FORRÓ, DIA 26/06/2022 NA PRAÇA DE EVENTODR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2022 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÕES PEDAGOGICAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 3.167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2022 | 2100.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ELETROVENTILADORES INDUSTRIAL, 01 RECARGA DE GÁS E 01 VALVULA DE EXPANSÃO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OFXOI99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/07/2022 | 550.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002347 | 05/07/2022 | 6073.17 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS QFX5256, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.140/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002348 | 05/07/2022 | 7181.76 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MOM6754, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.141/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002349 | 05/07/2022 | 7225.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS OFD3435, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.143/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002350 | 05/07/2022 | 3969.98 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC8077, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.144/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002351 | 05/07/2022 | 2437.26 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS QSJ4J77, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.145/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002352 | 05/07/2022 | 1581.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS QFX5256, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.148/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002353 | 05/07/2022 | 1650.15 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MOM6754, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.150/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002354 | 05/07/2022 | 1740.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS OFD3435, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.151/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002355 | 05/07/2022 | 1301.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC8077, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.152/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002356 | 05/07/2022 | 1113.56 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS QSJ4J77, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.154/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002359 | 05/07/2022 | 39296.96 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 UND ROLO DE ESPUMA 9CM, 9 TRICHAS, 02 PC BROXA RETANGULAR, 50 UND SUPERCAL 10KG, 100 UND CIMENTO 50KG E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.160/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO DEMONSTRATIVO DE PAINT BALL, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2022 NO CASARÃO DE PACATUBA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME MEMORANDO Nº3.133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DISPONIBILIZADOS PARA O EVENTO JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 15/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.132/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00006236232423 | JUSCELINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARTE DO APOIO FINANCEIRO PARA O SR. JUSCELINO CANDIDO DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EVENTO ESPORTIVO 1º ENCONTRO DE CAPOEIRA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/07/2022 | 2800.00 | 00071353446425 | JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARTE DO APOIO FINANCEIRO EM FAVOR DO SR. JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPETIÇÃO SAPÉ FIGTH NA CATEGORIA JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2022, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/07/2022 | 4400.00 | 00009023215443 | ALEX ARTUR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARTE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR ALEX ARTUR REPRESENTANTE DA KAMIKASE, ORGANIZADORA DO EVENTO ESPORTIVO SAPÉ FIGTH DE MUAY THAY, QUE ACONTECERÁ DIA 09/07/2022 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM6754, OFG8457, MOU2903, NQD2726 E OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/07/2022 | 4942.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DE MEDIO E GRANDE PORTE NAS LOCALIDADES; RUA FRANCISCO MADRUGA, JOSE CLAUDINO, RUA ORCINE FERNANDES E PADRE ZEFERINO MARIA NESTE MUNICIPIO, TOTAL DE PODAS, 141 ARVORES NO PERIODO DE 02/06/2022 A 14/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/07/2022 | 1150.00 | 00082664579487 | JOÃO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 ARMARIOS MEDINDO 1,35M DE LARGURA, 50 CM DE ALTURA E 40 CM PROFUNDIDADE COM PORTA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/07/2022 | 1150.00 | 00082664579487 | JOÃO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 ARMARIO MEDINDO 1,20M DE LARGURA, 2,0 M DE ALTURA E 40 CM PROFUNDIDADE COM 3 PORTAS, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.162/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/07/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O./JORNAL A UNIÃO DO DIA 01/07/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/07/2022 | 170.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002369 | 06/07/2022 | 8881.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ÓLEO, 01 BOMBA HIDRÁULICA, 01 EIXO CARDAN, 01 REPARO DO HIDROVACUO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RADON DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.182/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/07/2022 | 675.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL QFJ9D92, SAVEIRO QGU4E94, F-4000 KIM-5948, MERCEDES LWP-4148 E A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.179/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002371 | 06/07/2022 | 5201.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RADON DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.181/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/07/2022 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.842/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/07/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERA E ESTADUAL, TANTO NO GOVERNO, COMO DE TODOS OS GESTORES MUNICIPAIS E RESPECTIVO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/07/2022 | 3470.00 | 23891045000107 | JOSE EUDES BATISTA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO", COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, LINK REDUNDANTE, QUE ACONTECEU NO DIA 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.180/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/07/2022 | 16388.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/07/2022 | 1312.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/07/2022 | 779719.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/07/2022 | 44468.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/07/2022 | 89672.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/07/2022 | 139971.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/07/2022 | 22858.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/07/2022 | 47978.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/07/2022 | 1697.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/07/2022 | 7000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOÃO LIMA NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022", NO DIA 27/06/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO NO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO Nº 3.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/07/2022 | 1350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.214/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/07/2022 | 2900.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.216/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002417 | 07/07/2022 | 38546.73 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.210/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002418 | 07/07/2022 | 2336.10 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; SITIO ESTIVAS, SANTA HELENA I, II E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE TREZE DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00032/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.201/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002419 | 07/07/2022 | 3714.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE 15 DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00032/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.203/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002420 | 07/07/2022 | 3375.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 15 DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00031/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.194/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002421 | 07/07/2022 | 3937.50 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 15 DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00031/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.195/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/07/2022 | 11259.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/07/2022 | 19791.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/07/2022 | 73886.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/07/2022 | 28748.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/07/2022 | 21769.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/07/2022 | 999.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/07/2022 | 5430.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/07/2022 | 21133.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 07/07/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/07/2022 | 9323.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/07/2022 | 10918.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/07/2022 | 29558.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/07/2022 | 606.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002413 | 07/07/2022 | 549745.47 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, BM 36º, PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/07/2022 | 19433.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/07/2022 | 8106.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/07/2022 | 3224.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/07/2022 | 1406.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/07/2022 | 1778.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/07/2022 | 3711.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/07/2022 | 3483.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO (À DISPOSIÇÃO), LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/07/2022 | 6260.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/07/2022 | 654.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2022 | 4100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/07/2022 | 1382.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/07/2022 | 2348.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/07/2022 | 4550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/07/2022 | 8285.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/07/2022 | 6966.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/07/2022 | 832.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/07/2022 | 11925.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/07/2022 | 8744.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/07/2022 | 1440.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) REFERENTE A EVENTO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ DIAS 08/05/2022 E 13/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. E JORNAL A UNIÃO DO DIA 05/07/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/07/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/07/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/07/2022 | 342.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/07/2022 | 7001.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.209/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/07/2022 | 5150.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002425 | 08/07/2022 | 19517.71 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE QUATRO RUAS NA ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME CONTRATO 00069/2020 TP 00009/2020, MEMORANDO Nº3.204/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/07/2022 | 21563.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 08/07/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/07/2022 | 3.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/07/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/07/2022 | 113.55 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 08/07/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/07/2022 | 4136.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/07/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002430 | 08/07/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.225/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002424 | 08/07/2022 | 54770.95 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 15 DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.217/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/07/2022 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) REFERENTE A EVENTO COMEMORATIVO DO CREI QUE ACONTECEU NO DIA 29/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.219/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/07/2022 | 840.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) REFERENTE AO EVENTO FESTA TRADICIONAL DO ASSENT 21 DE ABRIL, NO DIA 21/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/07/2022 | 960.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) REFERENTE AO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO AÇUDE DO MATO NO DIA 01/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/07/2022 | 1100.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS, CONSERTO DO BEBEDOURO ESMALTEC DA ESC MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº 3.228/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/07/2022 | 900.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO FRIGOBAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSERTO DE GELADEIRA ESMALTEC PERTENCENTE AO CREI DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.226/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002440 | 08/07/2022 | 18208.21 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.223/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002443 | 11/07/2022 | 2985.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE 15 DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00033/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº3.240/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002444 | 11/07/2022 | 6029.01 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ A GUARABIRA - IFPB E UEPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00030/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/07/2022 | 230.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO METROLOGICO DO VEÍCULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.192/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/07/2022 | 630.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO METROLOGICO DO VEÍCULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº3.193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002449 | 11/07/2022 | 3150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO REALIZADO NA CRECHE ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONF MEMORANDO Nº3.261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/07/2022 | 2755.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO DE 3 PAREDES, COLOCAÇÃO DE 5 FORRAS DE MADEIRA E 5 PORTAS, INSTALAÇÃO DE LAMPADAS, HIDRAULICA DE BANHEIRO E OUTROS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.253/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2022 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.843/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/07/2022 | 4100.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) E CESTO ACOPLADO A CARGO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2.845/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 07/07/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/07/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 08/07/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002461 | 12/07/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (209 E 211) DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.235/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/07/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (209 e 211) DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DATADO DE 27/06/2022, MEMORANDO Nº 3.230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002456 | 12/07/2022 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA (205) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/07/2022 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA (205) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DATADO DE 27/06/2022, MEMORANDO Nº 3.230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002459 | 12/07/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALA (223,224 E 230) DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/07/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS (223,224 E 230) DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DATADO DE 27/06/2022, MEMORANDO Nº 3.230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0002473 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.259/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002466 | 12/07/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAs (120 e 216) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/07/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (120 e 216) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DATADO DE 27/06/2022, MEMORANDO Nº 3.230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002460 | 12/07/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALA (217 E 219) DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/07/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (217 E 219) DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DATADO DE 27/06/2022, MEMORANDO Nº 3.230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002454 | 12/07/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS (132,133 E 134) DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.233/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/07/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS (132, 133 e 134) DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DATADO DE 27/06/2022, MEMORANDO Nº 3.230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002452 | 12/07/2022 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR (SALA 213, JUNTA MÉDICA (SALA 1240, ARQUIVO ADMINISTRATIVO (SALAS 225,226,215,129 E 130), RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SALAS 301,302 E 303) E CPL (SALAS 218 E 220), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002457 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº 3.238/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002458 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, 268, REF. AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 3.239/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/07/2022 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA (213) JUNTA MILITAR, 01 SALA (124) JUNTA MÉDICA, 05 SALAS (225,226,215,129 E 130) ARQUIVO ADMINISTRATIVO, 02 SALAS (220 E 218) CPL E 03 SALAS (301,302 E 303) RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DATADO DE 27/06/2022, MEMORANDO Nº 3.230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/07/2022 | 600.00 | 00010479357404 | ANGELA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SRª ÂNGELA MARIA SILVA SOUZA, RESPONSÁVEL MAIOR PELA CANTORA RIQUELY MORAIS, PARA SE APRESENTAR NO CONCURSO DE TALENTOS NO ESTADO DE SÃO PAULO E CUSTEAR DESPESAS NO LOCAL CONFORME Nº 3.229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/07/2022 | 150.00 | 00072609761449 | SEVERINO JOAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO MELHOR TÉCNICO DA 1ª COPA SAPÉ DE FUTEBOL MASTER, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, NO ESTÁDIO O TADEUZÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 2.742/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0002470 | 12/07/2022 | 10000.00 | 22216192000100 | LUZ CRIAÇÕES TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA MYRA MAYA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO "SÃO JOÃO 2022", NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002471 | 12/07/2022 | 39050.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO 2022" , NO PERÍODO DE 23 A 29/06/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.189/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00005461640486 | GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESREFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/07/2022 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÕES PEDAGOGICAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 3.266/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/07/2022 | 3360.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SAPÉ, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRACA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.263/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002476 | 12/07/2022 | 2812.05 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS MOO8750, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 15 DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.258/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/07/2022 | 794.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 LUMINARIAS E 27 PLACAS FOTULUMINESCENTE PARA ATENDER AOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SAPÉ, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRACA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONF MEMORANDO Nº3.262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002478 | 13/07/2022 | 10380.42 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - ASPER E UNIESP DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.274/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002479 | 13/07/2022 | 10380.42 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - UFPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.276/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002480 | 13/07/2022 | 10380.42 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DIAS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/07/2022 | 495.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/07/2022 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO CREI MARIA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/07/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.277/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº3.290/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002486 | 14/07/2022 | 13909.78 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REAJUSTAMENTO DA 3ª, 4ª, 6ª MEDIÇÃO E DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE OITO VIAS DESTE MUNICIPIO, RUAS PEREGRINO DE CARVALHO, AIRTON SENA, JOSE ALVES DA CRUZ E OUTRAS, CONFORME CONTRATO Nº00112/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº1003496-99/2013, SICONV Nº782217/2013 MINISTERIO DAS CIDADES. MEMORANDO Nº3.289/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/07/2022 | 250.00 | 00013205181417 | BEATRIZ REGINA FERREIRA MARINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3.281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00035048310497 | EDSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O EVENTO SÃO PEDRO COMO ANTIGAMENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, CONTANDO COM AS ATRAÇÕES OS TRES DO NORDESTE E PAULINHO FORRÓ BOM DEMAIS, NO DIA 16/07/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.303/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/07/2022 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE REGISTRO E MANGUEIRA) DE FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR ASSENTAMENTO PADRE GINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002491 | 15/07/2022 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 05X05 DESTINADOS A FESTAS DAS MÃES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.297/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002492 | 15/07/2022 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DAS MÃES REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002493 | 15/07/2022 | 84840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 84 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS LUXO, 56 DIARIAS SANITARIOS PNE E 280 DIARIAS SANITARIOS STAND PARA ATENDER OS FESTEJOS JUNINOS, SÃO JOÃO 2022, REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/07/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/07/2022 | 2128.14 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A03 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.306/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/07/2022 | 2500.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURASANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/07/2022 | 1134.93 | 00776574001551 | AMERICANAS.COM - B2W COMP DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 UND WEBCAM HD MICROFONE EMBUTIDO 3MP P/CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.334/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002526 | 18/07/2022 | 1628.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 221,320 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QGV4E57, QFK8A52 E RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002527 | 18/07/2022 | 1812.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 276,787 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QGV4E57, QFK8A52 E RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/07/2022 | 1990.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/07/2022 | 6900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/07/2022 | 5511.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/07/2022 | 795.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/07/2022 | 314.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/07/2022 | 1466.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/07/2022 | 21454.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/07/2022 | 3114.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/07/2022 | 103.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/07/2022 | 625.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., NO MÊS DE JUNHO, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/07/2022 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 38, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS E PATRIMÔNIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.304/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002523 | 18/07/2022 | 13234.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.658,513 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOM6754, OFG8457, QFX6154, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.339/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002524 | 18/07/2022 | 6885.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 862,810 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC4I59, OGC8077, NPX2H51 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.333/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002525 | 18/07/2022 | 1069.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 163,297 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RGN4I23 E QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002521 | 18/07/2022 | 684.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002522 | 18/07/2022 | 601.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75,376 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/07/2022 | 127.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002530 | 18/07/2022 | 835.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 113,569 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RGF2G33, RLS7D95, QFV0205 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.326/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002531 | 18/07/2022 | 1138.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 173,822 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RGF2G33, RLS7D95, QFV0205 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.326/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/07/2022 | 7286.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/07/2022 | 335.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/07/2022 | 464.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002518 | 18/07/2022 | 360.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA GOL QSI7C53 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.345/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002519 | 18/07/2022 | 19646.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 335,157 LT DE DIESEL S10 E 2.137,421 LT DIESEL COMUM PARA ATENDER AO PROGRAMA HORAS MÁQUINAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.345/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002520 | 18/07/2022 | 257.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 39,377 LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSI7C53 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.345/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002528 | 18/07/2022 | 323.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.327/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002529 | 18/07/2022 | 330.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50,507 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.328/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/07/2022 | 629.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/07/2022 | 1295.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/07/2022 | 15999.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/07/2022 | 136734.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/07/2022 | 281.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. CDC Nº 7176432 E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002532 | 18/07/2022 | 14998.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 395 LT DE DIESEL COMUM, 1.319,297 LT DIESEL S10 E 203,630 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, QFJ9D92 E QGU4E94 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002533 | 18/07/2022 | 4016.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 LT DE DIESEL COMUM, 310,800 LT DIESEL S10 E 150,944 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, QFJ9D92 E QGU4E94 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.350/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/07/2022 | 3602.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JUNHO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUL./22. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002557 | 19/07/2022 | 8880.61 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REAJUSTAMENTO DA 2ª E 5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE OITO VIAS DESTE MUNICIPIO, RUAS PEREGRINO DE CARVALHO, AIRTON SENA, JOSE ALVES DA CRUZ E OUTRAS, CONFORME CONTRATO Nº00112/2017 E CONTRATO DE REPASSE Nº1003496-99/2013, SICONV Nº782217/2013 MINISTERIO DAS CIDADES. MEMORANDO Nº3.288/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/07/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/07/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002537 | 19/07/2022 | 8206.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.102,960 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS QFX5256, OFD0395, NQD2726, QFX6154 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.352/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002538 | 19/07/2022 | 3618.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 486,356 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFXOI99, OFX0609, OGC4I59 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.351/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/07/2022 | 1950.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUDASA FREI DAMIÃO PARA EQUIPE DE SOM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 21 A 30/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.367/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/07/2022 | 3080.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA EQUIPE DE LED DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 21 A 30/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.369/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/07/2022 | 1430.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA VALQUIRIA SANTOS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DIA 26/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.371/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/07/2022 | 820.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA O CANTOR RUAN LENO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DIA 24/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.372/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/07/2022 | 1760.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA O CANTOR LUKA BASS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DIA 26/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/07/2022 | 1680.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA O CANTOR PEDRINHO PEGAÇÃO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DIA 27/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.375/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/07/2022 | 560.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA O CANTOR RANIERY GOMES QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DIA 26/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.373/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/07/2022 | 2790.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA A CANTORA NAIARA AZEVEDO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DIA 28/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/07/2022 | 1820.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA A CANTORA MARI FERNANDES QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DIA 29/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.381/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/07/2022 | 940.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA O CANTOR CLAUDIANO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DIA 29/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/07/2022 | 140.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA SANDRO MELO DIRETOR DE PALCO DA FESTIVIDADE JUNINA DO MUNICIPIO, DIA 30/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.383/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/07/2022 | 1428.40 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS(BRONZE, OURO E PRATA) E BOLA CAMPO, PARA EVENTO ESPORTIVO, COPA MASTER DE FUTEBOL REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.392/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/07/2022 | 2159.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS(BRONZE E PRATA) PARA O EVENTO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.393/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002555 | 19/07/2022 | 1259.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 171,139 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670 E RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.348/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/07/2022 | 850.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO E CAMARINS DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO QUE ACONTECEU DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONF MEMORANDO Nº3.356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/07/2022 | 206.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/07/2022 | 419.29 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA DA COBLI, DESTINADOS AOS CARROS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE O PERIODO DE 03/05/2022 A 09/05/2022. CONF MEMORANDO Nº3.347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/07/2022 | 1856.90 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA DA COBLI, DESTINADOS AOS CARROS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE O PERIODO DE 10/05/2022 A 09/06/2022. CONF MEMORANDO Nº3.347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/07/2022 | 1856.90 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA DA COBLI, DESTINADOS AOS CARROS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE O PERIODO DE 10/06/2022 A 09/07/2022. CONF MEMORANDO Nº3.347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/07/2022 | 1875.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO INTERNO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ COM CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES, ELABORAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA COM PONTOS DISTINTOS E INDEPENDENTES CONFIGURAÇÃO DE SWITCH GERENCIAVEL E MONTAGEM DE RACK. CONFORME MEMORANDO Nº3.344/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2022 | 279.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.309/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2022 | 1031.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.310/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/07/2022 | 156.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 129 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.308/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002588 | 20/07/2022 | 2731.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SETORES DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.385/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/07/2022 | 1472.19 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, MEMORANDO Nº 3.342/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2022 | 3721.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/07/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., NO MÊS DE MAIO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2022 | 547.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2022 | 1969.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002587 | 20/07/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.386/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2022 | 600.00 | 00010479357404 | ANGELA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SRª ÂNGELA MARIA SILVA SOUZA, RESPONSÁVEL MAIOR PELA CANTORA GOSPEL RIQUELY MORAIS, PARA SE APRESENTAR NA SEMIFINAL DO CONCURSO DE TALENTOS NO ESTADO DE SÃO PAULO DIA 21/07/2022 E CUSTEAR SUAS DESPESAS NO LOCAL. CONFORME MEMORANDO Nº 3.366/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO SENHOR FABIANO BARBOSA NA QUARTA ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2022 - MTB E XCM, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/08/2022, EM TEIXEIRA PB, CONF. MEMORANDO Nº3.323/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002582 | 20/07/2022 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SETORES DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.400/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002591 | 20/07/2022 | 1404.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 117 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.402/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002592 | 20/07/2022 | 3828.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 372 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT E 444 UND AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.401/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002584 | 20/07/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.387/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2022 | 130.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.314/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002581 | 20/07/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.389/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002580 | 20/07/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.404/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.301/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2022 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.302/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002583 | 20/07/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.399/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2022 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.313/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2022 | 41.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.313/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002586 | 20/07/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.390/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002562 | 20/07/2022 | 20000.00 | 40306939000101 | APSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO E SANITARIO), DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.377/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2022 | 364.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 223 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.305/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002589 | 20/07/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.415/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2022 | 131.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 120 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2022 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 120 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002585 | 20/07/2022 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.391/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002579 | 20/07/2022 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, NAS RUAS ORCINE FERNANDES E JOSÉ CLAUDINO. CONFORME MEMORANDO Nº3.378/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002590 | 20/07/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/07/2022 | 790.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PACATUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3.406/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/07/2022 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, PERIODO DE 16/06/2022 A 16/07/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.421/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/07/2022 | 5750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND SINALIZADOR EM BARRA VEICULAR VERMELHO SIRENE E 01 UND KIT ESTROBO DE SINALIZADOR FRONTAL RUBY COM 04 CANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.411/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002631173406 | PAULO ROBERTO ELIAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR PAULO ROBERTO ELIAS DA NOBREGA, PARA CUSTEAR OS GASTOS REFERENTE AO EVENTO 1º SAPÉ OPEN FUTEBOL DE MESA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 31/07/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.405/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002599 | 21/07/2022 | 836.40 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 MESAS PLASTICAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER AO EVENTO FIGTH REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº3.410/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002600 | 21/07/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.434/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/07/2022 | 300.00 | 00012643137485 | ISLANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO Nº 3.408/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/07/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.417/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/07/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.418/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/07/2022 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR PARA NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. MEMORANDO Nº3.413/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/07/2022 | 16736.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/07/2022 | 1220.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DO FARDAMENTO FEMININO DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL INCLUSO(TECIDOS), CONFORME MEMORANDO Nº 3.431/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002606 | 22/07/2022 | 63840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 75 DIARIAS DE TENDAS 05X05 E 130 DIARIAS DE TENDAS 06X06 DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.435/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/07/2022 | 4055.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº3.442/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SECRETARIO MARCONE PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NACIONAL DA UNDIME. CONFORME MEMORANDO Nº3.443/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO DA GERENTE DE CONVENIOS LAIS CAVALCANTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NACIONAL DA UNDIME. CONFORME MEMORANDO Nº3.464/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/07/2022 | 3000.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.426/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002609 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.427/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002610 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.428/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002614 | 22/07/2022 | 4391.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 130 BLOCOS 150X210MM C/100 FLS E 400 UND CARTILHA 150X210MM 4X4 CORES, 2 GRAMPOS, 20 PAG COUCHE 150G, PARA ATENDER A DEMANDA DO SMTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/07/2022 | 280.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUQUE DE FLORES DESTINADO A CANTORA RIQUELY MORAIS QUE REPRESENTOU A CIDADE DE SAPÉ E O ESTADO DA PARAIBA NO CONCURSO GERANDO TALENTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME MEMORANDO Nº3.463/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002613 | 22/07/2022 | 9844.20 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 270 BLOCOS 150X210MM C/100 FLS E 930 UND CARTILHA 150X210MM 4X4 CORES, 2 GRAMPOS, 20 PAG COUCHE 150G, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL. CONF MEMORANDO 3.465/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/07/2022 | 689.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE COLETE EM TECIDO BRIM COM ZIPER E SERIGRAFIA FRENTE COSTA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.480/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/07/2022 | 2300.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 UND CAMISAS COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA E 50 UND CANECA BRANCA C/SUBLIMAÇÃO, MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA MAIO AMARELO REALIZADA PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.483/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002634 | 25/07/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.468/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002637 | 25/07/2022 | 38072.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 RL CABO FLEX 2,5MM, 500 UND BASE P/RELE FOTO ELETRICO, 22 UND GRAMPO AÇO, 03 UND CHAVE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.476/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/07/2022 | 10000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DOUGLAS PEGADOR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DIA 28 DE JUNHO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.469/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/07/2022 | 141.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.460/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/07/2022 | 144.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.461/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/07/2022 | 23976.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 25/07/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR 2021 E 2022 DO VEICULO GOL QSM8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.451/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00035048310497 | EDSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NO DIA 11/06/2022 PARA A REALIZAÇÃO DO X-FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA ZONA DA MATA E VALE DO MAMANGUAPE, REGIONAL ZM. CONFORME MEMORANDO Nº3.452/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002630 | 25/07/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.453/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/07/2022 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE REGISTRO E MANGUEIRA) DE FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.440/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/07/2022 | 280.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS RESPONSAVEIS LEGAIS DAS ESCOLAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº3.472/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/07/2022 | 3056.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, RECIFE/BRASILIA/, PARA MARCONE PESSOA SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARA DA REUNIÃO NACIONAL DA UNDIME, DURANTE O PERIODO DE 15/08 E 20/08/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.490/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/07/2022 | 7605.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/07/2022 | 15522.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/07/2022 | 190.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/07/2022 | 3561.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/07/2022 | 57542.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 25/07/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/07/2022 | 778.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/07/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002632 | 25/07/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.466/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002633 | 25/07/2022 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO E OUTROS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.467/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/07/2022 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.482/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/07/2022 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.484/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/07/2022 | 1661.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 PCT PÃO DE CAIXA, 16,600 KG QUEIJO MUSSARELA, 12,600 KG PRESUNTO E 36 UND REFRIGERANTE, DESTINADOS AO EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO. CONFORME MEMORANDO Nº3.486/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/07/2022 | 2749.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/07/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/07/2022 | 5000.00 | 00004738891456 | EDSOM PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR EDSON PINTO DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRUN CORRIDAS E TRILHAS QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE JULHO DE 2022, NO BAIRRO SÃO SALVADOR NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.454/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/07/2022 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO R586366628, DIA 05/04/2022 DO VEICULO VOYAGE RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.459/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 21/05 A 20/06/2022.CONF MEMORANDO Nº 3.473/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/07/2022 | 3419.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 54,600 KG BOLO, 20 KG CATUPIRY, 20 PCT OLHO DE SOGRA, 1.000 UND PÃO DE QUEIJO E 50 KG PÃO DOCE, FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A SEMANA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 04 A 08/07/2022, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº3.488/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/07/2022 | 540.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 KG BOLO, 7,8 KG CATUPIRY E 7,8 PCT OLHO DE SOGRA, FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AO EVENTO PROERD PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO NO DIA 21/07/2022, CONFORME MEMORANDO Nº3.492/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/07/2022 | 756.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 UND REFRIGERANTE, 09 PCT BISCOITO E 30 KG BOLO DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DAS LIGAS CAMPONESAS REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002655 | 26/07/2022 | 49950.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO 135.000 UND COPIAS DIVERSAS TAMANHO 310X210MM, 4X4 COR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002656 | 26/07/2022 | 43500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO 150.000 UND COPIAS DIVERSAS TAMANHO 310X210MM, 1X1 COR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº3.501/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/07/2022 | 1586.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 122 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2022, DIA 22/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.506/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/07/2022 | 2743.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 211 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO EMONTAGEM DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2022, DIA 23/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/07/2022 | 2522.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 194 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO EMONTAGEM DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2022, DIA 24/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.507/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/07/2022 | 2522.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 194 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO EMONTAGEM DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2022, DIA 25/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.509/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/07/2022 | 2210.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO EMONTAGEM DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2022, DIA 26/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.510/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/07/2022 | 2275.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO EMONTAGEM DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2022, DIA 27/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.511/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/07/2022 | 2821.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO EMONTAGEM DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2022, DIA 28/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/07/2022 | 2730.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO EMONTAGEM DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2022, DIA 29/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.513/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/07/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2022 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/07/2022 | 500.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DISPONIBILIZADOS NO DIA 30/06/2022 DURANTE O RECEBIMENTO DO GOVERNADOR DO ESTADO JOÃO AZEVEDO E SEUS DEPUTADOS, NA PRAÇA DR JOÃO URSULO. CONF MEMORANDO Nº3.487/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/07/2022 | 308.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 UND DE SALGADOS DIVERSOS, 04 KG BOLO, 03 PCT BISCOITO E 01 KG ROCAMBOLE PARA ATENDER A POSSE DO NOVO AUDITOR DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DIA 15/07/2022. CONF MEMORANDO Nº3.503 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/07/2022 | 1900.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DAS LINHAS DE MADEIRA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.485/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/07/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2022 | 703.50 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA QUE AUXILIARAM NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES, PADRE GINO, INHAUÁ E RAINHA DOS ANJOS ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME MEMORANDO Nº 3.496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.527/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2022 | 1000.00 | 09286188000150 | NADJA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DO NUMERO PB0001987 NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC8077-PB PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.528/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/07/2022 | 1180.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, PINTURA E CONSERTO REALIZADO NO FREEZER QUE FICA NO DEPOSITO QUE ARMAZENA ALIMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.532/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/07/2022 | 3800.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 40 METROS DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO E PRATELEIRA NO DEPOSITO DE ALIMENTOS LOCALIZADO RUA JUSCELINO KUBITSCHECK A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.517/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/07/2022 | 3895.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 41 METROS DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO NO DEPOSITO DE ALIMENTOS LOCALIZADO RUA JUSCELINO KUBITSCHECK A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.518/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.515/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2022 | 1170.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, PINTURA E CONSERTO REALIZADO NO FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARAU. CONFORME MEMORANDO Nº 3.530/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002679 | 27/07/2022 | 65000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ADUILIO MENDES NO DIA 29/06/2022 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0002680 | 27/07/2022 | 60000.00 | 42530257000103 | LCS DA SILVA EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PEDR?INHO PEGAÇÃO, NO DIA 27/06/2022 EM PRAÇA PUBLICA, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.494/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.520/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2022 | 30582.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A ENTRADA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PARCELA 01/240, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2022, Nº DO DOC. 07.17.22200.4324516-4, PGFN- SISPAR: 006681777, NO DIA 27/07/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/07/2022 | 16632.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PARCELA 01/240, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2022, Nº DO DOC. 07.17.22200.4324516-4, PGFN-SISPAR: 006681777, NO DIA 27/07/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/07/2022 | 140069.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 1/240, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2022 | 14206.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 1/240, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2022 | 4782.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 1/240, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2022 | 3149.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 1/240, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002670 | 27/07/2022 | 10677.98 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.505/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.519/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2022 | 149026.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2022 | 56067.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/07/2022 | 28894.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/07/2022 | 51788.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/07/2022 | 41364.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002761 | 28/07/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL QFK8A52 E UM MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.536/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/07/2022 | 1619.10 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9KBTUS DESTINADOS A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº3.542/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/07/2022 | 76031.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/07/2022 | 4350.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/07/2022 | 16780.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2022 | 8484.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/07/2022 | 71.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/07/2022 | 5095.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/07/2022 | 108.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/07/2022 | 121.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/07/2022 | 461.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00009252145400 | ELIDA ROSEANE OLIVEIRA FALCAO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIDA ROSEANE OLIVEIRA FALCAO COUTINHO, PROCESSO Nº0800673-14.2022.8.15.0351, AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.215/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00003878025416 | JOVANILDA MENEZES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL, EM FAVOR DE JOVANILDA MENEZES FERNANDES, PROCESSO Nº0800451-46.2022.8.15.0351, AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME MEMORANDO Nº3.227/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/07/2022 | 34349.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2022 | 20992.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2022 | 3426.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2022 | 1683440.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2022 | 95877.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2022 | 46243.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2022 | 242135.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2022 | 186531.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2022 | 194904.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2022 | 299168.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/07/2022 | 48004.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2022 | 15863.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2022 | 144290.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2022 | 124868.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2022 | 1285.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2022 | 3436.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002754 | 28/07/2022 | 1683.70 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 88KG DE AÇUCAR, 88KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 35UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 55UND BISCOITO SEM RECHEIO 400G, 08UND COLORIFICO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.558/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002755 | 28/07/2022 | 924.36 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50KG DE AÇUCAR, 50KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 19UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 20UND BISCOITO SEM RECHEIO 400G, 08UND COLORIFICO, 14UND EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.556/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/07/2022 | 570.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DISPLAY MTCO E 01 AGULHA DE VELOCIDADE, DESTINADOS A RENOVAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD3435, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/07/2022 | 535.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD3435, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.565/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/07/2022 | 1693.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 950 UND MARMITEX N102, 1.050 UND HAMBURGUEIRA H2, 09 UND CHOCOLATE SERENATA DO AMOR PCT, 06 UND TORTUGUITA CHOC 24X180G E OUTROS, PARA ATENDER A ATIVIDADES E REUNIÕES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.577/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002770 | 28/07/2022 | 146150.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.700 KG AÇUCAR, 1.942 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 1.700 UND BISC TIPO MAISENA, 1.700 UND BISC DOCE S/RECHEIO 400G, 700 UND COLORIFICO 100G, 700 UND EXTRATO DE TOMATE 320G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 3.539/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002771 | 28/07/2022 | 192932.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.500 KG AÇUCAR, 1.900 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 2.400 UND BISC TIPO MAISENA, 2.400 UND BISC DOCE S/RECHEIO 400G, 800 UND COLORIFICO 100G, 800 UND EXTRATO DE TOMATE 320G, 1.700 PCT LEITE EM PÓ 200G, 900 PCT MARGARINA 500G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 3.541/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/07/2022 | 24907.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/07/2022 | 25756.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/07/2022 | 76753.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/07/2022 | 54162.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2022 | 21704.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2022 | 1712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/07/2022 | 71.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002764 | 28/07/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL QFJ9D92 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.562/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/07/2022 | 800.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 LAVAGENS GERAIS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.557/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/07/2022 | 54795.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/07/2022 | 23150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2022 | 2974.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2022 | 222.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DA PLACA RLS7E45 PERTENCENTE A MOTOCICLETA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ - SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.552/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002763 | 28/07/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/07/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2022 | 10760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/07/2022 | 4213.55 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV SAMSUNG 65 UHD 4K, DESTINADO A SALA DE REUNIÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.545/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002760 | 28/07/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FRONTIER RLR 1E74, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/07/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/07/2022 | 3312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/07/2022 | 25008.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/07/2022 | 23684.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2022 | 20173.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002765 | 28/07/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.567/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/07/2022 | 4176.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/07/2022 | 8630.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2022 | 12100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/07/2022 | 17086.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/07/2022 | 14600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/07/2022 | 2664.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/07/2022 | 10200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/07/2022 | 4189.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2022 | 8524.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2022 | 7062.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2022 | 3636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002762 | 28/07/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.550/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002768 | 28/07/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMAENTO DE CRISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.561/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/07/2022 | 245.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ6E72, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.553/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/07/2022 | 21060.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2022 | 1310.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2022 | 180.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROCON DESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO "PRIMEIRO MUTIRÃO DA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE SAPÉ", QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE-CCS, CONFORME MEMORANDO Nº 3.566/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3.534/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.535/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.537/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00035048310497 | EDSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NO DIA 11/06/2022 PARA A REALIZAÇÃO DO X-FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA ZONA DA MATA E VALE DO MAMANGUAPE, REGIONAL ZM. CONFORME MEMORANDO Nº3.452/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2022 | 2465.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.597/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2022 | 1050.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2022 | 5056.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.591/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2022 | 5810.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.593/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2022 | 3610.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.595/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2022 | 10173.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 35 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2022 | 53269.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 181 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2022 | 41248.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 77 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2022 | 3489.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2022 | 31743.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 115 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2022 | 27470.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 76 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2022 | 1272.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2022 | 767913.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 299 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2022 | 42643.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2022 | 85098.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 75 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2022 | 133111.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 181 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2022 | 22243.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2022 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2022 | 121.44 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº3.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002780 | 29/07/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: ARRECADAÇÃO, GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.571/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2022 | 11831.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 4ª COTA DO FPM DO DIA 29/07/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2022 | 338.92 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/07/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 29/07/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2022 | 38221.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/07/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2022 | 6110.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/07/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2022 | 1987.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 92ª PARCELA (92/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/07/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2022 | 101.80 | 00009058884481 | LUANA ALVES MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO A SRª LUANA ALVES MOREIRA MARQUES, RELATIVO AO PAGAMENTO DO ISS INDEVIDO DA NOTA FISCAL Nº 784 (CANCELADA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, PROTOCOLO Nº 1.555/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002778 | 29/07/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.568/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002779 | 29/07/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: GESTÃO DE FROTA, PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMÔNNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.569/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002781 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.573/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002787 | 29/07/2022 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SETORES DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.385/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2022 | 94624.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 224 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2022 | 129828.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 153 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002817 | 01/08/2022 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE QGV4E57 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.612/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002813 | 01/08/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00010672768402 | JAILSON DE ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O SR. JAILSON DE ARAUJO, REPRESENTANTE DO GRUPO CULTURAL CASACA DE COURO, COMPOSTO POR SEIS PESSOAS, QUE FIZERAM UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TEATRO, NA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS,NO DIA 19/04/2022 NA PRAÇA JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº3.603/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002815 | 01/08/2022 | 3785.97 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS VOYAGE RGN4I23 E SAVEIRO QGS5J15 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2022 | 970.00 | 00004279539448 | LEONILDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO TOREI E TORO, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, SHOW COM DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NA ILHA DO FORRO, NO DIA 29/06/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.623/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002820 | 01/08/2022 | 9750.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 20 DIAS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00031/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.619/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002821 | 01/08/2022 | 7647.50 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE 20 DIAS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00032/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.618/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002812 | 01/08/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.609/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002814 | 01/08/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO RGF2G33 DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.614/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002816 | 01/08/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO QGU4E94 DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.641/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2022 | 1800.00 | 00033898537404 | SEVERINO PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRES CARRADAS DE AREIA DE SÃO MIGUEL DE TAIPU A SAPÉ, UTILIZANDO O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KFJ0121, A FIM DE ATENDER A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.598/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002825 | 02/08/2022 | 123628.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.640/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002833 | 02/08/2022 | 13424.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 334,442 LT DE GASOLINA COMUM, 810,752 LT DIESEL S10 E 600 LT DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QGU4E94, QFJ9D92, RETRO, TRATOR E PATROL A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.652/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002832 | 02/08/2022 | 1508.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 230,259 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA RGF2G33, QFX0065, QFV0205, RLS7D95 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.654/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00009615721409 | EDUARDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA REALIZADO NA SALA DE REUNIÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.643/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002835 | 02/08/2022 | 1648.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 206,598 LT DE DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR1E74, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.646/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2022 | 2042.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 UND DE SALGADOS DIVERSOS, 37,8 KG BOLO, 20 PCT OLHO DE SOGRA E 20 KG CATUPIRY PARA ATENDER AO EVENTO PRIMEIRO MUTIRAO DA RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS DE SAPÉ, QUE ACONTECE DE 01 A 04/08/2022 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº3.648/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002827 | 02/08/2022 | 3962.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 285,591 LT DIESEL COMUM, 140,804 LT GASOLINA COMUM E 96,847 LT DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A CARGO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.663/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002831 | 02/08/2022 | 620.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 94,708 LTDE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.659/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, GRAFICOS E CIDADE CENOGRAFICA FEITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, SAO JOAO 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.629/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/08/2022 | 4800.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND CHAPA RESIN PINUS WBP PLASTIF 1,10X20X13MM, MATERIAL DESTINADO ACONSTRUÇÃO DA CIDADE CENOGRAFICA DOS FESTEJOS JUNINOS, SAO JOAO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.668/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002828 | 02/08/2022 | 2969.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 453,300 LT GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QGS5J15, RGN4I23, QSM8670 E OFA0758 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.661/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002829 | 02/08/2022 | 11009.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.379,586 LT DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PLACAS MOD7215, OGC4I59, NPX2H51, OFX0G09, OFX0I99 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.660/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002830 | 02/08/2022 | 28977.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.631,314 LT DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PLACAS QFX6154, MOM6754, MNG9186, QFX5256, OFG0395 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.658/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2022 | 1327.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS RESPONSAVEIS LEGAIS DAS ESCOLAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº3.644/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/08/2022 | 1320.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFD0395, MOM6754, NQD2726, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.662/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/08/2022 | 1230.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS QFX5256, NPX2H51, OFX0G09, OFX0199 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.664/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/08/2022 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.665/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2022 | 1250.00 | 00009615721409 | EDUARDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA REALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.642/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002834 | 02/08/2022 | 2996.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 457,526 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR6B15, QGV4E57 E QFK8A52 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002838 | 02/08/2022 | 11906.26 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 UND VASSOURA, 25 PCT PAPEL HIGIENICO C/16, 50 PCT LUVAS, 65 PCT SACO LIXO, 180 PCT SABAO EM PO 500G, 10 UND BALDE 21L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.649/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/08/2022 | 5520.00 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND ESTANTES DE MADEIRA COM PREDOMINANCIA DE METAL E 10 UND CADEIRA GIRATORIA PARA SETORES DIVERSOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.677/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/08/2022 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO Nº 3.684/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/08/2022 | 3580.00 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND CADEIRAS E 04 UND BIRO COM GAVETA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.676/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/08/2022 | 124868.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002843 | 03/08/2022 | 67877.95 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.674/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002847 | 03/08/2022 | 28077.85 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - ASPER, UNIESP, UFPB E FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.671/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/08/2022 | 450.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DO EVENTO SEMANA DAS LIGAS CAMPONESAS REALIZADO NO DIA 25/07/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.673/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/08/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.675/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/08/2022 | 1320.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFG8457, OFX0199, RLZ2E24 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.685/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/08/2022 | 950.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR E VENTILADOR DA ESC. MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO E CONSERTO E LIMPEZA NO BEBEDOURO DA ESC. BOA VISTA. CONFORME MEMORANDO Nº 3.689/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/08/2022 | 1070.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO, JULIA FIGUEIREDO, SEVERINO ALVES BARBOSA E SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME MEMORANDO Nº3.701/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/08/2022 | 4189.24 | 07774265000196 | R & M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MANHATTAN PLAZA HOTEL - BSB, DESTINADOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAPÉ MARCONE PESSOA E LAIS CAVALCANTE GERENTE DE CONVENIOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME. CONFORME MEMORANDO Nº3.697/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/08/2022 | 1020.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 CX DE GIRANDOLA 1080 TIROS E 12 CX FOGOS DE ARTIFICIO - FOGUETE DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2022, DIA 06/05/2022 NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONF MEMORANDO Nº3.708/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/08/2022 | 314.30 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 DZ DE FOGUETES E 01 CX GIRANDOLAS 468 TIROS DESTINADOS AO EVENTO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO QUE ACONTECEU NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022, NA PRAÇA DR JOÃO URSULO. CONF MEMORANDO Nº3.710/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2022 | 1500.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 CX GIRANDOLAS 1080 TIROS DESTINADOS A ABERTURA DO SAO JOÃO DE SAPÉ, DIA 23/06/2022, NA PRAÇA DR JOÃO URSULO. CONF MEMORANDO Nº3.711/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/08/2022 | 525.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.670/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/08/2022 | 1370.00 | 00010702049433 | MARIA FERNANDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM 01 BOMBA SUBMERSA DE 0,5 CV QUE ATENDE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MARAU E 01 BOMBA SUBMERSA 1.0 CV DO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.656/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/08/2022 | 1200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS COM 02 RECARGAS DE GÁS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.679/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/08/2022 | 415.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.681/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº3.699/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/08/2022 | 2720.00 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DE COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI, PELAS AVARIAS APRESENTADAS NO DIA 30/07/2022, NO VEICULO SAVEIRO QGU4E94 LOCADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº00069/2019 CPL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002867 | 04/08/2022 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.695/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/08/2022 | 121.44 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº3.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/08/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DO DIA 27/07/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/08/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DO DIA 28/07/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0002872 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.666/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 38, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMÔNIOS A CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.533/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/08/2022 | 63.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS(2º PREDIO) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/08/2022 | 156.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/08/2022 | 500.00 | 00035048310497 | EDSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE DIAS 09, 17 E 23 DE JULHO DE 2022 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SAPÉ FIGHT. CONFORME MEMORANDO Nº3.645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002882 | 04/08/2022 | 3980.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO TURNO DA TARDE, PERIODO DE 20 DIAS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00033/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.731/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002883 | 04/08/2022 | 6699.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA TRAFEGAR NA ROTA SAPÉ A GUARABIRA - IFPB E UEPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DIAS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00030/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.724/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/08/2022 | 2715.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, DO EVENTO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2022, DIA 23/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.720/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/08/2022 | 2715.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, DO EVENTO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2022, DIA 24/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.719/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/08/2022 | 2715.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, DO EVENTO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2022, DIA 25/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.718/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/08/2022 | 2715.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, DO EVENTO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2022, DIA 26/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.717/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/08/2022 | 2715.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, DO EVENTO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2022, DIA 27/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.714/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/08/2022 | 2715.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, DO EVENTO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2022, DIA 28/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.715/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/08/2022 | 2715.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, DO EVENTO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2022, DIA 29/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.716/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/08/2022 | 1950.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 65 CAMISAS PP COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS QUE ACONTECEU DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.734/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/08/2022 | 139.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.728/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/08/2022 | 72.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.728/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002866 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.690/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/08/2022 | 39.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.729/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.730/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.730/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2022 | 83.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.730/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.729/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/08/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.732/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.732/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/08/2022 | 159.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO 268, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.732/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/08/2022 | 490.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS VOYAGE QGV4E57, GOL 8A52 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIOD DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00002423965427 | TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA TACIANA DE ARAUJO, ORGANIZADORA DO 1º TORNEIO DE BEACH TÊNIS, REALIZADO ENTRE 6 E 7 DE AGOSTO DE 2022, NA ARENA SSCLUB NO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONF MEMORANDO Nº3.703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/08/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE A JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.742/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2022 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) REFERENTE A COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO VETERANO NO CAMPO TADEUZÃO, DIA 04/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.746/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/08/2022 | 240.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) REFERENTE A COBERTURA DA RECEPÇÃO DA CANTORA GOSPEL RIQUELY NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, DIA 27/07/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.737/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/08/2022 | 2000.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA MESA 4.40 MT DE COMPRIMENTO, 110 CM DE LARGURA E 75 CM DE ALTURA EM MDF PRETO TRAMA, DESTINADO A SALA DE REUNIÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONF MEMORANDO Nº3.736/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002895 | 08/08/2022 | 552824.13 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, BM 38º, PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/08/2022 | 480.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) REFERENTE A ENTREGA DA MOTONIVELADORA NO DIA 29/05/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.751/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/08/2022 | 500.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA BOMBA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3.741/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002910 | 09/08/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.798/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/08/2022 | 13251.32 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, TRAJETO JPA/TEREZINA/JPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA CRIANÇA DAVID DE PAIVA ALVES, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL TIPO TRETAPARESIA MISTA ESPATICO DISTONICOQUE SERA SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO MARCOS TERESINA - PIAUI, PERIODO DE 30/07 A 03/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.760/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/08/2022 | 720.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 HORAS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) REFERENTE A COBERTURA DA FINAL DO EVENTO DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA, QUE OCORREU NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, DIAS 14 E 15/04/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.746/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/08/2022 | 234.27 | 09339936000116 | NETSHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAPACETES INFANTIS PARA O PROJETO TRANSITO NA PRAÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO NA ESCOLA REALIZADO PELO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DESTA SUPERITENDENCIA. CONF MEMORANDO Nº3.749/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/08/2022 | 1900.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DAS LINHAS DE MADEIRA DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.752/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 03/08/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002905 | 09/08/2022 | 19742.32 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 96 UND ÁGUA SANITARIA 1LT, 60 UND ALCOOL GEL 70, 24 UND LUSTRA MOVEIS, 40 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 72 UND DESODORIZADOR AEROSOL E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.767/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002906 | 09/08/2022 | 14252.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND CREME P/PENTEAR INFANTIL, 120 UND SHAMPOO INFANTIL, 50 UND FRALDAS DESC G C/6, 50 UND FRALDAS DESC XG C/6, 120 UND COLONIA INFANTIL E 120 UND CONDICIONADOR INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS E CRECHES DO MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.769/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/08/2022 | 1200.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA GELADEIRA, MICROONDAS E FREEZER PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVENCIA. CONFORME MEMORANDO Nº 3.761/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002915 | 10/08/2022 | 25609.90 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 60 UND ADAPTADOR TAMANHOS DIVERSOS, 20 UND BUCHAS RED SOLD DIVERSAS, 20 UND JOELHO 90 AGUA ROSC, 10 UND TE ESGOTO 100MM, 05 UND TORNEIRA BOIA 1/2, 20 PC ASSENTO PLAST. BRANCO ASTRA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.797/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2022 | 2900.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DIPONIBILIZANDO 70MB AS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CRECHE HELENA PESSOA, MINERVINO MIRANDA, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS E OUTRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.794/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2022 | 892.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - GARAGEM DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA NA AV. GETULIO VARGAS, 260 CENTRO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.802/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002917 | 10/08/2022 | 2370.64 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 KG ACUCAR CRISTAL 1KG, 100 UND BISC DOCE S/ RECHEIO MAISENA, 80 UND BISC DOCE S/RECHEIO MARIA, 102 UND FLOCOS DE MILHO 500G, 70 UND LEITE EM PO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002918 | 10/08/2022 | 3940.63 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 KG ACUCAR CRISTAL 1KG, 120 UND BISC DOCE S/ RECHEIO MAISENA, 120 UND BISC DOCE S/RECHEIO MARIA, 150 UND FLOCOS DE MILHO 500G, 130 UND LEITE EM PO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2022 | 27833.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/08/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2022 | 103.00 | 00006826626403 | SINDIO FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE BISNETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ ANO 2021 LANÇADA INDEVIDAMENTE. A EMPRESA REQUERENTE É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ATÉ A DATA 31/12/2021 ERA ISENTA DE TFE. CONF PROTOCOLO Nº1.684/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/08/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2022 | 8818.00 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND CADEIRAS DE ESCRITORIO ESTEIRINHA DESTINADAS A SALA DE REUNIÃO E GABINETE DO PREFEITO LOCALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.773/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/08/2022 | 285.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SMTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.779/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/08/2022 | 2193.01 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR INTEL CORE I7 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTRANS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.776/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/08/2022 | 36.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.783/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/08/2022 | 50.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL (SALA 211) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.786/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/08/2022 | 1201.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPEJOS DE EFLUENTES DE ESGOTOS SANITÁRIOS DOMÉSTICOS (FOSSAS) NA ETE(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº3.800/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002924 | 11/08/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.804/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/08/2022 | 1260.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND CADEIRAS S/BRAÇO DUO BISTRO BRANCA, DESTINADOS AO SETOR DE RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.806/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/08/2022 | 900.00 | 00012658560443 | JESSICA COUTINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A SRª JESSICA COUTINHO BATISTA PARA CUSTEAR DESPESAS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIÁ JUNINO" DO GRUPO DE ORAÇÕES JESSUS RESSUSCITADO, QUE ACONTECEU NO DIA 31 DE JULHO DE 2022, NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.617/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00008881495490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO A SRa MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES, PARA CUSTEAR DESPESAS NO EVENTO "SÃO JOÃO PEDRO" DA COMUNIDADE MENINO JESUS, QUE ACONTECEU NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2022, NA RUA JANUÁRIO GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.622/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00009263220441 | LEONARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR LEONARDO SOUZA DA SILVA RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DE SANTANA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUE ACONTECEU NO DIA 30/07/2022. CONF MEMORANDO Nº3.807 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/08/2022 | 5054.10 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND CHAPEU DE PALHA SORTIDOS, 32 UND CHAPEU DE PALHA, 790 UND BANDEIROLA JUNINA G E 11 UND CHAPEU PALHA PINTADO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.810/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/08/2022 | 1944.00 | 00009995136481 | LAÍS RODRIGUES CAVALCANTE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL CONCEDIDA A SRª LAIS RODRIGUES, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR(A) P1, FACE A SEU DESLOCAMENTE A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME, DURANTE O PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.707/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/08/2022 | 3888.00 | 00007357422437 | MARCONE PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL CONCEDIDA AO SR MARCONE PESSOA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FACE O SEU DESLOCAMENTE A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME, NO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.705/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002935 | 12/08/2022 | 16894.52 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃE TARDE, PERIODO DE JULHO DE 2022, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E98. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.831/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220468599 REFERENTE AO PROJETO DA PRAÇA DO BAIRRO PLANALTO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº 3.833/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220468608 REFERENTE O PROJETO DA REURBANIZAÇÃO DA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.834/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002949 | 15/08/2022 | 99255.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 3.300 UND LAMPADA ULTRA LED 30W E 2.000 UND LAMPADA ULTRA LED 40W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.876/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002950 | 15/08/2022 | 64997.26 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 UND TRINCHA 2 ATLAS, 80 UND CHAPA FIBROTEX 2,44X0,50 4MM, 30 UND ADAPT SOLD 32X1, 10 UND CAP SOLD 20MM, 05 UND JOELHO 45 ESG, 05 UND LUVA ESG 100MM, 30 BD MASSA ACRILICA BD 18L E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.865/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/08/2022 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL (SALA 205), MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. MEMORANDO Nº 3.824/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/08/2022 | 287.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. MEMORANDO Nº 3.815/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/08/2022 | 102.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL (SALA 120), MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O PROCON DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. MEMORANDO Nº 3.822/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002948 | 15/08/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (120 e 216), EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.853/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002936 | 15/08/2022 | 30000.00 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.830/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002937 | 15/08/2022 | 9007.44 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.830/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/08/2022 | 1053.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO "SAPÉ FIGTH", REALIZADO NOS DIAS 09,16 E 23 DE JULHO DE 2022, NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.843/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/08/2022 | 4635.20 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº3.856/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/08/2022 | 2460.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA EM FOTOS E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DO EVENTO SAPÉ FIGHT, REALIZADO NOS DIAS 09, 17 E 23 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.829/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/08/2022 | 172.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL (SALA 129), MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A O ARQUIVO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.818/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/08/2022 | 336.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL (SALA 130), MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O SETOR DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.819/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/08/2022 | 236.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL (SALA 302), MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O SETOR DE RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. MEMORANDO Nº 3.820/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/08/2022 | 360.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PÚBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. MEMORANDO Nº 3.826/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/08/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, 268, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.828/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/08/2022 | 1440.84 | 00051893606449 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A SRª MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA, PELO MOTIVO DE TER EFETUADO PAGAMENTO DE BOLETO DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU DE LOTE INDEVIDO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1814/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002959 | 16/08/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS(132,133 E 134) NO EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.854/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002958 | 16/08/2022 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS NO EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR(213), JUNTA MEDICA(124), ARQUIVO ADMINISTRATIVO(225,226,215,129,130), CPL(220 E 218) E RH(301,302 E 303) JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.852/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002960 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº 3.864/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002961 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, 268, REF. AO PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 3.863/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/08/2022 | 1600.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.872/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/08/2022 | 560.50 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 SSD NEOLOGIC 120 GB PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONF MEMORANDO Nº3.875/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/08/2022 | 819.00 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO QUE SERVIU DE CAMARIM PARA COFFE BREACK DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2022 QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº3.846/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/08/2022 | 4500.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR. LUCIANO BRITO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2022. CONF MEMORANDO Nº3.839/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/08/2022 | 4200.00 | 00008881495490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARTE DO APOIO FINANCEIRO A SRa MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES, PARA CUSTEAR DESPESAS NO EVENTO "SÃO JOÃO PEDRO" DA COMUNIDADE MENINO JESUS QUE ACONTECEU NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2022, NA RUA JANUÁRIO GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.817/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/08/2022 | 2500.00 | 00007844705450 | KLIFFITON DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR KLIFFITON DIAS, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DA COMUNIDADE DE RENASCENÇA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº3.874/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/08/2022 | 550.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0J99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.884/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/08/2022 | 2100.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ELETROVENTILADORES INDUSTRIAIS, 01 RECARGA DE GAS E 01 VALVULA DE EXPANSÃO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.887/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/08/2022 | 1080.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GELADEIRA E RESTAURAÇÃO E PINTURA REALIZADOS NO ARMARIO DE AÇO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE EM RENASCENÇA. CONFORME MEMORANDO Nº 3.890/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/08/2022 | 380.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR E GELAGUA PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº 3.891/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002956 | 16/08/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS (223,224 E 230), EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.859/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002957 | 16/08/2022 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA (205), EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.861/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002955 | 16/08/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (209 E 211), EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.858/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/08/2022 | 2060.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLÁSTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESPATULA REVESTIDA COM FELTRO, 01 SQUEEGEE JOKER E OUTROS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.873/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/08/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/08/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002953 | 16/08/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (217 E 219), EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.862/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/08/2022 | 111.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO EDIF. MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.825/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002978 | 17/08/2022 | 1691.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 215,513 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR1E74, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.900/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002980 | 17/08/2022 | 2337.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 412,284 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFJ9D72, QFX0065, RLS7D95 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.902/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002984 | 17/08/2022 | 901.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 158,984 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.909/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002983 | 17/08/2022 | 23772.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 98,172 LT DE GASOLINA COMUM E 2.999,485 LT DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSI7C53 E TRATORES QUE EXECUTAM O PROGRAMA HORAS MÁQUINAS A CARGO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.910/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002981 | 17/08/2022 | 10337.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 420 LT DIESEL COMUM, 812,084 LT DIESEL S10 E 125,600 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RETRO/PATROL E QFJ9D92 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.912/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/08/2022 | 90.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002985 | 17/08/2022 | 43408.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 101,444 LT DE DIESEL COMUM E 5.429,729 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MNG9186, QFX5256, NQD2726, MOU2903, QFX5164, OFD0395 E OUTROS PERTENCENTESA FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.915/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002986 | 17/08/2022 | 11411.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.453,745 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OFXOI99, QSJ4J77, NPX2H51, OGC8077 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.916/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002987 | 17/08/2022 | 2035.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 358,922 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, RGN4I23 E QGS5J15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.918/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/08/2022 | 275.00 | 00012079854496 | CHARLES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO FINAL DA COPA MASTER DE FUTEBOL, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, NO ESTADIO O TADEUZÃO. CONF MEMORANDO Nº3.883/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/08/2022 | 730.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº3.914/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002979 | 17/08/2022 | 2999.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 528,992 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLR6B15, QFK8A52,QGV4E57 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.899/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/08/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.901/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/08/2022 | 1657.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE JULHO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/08/2022 | 41756.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/08/2022 | 559.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC.. CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/08/2022 | 656.28 | 00004182892470 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR A SRª MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A BOLETO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE. CONFORME PROTOCOLO Nº1.725/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/08/2022 | 155.92 | 00004257191465 | HUGO ERMANO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA DE IPTU INDEVIDA, ACORDO EFETUADO NO EXERCÍCIO 2020 INCORRETO, SENDO QUE O CORRETO SERIA 2022, CONFORME PROTOCOLO Nº 1.538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/08/2022 | 1547.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 182 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.911/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/08/2022 | 231.76 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.917/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/08/2022 | 4037.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 475 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME MEMORANDO Nº3.925/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/08/2022 | 2460.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 205 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME MEMORANDO Nº3.924/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/08/2022 | 2089.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 195 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT E 288 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME MEMORANDO Nº3.923/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/08/2022 | 2100.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND BALANÇA BALMAK BK-50 INOX QUE SERÁ UTILIZADA PARA PESAGEM DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº3.834/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Transporte | Transporte Rodoviário | CIDADE VIVA | MELHORAR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/08/2022 | 800.00 | 00004688598459 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.920/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220470327 REFERENTE O PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E CONTROLE DO PANICO DO EVENTO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/08/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.932/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2022 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, PERIODO DE 16/07/2022 A 16/08/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.959/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2022 | 735.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR WIFI 00433, 01 REFIL DE TINTA EPSON PRETO 70ML, 01 CABO HDMI E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONF. MEMORANDO Nº3.939/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/08/2022 | 190.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E AJUSTE DE BULK DA IMPRESSORA EPSON L396 DO SETOR DE TI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONF. MEMORANDO Nº3.939/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/08/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2022 | 1265.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/08/2022 | 3628.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/08/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/08/2022 | 1.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/08/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003036 | 22/08/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PEERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.965/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/08/2022 | 1997.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURASANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/08/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.944/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/08/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.943/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003048 | 22/08/2022 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.964/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/08/2022 | 1042.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/08/2022 | 16093.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/08/2022 | 3485.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/08/2022 | 108.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/08/2022 | 541.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/08/2022 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A FESTA JUNINA DE SÃO PEDRO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. CDC: 7183480, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0003026 | 22/08/2022 | 80000.00 | 08648622000132 | CRIATIVE MUSIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA GOSPEL BRUNA KARLA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, PARA COMEMORAR O DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 90 MINUTOS. CONFORME MEMORANDO Nº3.950/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00072609800444 | MARCOS F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTSAL, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2022, NO GINÁSIO DE ESPORTES DA CIDADE CRISTÃ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.991/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003034 | 22/08/2022 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.956/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/08/2022 | 2450.33 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 UND EVA GLITER 400/60, 03 UND PLUMA PENDAO CANABRAVA, 110 UND H. ROSA BOTÃO C/EMBALAGEM AVELUDADO VERMELHO, 02 ESPATULA, 12 UND FITA, 100 UND BAMBOLE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022 QUE ACONTECEU NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.984/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2022 | 3741.14 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS: SALGADOS, SANDUICHES, FRIOS, FRUTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E OUTROS PARA ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS PRINCIPAIS E OS DA TERRA, ASSIM COMO A ILHA DO FORRÓ E PESSOAL DO APOIO NO EVENTO SÃO JOÃO 2022, DIA 23/06/2022, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.976/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/08/2022 | 4441.14 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS: SALGADOS, SANDUICHES, FRIOS, FRUTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E OUTROS PARA ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS PRINCIPAIS E OS DA TERRA, ASSIM COMO A ILHA DO FORRÓ E PESSOAL DO APOIO NO EVENTO SÃO JOÃO 2022, DIA 24/06/2022, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/08/2022 | 4441.14 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS: SALGADOS, SANDUICHES, FRIOS, FRUTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E OUTROS PARA ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS PRINCIPAIS E OS DA TERRA, ASSIM COMO A ILHA DO FORRÓ E PESSOAL DO APOIO NO EVENTO SÃO JOÃO 2022, DIA 25/06/2022, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.978/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/08/2022 | 4241.14 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS: SALGADOS, SANDUICHES, FRIOS, FRUTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E OUTROS PARA ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS PRINCIPAIS E OS DA TERRA, ASSIM COMO A ILHA DO FORRÓ E PESSOAL DO APOIO NO EVENTO SÃO JOÃO 2022, DIA 26/06/2022, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.979/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/08/2022 | 3541.14 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS: SALGADOS, SANDUICHES, FRIOS, FRUTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E OUTROS PARA ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS PRINCIPAIS E OS DA TERRA, ASSIM COMO A ILHA DO FORRÓ E PESSOAL DO APOIO NO EVENTO SÃO JOÃO 2022, DIA 27/06/2022, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.980/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/08/2022 | 4241.14 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS: SALGADOS, SANDUICHES, FRIOS, FRUTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E OUTROS PARA ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS PRINCIPAIS E OS DA TERRA, ASSIM COMO A ILHA DO FORRÓ E PESSOAL DO APOIO NO EVENTO SÃO JOÃO 2022, DIA 28/06/2022, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.981/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/08/2022 | 4741.14 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS: SALGADOS, SANDUICHES, FRIOS, FRUTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E OUTROS PARA ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS PRINCIPAIS E OS DA TERRA, ASSIM COMO A ILHA DO FORRÓ E PESSOAL DO APOIO NO EVENTO SÃO JOÃO 2022, DIA 29/06/2022, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.982/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/08/2022 | 3850.00 | 00006391677484 | LEONEL LINO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE DO SAPÉ FUTSAL QUE IRA DISPUTAR NA LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL, NO GINASIO CPDAC EM JOÃO PESSOA PB. CONFORME MEMORANDO Nº3.935/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO BAIRRO SANTA MARINA, QUE ACONTECEU NO DIA 14/08/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.957/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/08/2022 | 1950.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO A REALIZAÇÃO DO PROJETO MPT NA ESCOLA NO DIA 10/08/2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.983/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00010479357404 | ANGELA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DA SRª ÂNGELA MARIA SILVA SOUZA, RESPONSÁVEL MAIOR PELA CANTORA GOSPEL RIQUELY MORAIS, QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/08/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 3.987/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/08/2022 | 500.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DAS MÃES QUE ACONTECEU NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.946/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003040 | 22/08/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.970/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003056 | 22/08/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.968/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/08/2022 | 7184.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/08/2022 | 348.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/08/2022 | 431.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003046 | 22/08/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.962/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003037 | 22/08/2022 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PEERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.969/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/08/2022 | 800.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE TREINAMENTO DE GESTORES DE CONTRATOS, REALIZADO PELA CGM DE SAPÉ NO DIA 25/07/2022, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO CULTURAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.972/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/08/2022 | 570.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GUIA CORR TRANS SUP DESLIZADOR, 01 KIT FREIO, 02 KITS TRAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS QFV0205, QFX0065, RLS7D95 E RLS7E45 PERTENCENTES A FROTA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 3.951/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003031 | 22/08/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PEERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.954/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003055 | 22/08/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.966/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/08/2022 | 84.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003043 | 22/08/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PEERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.967/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/08/2022 | 505.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/08/2022 | 1552.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/08/2022 | 16899.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/08/2022 | 128991.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/08/2022 | 55.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONF. CDC Nº 7185909 E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/08/2022 | 100.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2022 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0003032 | 22/08/2022 | 14239.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS REALIZADOS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUIDA 216 UNIDADES UNIFAMILIARES E ÁREA DO ANTIGO LIXÃO MUNICIPAL. CONF MEMORANDO Nº3.955/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003054 | 22/08/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 3.961/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/08/2022 | 164.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 1º IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.927/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/08/2022 | 2769.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS 01 E 02 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA CONSTANIO EM CARNAUBA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.997/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/08/2022 | 378.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS RESPONSAVEIS LEGAIS DAS ESCOLAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULA. CONFORME MEMORANDO Nº3.988/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/08/2022 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.928/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/08/2022 | 6242.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/08/2022 | 6242.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/08/2022 | 206.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003069 | 24/08/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003070 | 24/08/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: ARRECADAÇÃO, GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00009265304456 | FLAVIA DE LIMA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SRA FLAVIA DE LIMA SENA, PARA SUBSIDIAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS QUE ACONTECEU NO BAIRRO NOVA BRASILIA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022 AS 16H. CONFORME MEMORANDO Nº4.000/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/08/2022 | 730.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, QUE ACONTECEU NO GINASIO DA CIDADE CRISTÃ, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº3.994/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/08/2022 | 500.00 | 43556758000113 | ARDERIS OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50 METROS DE DISCIPLINADORES PARA O DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO (EVANGELIZA SAPÉ) NO DIA 30/08/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 4.013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/08/2022 | 375.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD3435, OFG8457 E QFX6154, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/08/2022 | 3677.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JULHO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE AGO./22. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/08/2022 | 1523.80 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 CX GIRANDOLAS 468 TIROS, 05 CX FOGOS DE ARTIFICIO 12X1 E 12 CX FOGOS DE ARTIFICIO 19X4 DESTINADOS A RECEPÇÃO E ENTREGA DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/08/2022 | 600.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA GERAL NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.990/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/08/2022 | 703.50 | 00002441376411 | LED JANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE EXECUTARAM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES RURAIS BOA VISTA E MARAU NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/08/2022 | 16800.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022, ENTRE OS DIAS DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2022, SENDO 20 HOMENS PARA CADA NOITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.894/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/08/2022 | 35677.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 25/08/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2022 | 2100.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS PARAIBA, 02 BANDEIRAS SAPE PB E 02 BANDEIRAS BRASIL TAMANHOS 1,12X1,60 OXFORD PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/08/2022 | 30654.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15052-5/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/08/2022 | 220.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/08/2022 | 85627.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 25/08/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003082 | 25/08/2022 | 6000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINA DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO E OUTROS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003096 | 26/08/2022 | 10851.70 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003093 | 26/08/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.489/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003094 | 26/08/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/08/2022 | 4500.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 10MX08M PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, NOS DIAS 02, 03 E 04/07/2022. CONF MEMORANDO Nº4.031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/08/2022 | 1296.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA CONTENDO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, SALADA, CARNE BOVINA E FRANGO, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO 2022, DIA 26 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/08/2022 | 1296.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 96 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA CONTENDO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, SALADA, CARNE BOVINA E FRANGO, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO 2022, DIA 27 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/08/2022 | 1309.50 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 97 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA CONTENDO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, SALADA, CARNE BOVINA E FRANGO, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO 2022, DIA 29 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/08/2022 | 1296.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 96 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA CONTENDO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, SALADA, CARNE BOVINA E FRANGO, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO 2022, DIA 28 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/08/2022 | 1296.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 96 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA CONTENDO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, SALADA, CARNE BOVINA E FRANGO, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO 2022, DIA 23 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/08/2022 | 1296.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 96 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA CONTENDO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, SALADA, CARNE BOVINA E FRANGO, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO 2022, DIA 24 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/08/2022 | 1296.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 96 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA CONTENDO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, SALADA, CARNE BOVINA E FRANGO, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO 2022, DIA 25 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/08/2022 | 800.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 DIARIAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 4.025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/08/2022 | 800.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO CAMINHÃO F-4000 (02 DIARIAS) DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS A CARGO DO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº 4.021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/08/2022 | 90.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 25 COPOS PARA ATENDER O ENCERRAMENTO DO CURSO REALIZADO NO CBCAFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/08/2022 | 500.00 | 00067406262434 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA AS CARNES BOVINAS DO MATADOURO PUBLICO PARA OS MERCADOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA. CONFORME MEMORANDO Nº4.028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003100 | 29/08/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.074/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003104 | 29/08/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003105 | 29/08/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/08/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2022 | 625.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UND MEIO FIO 8X10X30X100, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 1ª ETAPA DO ESTACIONAMENTO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA FEITO PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003101 | 29/08/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE FRONTIER 4X4 DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003099 | 29/08/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL QFJ9D92 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.074/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/08/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.077/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2022 | 1050.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE RENASCENÇA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/08/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/08/2022 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÕES PEDAGOGICAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 4.076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/08/2022 | 141958.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 2/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 024/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/08/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.068/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/08/2022 | 14415.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 2/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 024/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/08/2022 | 4847.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 2/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 024/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/08/2022 | 3175.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 2/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 024/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/08/2022 | 149026.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003103 | 29/08/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO QFK8A52 E UM MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/08/2022 | 56067.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/08/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A CPL, RH E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/08/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2022 | 29471.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2022 | 53190.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2022 | 42576.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003156 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.075/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2022 | 782.58 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/08/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2022 | 10859.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/08/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/08/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2022 | 77544.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2022 | 4427.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2022 | 20380.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2022 | 93.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2022 | 165.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2022 | 6200.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003158 | 30/08/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2022 | 8484.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2022 | 260.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2022 | 58.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2022 | 30654.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15052-5/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2022 | 33345.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2022 | 730.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, QUE ACONTECEU NO GINASIO DA CIDADE CRISTÃ, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.098/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2022 | 1081.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 PT COPO BRAS TRAN 400ML C/50, 03 UND TAMPA DESC ULTRA TRANSP 200ML, 20 UND CHOC LACTA CX, 500 UND MARMITEX E OUTROS, PARA ATENDER A ATIVIDADES E REUNIÕES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NA ESC. ALEIXO DE FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº4.094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2022 | 760.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PORTA BANDEIRA E CONSERTO DE TERMOSTATO E BASE DA PORTA DA GELADEIRA DA ESCOLA MARIA EUNICE EM PACATUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 4.091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2022 | 1150.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO GELAGUA ESMALTEC DA ESC. MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA E RESTAURAÇÃO, PINTURA DE FREEZER E CONSERTO DE VENTILADOR PERTENCENTES A ESC. MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA PENHA DE FRANÇA. CONFORME MEMORANDO Nº 4.090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2022 | 570.00 | 00002526665426 | MARIA DA PENHA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO CIRANDA CULTURAL, QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO, A PARTIR DAS 15H. CONFORME MEMORANDO Nº4.089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2022 | 2730.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA 03, AREA DE SERVIÇO, DISPENSA, CORREDOR E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA CONSTANCIO, SITIO CARNAUBA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2022 | 20992.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2022 | 1713.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2022 | 1662263.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2022 | 93528.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2022 | 45031.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2022 | 252491.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2022 | 183146.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2022 | 199382.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2022 | 294117.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2022 | 47539.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2022 | 15863.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2022 | 143878.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2022 | 126134.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2022 | 1285.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2022 | 3436.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2022 | 25045.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2022 | 25756.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2022 | 51738.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 20212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2022 | 21704.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2022 | 1713.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2022 | 1712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2022 | 10760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2022 | 72784.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2022 | 3312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2022 | 53395.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2022 | 22550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2022 | 2974.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2022 | 4189.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2022 | 8524.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003146 | 30/08/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMAENTO DE CRISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2022 | 7062.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2022 | 18460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2022 | 1310.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2022 | 25061.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2022 | 23684.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2022 | 21204.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2022 | 2511.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2022 | 10286.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2022 | 12100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2022 | 17086.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2022 | 15600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2022 | 2680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2022 | 11500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2022 | 102.12 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº4.113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20220472932 REFERENTE O PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PISO E WCS DO MERCADO DA FEIRA LIVRE. CONFORME MEMORANDO Nº4.092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2022 | 774.00 | 00010233392424 | EDVALDO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NA LAMINA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.088/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2022 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE MICROFONES PARA O EVENTO DA PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA) QUE ACONTECEU NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00010903587416 | JOÃO PAULO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR TORNEIO DE FUTEBOL, COM PARTICIPAÇÃO DE 15 EQUIPES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022, NO CAMPO O MANGUEIRÃO DAS 7h AS 16h. CONFORME MEMORANDO Nº3.995/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2022 | 150.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS RESPONSAVEIS LEGAIS DAS ESCOLAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº4.102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2022 | 1515.23 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA DO INMETRO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.138/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003209 | 31/08/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.130/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2022 | 130.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA PLACA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº4.127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2022 | 9907.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 34 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2022 | 55574.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 198 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2022 | 40503.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 76 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2022 | 3489.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2022 | 31653.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 114 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2022 | 27749.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 75 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/08/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2022 | 636.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/08/2022 | 766994.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 297 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2022 | 42161.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2022 | 85687.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 75 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2022 | 132910.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 181 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2022 | 22243.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2022 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2022 | 2749.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJ/PB, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2022 | 187.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº08044255-56.2021.8.15.0351 EXEQUENTE ALEXANDRE SANTOS DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO MEMORANDO Nº4.110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2022 | 30582.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PARCELA 02/240, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, Nº DO DOC. 07.17.22229.1066701-1, PGFN-SISPAR: 006681777, NO DIA 31/08/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2022 | 16632.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PARCELA 02/240, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, Nº DO DOC. 07.17.22229.1066701-1, PGFN-SISPAR: 006681777, NO DIA 31/08/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2022 | 352.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 31/08/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2022 | 38556.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2022 | 6159.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003201 | 31/08/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2022 | 1610.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRE-INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO COM SEIS METROS DE TUBULAÇÃO, 04 MANUTENÇÕES E 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2022 | 95317.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 224 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2022 | 130983.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00003647901482 | TALMANY ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003241 | 01/09/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.125/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003242 | 01/09/2022 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003246 | 01/09/2022 | 12291.26 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UND LUVA LATEX G, 25 UND LUVA LATEX M, 65 PC SACO P/LIXO TAM DIVERSOS, 180 PCT SABAO EM PO, 10 UND BALDE 21L, 10 CX COPO DESC 180ML E OUTROS GENEROS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2022 | 960.00 | 16612795000129 | WELLINGTON DA SILVA SERAFIM FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA E SERRALHARIA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GELO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EVANGELIZA QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DE EVANGELIZAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003237 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 38, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMÔNIOS A CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003243 | 01/09/2022 | 5697.17 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 E SAVEIRO QGS5J15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003247 | 01/09/2022 | 22028.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 UND CREME DE PENTEAR INFANTIL, 180 UND SHAMPOO INFANTIL, 80 UND FRALDAS DESCA G, 80 UND FRALDAS DESC XG E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS ADRIANO S. FIGUEIREDO, CREI FLAVINA MALHEIROS, CREI MARIA DE FATIMA E CRECHE HELENA PESSOA, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.145/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003248 | 01/09/2022 | 33737.44 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1L, 144 UND ALCOOL EM GEL 70, 36 UND LUSTRA MOVEIS, 144 UND ALCOOL LIQUIDO, 144 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 144 LT DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.147/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2022 | 757.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS 15,140 KG MALHA WANG PRINT UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.163/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.150/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2022 | 400.00 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DE RE DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003244 | 01/09/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA RGL1B07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003245 | 01/09/2022 | 128285.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.162/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2022 | 3352.90 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 UND FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UND ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UND ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR, 01 UND FILTRO PARA OLEO DIESEL E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2022 | 1350.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 100 HORAS REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.141/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2022 | 300.00 | 32801182000196 | REBOQUE JK - JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEICULO FORD RANGER, PLACA NPR5773 QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.165/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2022 | 300.00 | 32801182000196 | REBOQUE JK - JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEICULO FORD RANGER, PLACA NPR5683 QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.121/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003235 | 01/09/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2022 | 720.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO FRONTIER RLR 1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003257 | 02/09/2022 | 1373.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175,001 LT DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003258 | 02/09/2022 | 3543.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 624,940 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLS7E45, RLS7D95, QFX0065, QFV0205 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/09/2022 | 200.00 | 00039430546830 | EDINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR VEICULAR NA SAVEIRO DE PLACA RGL1B07, A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.152/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003275 | 02/09/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003260 | 02/09/2022 | 8930.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 88,125 LT DE GASOLINA COMUM, 1.034,114 LT DIESEL COMUM, 54,404 LT DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DO PROGRAMA HORAS MAQUINAS E SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.180/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/09/2022 | 15000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA AGRÍCOLA MODELO MF-4275-4RM (TRATOR), DESTINADA AO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA OS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DATADO DE 26 DE AGOSTO DE 2022, MEMORANDO Nº 4.035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003259 | 02/09/2022 | 546.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 96,303 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/09/2022 | 250.00 | 00008050857425 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE TREINAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003261 | 02/09/2022 | 13404.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180,358 LT GASOLINA COMUM, 966,012 LT DIESEL S10 E 620 LT DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OXO9D41, QFJ9D92, TRATOR E PATROL A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003262 | 02/09/2022 | 2447.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 431,595 LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSM8670, RGN4I23 E QGS5J15 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003263 | 02/09/2022 | 68719.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8.754,126 LT DE DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFX5256, MNG9186, QFX6154, OFG8457, MOU2903 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.185/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003264 | 02/09/2022 | 14176.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.700,084 LT DE DIESEL S10 E 107,287 LT DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS OFXOG09, MOD7215, QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.186/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/09/2022 | 347.70 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 MONITRO AUTOMOTIVO PARA CÂMARA DE RÉ, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/09/2022 | 930.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, PINTURA E CONSERTO DA GELAGUA CONSUL DUPLEX DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARAI DA PENHA DE FRANÇA CONSTÂNCIO, DISTRITO DE CARNAÚBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.177/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/09/2022 | 840.00 | 00010747798435 | WILLAMS LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSETADOS DE CONSERTO E MÃO DE OBRA DE EQUIPAMENTO DE JARDINAGEM (ROÇADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.190/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/09/2022 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE MICROFONES PARA O EVENTO DA SEMANA COMEMORATIVA DAS LIGAS CAMPONESAS, QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA LUÍS RIBEIRO, PROMOVIDO PELA . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº4.191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003272 | 02/09/2022 | 23744.82 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃE TARDE, PERIODO DE AGOSTO DE 2022, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E98. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 4.179/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003273 | 02/09/2022 | 2100.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS MOO8750, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 10 DIAS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 4.183/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003274 | 02/09/2022 | 53157.02 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 4.1822022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003256 | 02/09/2022 | 3543.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 624,993 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFK8A52, QGV4E57 E RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003276 | 05/09/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: GESTÃO DE FROTA, PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMÔNNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE AGOSTO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003277 | 05/09/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO CONFORME MEMORANDO Nº 4.015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/09/2022 | 3000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180KVA TRIFASICO, CARENADO, SILENCIADO A 85DB PARA ATENDER AO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ NO DIA 30/08/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº4.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/09/2022 | 4500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 16X13M PARA O EVANGELIZA SAPÉ EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº4.195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/09/2022 | 1500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAL CAMARIM TS MEDINDO 04X03M PARA O EVANGELIZA SAPÉ EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº4.196/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/09/2022 | 5214.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº4.209/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/09/2022 | 2880.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA FREI DAMIÃO PARA AS EQUIPES TECNICAS DO SOM E LED PARA O EVENTO EVANGELIZA SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.199/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/09/2022 | 936.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO TABLADO 4X4 COM SONORIZAÇÃO SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTANA DA COMUNIDADE DO BAIRRO BELA VISTA, QUE ACONTECEU DIA 25 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº4.181/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/09/2022 | 484.60 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND ABACAXI, 30 KG AMEIXA FRESCA, 05 UND BANANA POR PENCA, 13KG DE MANGA ARGENTINA E OUTRAS FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSIDIAR ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO NA FESTA DO DIA DAS MÃES DO BAIRRO DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 28 DE MAIO DE 2022, NA RUA SEVERINO TAVARES DE SÁ, CONFORME MEMORANDO Nº 4.213/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/09/2022 | 936.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PARA AS FESTIVIDADEES DA FESTA DE SANTANA DA COMUNIDADE DO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, OCORRIDA NO DIA 25 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.215/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003289 | 06/09/2022 | 4378.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE 21 DE ABRIL, SITIO RIBEIRO E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS PARA SAPÉ, IDA E VOLTA, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS ALU3725, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022,CONFORME MEMORANDO Nº 4.220/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003290 | 06/09/2022 | 7368.90 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UFPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, CONFORME MEMORANDO Nº 4.221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/09/2022 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE MICROFONES E TABLADO 4,40X2,45M, DESTINADO AO TREINAMENTO DOS BOMBEIROS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022,NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME MEMORANDO Nº4.222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/09/2022 | 510.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFJ9D92, SAVEIRO DE PLACA QGU4E94 E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/09/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 25 E 26/08/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003284 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/09/2022 | 665.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES FROTA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.217/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/09/2022 | 3253.98 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND DE ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/09/2022 | 1482.96 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND DE ARQUIVO EM AÇO C/6 PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº4.235/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/09/2022 | 1484.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPEJOS DE EFLUENTES DE ESGOTOS SANITÁRIOS DOMÉSTICOS (FOSSAS) NA ETE(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº 4.228/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003305 | 08/09/2022 | 573029.11 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, BM 39º, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/09/2022 | 300.00 | 00005958030400 | MARCELO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO SR MARCELO MANUEL DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DA COMPETIÇÃO AJP TOUR, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2022, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME MEMORANDO Nº3.747/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/09/2022 | 252.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 ANDAIMES, 01 PLATAFORMA E 01 MARTELETE, DESTINADOS À RETIRADA DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/09/2022 | 2094.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 56,60KG DE BOLO, 20KG DE CATUPIRY, 20PCT DE OLHO DE SOGRA E 290UN DE PÃO DE QUEIJO, COM O DESIGNO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM REUNIÕES, FORMAÇÕES, ETC... NO PERÍODO DE 02/08 A 02/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/09/2022 | 1560.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/09/2022 | 245.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS VOYAGE RGN-4123, GOL QSM-8670, SAVEIRO QGS5J15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.157/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/09/2022 | 1350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBU OFX0G09, MICRO ÔNIBUS OGC-8077, MICRO ÔNIBUS MOD-7215, MICRO ONIBUSOFX-0199 E OUTROS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/09/2022 | 621.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.241/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/09/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA ATENDER A TENDA DE SOM DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIIPIO, QUE ACONTECERÁ NA RUA FRANCISCO MADRUGA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022, DAS 12h ÀS 19h E SERÁ USADO SISTEMA DE SOM COM POTÊNCIA DE 29KW, CONFORME MEMORANDO Nº4.250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/09/2022 | 3000.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS(BRONZE, OURO E PRATA) PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS SAPE FIGTH DIAS 09 E 17/07/2022 NO CLUBE ATLETICO E COPA MASTER DE FUTEBOL REALIZADO NO TADEUZÃO DIAS 04 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.248/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/09/2022 | 11000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 25 METROS LINEAR DE ARQUIBANCADAS E 110 PEÇAS DE DISCIPLINADORES DESTINADOS AO EVENTO DESFILE CIVICO QUE ACONTECERÁ DO DIA 11/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003309 | 08/09/2022 | 83126.34 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.268/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/09/2022 | 1200.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE 02 ARMARIOS EM AÇO E 01 CARRINHO DE LIVRO PERTENCENTES A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº4.255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003314 | 09/09/2022 | 10725.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 22 DIAS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00031/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.206/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003315 | 09/09/2022 | 9400.60 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE 22 DIAS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00032/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.207/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/09/2022 | 6000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND BANDEIRA TEMPO DESENVOLVIMENTO FACE(2,00X1,30M) PARA O EVENTO DESFILE CIVICO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.263/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/09/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/09/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/09/2022 | 23788.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/09/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/09/2022 | 2.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/09/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/09/2022 | 6699.33 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170 KG AÇUCAR CRISTAL 1KG, 160 UND BISC. MAISENA, 160 UND BISC. MARIA, 210 UND FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO 500G, 260 UND LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 68 POT MARGARINA VEGETAL E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.277/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003324 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.290/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/09/2022 | 309.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/09/2022 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.279/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/09/2022 | 35.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SALA 209 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003318 | 12/09/2022 | 71658.13 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FACULDADES ASPER, UNIESP, MAURICIO DE NASSAU,UFPB, UEPB, IFPB, FESVIP, FPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE E UFPBFACENE, NASSAU TURNO DA MANHÃ, PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.308/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/09/2022 | 822.50 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO TORNEIO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022, QUE ACONTECEU NO ESTADIO O TADEUZÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.297/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/09/2022 | 53.20 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO E223934275, DATA 20/08/2013 DO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.310/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO T176900705, DATA 02/04/2019 DO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.313/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO T159050111, DATA 21/03/2019 DO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.314/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO T159928028, DATA 21/03/2019 DO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO T159935757, DATA 21/03/2019 DO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.316/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/09/2022 | 127.69 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO E223934518, DATA 20/08/2013 DO VEICULO ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO T159050127, DATA 21/03/2019 DO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/09/2022 | 80.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.351/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/09/2022 | 3600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ACESSO A INTERNET DIPONIBILIZANDO 70MB PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, 21 DE ABRIL, CASSIANO RIBEIRO, MINERVINO MIRANDA, ALFREDO COUTINHO, SEVERINO BASILIO RIBEIRO, EMILIA CAVALCANTE E OUTRAS, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.349/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/09/2022 | 420.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO DE MUNICIPAL DE FUTSAL QUE ACONTECEU NA CIDADE CRISTÃ DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.320/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/09/2022 | 1050.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE RENASCENÇA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003341 | 13/09/2022 | 103650.37 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE PEDRO DOS SANTOS, LOTEAMENTO PORTAL II NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO 00081/2021, TP0001/2021, 1065650-23/2019 - SICONV 889402-2019 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. MEMORANDO Nº4.307/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/09/2022 | 455.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DE VEICULOS GOL QSI7C53, BAUZINHO E CAMINHAO RLY8J76 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.341/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003331 | 13/09/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO DEFESAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DE ALEGAÇÕES FINAIS E OUTROS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003332 | 13/09/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO DEFESAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DE ALEGAÇÕES FINAIS E OUTROS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003333 | 13/09/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO DEFESAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DE ALEGAÇÕES FINAIS E OUTROS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003334 | 13/09/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO DEFESAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DE ALEGAÇÕES FINAIS E OUTROS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003335 | 13/09/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO DEFESAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DE ALEGAÇÕES FINAIS E OUTROS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/09/2022 | 520.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/09/2022 | 6412.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/09/2022 | 846.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/09/2022 | 13.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/09/2022 | 24642.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/09/2022 | 14596.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003349 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº 4.292/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003350 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, 268, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 4.293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/09/2022 | 200.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS MOB RLR6B15 E VOYAGE QGV4E57 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/09/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 01 E 02/09/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/09/2022 | 300.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE PLACA DE 6 METROS APLICAÇÃO DE BANNER E INSTALAÇÃO NA SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/09/2022 | 1170.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE 02 BIROS GRANDES E 01 BIRO PEQUENO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTA. CONFORME MEMORANDO Nº 4.352/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/09/2022 | 1050.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE ARMARIO EM AÇO GRANDE, NA BANCADA DO REFEITORIO E NO GELAGUA ESMALTEC PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTA. CONFORME MEMORANDO Nº 4.356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003354 | 14/09/2022 | 4098.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.362/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003355 | 14/09/2022 | 8196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.366/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003356 | 14/09/2022 | 8196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.364/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003357 | 14/09/2022 | 8196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.365/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003359 | 14/09/2022 | 2500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ NO DIA 30/08/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.339/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/09/2022 | 1226.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/09/2022 | 17059.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/09/2022 | 3461.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/09/2022 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/09/2022 | 584.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/09/2022 | 506.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/09/2022 | 1116.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/09/2022 | 15437.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLICÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/09/2022 | 129870.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/09/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2022, EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/09/2022, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO (CONVÊNIO: 015909) E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2022 | 378.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELORIO DE JOÃO RAMOS DE FIGUEIREDO, DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.373/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/09/2022 | 73.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/09/2022 | 132.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.335/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2022 | 75.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.334/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/09/2022 | 6698.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/09/2022 | 285.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/09/2022 | 513.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/09/2022 | 338.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.311/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/09/2022 | 110.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 120 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.333/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/09/2022 | 1975.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.374/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/09/2022 | 421.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.332/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/09/2022 | 355.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.331/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/09/2022 | 169.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.330/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/09/2022 | 2313.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/09/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003391 | 16/09/2022 | 2333.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 426,619 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QGV4E57, RLR6B15 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.384/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/09/2022 | 2280.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº00006/2022 (REURBANIZAÇÃO DA AV COMENDADOR RENATO R COUTINHO) E TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2022 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PLANALTO CENTRAL) NO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA IMPRESSÃO NACIONAL, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.387/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003387 | 16/09/2022 | 2509.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92,518 LT GASOLINA COMUM E 281,406 LT DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO QSI7C53 E TRATORES QUE EXECUTAM O PROGRAMA HORAS MAQUINAS A CARGO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.398/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003386 | 16/09/2022 | 476.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 87,166 LT GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.383/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003390 | 16/09/2022 | 698.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 95,195 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR 1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.385/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003389 | 16/09/2022 | 1534.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280,572 LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RGL1B07, QFV0205, QFX0065, RLS7D95, NPR5683 E OUTROS A CARGO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003388 | 16/09/2022 | 4902.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 320 LT DIESEL COMUM, 100 LT DIESEL S10 E 345,551 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL, RGF2G33, OXO9D41, QFJ9D92 E OUTRO A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.393/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/09/2022 | 2925.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 75 METROS DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUNICE, LOCALIZADA NO SITIO PACATUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.379/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/09/2022 | 1014.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 26M DE FORRO DE GESSO LINEA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUNICE, LOCALIZADA NO SITIO PACATUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.380/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003394 | 16/09/2022 | 1848.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 337,919 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSM8670, RGN4I23 E QGS5J15 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.404/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003396 | 16/09/2022 | 11451.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.560,089 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC4I59, NPX2H51, MOD7215, OGC8077 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.406/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003397 | 16/09/2022 | 64307.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8.761,186 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS QFX5256, NQD2726, MOU2903, OFD3435, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.405/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/09/2022 | 400.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DO VEICULO MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.416/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003402 | 19/09/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (217 E 219) NO EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.325/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003407 | 19/09/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (209 E 211) ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO, NO EDIF. MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.328/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003405 | 19/09/2022 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA (205) NO EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.326/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003403 | 19/09/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS (223, 224 E 230) NO EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.324/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003408 | 19/09/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (120 E 216) ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, NO EDIF. MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.327/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003406 | 19/09/2022 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALAS (213) JUNTA MILITAR, (124) JUNTA MEDICA, (225,226,215,129,130) ARQUIVO ADMINISTRATIVO, (220 E 218) CPL, (301,302 E 303) RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO EDIF. MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.323/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/09/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV RIO BRANCO, 268, SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.403/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/09/2022 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.401/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/09/2022 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.400/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/09/2022 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADAO, SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.399/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/09/2022 | 3462.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/09/2022 | 88.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-4/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/09/2022 | 770.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/09/2022 | 36360.00 | 00002410971423 | ADRIANA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA AUTORA ADRIANA TOMAZ DE AQUINO PROCESSO Nº731-94.2015.8.15.0351, AUDIENCIA REALIZADA NO FORUM DA COMARCA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.601/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003404 | 19/09/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS (132, 133 E 134) NO EDIF. MEL SHOPPING, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.329/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/09/2022 | 3862.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/09/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/09/2022 | 125908.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/09/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/09/2022 | 0.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003423 | 20/09/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 4.421/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003424 | 20/09/2022 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 4.420/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2022 | 1207.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 142 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.435/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003419 | 20/09/2022 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 4.432/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003425 | 20/09/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 4.449/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003420 | 20/09/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 4.430/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003417 | 20/09/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 4.441/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2022 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, PERIODO DE 16/08/2022 A 16/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.446/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003421 | 20/09/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 4.429/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003422 | 20/09/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 4.423/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/09/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/09/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003418 | 20/09/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022 , CONFORME MEMORANDO Nº 4.440/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003426 | 20/09/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.466/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/09/2022 | 1500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - KADORE ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SUDEMA E AESA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS, IMPLANTAÇÃO DE DOIS SISTEMAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA RURAL COMUNIDADES DA USINA SANTA HELENA E RENASCENÇA SAPÉ PB. CONFORME MEMORANDO Nº4.468/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/09/2022 | 1770.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS APROVAÇÃO E SEGUNDA PARCELA DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS, EM PARALELEPIPEDO, NA GIGOV E SUDEMA - PB, NUMERO DO CONTRATO COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1075383-69/2021 . CONFORME MEMORANDO Nº4.469/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003427 | 20/09/2022 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SETORES DIVERSOS PERTENCENTES A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.460/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/09/2022 | 600.00 | 00010703482440 | FELIX LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PAGOTE 7X7 DURANTE A FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS, QUE ACONTECEU DIA 14/08/2022, BINGO BENEFICENTE, NA RUA CASTRO PINTO A PARTIR DAS 16hrs. CONFORME MEMORANDO Nº4.437/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/09/2022 | 800.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO BAIRRO SANTA LUZIA, NA RUA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, NO DIA 30 DE JULHO DE 2022, AS 19hrs NA FESTA DE SANTANA. CONFORME MEMORANDO Nº4.427/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/09/2022 | 2208.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND LUMINARIA DE EMERGENCIA, 34 UND SUPORTE, 40 UND PLACA FOTULUMINESCENTE E 02 RECARGAS PARA EXTINTOR 04KG ABC, ADQUIRIDOS PARA A SEGURANÇA DO EVENTO EVANGELIZA, QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/09/2022 | 1680.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA O EVENTO EVANGELIZA, QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.425/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/09/2022 | 850.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA NA MESA E BANCO DO REFEITORIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DA CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº4.422/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/09/2022 | 830.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO TERMOSTATO, MOTOR E GÁS DO FREEZER VERTICAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.419/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/09/2022 | 1080.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO COMPRESSOR, GÁS, CAPILAR E TERMOSTATO DO FREEZER ESMALTEC PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS. CONFORME MEMORANDO Nº4.418/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM LOCAÇÃO DE PALCO 4X4 DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, BINGO BENEFICENTE NA CASTRO PINTO, DIA 14/08/2022, NESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº4.414/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO JUNTO AO DETRAN, VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.378/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/09/2022 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE (IP VALIDO, CONEXÃO 500MB FULL DUPLEX, COM INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DO DESFILE CIVICO, QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.444/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/09/2022 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE (IP VALIDO, CONEXÃO 500MB FULL DUPLEX, COM INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DO EVENTO EVANGELIZA, QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.451/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2022 | 3538.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 340 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT E 432 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 19/08 A 01/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.453/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/09/2022 | 3886.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 381 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT E 432 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 02/09 A 19/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.455/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/09/2022 | 6851.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.270 UND AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300ML, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.465/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/09/2022 | 2700.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS(BRONZE, OURO E PRATA) PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.463/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/09/2022 | 590.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SR. JOSE VALDEMIR DA SILVA, DE COBERTURA DA ABERTURA DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTSAL, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022 NO GINASIO DA CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº4.464/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO 4X4 DESTINADO NAS FESTIVIDADES DO BAIRRO SANTA LUZIA, NA RUA 15 DE NOVEMBRO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.475/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00043791913468 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO E PALCO 4X4 DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, BINGO BENEFICENTE NA COMUNIDADE DE RENASCENÇA NO DIA 14/08/2022 A PARTIR DAS 16hrs. CONFORME MEMORANDO Nº4.476/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/09/2022 | 5900.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND DE TROFEUS EM PLACA DE VIDRO PARA PREMIAÇÕES DO DESFILE CIVICO 2022, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.485/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/09/2022 | 2972.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 KG PÃO FRANCES, 80 KG PÃO DOCE E 64,8 KG BOLO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO QUE ACONTECEU DIA 11/09/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.495/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/09/2022 | 550.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 KG PÃO FRANCES, 10 KG PÃO DOCE, 10 PCT BISC SUIÇA E 16 KG BOLO DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO QUE ACONTECEU NO IMPERIAL RECEPÇÕES, DIA 13/09/2022. CONF MEMORANDO Nº4.497/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/09/2022 | 365.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PCT DE OLHO DE SOGRA, 04 KG CATUPIRY E 33 PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ACONTECEU NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONF MEMORANDO Nº4.498/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/09/2022 | 800.00 | 00010233392424 | EDVALDO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NAS RODAS DO CARROÇÃO (PIPA DE AGUA DO ABASTECIMENTO) A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.448/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/09/2022 | 750.00 | 00008740272419 | JULIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DO CARRO MODELO FORD RANGER E CODIFICAÇÃO DO CHIP DA CHAVE A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.461/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/09/2022 | 227.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PÃO DOCE E 6,5 KG DE BOLO, PARA ATENDER AO CAFE DA MANHÃ OFERTADO PELA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA AOS TRABALHADORES DA GEO LIMPEZA. CONFORME MEMORANDO Nº4.467/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/09/2022 | 45.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3,5 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/08/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.458/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/09/2022 | 2000.00 | 30164751000104 | MARCILIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; ROTEADOR E SWITCH DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.487/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/09/2022 | 3494.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/09/2022 | 7420.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/09/2022 | 230.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/09/2022 | 165.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/09/2022 | 86.80 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, MEMORANDO Nº 4.477/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/09/2022 | 1482.96 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND DE ARQUIVO EM AÇO C/6 PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.501/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/09/2022 | 2380.00 | 00009081688456 | JOSÉ TALLISON FRANCISCO ANDRÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, BATATA, MACAXEIRA, INHAME, ACEROLA, FEIJÃO VERDE E OUTROS NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 25/07/2022 NO PREDIO CBCAFS. CONFORME MEMORANDO Nº4.494/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/09/2022 | 550.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DA PIPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONSERTO COM TROCA DE PNEUS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.481/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/09/2022 | 882.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM 03 JOGOS DA 1ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DIA 18/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.491/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/09/2022 | 1175.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS EM 04 JOGOS DA 1ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DIA 17/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.493/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/09/2022 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÕES PEDAGOGICAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 4.513/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/09/2022 | 2712.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 226 UND AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONFORME MEMORANDO Nº4.454/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/09/2022 | 1375.00 | 00009567528454 | CARLOS EDUARDO MAXIMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO PIZZA, PARA A EQUIPE DE 60 PESSOAS DA SEDCET QUE TRABALHARAM NO DESFILE CIVICO 2022, REALIZADO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.534/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003479 | 23/09/2022 | 1687.80 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 88 KG AÇUCAR CRISTAL, 88 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 35 UND BISC. DOCE MAISENA, 55 UND BISCOITO DOCE S/RECHEIO, 08 UND COLORIFICO, 20 UND EXTRATO DE TOMATE 320G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.531/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003480 | 23/09/2022 | 173422.85 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.860 KG ACUCAR CRISTAL, 2.320 KG ARROZ PARBOLIZADO, 1.860 UND BISC MAISENA 400G. 1.860 UND BISC DOCE S/RECHEIO, 1.000 UND COLORIFICO, 800 UND EXTRATO DE TOMATE 320G, 890 KG FEIJÃO CARIOCA, 3.660 UND FLOCOS DE MILHO 500G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.530/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Combustível |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/09/2022 | 595.75 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND PAO COM QUEIJO, 400 UND SALGADOS DIVERSOS, 06 UND IOGURTE E 3,85 KG DE BOLO DESTINADO AO COFFE BREAK PARA TREINAMENTO DE GESTORES DE CONTRATOS REALIZADO PELA CONTROLADORIA GERAL DO GERAL DO MUNICIPIO COM SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 20/09/2022, NAS DEPENDENCIAS DO FORUM DE SAPÉ, DAS 08h as 12h. CONF MEMORANDO Nº4.509/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/09/2022 | 500.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND CANECAS COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AO PODCAST "É SOBRE SAPÉ" REALIZADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.521/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/09/2022 | 1716.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 UND CAMISA POLO COM BORDADO E 30 CAMISA BRANCA C/SUBLIMAÇÃO DESTINADAS A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO A CARGO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.510/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003478 | 23/09/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.528/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/09/2022 | 1.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/09/2022 | 240.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/09/2022 | 7514.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/09/2022 | 7219.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/09/2022 | 289.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/09/2022 | 4852.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/09/2022 | 92.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/09/2022 | 1461.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/09/2022 | 253.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003491 | 26/09/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.527/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003492 | 26/09/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.555/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003497 | 26/09/2022 | 11112.28 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.561/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/09/2022 | 2050.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 EVAPORADOR E 01 RECARGA DE GAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.548/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/09/2022 | 100.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.551/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº4.537/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº4.538/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003503 | 27/09/2022 | 32552.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 RL CABO FLEXIVEL 2,50MM², 700 UND RELE FOTO ELETRICO NF 220, 50 UND LAMPADA BULBO LED 20W, 15 UND REFLETOR LED SLIM 200W, 10 UND LUMINARIA SUPER LED PETALA 150W E OUTROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.557/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/09/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.563/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE PNEUS, TROCAS, SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM6754, NQD2726, OFD0395, QSJ4J77, MNG9186, OGC8077 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.546/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00010903587416 | JOÃO PAULO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO VICE-CAMPEÃO DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTSAL. CONFORME MEMORANDO Nº4.547/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/09/2022 | 500.00 | 00011704506441 | ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES, PARA SUBSIDIAR SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE MUAY THAI A NIVEL INTERESTADUAL QUE ACONTECEU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 27/08/2022.CONFORME MEMORANDO Nº4.549/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00010000856436 | CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO CAMPEÃO DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTSAL. CONFORME MEMORANDO Nº4.552/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/09/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/09/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.565/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.560/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003501 | 27/09/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.556/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/09/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AO RH, CPL E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.558/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/09/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.559/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2022 | 834.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/09/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2022 | 142661.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 3/240, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/09/2022 | 14486.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 3/240, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/09/2022 | 4871.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 3/240, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/09/2022 | 3191.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 3/240, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/09/2022 | 5378.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/09/2022 | 22.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/09/2022 | 149026.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/09/2022 | 56067.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003524 | 28/09/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFK8A52 E UM MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.579/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/09/2022 | 1091.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS AQUISIÇÃO DE 02 UND TINTA UNIVERSAL CANON, 02 UND ESTABILIZADOR 0300VA, 11 UND ADAPTADOR USB E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.576/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003522 | 28/09/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL QSI7C53 A SERVIÇO DO GABINETE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.598/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/09/2022 | 1325.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 PARES DE BOTAS TAMANHOS DIVERSOS E 03 PARES DE BOTINA, DESTINADOS A SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO E MERCADOS I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.604/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003525 | 28/09/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.578/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003523 | 28/09/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.591/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/09/2022 | 774.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PARES DE BOTAS TAMANHOS DIVERSOS, 01 PAR DE BOTINA N41, 02 PC RECOLHEDOR DE FITA, 02 PC FITA DE SINALIZAÇÃO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.590/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003521 | 28/09/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE, FRONTIER NISSAN 4X4 PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.580/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/09/2022 | 1028.50 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND TOALHA DE BANHO ARCO IRIS, 5,570 KG MALHA WANG PRINT, 30 M TECIDO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº4.596/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/09/2022 | 4905.75 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.595/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/09/2022 | 3934.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE AGOSTO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE SET./22. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003520 | 28/09/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.574/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/09/2022 | 3350.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 PARES DE BOTAS ELASTICO LATERAL TAMANHOS DIVERSOS, 22 PARES DE BOTAS PVC PRETA TAM DIVERSOS, 02 PARES DE BOTINA E OUTROS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.608/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003531 | 28/09/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ9D92 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.609/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/09/2022 | 23500.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/09/2022 | 25956.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/09/2022 | 75792.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/09/2022 | 51536.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 20212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/09/2022 | 21704.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/09/2022 | 1713.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/09/2022 | 1712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/09/2022 | 33514.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003563 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 38, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMÔNIOS A CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.589/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/09/2022 | 22204.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/09/2022 | 1713.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/09/2022 | 1702055.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/09/2022 | 96639.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/09/2022 | 51590.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/09/2022 | 269239.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/09/2022 | 187516.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/09/2022 | 198542.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/09/2022 | 298300.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/09/2022 | 50100.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/09/2022 | 14901.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/09/2022 | 143357.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/09/2022 | 123344.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/09/2022 | 1285.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/09/2022 | 3436.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003591 | 29/09/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.622/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/09/2022 | 3463.10 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,381 M³ DE JATOBA EM VIGA, 0,374 M³ JATOBA CAIBRO, 10 UND CHAPA RESINADA PINUS, 01 PCT PREGO COM CABEÇA 2.1, 01 UND BROCA AÇO RAPIDO E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 11/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.601/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/09/2022 | 3162.30 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,475 M³ DE CAPIUBA EM CAIBRO, 0,192 M³ GUAJARA RIPA, 10 UND CHAPA RESINADA PINUS, 05 PCT PREGO E OUTROS, REFERENTE A SEGUNDA PARTE DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 11/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.617/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003596 | 29/09/2022 | 25860.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO 710 UND CADERNO BROCHURÃO C/96FLS, 400 UND APOSTILAS 4X4 90 PAG., 400 UND APOSTILAS 4X4 80 PAG., DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº4.616/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/09/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/09/2022 | 10760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2022 | 3312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2022 | 51746.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/09/2022 | 22112.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/09/2022 | 4849.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/09/2022 | 650.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 UND MEIO FIO 8X10X30X100, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 2ª ETAPA DO ESTACIONAMENTO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA FEITO PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.592/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/09/2022 | 108.56 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº4.611/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/09/2022 | 6610.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2022 | 8524.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/09/2022 | 7121.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/09/2022 | 3636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/09/2022 | 19672.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/09/2022 | 1939.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2022 | 23217.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2022 | 23684.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/09/2022 | 23916.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/09/2022 | 2511.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/09/2022 | 13025.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/09/2022 | 15300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/09/2022 | 17086.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/09/2022 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/09/2022 | 3573.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/09/2022 | 11500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2022 | 27670.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/09/2022 | 53628.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2022 | 37288.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2022 | 77664.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2022 | 4427.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2022 | 17956.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/09/2022 | 8484.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/09/2022 | 365.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/09/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003595 | 29/09/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.610/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2022 | 11326.49 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/09/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2022 | 5.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/09/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/09/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2022 | 38937.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2022 | 53982.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2022 | 135.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2022 | 240.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2022 | 36176.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2022 | 2148.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2022 | 272.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003625 | 30/09/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME MEMORANDO Nº 4.612/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2022 | 170.00 | 00003528916451 | JOSENILDA RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 COPIAS DE CHAVES DAS SALAS DO SETOR DE TRIBUTOS E 04 CÓPIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4625/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2022 | 1493.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, CÓD. 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 26/04/2022, COMP.: 04/2022, NO DIA 30/09/2022, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2022 | 6216.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2022 | 47766.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 03/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2022 | 95801.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 236 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2022 | 131193.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003626 | 30/09/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO CONFORME MEMORANDO Nº 4.613/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003629 | 30/09/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: GESTÃO DE FROTA, PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.614/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003646 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.638/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2022 | 320.00 | 00003528916451 | JOSENILDA RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 COPIAS DE CHAVES E 02 SERVIÇOS DE SEGREDO DE PORTAS , DESTINADAS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4627/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2022 | 220.00 | 00003528916451 | JOSENILDA RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 COPIAS DE CHAVES DE PORTAS E 02 SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4623/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2022 | 864.00 | 00006422263422 | MARTHA MELQUIADES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/RECIFE-PE, RECIFE/JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, REALIZADO NO DIA 15 DE SEETEMBRO DE 2022, NO AUDITÓRIO SEDE DO PORTO DIGITAL, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME MEMORANDO Nº 4402-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2022 | 20.00 | 00003528916451 | JOSENILDA RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 COPIAS DE CHAVES DA SALA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 4.654/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2022 | 40.00 | 00003528916451 | JOSENILDA RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4626/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2022 | 3565.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 14 E 15/09/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2022 | 210.00 | 00003528916451 | JOSENILDA RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 COPIAS DE CHAVES E 01 ABERTURA DE PORTA DA SALA DO PODCAST DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4621/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003648 | 30/09/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMAENTO DE CRISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.640/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2022 | 11349.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 37 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402),CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2022 | 59330.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 212 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2022 | 41464.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 78 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2022 | 3278.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2022 | 31565.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 114 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2022 | 27135.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 74 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2022 | 169.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4597/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2022 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS (2º PREDIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4599/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2022 | 636.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2022 | 774101.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 296 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2022 | 44357.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2022 | 2500.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E NO PÉ DE TAMARINO, CONFORME MEMORANDO Nº4.620/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2022 | 85046.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 75 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2022 | 132361.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 180 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2022 | 22283.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2022 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2022 | 1100.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NO EVENTO DE EVANGELIZAÇÃO, COM 10 HOMENS NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.583/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2022 | 2750.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA COM 25 HOMENS, NO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NA CIDADE CRISTÃ, NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.584/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2022 | 1650.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA COM 15 HOMENS, NO DESFILE CIVICO 2022 DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.586/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2022 | 880.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA COM 08 HOMENS, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTÁDIO TADEUZÃO, NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.585/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2022 | 1050.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA SEMIFINAL E FINAL DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE CRISTÃ, NO PERÍODO DE 09 A 16 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4582/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DE REANÁLISE, REFERENTE PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO APROVADA EM 04/07/2022 DA CR 1015631-12, CONVÊNIO 809407, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2022 | 826.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO DE AVERBAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS LOTES DE TERRENO (EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO E ÁREA VERDE) DESTA PREFEITURA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 4600-/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/10/2022 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PEÇAS DE GRIDS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DA FINAL DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTSAL REALIZADA NO DIA 16/09/2022 NO GINÁSIO DA CIDADE CRISTÃ NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº4.636/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/10/2022 | 606.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16,6 KG BOLO, 300 UND SALGADOS DIVERSOS E 08 UND REFRIGERANTE PARA O EVENTO SETEMBRO VERDE REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº4.646/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/10/2022 | 560.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9,6 KG BOLO, 400 UND SALGADOS DIVERSOS E 04 UND REFRIGERANTE PARA O EVENTO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022, PALESTRA PROMOVIDA NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.647/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003658 | 03/10/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.649/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/10/2022 | 900.00 | 00067409822449 | AUTO ELETRICA FUSCA -JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CAMARA DE RÉ E MONITOR DOS ONIBUS DE PLACAS QFX6154, OFD0394 E NQD2726 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.652/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003660 | 03/10/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.650/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/10/2022 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.637/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/10/2022 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.637/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/10/2022 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.637/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003671 | 04/10/2022 | 2371.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE461,389 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLR6B15, QGV4E57 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.677/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003674 | 04/10/2022 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE QGV4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.679/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003679 | 04/10/2022 | 239.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.675/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003673 | 04/10/2022 | 1739.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 330,936 LT GASOLINA COMUM E 7.393 LT GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLS7E45, QFV0205, RLS7D95 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.683/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003677 | 04/10/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO RGL1B07 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.685/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003670 | 04/10/2022 | 405.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 57,474 LT DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR 1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.676/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003672 | 04/10/2022 | 671.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 130,689 LT GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.684/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003669 | 04/10/2022 | 3465.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 LT DIESEL S10, 86,453 LT GASOLINA COMUM E 392,926 LT DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSI7C53 E TRATOR A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.709/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00043713009449 | HAMILTON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR HAMILTON MEDEIROS DE OLIVEIRA(PASTOR), QUE REALIZOU PREGAÇÃO NO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº4.507/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003662 | 04/10/2022 | 4200.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS MOO8750, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 20 DIAS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 4.710/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003663 | 04/10/2022 | 8366.30 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE 20 DIAS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00032/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.670/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003664 | 04/10/2022 | 9750.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 20 DIAS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00031/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.672/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003665 | 04/10/2022 | 12316.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.744,614 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX0I99, NPX2H51, QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.702/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003666 | 04/10/2022 | 64539.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.010,284 LT DIESEL S10 E 133,005 LT DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFG8457, OFD3435, MOM2903 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.700/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003667 | 04/10/2022 | 1879.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 365,638 LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM 8670, RGN4I23 E QGS5J15 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.704/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003675 | 04/10/2022 | 5697.17 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE RGN4I23 E SAVEIRO QGS5J15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.706/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/10/2022 | 1320.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM6754, QFX6154, QFX5256, MOU2903, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.698/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/10/2022 | 1260.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS NPX2H51, OFXOG09, OGC4159 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.694/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/10/2022 | 1320.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM6754, RLZ2E24, QFX5256, OFD3435 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.692/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/10/2022 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PEÇAS DE GRIDS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO SAPÉ FIGTH REALIZADO NOS DIAS 09/07 E 17/07/2022 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº4.668/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/10/2022 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PEÇAS DE GRIDS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE ABERTURA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR NO DIA 13/09/2022 CONFORME MEMORANDO Nº4.665/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/10/2022 | 793.00 | 00010620386908 | ANTONIELLI GUIMARAES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDAPIO DO DIA PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO DIA 04 E 08 DE JULHO DE 2022, NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº4.663/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/10/2022 | 300.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO SETEMBRO VERDE REALIZADO NO DIA 23/09/2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 4.662/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003668 | 04/10/2022 | 21898.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.418,454 LT DIESEL S10, 613,203 LT GASOLINA COMUM E 240 LT DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, RGF2G33, QFJ9D92, VEIC. SUBSTITUTO OXO9D41 A SERVIÇO DA SEC. DEMEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.681/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003676 | 04/10/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO RGF2G33 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.682/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003678 | 04/10/2022 | 121241.53 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.680/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/10/2022 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPEJOS DE EFLUENTES DE ESGOTOS SANITÁRIOS DOMÉSTICOS (FOSSAS) NA ETE(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) NOS DIAS 08/09 E 09/09/2022. CONF MEMORANDO Nº4.669/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/10/2022 | 610.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 1ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECEU NAS ZONAS RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, DIA 24/09/2022, CONTANDO COM 2 JOGOS. CONFORME MEMORANDO Nº4.689/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/10/2022 | 4000.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO 70MB NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIS JOSE GONÇALO, SEVERINO ALVES BARBOSA, 21 DE ABRIL, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CRECHE HELENA PESSOA, MINERVINO MIRANDA E OUTRAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.711/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/10/2022 | 1100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.713/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003697 | 05/10/2022 | 13613.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 24 UND ALCOOL GEL 70, 36 UND LUSTRA MOVEIS, 60 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 60 UND DESODOROZADOR AEROSOL, 72 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.732/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003699 | 05/10/2022 | 21703.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 UND CREME DE PENTEAR P/CABELO INFANTIL SEM ENXAGUE, 180 UND SHAMPOO INFANTIL, 75 UND FRALDAS DESC G, 80 UND FRALDAS DESC XG, 180 UND COLONIA INFANTIL E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.734/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0003700 | 05/10/2022 | 21012.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P/CARIMBO, 48 UND APONTADOR DE 1FURO, 50 UND ARQUIVO MORTO, 100 UND BORRACHA PONTEIRA, 05 UND CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER . CONFORME MEMORANDO Nº4.739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.671/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003687 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.660/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/10/2022 | 550.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.707/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/10/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.712/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/10/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.714/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003696 | 05/10/2022 | 8900.96 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 PC LUVA LATEX M, 15 PC SACO DE LIXO 100L, 100 PCT SABAO EM PO 500G, 10 UND BALDE 21L, 05 CX DE COPOS DESC TRANSP 180ML, 84 UND AGUA SANITARIA 1LT E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.717/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0003698 | 05/10/2022 | 11096.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P/CARIMBO, 48 UND APONTADOR DE 1FURO, 50 UND ARQUIVO MORTO, 100 UND BORRACHA PONTEIRA, 05 UND CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SETORES DIVERSOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.724/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/10/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO DO PODCAST (É SOBRE SAPÉ) A CARGO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.786/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/10/2022 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO DO PODCAST (É SOBRE SAPÉ) A CARGO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.788/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/10/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. AJUSTE DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 13.09.2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.781/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/10/2022 | 1000.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO AO EVENTO DE CERIMONIA DE POSSE DA ASLAC - ACADEMIA SAPEENSE DE LETRAS, ARTE E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.723/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003703 | 06/10/2022 | 45255.24 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 4.737/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003704 | 06/10/2022 | 75817.89 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.778/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003707 | 06/10/2022 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.741/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003710 | 06/10/2022 | 175.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670 E GOL QFJ6E72 A SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003711 | 06/10/2022 | 570.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFX6154, OFX0199, MOU2903 E RLZ2E24 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.772/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003705 | 06/10/2022 | 32068.62 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE PEDRO DOS SANTOS, LOTEAMENTO PORTAL II NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO 00081/2021, TP0001/2021, 1065650-23/2019 - SICONV 889402-2019 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. MEMORANDO Nº4.738/2022. | 00812021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/10/2022 | 1350.00 | 41227361000152 | ARTHUR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO PALMEIRAS PARA REPLANTIO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.740/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/10/2022 | 200.00 | 00013205181417 | BEATRIZ REGINA FERREIRA MARINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO FREXADO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº4.502/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/10/2022 | 1680.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA P/ESGOTAMENTO 1CV 750F, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF MEMORANDO Nº4.745/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003714 | 07/10/2022 | 561678.59 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, BM 40º, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.756/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS SUDEMA, REFERENTE A SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SANTA HELENA - ZONA RURAL DE SAPÉ PB. CONFORME MEMORANDO Nº4.785/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS SUDEMA, REFERENTE A SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RENASCENÇA - ZONA RURAL DE SAPÉ PB. CONFORME MEMORANDO Nº4.780/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/10/2022 | 175.00 | 00041453816453 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E CONSERTO DA TAMPA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE RENASCENÇA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.776/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003726 | 07/10/2022 | 3980.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E E NÃO PAVIMENTADAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONF CONTRATO Nº33/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.787/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003727 | 07/10/2022 | 7033.95 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº4.789/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/10/2022 | 352.50 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NA FINAL DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTSAL, EVENTO QUE ACONTECEU NO GINASIO DA CIDADE CRISTÃ NO DIA 16/09/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.752/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/10/2022 | 550.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.770/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/10/2022 | 1080.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE 4 MESAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº4.792/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/10/2022 | 1080.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE 4 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº4.790/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/10/2022 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR REALIZADO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.727/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003719 | 07/10/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (209 E 211) ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EDIF. MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.775/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003721 | 07/10/2022 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA (205) ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO EDIF. MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.771/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003717 | 07/10/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS (223,224 E 230) ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO EDIF. MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.767/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003720 | 07/10/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (120 E 216) ONDE FUNCIONA O PROCON DESTE MUNICIPIO, NO EDIF. MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.773/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/10/2022 | 321.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.751/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/10/2022 | 3474.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 KG ESFERAS DE VIDRO P/SINALIZAÇÃO, 03 UND TINTA AMARELA, 02 UND TINTA AZUL ESCURO E 03 UND TINTA BRANCA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA REALIZADO PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.765/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/10/2022 | 1050.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 UND BRASAO VARIADOS PARA FARDAMENTO BORDADO, DESTINADO AOS SERVIDORES, DEVIDO A TROCA DA SMTRANS PELA SEMOB - SEC. DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME MEMORANDO Nº2.783/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/10/2022 | 140.00 | 00003528916451 | JOSENILDA RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA SALA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.760/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003716 | 07/10/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS (217 E 219) ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA, NO EDIF. MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.768/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003715 | 07/10/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.779/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003722 | 07/10/2022 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (301,302 E 303) PARA FUNCIONAMENTO DO RH, (225,226,215,129 E 130) ARQUIVOS, (213) JUNTA MILITAR, (124) JUNTA MEDICA E (218 E 220) CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO EDIF. MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.776/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003723 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRODE 2022. CONF MEMORANDO Nº 4.763/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003724 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, 268, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 4.762/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003725 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.761/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/10/2022 | 1160.00 | 00003528916451 | JOSENILDA RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 SEGREDO DE PORTA E 02 COPIAS DE CHAVES PARA A JUNTA MÉDICA, 01 CILINDRO DE 04 LADOS PARA A SALA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS. CONFORME MEMORANDO Nº4.758/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/10/2022 | 680.00 | 00003528916451 | JOSENILDA RODRIGUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 COPIAS DE CHAVES PARA PREFEITURA, 02 COPIAS ARQUIVO MEL SHOPPING, 02 COPIAS DE CHAVE DO PORTÃO DE TRÁS DO PREDIO DA PREFEITURA ENTRE OUTRAS COPIAS DE CHAVES DE SETORES DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº4.757/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003718 | 07/10/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS (132,133 E 134) ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO EDIF. MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.777/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2022 | 18541.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/10/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2022 | 370.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2022 | 24.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/10/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2022 | 127226.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2022, CONF.SISBB E DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/10/2022 | 4048.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/10/2022 | 1148.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/10/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/10/2022 | 858.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/10/2022 | 36.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.848/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº00013/2022 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINA E OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA IMPRENSA NACIONAL. CONFORME MEMORANDO Nº4.849/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/10/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.852/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2022 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA EM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.851/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/10/2022 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº4.729/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/10/2022 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA EM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.730/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2022 | 500.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE REGISTRO, MANGUEIRA E CACHIMBOS COMPLETOS) DE FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.825/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2022 | 468.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS RESPONSAVEIS LEGAIS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DE MORAIS. CONFORME MEMORANDO Nº4.824/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003756 | 10/10/2022 | 20419.94 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃE TARDE, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E98. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 4.823/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 A PARTIR DAS 15HRS NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONF MEMORANDO Nº4.810/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003759 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº 4.802/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/10/2022 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PEÇAS DE GRIDS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO SAPÉ FIGTH REALIZADO NOS DIAS 09/07 E 17/07/2022 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº4.668/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº20220481453, BOMBEIROS - PARA O EVENTO SUPER FESTA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.819/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº20220481017, PROJETO ELETRICO DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM VIAS PUBLICAS DO PERCURSO DA ROMARIA QUE ACONTECERA NO DIA 13/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.816/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/10/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/10/2022 | 1836.20 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15,1 METROS DE ESPUMA D18 01CM, 20 UND ESPUMA D18 02CM, 39 METROS DE OXFORD LISO CORES DIVERSAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO 2022, OCORRIDO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº4.856/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/10/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, CONFORME MEMORANDO Nº4.846/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/10/2022 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.804/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/10/2022 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 211, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECOM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.805/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/10/2022 | 537.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND EVO POLIDOR 500ML, 02 UND CERA DE CARNAUBA, 01 UND BOINA P/CORTE BRANCA, 01 UND PAPEL P/MASCARAMENTO 30CM E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SERVIÇOS DE MELHORIAS NA SALA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº4.873/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/10/2022 | 3000.00 | 00008881495490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO A SRa MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIII ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PROMOVIDA PELA PAROQUIA Nª SRª DA CONCEIÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ,ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 13/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 3.883/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/10/2022 | 3000.00 | 12062362000196 | ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COM A LOGISTICA DA VIII ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA FÁTIMA, PROMOVIDA PELA PAROQUIA Nª SRª DA CONCEIÇÃO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 13/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.881/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/10/2022 | 4266.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/10/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 21 E 28/09/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/10/2022 | 300.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ALGUMAS LINHAS DE MADEIRA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº4.865/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/10/2022 | 6020.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12243-2/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/10/2022 | 900.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 2ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECEU NAS ZONAS RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, DIA 09/10/2022, CONTANDO COM 3 JOGOS. CONFORME MEMORANDO Nº4.864/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/10/2022 | 1620.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO COMPRESSOR, TROCA DO MICRO VENTILADOR E RECARGA DE GÁS REALIZADO NO FREEZER HORIZONTAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº4.861/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/10/2022 | 129.87 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMETIMENTO DE INFRAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, NO DIA 21/02/2014 VEICULO ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO 2174841 ANEXO AO MEMORANDO Nº4.813/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº20220482315, INSTALAÇÃO ELETRICA PROVISORIA PARA ATENDER A 10 BARRACAS NO EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERA NO DIA 14/10/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº4.876/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/10/2022 | 1290.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, 02 CARRADAS DE AREIA, UTILIZANDO VEICULO CAÇAMBA PDF9093/PB A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.850/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/10/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2022, EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 11/10/2022, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO (CONVÊNIO: 015909) E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/10/2022 | 255.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/10/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003787 | 14/10/2022 | 68400.78 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FACULDADES ASPER, UNIESP, MAURICIO DE NASSAU,UFPB, UEPB, IFPB, FESVIP, FPB E FACENE DE SEGUNDA A SEXTA TURNOS MANHÃ E NOITE, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.885/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/10/2022 | 1200.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO MEMORIAL DAS LIGAS E LUTAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.846/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/10/2022 | 310.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL (TROCA DE REGISTRO E MANGUEIRA) DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO. CONFORME MEMORANDO Nº 4.887/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO SENHOR FABIANO BARBOSA NA QUARTA ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2022 DE CICLISMO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/10/2022, EM CAMPINA GRANDE PB. CONFORME MEMORANDO Nº4.889/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/10/2022 | 590.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO SR. JOSE VALDEMIR DA SILVA, DE COBERTURA E NARRAÇÃO DA ABERTURA DA 1ª FASE DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE FOI REALIZADA ENTRE OS DIAS 17/09/2022 E 09/10/2022 NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SAPÉ - PB. CONFORME MEMORANDO Nº4.888/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003805 | 17/10/2022 | 1185.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 237,036 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RGN4I23, QGS5J15 E QSM8670 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.939/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003806 | 17/10/2022 | 7876.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.158,342 LT DIESEL S10 PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS NPX2H51, MOD7215, OFX0G09, OGC4I59 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.942/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/10/2022 | 334.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES (TIPO CACHORRO-QUENTE) DESTINADOS A EQUIPE DE SUPORTE ÀS BANDAS MARCIAIS NO EVENTO DESFILE CIVICO, EM ALUSÃO AO 07 DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO NO DIA 11/09/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº4.903/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003800 | 17/10/2022 | 11261.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.414,760 LT DE DIESEL S10 E 328,311 LT GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFJ9D92, RGF2G33 E PATROL A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.925/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/10/2022 | 954.00 | 00010233392424 | EDVALDO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, SOLDA ELETRICA E REFORÇO NAS LAMINAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.905/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003799 | 17/10/2022 | 1183.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 LT DIESEL COMUM, 23,665 LT ETANOL, 24,241 LT GASOLINA COMUM E 24,167 LT DIESEL S10 PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.930/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003803 | 17/10/2022 | 392.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 78,410 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.917/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003802 | 17/10/2022 | 1542.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 308,507 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFJ9D72, RLS7D95, RGL1B07 E OUTROS A SERVIÇO DA SEMOB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.919/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003801 | 17/10/2022 | 1291.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 189,856 LT DE DIESEL S10 PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR 1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.915/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/10/2022 | 141.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-8/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/10/2022 | 110.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4-8/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/10/2022 | 163.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/10/2022 | 165.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003804 | 17/10/2022 | 2081.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 416,285 LT DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLR6B15, QGU4E57 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.914/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/10/2022 | 1856.90 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA DA COBLI, DESTINADOS AOS CARROS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE O PERIODO DE 10/07/2022 A 09/08/2022. CONF MEMORANDO Nº4.956/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/10/2022 | 1856.90 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E CORRETORA DE SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA DA COBLI, DESTINADOS AOS CARROS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE O PERIODO DE 10/08/2022 A 09/09/2022. CONF MEMORANDO Nº4.956/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/10/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/10/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/10/2022 | 720.00 | 00009316864402 | LUANDERSON DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA JANELA DE ALUMINIO 40X40 E UM ESPELHO 1,40X1,00 E 3mm DE ESPESSURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.933/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº20220483111, INSTALAÇÃO ELETRICA PROVISORIA DE 5 REFLETORES PARA O EVENTO TRIDUO EM HOMENAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO DIA 19/10/2022, NO BAIRRO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº4.935/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº20220481013, INSTALAÇÃO ELETRICA PROVISORIA DE 4 REFLETORES. SENDO, 02 NA RUA SEVERINO LOPES NO BAIRRO CUBA DE BAIXO E 02 NA RUA VALDEMIR MIRANDA BAIRRO TERRA NOVANESTE MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº4.937/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/10/2022 | 850.00 | 00009316864402 | LUANDERSON DE FREITAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA CAPELA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.940/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00067409822449 | AUTO ELETRICA FUSCA -JOSE NIVALDO B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TODA PARTE ELETRICA NOS ONIBUS QFX5256, OFD0395 E MOM6754 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.938/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003817 | 18/10/2022 | 129350.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO 3.000 UND DE BOLSAS ESCOLARES EM NYLON 600 C/ZIPER COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA E 3.500 UND ESTOJOS ESCOLARES EM NAYLON 600 COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº4.929/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/10/2022 | 220.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL CATTARINE GIRALDO. CONFORME MEMORANDO Nº4.921/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/10/2022 | 1820.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTE LOCALIZADA NA RUA NOVA. CONFORME MEMORANDO Nº4.916/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/10/2022 | 190.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO(TROCA DE REGISTRO E MANGUEIRA) DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARAU. CONFORME MEMORANDO Nº 4.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/10/2022 | 910.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NA 2ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE ACONTECEU NO DIA 15/10/2022 NAS ZONAS RURAL E URBANA, CONTANDO COM 03 JOGOS. CONFORME MEMORANDO Nº4.952/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 2ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECEU NAS ZONAS RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, DIA 16/10/2022, CONTANDO COM 4 JOGOS. CONFORME MEMORANDO Nº4.951/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/10/2022 | 5000.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL DE PAREDE COM PORTA MEDINDO 3,93X2,60 EM MDF, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº4.957/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/10/2022 | 1493.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 ML ORACAL, 01 ML ULTRA BLACK PIANO AIRFLOW, 05 ML MASCARA AVERY, 01 UND LAMINA ROLAND 60 E OUTROS ADESIVOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.947/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003834 | 20/10/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.969/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/10/2022 | 90.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND DE TINTA PARA IMPRESSORA UNIVERSAL CANON CORES DIVERSAS DESTINADAS AO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.990/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003830 | 20/10/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.967/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003836 | 20/10/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GAB. DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.966/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003837 | 20/10/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.965/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003835 | 20/10/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.968/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003829 | 20/10/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.973/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/10/2022 | 80.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND ROTEADOR 300M DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003838 | 20/10/2022 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.964/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003828 | 20/10/2022 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SETORES DIVERSOS PERTENCENTES A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.991/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003842 | 20/10/2022 | 143690.80 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.560 KG ACUCAR CRISTAL, 2.100 KG ARROZ PARBOLIZADO, 1.400 UND BISC MAISENA 400G. 1.400 UND BISC DOCE S/RECHEIO, 500 UND COLORIFICO, 800 UND EXTRATO DE TOMATE 320G, 890 KG FEIJÃO CARIOCA, 3.660 UND FLOCOS DE MILHO 500G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.979/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/10/2022 | 540.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE 02 CARTEIRAS ESCOLAR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº4.978/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/10/2022 | 560.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA NO FRIGOBAR ELETROLUX DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.977/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/10/2022 | 900.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, PINTURA E CONSERTO NO TERMOSTATO DA GELADEIRA DUPLEX ESMALTEC DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUNICE EM PACATUBA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.976/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003832 | 20/10/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.971/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003846 | 20/10/2022 | 38935.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 RL CABO FEX NEXTRON 2,5 MM PT, 20 RL GRAMPO ACO GTDU, 500 UND RELE FOTOELETRICO, 100 UND CAIXA PLASTICA DE 4X2 PT E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.975/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/10/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.985/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003831 | 20/10/2022 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CENTRAL DE ATENDIMENTO, SEBRAE, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OUTROS, LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.963/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/10/2022 | 505.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND PILHAS, 01 UND FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 01 UND ESTABILIZADOR E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.982/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/10/2022 | 4913.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/10/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/10/2022 | 0.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/10/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0003833 | 20/10/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.970/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/10/2022 | 290.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, 04 UND DE TINTA PARA IMPRESSORA UNIVERSAL CANON CORES DIVERSAS DESTINADAS A SEC DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº4.984/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/10/2022 | 319.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/10/2022 | 31301.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC. NO MÊS DE SETEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/10/2022 | 111.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., NO MÊS DE SETEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/10/2022 | 693.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 5329-5/MER. ESC.. NO MÊS DE SETEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/10/2022 | 5978.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9274-6/FOPAG. NO MÊS DE SETEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/10/2022 | 2070.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/10/2022 | 1250.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 AQUISIÇÃO PARCELA DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR PROPRIA E LOCADA DESTE MUNICIPIO, NA IMPRENSA NACIONAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/10/2022 | 1326.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 156 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/10/2022 | 559.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/10/2022 | 993.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/10/2022 | 17626.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/10/2022 | 125829.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/10/2022 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. CDC Nº 7245407 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/10/2022 | 153.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/10/2022 | 3651.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE OUT./22. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003872 | 21/10/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.983/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/10/2022 | 770.00 | 00033801509400 | ANTONIO SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM MOTOR SUBMERSO 3/4. CONFORME MEMORANDO Nº4.994/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/10/2022 | 1097.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/10/2022 | 19660.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/10/2022 | 3308.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/10/2022 | 112.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/10/2022 | 833.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/10/2022 | 3418.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 381 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT E 120 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE 20/09 A 03/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.030/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/10/2022 | 3312.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 276 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.032/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/10/2022 | 3485.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 410 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE 04/10/2022 A 20/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.033/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/10/2022 | 498.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 UND SALGADOS DIVERSOS, 35 UND PÃO DE QUEIJO, 04 KG BOLO, 06 UND IOGURTE E 06 UND SUCO 1/500L, PARA ATENDER A COFFE BREAK PARA O TREINAMENTO DE GESTORES DE CONTRATOS, REALIZADOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, COM SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME MEMORANDO Nº4.602/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/10/2022 | 6704.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/10/2022 | 283.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/10/2022 | 342.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/10/2022 | 62.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATRO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/10/2022 | 1110.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR, 01 ELETRO FILTRO AR, 01 FILTRO DE OLEO HDA, 01 GUIA CORR TRANS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS QFP8350, QFP8890, QFX0065, RLS7E45, RLS7D95 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/10/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/10/2022 | 5110.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONDENSADOR, 01 COMPRESSOR, 01 FILTRO SECADOR, 01 RECARGA DE GÁS, 01 EVAPORADOR E LIMPEZA DE SISTEMA DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA NPR5683 A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/10/2022 | 2300.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MESA MEDINDO 2,00M POR 0,70M EM MDF, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº5.034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/10/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/10/2022 | 300.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NO DIA 30/09/2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/10/2022 | 1197.00 | 00012079854496 | CHARLES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/10/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/10/2022 | 200.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE FUSOR E TONER DA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.995/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003887 | 24/10/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/10/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AO RH, CPL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/10/2022 | 5294.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/10/2022 | 15061.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/10/2022 | 2624.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/10/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003885 | 24/10/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO DEFESAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DE ALEGAÇÕES FINAIS E OUTROS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/10/2022 | 94.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/10/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/10/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2022 | 30729.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2022 | 23.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 152021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003903 | 25/10/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 29/09/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/10/2022 | 6309.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/10/2022 | 8445.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/10/2022 | 7121.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/10/2022 | 3636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/10/2022 | 3354.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 04, 06, 12 E 14/10/2022 E NO DOE DO DIA 06 E 07/10/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/10/2022 | 19672.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/10/2022 | 1454.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/10/2022 | 26627.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/10/2022 | 23184.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/10/2022 | 22214.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/10/2022 | 1862.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/10/2022 | 17054.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/10/2022 | 15300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/10/2022 | 19121.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/10/2022 | 15600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/10/2022 | 2680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/10/2022 | 11500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/10/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/10/2022 | 10760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/10/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/10/2022 | 3312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/10/2022 | 46457.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/10/2022 | 22612.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/10/2022 | 5698.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/10/2022 | 23500.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/10/2022 | 25956.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/10/2022 | 74911.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/10/2022 | 50926.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 20212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/10/2022 | 21704.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/10/2022 | 1713.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/10/2022 | 1712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/10/2022 | 34510.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/10/2022 | 22008.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/10/2022 | 3436.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/10/2022 | 1243.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/10/2022 | 1713.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/10/2022 | 96864.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/10/2022 | 49878.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/10/2022 | 189680.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/10/2022 | 199666.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/10/2022 | 286461.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/10/2022 | 48603.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/10/2022 | 17785.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/10/2022 | 1652540.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/10/2022 | 278391.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/10/2022 | 141659.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/10/2022 | 129104.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/10/2022 | 79801.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/10/2022 | 4777.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/10/2022 | 17956.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/10/2022 | 8484.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/10/2022 | 777.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/10/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/10/2022 | 29095.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/10/2022 | 56103.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/10/2022 | 37788.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/10/2022 | 147494.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/10/2022 | 56067.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/10/2022 | 222.69 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, MEMORANDO Nº 5.040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003979 | 28/10/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.113/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003980 | 28/10/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: GESTÃO DE FROTA, PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMÔNNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003982 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003984 | 28/10/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFK8A52 E UM MOBI RLR6B15 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.119/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/10/2022 | 2879.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/Ipva, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/10/2022 | 4802.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/10/2022 | 63.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/10/2022 | 12974.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/10/2022 | 8195.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/10/2022 | 190.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/10/2022 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/10/2022 | 1130.43 | 00005981658436 | JOVAMARY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO A SRª JOVAMARY FERREIRA, PELO PAGAMENTO DE IPTU PAGO INCORRETAMENTE. APÓS O PAGAMENTO DA 7ª PARCELA A CONTRIBUINTE PERCEBEU QUE O IMOVEL CUJOS PAGAMENTOS VINHAM SENDO FEITOS NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE, DESTA FORMA O ACORDO DE DIVIDA SERÁ CANCELADO E APÓS O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO, NOVO ACORDO SERÁ EMITIDO. CONFORME PROTOCOLO Nº2.367/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003981 | 28/10/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/10/2022 | 13631.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/10/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/10/2022 | 336.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/10/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/10/2022 | 131.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/10/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/10/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/10/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/10/2022 | 500.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF 21 DE ABRIL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.135/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/10/2022 | 500.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/10/2022 | 100.00 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL-CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.139/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/10/2022 | 667.70 | 04470636000158 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. LUCIA DE FATIMA X. AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.142/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/10/2022 | 499.99 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF NOVA VIVENCIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.143/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/10/2022 | 1961.48 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA DO INMETRO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS NQD2726, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.972/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003986 | 28/10/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ9D92 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN, VEICULO DE PLACA QFX0065 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.900/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/10/2022 | 255.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO, DEBITOS JUNTO AO DETRAN, VEICULO RANGER DE PLACA NPR5683-PB PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.904/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003993 | 28/10/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003987 | 28/10/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE FRONTIER 4X4 DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.121/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003991 | 28/10/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QSF7C53 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003985 | 28/10/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2022 | 47.20 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº5.150/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004028 | 31/10/2022 | 78081.42 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE PEDRO DOS SANTOS, LOTEAMENTO PORTAL II NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO 00081/2021, TP0001/2021, 1065650-23/2019 - SICONV 889402-2019 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. MEMORANDO Nº5.126/2022. | 00812021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº20220486584, FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO AGROVILA NO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.146/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2022 | 11239.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 37 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2022 | 61512.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 216 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2022 | 41940.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 77 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2022 | 3912.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2022 | 31208.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 112 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2022 | 28411.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 76 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/10/2022 | 636.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2022 | 773084.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 294 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2022 | 44357.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2022 | 85370.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 74 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2022 | 132605.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 180 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2022 | 22371.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2022 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004026 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 38, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMÔNIOS A CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/10/2022 | 1350.00 | 00000833781464 | JOAO MARCOLINO CORREIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, QUE OCORRERÁ NO DIA 05/11/2022, NO GINASIO ESPORTIVO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2022 | 1350.00 | 00000833781464 | JOAO MARCOLINO CORREIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE HANDEBOL FEMININO, QUE OCORRERÁ NO DIA 06/11/2022, NO GINASIO ESPORTIVO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.141/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004035 | 31/10/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.622/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2022 | 1297.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND PIRULITO CORAÇÃO COLORIDO 500G, 01 UND LUVA DESC C/100, 01 UND SACO P/CACHORRO QUENTE, 01 UND CHOC BIS AO LEITE C/20, 01 UND BALA MASTIGAVEL 600G E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES E REUNIÕES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.157/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2022 | 4110.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 200 CANECAS PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 26/10/2022 AS 19h NO CENTRO CULTURAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.149/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2022 | 370.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PC SK045 SENSOR INDUTIVO 4 PINOS REDONDO E 01 PC TAMPA LACRE 1390 000618 PARA O ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.156/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2022 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.158/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2022 | 35940.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2022 | 6267.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2022 | 48272.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 04/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2022 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 92ª PARCELA (92/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2022 | 263.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 92ª PARCELA (92/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/ 2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2022 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 93ª PARCELA (93/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/ 2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2022 | 263.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 93ª PARCELA (93/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/ 2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2022 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 94ª PARCELA (94/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2022 | 263.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 94ª PARCELA (94/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2022 | 1209.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 93ª PARCELA (93/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2022 | 817.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 93ª PARCELA (93/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/ 2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2022 | 1209.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 94ª PARCELA (94/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2022 | 817.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 94ª PARCELA (94/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2022 | 108.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2022 | 2730.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2022 | 12020.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004030 | 31/10/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.144/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2022 | 96199.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 236 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2022 | 135020.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004029 | 31/10/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.136/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004031 | 31/10/2022 | 11242.57 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.145/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2022 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.211/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004042 | 01/11/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2022 | 463.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KG TORTA, 300 UND SALGADOS, 03 UND IOGURTE E 02 UND REFRIGERANTE DESTINADOS AO CHÁ ROSA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, QUE OCORREU NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 PARA AS FUNCIONARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 5.213/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2022 | 250.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 UND SALGADOS, 2,7 KG BOLO E 02 UND REFRIGERANTE 2L DESTINADO A PALESTRA DO SEBRAE: DESENVOLVIMENTO E TÉCNICA, EMPREENDEDORA PARA OBTER MAIS LUCRO PARA AUMENTAR VENDAS E FIDELIZAR CLIENTES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.212/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004047 | 01/11/2022 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.167/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004043 | 01/11/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.160/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004048 | 01/11/2022 | 5697.17 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 E SAVEIRO QGS5J15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.163/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2022 | 939.20 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 13 UND ABACAXI, 22 UND BANANA POR PENCA, 08 KG CEBOLA, 09 KG CENOURA, 23 UND COENTRO E OUTRAS FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADAS A SUBSIDIAR ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.159/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2022 | 1480.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 2ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECEU NAS ZONAS RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, DIAS 22 E 23/10/2022, CONTANDO COM 5 JOGOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004046 | 01/11/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004049 | 01/11/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA RGL1B07 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.161/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004051 | 01/11/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.153/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/11/2022 | 16384.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004061 | 07/11/2022 | 1386.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 277,363 LT DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFJ9D72, QFP8350, QFP8890, NPR5683, RLS7D95 E OUTROS A CARGO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.225/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004062 | 07/11/2022 | 2206.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 324,507 LT DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.235/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004067 | 07/11/2022 | 438.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 87,723 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.227/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004074 | 07/11/2022 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DO VEICULO GOL QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECOM DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.244/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004064 | 07/11/2022 | 1924.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 104,323 LT GASOLINA COMUM, 160 LT DIESEL COMUM E 47 LT DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.243/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 07/11/2022 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.240/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004065 | 07/11/2022 | 13871.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 392,008 LT GASOLINA COMUM E 1.751,662 LT DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RGF2G33, QFJ9D92 E PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.247/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004073 | 07/11/2022 | 136679.41 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.208/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004058 | 07/11/2022 | 59072.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 LT DIESEL COMUM E 8.507,856 LT DIESEL S10 PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MNG9186, OFD3435, OFG0395, QFX6154, RLZ2E24, MOM6754 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.256/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004059 | 07/11/2022 | 52293.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 118 LT DIESEL COMUM E 7.572,780 LT DIESEL S10 PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MNG9186, OFD0395, MOM6754, OFD3435 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.254/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004060 | 07/11/2022 | 10124.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.488,963 LT DIESEL S10 PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QSJ4J77, OFX0I99, MOD7215, NPX2H51 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.258/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004066 | 07/11/2022 | 2089.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 417,989 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QGS5J15, QSM8670 E RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/11/2022 | 3900.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO 70MB NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIS JOSE GONÇALO, SEVERINO ALVES BARBOSA, 21 DE ABRIL, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CRECHE HELENA PESSOA, MINERVINO MIRANDA E OUTRAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.238/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 07/11/2022 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS REALIZADO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004063 | 07/11/2022 | 1937.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 387,425 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QGV4E57, QFK8A52 E RLR6B15 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.234/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/11/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.217/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/11/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.216/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004075 | 07/11/2022 | 560.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS GOL DE PLACAS MOBI RLR6B15, GOL QFK8A52 E VOYAGE QGV4E57, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.246/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/11/2022 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A CPL- COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.239/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/11/2022 | 4079.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/11/2022 | 415.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/11/2022 | 8210.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/11/2022 | 4915.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004070 | 07/11/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.236/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/11/2022 | 11573.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/11/2022 | 29.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/11/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/11/2022 | 187.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/11/2022 | 21000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9274-6/FOPAG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022., QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004094 | 08/11/2022 | 875.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175,046 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QGV4E57, RLR6B15 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.251/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/11/2022 | 956.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 17242-1/MER. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004085 | 08/11/2022 | 600.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120,008 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, RGN4I23 E QGS5J15 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/11/2022 | 30000.00 | 08607079000125 | CONFIANÇA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCINIO, DESTINADO AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS, CUJO O INTUITO É DISPUTAR COMPETIÇÕES OFICIAIS DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL. CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.316/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004099 | 08/11/2022 | 12874.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.893,313 LT DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS PLACAS MOM6754, RLZ2E24, MNG9186, MOV2903, QFX6154, OFD0395 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.313/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004101 | 08/11/2022 | 2146.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 315,598 LT DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS PLACAS OGC4I59, OFX0G09 E QSJ4J77 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.310/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004102 | 08/11/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.302/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004103 | 08/11/2022 | 7033.95 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº5.285/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004104 | 08/11/2022 | 3781.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADASE NÃO PAVIMENTADAS REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº5.300/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004105 | 08/11/2022 | 7871.10 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE 18 DIAS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00032/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.232/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004106 | 08/11/2022 | 9262.50 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 19 DIAS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00031/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.237/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004109 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº5.229/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004086 | 08/11/2022 | 1065.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 213,062 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR5773, RGF2G33 E QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.253/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/11/2022 | 113.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/11/2022 | 3316.85 | 17948578000177 | MAGALU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MAQUINAS NEVE 1500W SKYPIX PROFISSIONAL PARA SER UTILIZADA NA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.319/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº5.255/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004093 | 08/11/2022 | 1487.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 192,042 LT DIESEL S10 E 36,355 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7G53 E PATROL A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.249/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004081 | 08/11/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMAENTO DE CRISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004095 | 08/11/2022 | 195.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 39,002 LT GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.248/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004088 | 08/11/2022 | 408.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60,005 LT DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.252/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/11/2022 | 3300.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELÃO TAMANHO 4X3 METROS COM GRID PARA EXIBIÇÃO DO JOGO FINAL DA LIBERTADORES PARA A POPULAÇÃO SAPEENSE NO DIA 29/10/2022, DE 17:00 AS 20:00 HORAS NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº 5.260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004096 | 08/11/2022 | 956.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 191,352 LT DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFV0205, NPR5683, RLS7D95, QFR8350 E OUTROS A SERVIÇO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.245/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/11/2022 | 453.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.228/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/11/2022 | 3092.25 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 KG ESFERAS DE VIDRO P/SINALIZAÇÃO, 02 UND TINTA AMARELA, 03 UND TINTA AZUL E 02 UND TINTA BRANCA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA REALIZADO PELO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.263/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004139 | 09/11/2022 | 370.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.324/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/11/2022 | 168.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.349/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/11/2022 | 130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.350/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/11/2022 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.330/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/11/2022 | 80.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 211 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.332/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/11/2022 | 77.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.327/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/11/2022 | 91.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.328/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/11/2022 | 453.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.821/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/11/2022 | 403.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/11/2022 | 118.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 120 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.325/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/11/2022 | 123.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 120 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.326/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/11/2022 | 510.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZANDO VEICULO COM CARROCERIA DE MADEIRA DA ZONA URBANA PARA LOCALIDADES RURAIS CHÃ DA BARRA E PADRE GINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.305/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/11/2022 | 353.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPEJOS DE EFLUENTES DE ESGOTOS SANITÁRIOS DOMÉSTICOS (FOSSAS) NA ETE(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) DE 21/10 E 31/10/2022. CONF MEMORANDO Nº5.226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/11/2022 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.321/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/11/2022 | 932.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.322/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/11/2022 | 443.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.323/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/11/2022 | 30898.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12243-2/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/11/2022 | 3190.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA COM 29 HOMENS, DESTINADO AO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO TADEUZÃO, AILTÃO E CONFIANÇA, NOS DIAS 05 E 06/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.336/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004140 | 09/11/2022 | 17916.04 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃE TARDE, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E98. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 5.314/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/11/2022 | 1900.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 2ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECEU NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, DIAS 05 E 06/10/2022, CONTANDO COM 6 JOGOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.307/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/11/2022 | 3080.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA COM 28 HOMENS, DESTINADO AO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM RENASCENÇA, TADEUZÃO, AILTÃO E AÇUDE DO MATO, NOS DIAS 15 E 16/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.338/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004145 | 09/11/2022 | 23275.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SHORTS FORMANDO UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº5.315/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/11/2022 | 200.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NPX2H51 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.358/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/11/2022 | 2210.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ELETROVENTILADORES E 01 RECARGA DE GÁS PARA VEICULO MICRO-ONIBUS NPX2H51 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/11/2022 | 445.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 130 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.303/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/11/2022 | 397.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 130 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.304/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/11/2022 | 206.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 129 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.299/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/11/2022 | 157.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 129 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.295/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/11/2022 | 393.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.311/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/11/2022 | 271.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.312/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/11/2022 | 1281.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.353/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/11/2022 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.355/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/11/2022 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.356/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/11/2022 | 133.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 115021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/11/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/11/2022 | 28658.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/11/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/11/2022 | 6408.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/11/2022 | 137.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC.. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/11/2022 | 220.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/11/2022 | 128483.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2022,SISBB E DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/11/2022 | 200.00 | 00013111212424 | JOAO VICTOR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS VETORIZAÇÕES UTILIZADAS COMO ARTE DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.344/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004162 | 10/11/2022 | 67261.17 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.359/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004163 | 10/11/2022 | 1320.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOU2903, QFX5256, RLZ2E24, OFG8457, MOM6754, OFD0395 E OUTROS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.347/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/11/2022 | 280.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS GOL QSM8670, VOYAGE RGN4123 E SAVEIRO QGS5J15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 5.351/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/11/2022 | 715.64 | 17948578000177 | MAGALU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND DE FLUIDO SNOW C/ 5 LITROS PARA MÁQUINA DE NEVE QUE FARA PARTE DA ESTRUTURA DE ORÇAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.398/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/11/2022 | 140.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO E TITULARIDADE DE LOTES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ( AREA VERDE I E II E EQUIPAMENTO COMUNITARIO) LOTEAMENTO PLANALTO CENTRAL II, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.333/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0004159 | 10/11/2022 | 699731.65 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 03 A 31 OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/11/2022 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 15, 19, 20 E 22/10/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/11/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/11/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DISPONIBILIZADOS NO DIA 29/10/2022 DURANTE A TRANSMISSÃO DO JOGO DA FINAL DA LIBERTADORES PARA A POPULAÇÃO SAPEENSE, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.343/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/11/2022 | 13107.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/11/2022 | 1681.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 ML T-2500 PEG WHITE 1,22, 01 ML T-2505 PEG BLUE 1,22, 12 ML SLP 3903 WHITE GLOSS GREY, 05 ML SPL 3900 WHITE GLOSS PERM E OUTROS ADESIVOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.334/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004186 | 11/11/2022 | 1210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS RANGER NPR5683, GOL9D72, SAVEIRO RGL1B07, SAVEIRO RGF2G33 E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº 5.370/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/11/2022 | 1800.00 | 33812593000140 | JOAO ANDERSON FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARMORARIA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº5.435/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004174 | 11/11/2022 | 3539.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.393/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004175 | 11/11/2022 | 7990.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.386/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004176 | 11/11/2022 | 12901.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.385/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004165 | 11/11/2022 | 9134.93 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.397/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004166 | 11/11/2022 | 8187.97 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.392/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004167 | 11/11/2022 | 8736.78 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.424/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004168 | 11/11/2022 | 10084.83 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.423/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004169 | 11/11/2022 | 10998.19 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.420/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004170 | 11/11/2022 | 2494.32 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.396/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004171 | 11/11/2022 | 3878.65 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.394/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004172 | 11/11/2022 | 2466.95 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.390/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004173 | 11/11/2022 | 2072.88 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.389/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004178 | 11/11/2022 | 129350.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO 3.000 UND DE BOLSAS ESCOLARES EM NYLON 600 C/ZIPER COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA E 3.500 UND ESTOJOS ESCOLARES EM NAYLON 600 COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº4.929/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004181 | 11/11/2022 | 4796.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.384/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM SOM, ILUMINAÇÃO E DOIS GRIDS DE 2,5X3M NA FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº5.382/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/11/2022 | 730.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIA DE FATIMA E SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº5.380/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004184 | 11/11/2022 | 1320.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS MOM6754, RLZ2E24, OFD0395, QFX5256, OFG8457 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 5.377/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/11/2022 | 1131.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTOS NO REQUERIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS RESPONSAVEIS LEGAIS DAS ESCOLAS: BARRA DE ANTAS, JULIA FIGUEIREDO E NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº5.375/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/11/2022 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÕES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004188 | 11/11/2022 | 27160.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 MT TNT 100PP CORES DIVERSAS, 20 UND PLACA DE ISOPOR, 10 UND PISTOLA COLA QUENTE BASTÃO GROSSO, 100 UND CARTOLINA COMUM, 10 UND TESOURA 21 CM E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ . CONFORME MEMORANDO Nº5.374/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004189 | 11/11/2022 | 1290.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS OFD3435, NQD2726, MOU2903, MICRO-ONIBUS OGC8077, MOD7215, NPX2H51 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 26/09 A 13/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.367/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/11/2022 | 1155.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 CABO HDMI, 03 UND ESTABILIZADOR, 02 UND FONTE DE ALIMENTAÇÃO E 01 UND SSD 120GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.442/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004180 | 11/11/2022 | 12466.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P/CARIMBO, 48 UND APONTADOR DE 1FURO, 50 UND ARQUIVO MORTO, 100 UND BORRACHA PONTEIRA, 05 UND CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ . CONFORME MEMORANDO Nº5.433/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004195 | 14/11/2022 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (301,302 E 303) PARA FUNCIONAMENTO DO RH, (225,226,215,129 E 130) ARQUIVOS, (213) JUNTA MILITAR, (124) JUNTA MEDICA E (218 E 220) CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.404/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004204 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, 268, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 5.399/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004205 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº 5.403/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/11/2022 | 116.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC.. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/11/2022 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/11/2022 | 872.07 | 00003686463431 | JORGE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO. CONFORME PROTOCOLO Nº2.343/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/11/2022 | 81.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC.. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004198 | 14/11/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (132,133 E 134) PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.422/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004207 | 14/11/2022 | 40572.91 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 5.458/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/11/2022 | 4000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS, CONVIDADOS, PASTORES E CAMARIM DO EVENTO EVANGELIZA, QUE OCORREU NO DIA 30/08/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.453/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/11/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2022, EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 11/11/2022, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO (CONVÊNIO: 015909) E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/11/2022 | 1250.00 | 00033801509400 | ANTONIO SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO, TROCA DA CHAVE DE PARTIDA COM CABEÇOTE E RETENTOR DA BOMBA DO ESGOTAMENTO SANITARIO E MOTOR SUBMERSO. CONFORME MEMORANDO Nº5.437/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/11/2022 | 16693.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, TRAJETO RECIFE/JUIZ DE FORA/RECIFE, PERIODO DE 17/11 A 20/11/2022, DESTINADAS AO PREFEITO SIDNEI PAIVA, O ASSESSOR JOÃO ALEXANDRE TARGINO, O SEC. DE EDUCAÇÃO MARCONE PESSOA E O GERENTE DE CULTURA JOSE ADERALDO ELIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.465/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/11/2022 | 913.71 | 48356019000100 | BRUNO CESAR GOMES DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34 PACOTES DE FLORES NATURAIS DISTRIBUIDAS NOS CEMITERIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 02/11/2022 DIA DE FINADOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.448/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/11/2022 | 3780.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO SIDNEI PAIVA FACE AO SEU DESLOCAMENTO A MINAS GERAIS, PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, MO PERIODO DE 17/11 A 20/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.470/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/11/2022 | 2268.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A MINAS GERAIS PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERIODO DE 17 A 20/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.471/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004202 | 14/11/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (217 E 219) PARA FUNCIONAMENTO DO GAB. DA VICE PREFEITA, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.409/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/11/2022 | 296.40 | 00004910151435 | ROBERTA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO, EM FAVOR DA SRª ROBERTA BATISTA DA SILVA DEVIDO A PAGAMENTO DUPLICADO DE BOLETO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXADA AO MEMORANDO Nº4.895/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/11/2022 | 7600.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MARTELETE, 01 PARAFUSADEIRA, 01 BROCA MULTICONSTRUCTION, 01 JOGO DE BROCA, 01 TALHADEIRA E OUTRAS FERRAMENTAS PARA SERVIÇOS HABITUAIS REALIZADOS PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº5.426/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004199 | 14/11/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (209 E 211) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.419/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004200 | 14/11/2022 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA (205) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.418/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004196 | 14/11/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (120 E 216) PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.421/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004203 | 14/11/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (223, 224 E 230) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.405/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/11/2022 | 600.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO JETON CONCEDIDA AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO (JARI), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM QUATRO SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 29/03/2022, 26/04/2022, 20/05/2022 E 09/06/2022. CONFORME MEMORANDO Nº4.306/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/11/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/11/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/11/2022 | 742.40 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 ANDAIMES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SEC. DE MEIO AMBINETE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE 05.09.2022 A 09.11.2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.472/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/11/2022 | 770.00 | 00033801509400 | ANTONIO SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 1 HP MONOFASICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SAPUCAIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.456/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC.. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/11/2022 | 4420.00 | 48139878000139 | ELISANGELA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 CALÇAS PRETAS C/BOLSOS TIPO FACA E PASSADORES, 20 CAMISAS BRANCAS, MANGA LONGA PERSONALIZADAS COM C/BRASÃO NO BOLSO E 20 GRAVATAS AZUIS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL SANTA CECILIA. CONFORME MEMORANDO Nº5.466/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/11/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº5.460/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/11/2022 | 500.00 | 00010903587416 | JOÃO PAULO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR JOÃO PAULO BRAZ, PRESIDENTE DE EQUIPE, PARA CUSTEAR VIAGEM DA SELEÇÃO SAPEENSE DE FUTSAL A JOÃO PESSOA, ONDE DISPUTARA AS 8ª DE FINAL DA 1ª DIVISÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.459/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/11/2022 | 970.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NA 3ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR. CONFORME MEMORANDO Nº5.452/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/11/2022 | 168.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E PATRIMONIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.357/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/11/2022 | 86.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC.. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/11/2022 | 204.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/11/2022 | 168.00 | 00002632999456 | EDIBERTO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO CONTRIBUINTE SR EDIBERTO DOS SANTOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ISS DE NFS-E QUE POSTERIORMENTE FOI CANCELADA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO MEMORANDO Nº2.359/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/11/2022 | 1512.00 | 00075250420478 | JOSE ADERALDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONCEDIDAS A JOSE ADERALDO ELIAS DA SILVA, GERENTE DA CULTURA, FACE A SEU DESLOCAMENTO DE RECIFE A LEOPOLDINA - MG PARA ACOMPANHAR O PREFEITO SIDNEI PAIVA A COMPROMISSO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.402/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/11/2022 | 3024.00 | 00007357422437 | MARCONE PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONCEDIDAS A MARCONE PESSOA, SEC. DE EDUCAÇÃO, FACE A SEU DESLOCAMENTO DE RECIFE A LEOPOLDINA - MG PARA ACOMPANHAR O PREFEITO SIDNEI PAIVA A COMPROMISSO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 20/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.400/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/11/2022 | 159.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.363/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/11/2022 | 152.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.363/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/11/2022 | 84.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.362/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/11/2022 | 81.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.362/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004236 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.478/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/11/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.501/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004248 | 17/11/2022 | 838.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 167,751 L GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLR6B15 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.484/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004264 | 17/11/2022 | 9801.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 36 UND VASSOURA, 48 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 96 UND DESINFETANTE 2L, 84 UND FLANELA E OUTROS MATERIAIS LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.488/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/11/2022 | 149.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/11/2022 | 591.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004243 | 17/11/2022 | 4200.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS MOO8750, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 20 DIAS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 5.209/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/11/2022 | 550.00 | 00070063032490 | LUCYJANE MEIRELES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES DE ATLETAS SAPEENSES QUE DISPUTARÃO NO DIA 04/12/2022 O 8º OPEN DE JIU-JITSU, EM GUARABIRA PB. CONFORME MEMORANDO Nº5.482/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004251 | 17/11/2022 | 5103.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 750,509 L DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NPX2H51, OFX0I99, QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.489/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004252 | 17/11/2022 | 25522.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.753,365 L DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFG8457, OFD8457, OFD3435, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.492/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004253 | 17/11/2022 | 579.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 115,902 L GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RGN4I23 E QSE5J15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.490/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004254 | 17/11/2022 | 3029.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.521/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004255 | 17/11/2022 | 3446.30 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.523/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004256 | 17/11/2022 | 2479.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.524/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004257 | 17/11/2022 | 3202.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.520/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004258 | 17/11/2022 | 3355.33 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.522/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004259 | 17/11/2022 | 8632.38 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.527/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004260 | 17/11/2022 | 8540.42 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.528/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004261 | 17/11/2022 | 10017.85 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.529/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004262 | 17/11/2022 | 9563.30 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.530/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004263 | 17/11/2022 | 9182.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.526/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004265 | 17/11/2022 | 12012.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND CREME P/PENTEAR INFANTIL, 120 UND SHAMPOO INFANTIL, 120 UND LENÇO UMEDECIDO,120 UND CREME DENTAL INFANTIL E OUTROS PARA ATENDER OS CREIS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.476/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004266 | 17/11/2022 | 17885.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 288 UND AGUA SANITARIA 1LT, 60 VASSOURA NYLON, 96 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 210 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.475/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/11/2022 | 2849.05 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 55" DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.500/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004249 | 17/11/2022 | 320.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 47,185 L DIESEL S10 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.485/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/11/2022 | 1408.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004246 | 17/11/2022 | 178.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35,674 L GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NPR5683 DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.481/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004250 | 17/11/2022 | 406.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60,000 L DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.491/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004247 | 17/11/2022 | 230.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46,108 L GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.483/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/11/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 27/10/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/11/2022 | 19327.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 02, 10, 11 E 12/11/2022 E NO DOE DO DIA 02, 08, 11 E 12/11/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/11/2022 | 850.00 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE UMA BICICLETA INFANTIL PARA PROJETO ESCOLA INTINERANTE PARA O TRANSITO QUE É REALIZADO NAS PRAÇAS DA CIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº5.525/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/11/2022 | 700.00 | 00008532167462 | KYVYA KAROLAYNE AMORIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DESFILE CIVICO DO DISTRITO DE INHAUA QUE ACONTECEU NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 A PARTIR DAS 15 HORAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.511/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº20220490504, DOS BOMBEIROS - FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ - PB. CONFORME MEMORANDO Nº5.532/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/11/2022 | 4000.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 POSTES DE ENERGIA GALVANIZADOS DESTINADOS A FEIRA DE NOVA BRASILIA. CONFORME MEMORANDO Nº5.516/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/11/2022 | 6879.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/11/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/11/2022 | 0.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/11/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/11/2022 | 3709.41 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO A COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS, REFERENTE A GASTOS COM MULTA DE TRANSITO APLICADAS NOS VEICULOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5498/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004283 | 21/11/2022 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.551/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/11/2022 | 15.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/11/2022 | 328.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/11/2022 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004288 | 21/11/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.552/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/11/2022 | 4697.00 | 04131061000149 | JANSEN FÉLIX DA SILVA - \ O CIMENTÃO \ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND TUBO GALVANIZADO CH18, 06 UND TUBO GALVANIZADO CH14 E OUTROS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DOS CEMITERIOS PÚBLICOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.548/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004291 | 21/11/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.545/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004295 | 21/11/2022 | 540.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS RANGER NPR5773, GOL QFJ9D92, SAVEIRO RGF2G33, PATROL E MOTONIVELADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20/10 A 07/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.544/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/11/2022 | 693.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER FUNCIONARIOS(ELETRICISTA) E AJUDANTES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM ATIVIDADES NOTURNAS EM DEMANDAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº5.547/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Transporte | Transporte Rodoviário | CIDADE VIVA | MELHORAR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/11/2022 | 1800.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NOS DISTRITOS DE INHAUÁ E RENASCENÇA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.536/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004293 | 21/11/2022 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.539/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/11/2022 | 418.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.543/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004300 | 21/11/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.537/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/11/2022 | 4420.00 | 48139878000139 | ELISANGELA MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 CALÇAS PRETAS C/BOLSOS TIPO FACA E PASSADORES, 20 CAMISAS BRANCAS, MANGA LONGA PERSONALIZADAS COM C/BRASÃO NO BOLSO E 20 GRAVATAS AZUIS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL SANTA CECILIA. CONFORME MEMORANDO Nº5.572/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/11/2022 | 1952.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004290 | 21/11/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.546/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/11/2022 | 5549.70 | 38235506000152 | RITA JOSEFA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND CONECTOR TRILHO BCO TIPO I, 04 UND PERFIL LED EMBUTIR 3M BCO TEXTUR, 07 PC LAMP LED MR11 E OUTROS MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.557/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004287 | 21/11/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.553/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/11/2022 | 651.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES QUE COMPÕE O GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.541/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004286 | 21/11/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GAB. DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.554/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004292 | 21/11/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.538/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004285 | 21/11/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.555/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004289 | 21/11/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.549/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004294 | 21/11/2022 | 695.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS BAUZINHO, TRATOR, CARROÇA E GOL QSI-7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 29/09 A 31/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.550/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0004284 | 21/11/2022 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.556/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/11/2022 | 6681.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/11/2022 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/11/2022 | 383.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004323 | 22/11/2022 | 8475.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS (CORTE DE TERRA) DESTINADA A COMUNIDADE NOVA VIVENCIA. CONFORME MEMORANDO Nº5.569/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004324 | 22/11/2022 | 8850.00 | 08607715000119 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE VARZEA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS (CORTE DE TERRA) DESTINADA A COMUNIDADE VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº5.569/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 22/11/2022 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/11/2022 | 1414.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/11/2022 | 20719.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/11/2022 | 2883.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 22/11/2022 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/11/2022 | 883.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004318 | 22/11/2022 | 65163.60 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FACULDADES ASPER, UNIESP, MAURICIO DE NASSAU,UFPB, UEPB, IFPB, FESVIP, FPB E FACENE DE SEGUNDA A SEXTA TURNOS MANHÃ E NOITE, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.560/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/11/2022 | 588.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/11/2022 | 858.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/11/2022 | 18795.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. N.S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR D/CIDADE, SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO E POSTO DE ATENDIMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/11/2022 | 130783.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/11/2022 | 1935.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 2.0CV TSM1020W DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.583/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/11/2022 | 1938.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND LUVA DE RED, 08 UND LUVA GALVANIZADA, 02 UND NIPLE GALVANIZADO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.583/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/11/2022 | 1080.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUMERSA MONOFASICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE NOVA VIVENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.582/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/11/2022 | 1080.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUMERSA MONOFASICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.613/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004326 | 22/11/2022 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.562/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/11/2022 | 114.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/11/2022 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004322 | 22/11/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO DEFESAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DE ALEGAÇÕES FINAIS E OUTROS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.573/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/11/2022 | 2421.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/11/2022 | 60.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS BORRACHARIA COM CONCERTO DE PNEU VULCANIZAÇÃO DO VEICULO RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.598/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/11/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.587/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/11/2022 | 986.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 116 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.614/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/11/2022 | 197.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/11/2022 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/11/2022 | 704.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 23/11/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/11/2022 | 334.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP.., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, 02 CARRADAS DE AREIA, UTILIZANDO VEICULO CAÇAMBA PDF9093/PB A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº5.565/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004335 | 23/11/2022 | 42789.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 M CABO RIGIDO DE 6MM, 350 UND BASE P/RELE FOTO ELETRICO, 50 UND GRAMPO ACO, 05 UND CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X30A E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.585/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/11/2022 | 370.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS BORRACHARIA COM TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFX5256, MOU2903 E OFD0395 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.625/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/11/2022 | 860.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS E FELTRO PARA EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, PELA UNIDADE ESCOLAR CREI MARIA DE FÁTIMA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.618/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/11/2022 | 2669.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 314 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE 04/11/2022 A 21/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.603/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/11/2022 | 2556.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 213 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERIODO DE 04/11/2022 A 21/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.607/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/11/2022 | 2896.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 292 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT E 276 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE 21/10/2022 A 03/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.609/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/11/2022 | 710.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS SEMIFINAIS DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECEU NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, DIA 19/11/2022, CONTANDO COM 2 JOGOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.584/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/11/2022 | 2260.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 55 GARRAFAS DE POLIMERO E 30 PERSONALIZAÇÃO DE SQUEEZES (GARRAFAS DE ALUMINIO) 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.524/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004352 | 24/11/2022 | 33500.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 UND LAMPADA BULBO LED 50W, 500 UND RELE FOTO ELETRICO, 200 UND PISCA PISCA 8 FUNÇÕES BR100 E 200 UND PISCA PISCA 8 FUNÇÕES BR200, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA E TAMBEM PARA ILUMINAÇÃO NATALINA DE VIAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.622/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/11/2022 | 1791.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/11/2022 | 1892.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/11/2022 | 450.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, CONTENDO; ARROZ, FEIJÃO, MACAXEIRA, CARNE BOVINA E OUTROS ITENS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO INCRA NA FISCALIZAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.623/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004355 | 24/11/2022 | 9975.00 | 02056227000184 | ASSOC. DOS TRAB. R. DO ASSENT. JOÃO PEDRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS (CORTE DE TERRA) NA COMUNIDADE JOÃO PEDRO TEIXEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº5.626/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004356 | 24/11/2022 | 14100.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS (CORTE DE TERRA) NA COMUNIDADE RURAL ANTAS DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.627/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/11/2022 | 2200.00 | 00002475174455 | CONCEICAO MARIA B DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 24 CAMISAS E 24 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPOSTAS PELOS SERVIDORES DA SEDE E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.629/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004358 | 24/11/2022 | 8475.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS (CORTE DE TERRA) DESTINADA A COMUNIDADE NOVA VIVENCIA. CONFORME MEMORANDO Nº5.569/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004359 | 24/11/2022 | 8850.00 | 08607715000119 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE VARZEA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS (CORTE DE TERRA) DESTINADA A COMUNIDADE VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº5.568/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/11/2022 | 43.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM EDUC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/11/2022 | 3994.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/11/2022 | 227.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/11/2022 | 47592.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 32311-X/CUST. HOSP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM EDUC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/11/2022 | 529196.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71024-7/EMP. CONS., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/11/2022 | 5000.10 | 00007814862469 | ARLINDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 UND DE PRESEPIO NATALINO EM CERAMICA C/15 PEÇAS PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.652/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/11/2022 | 16.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/11/2022 | 47592.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 32311-X/CUST HOSP. SA ANDRADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004376 | 25/11/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.648/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004378 | 25/11/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.658/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/11/2022 | 69.00 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº5.663/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DA ILUMINAÇÃO DE 15 REFLETORES DE 200W, TOTALIZANADO 3.000W E VISTORIA DE 60 BARRACAS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME MEMORANDO Nº5.650/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/11/2022 | 1050.00 | 41227361000152 | ARTHUR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO IXORIAS PARA ARBORIZAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.632/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004370 | 25/11/2022 | 35371.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 UND PISCA PISCA 8 FUNÇÕES BR100, 200 UND PISCA PISCA 8 FUNÇÕES BR200, 100 UND REFLETORES LED SLIM, 200 M CABO RIGIDO 35MM, 200 M CABO ALUMINIO DUPLEX, 100 UND LUMINARIA FIBRA GRANDE E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA E TAMBEM PARA ILUMINAÇÃO NATALINA DE VIAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.637/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/11/2022 | 20446.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%) , REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 25/11/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/S. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/11/2022 | 333.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13,700 KG PÃO FRANCES E 13 KG PÃO DOCE DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELO INSTITUTO AVANÇAR NO TADEUZÃO, DIA 07/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.633/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/11/2022 | 340.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 KG PÃO FRANCES DESTINADOS AO SOPÃO DA CRECHE HELENA PESSOA, NO DIA 20/10/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.636/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/11/2022 | 247.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 KG BOLO, 1,5 PCT OLHO DE SOGRA E 1 FD REFRIGERANTE 2L DESTINADOS A SEMANA DO LIVRO DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 24/10/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.639/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/11/2022 | 85.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 KG BOLO E 01 KG CATUPIRY DESTINADOS A REUNIÃO DO PDE DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JULIA FIGUEIREDO, NO DIA 21/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.634/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/11/2022 | 910.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UND REFRI 2L, 04 UND REFRI COCA COLA 2L, 400 UND SALGADOS E 25,5 KG BOLO PARA ATENDER A RECEPÇÃO DE ESTUDANTES NA CARAVANA SNCT, NO DIA 25/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.641/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/11/2022 | 3492.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 FD REFRI 2L, 2.500 UND SALGADOS E 38,5 KG BOLO DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES, NO DIA 26/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.642/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/11/2022 | 1370.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 KG CATUPIRY, 10 PCT OLHO DE SOGRA, 40 KG BOLO E 27 UND REFRI PARA ATENDER REUNIÕES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 11,17,22 E 25/11/2022 . CONFORME MEMORANDO Nº5.642/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/11/2022 | 33400.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/11/2022 | 22072.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/11/2022 | 2150.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/11/2022 | 1654627.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/11/2022 | 93796.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/11/2022 | 48455.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/11/2022 | 275387.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/11/2022 | 187757.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/11/2022 | 198732.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/11/2022 | 288640.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/11/2022 | 48804.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/11/2022 | 17785.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/11/2022 | 139150.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/11/2022 | 130887.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/11/2022 | 1285.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/11/2022 | 3436.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/11/2022 | 100.00 | 04467728000189 | ESC. MUN.. DE ENS. FUNDAMENTAL PEDRO R. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.672/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/11/2022 | 817.27 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF NOVA VIVENCIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.671/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/11/2022 | 499.99 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF JULIA FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.669/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/11/2022 | 1531.57 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL-CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.666/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/11/2022 | 819.87 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF CASSIANO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.665/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/11/2022 | 819.87 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF 21 DE ABRIL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº5.664/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/11/2022 | 23967.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/11/2022 | 25956.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/11/2022 | 75540.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/11/2022 | 52089.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/11/2022 | 21704.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/11/2022 | 1713.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/11/2022 | 1712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004449 | 28/11/2022 | 30405.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND REFLETOR LED SLIM 50W, 100 UND LUMINARIA DE FIBRA GRANDE E-27, 100 M CABO DE ALUM MULTIPLEX, 50 M MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA E TAMBEM PARA ILUMINAÇÃO NATALINA DE VIAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.675/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/11/2022 | 2400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO ELEVATORIO DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.670/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/11/2022 | 720.00 | 00033801509400 | ANTONIO SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 1 HP COM REVISÃO DO BOMBEADOR DA COMUNIDADE RURAL SITIO MARAÚ NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.649/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/11/2022 | 720.00 | 00033801509400 | ANTONIO SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 3CV 380V COM REVISÃO DO BOMBEADOR DA COMUNIDADE RURAL BARRA DE ANTAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.651/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/11/2022 | 46025.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/11/2022 | 22112.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/11/2022 | 525.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 UND BRASAO VARIADOS PARA FARDAMENTO BORDADO, DESTINADO AOS SERVIDORES, DEVIDO A TROCA DA SMTRANS PELA SEMOB - SEC. DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME MEMORANDO Nº5.659/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/11/2022 | 5698.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/11/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/11/2022 | 3312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/11/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/11/2022 | 10760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/11/2022 | 25057.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/11/2022 | 24784.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/11/2022 | 22104.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/11/2022 | 11500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/11/2022 | 17145.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/11/2022 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/11/2022 | 2680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/11/2022 | 2121.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/11/2022 | 14280.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/11/2022 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/11/2022 | 19672.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/11/2022 | 1454.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/11/2022 | 5440.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/11/2022 | 8322.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/11/2022 | 7121.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/11/2022 | 3636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/11/2022 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA, PERIODO DE 16/10/2022 A 16/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.631/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/11/2022 | 77148.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/11/2022 | 4427.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/11/2022 | 19168.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/11/2022 | 8484.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/11/2022 | 271.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/11/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/11/2022 | 27682.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/11/2022 | 54840.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/11/2022 | 39282.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/11/2022 | 144896.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/11/2022 | 54855.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004409 | 28/11/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.655/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004451 | 28/11/2022 | 11372.86 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.661/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004459 | 29/11/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFK8A52 E UM FIAT MOBI DE PLACA RLR6B15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.686/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/11/2022 | 750.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03UND DE SSD0120GB SATA ADATA ASU650SS120GTR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 5.688/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004464 | 29/11/2022 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.699/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/11/2022 | 117.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004455 | 29/11/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.677/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004460 | 29/11/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSI7C53 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.684/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004456 | 29/11/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ9D72 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.678/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/11/2022 | 3720.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CAVALETES TIPO A LAR/BRANCO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.685/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/11/2022 | 425.00 | 00013205181417 | BEATRIZ REGINA FERREIRA MARINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 ESPOLETAS DE BRONZE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 5.668/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004457 | 29/11/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.681/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/11/2022 | 45.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 5.676/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/11/2022 | 222.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE LUVAS GALVANIZADAS 2", DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMINIDADE DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. MEMORANDO Nº 5.646/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/11/2022 | 2242.44 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - OGU, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2023, CR1003827-36, CONVENIO 782588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/11/2022 | 2233.28 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - OGU, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2023, CR1003496-99, CONVENIO 782217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/11/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE RENASCENÇA E USINA SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº5.717/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/11/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE RENASCENÇA E USINA SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº5.719/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0004465 | 29/11/2022 | 15000.00 | 07623973000126 | P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO ÁS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, PARA O PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 02 D DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.705/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004468 | 29/11/2022 | 24000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.707/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0004471 | 29/11/2022 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR PADRE NILSON E BANDA NOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 5.711/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004472 | 29/11/2022 | 3000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE HOUSE MIX 4X4 COM 1º ANDAR, DESTINADO AO EVENTO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO ÚRSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 5713/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004473 | 29/11/2022 | 40000.00 | 08832562000103 | ML ILUMINAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 96 METROS DE PAINEL ALTA RESOLUÇÃO P4.8 (OUTDOOR E INDOOR) 02 PROCESSADORAS 6K 01 MACBOOK PRO 01 SISTEMA DE A/C 01 QUE SERÃO UTILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DIAS 30/11, 01/12 E 02/12/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N°5.712/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004474 | 29/11/2022 | 11000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO 19X3M EM ALUMINIO Q30/50, DESTINADO AO EVENTO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAOÚRSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 5714/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242022 | 0004475 | 29/11/2022 | 150000.00 | 39269483000160 | VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR VITOR FERNANDES, QUE FARÁ UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.720/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252022 | 0004476 | 29/11/2022 | 13000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR 'RAMON SCHNAYDER" NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME MEMORANDO Nº 5718-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0004478 | 29/11/2022 | 40000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA CANTORA "MICHELE ANDRADE" NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.722/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2022 | 10926.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 37 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402),CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2022 | 61189.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 216 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2022 | 41517.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 77 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2022 | 3912.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2022 | 30630.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 110 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2022 | 28812.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 78 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2022 | 282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2022 | 636.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2022 | 781337.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 295 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2022 | 44381.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2022 | 85053.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 73 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2022 | 132047.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 179 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2022 | 22458.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2022 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2022 | 4030.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE NOV./22. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2022 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 97 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.728/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004517 | 30/11/2022 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMAENTO DE CRISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.761/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2022 | 11072.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/11/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/11/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2022 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 95ª PARCELA (95/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/11/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2022 | 267.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 95ª PARCELA (95/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/11/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2022 | 656.49 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 96ª PARCELA (96/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/ 2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/11/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2022 | 1209.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 95ª PARCELA (95/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/ 2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/11/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2022 | 830.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DA 95ª PARCELA (95/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/11/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2022 | 2039.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 96ª PARCELA (96/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/ 2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/11/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2022 | 36245.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2022 | 5677.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2022 | 48753.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 05/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2022 | 65959.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 600-9/ASRREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004513 | 30/11/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME MEMORANDO Nº 5.727/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2022 | 45.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2022 | 97568.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 238 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2022 | 134979.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004509 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.756/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004510 | 30/11/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.725/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004511 | 30/11/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: GESTÃO DE FROTA, PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMÔNNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.726/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004525 | 05/12/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AO RH, CPL E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.774/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/12/2022 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.773/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/12/2022 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.772/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004533 | 05/12/2022 | 1802.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 360,496 L DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR6B15 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.769/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/12/2022 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.759/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004527 | 05/12/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.775/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004555 | 05/12/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.763/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004535 | 05/12/2022 | 379.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75,870 L DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A CARGO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.767/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004539 | 05/12/2022 | 2882.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 107,130 LT DIESEL S10, 240 L DIESEL COMUM E 105,851 L GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSI7C53 E RLY8J74 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.825/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004526 | 05/12/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.777/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004534 | 05/12/2022 | 2084.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 416,876 L DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8890, RLS7E45, RGL1B07, QFV0205, RLS7D95 E OUTROS A CARGO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.768/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004551 | 05/12/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.750/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004531 | 05/12/2022 | 1876.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 276,004 L DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.771/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/12/2022 | 661.56 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND REG MET LEAO PRESS, 01 UND SIFAO TUBO, 01 UND TORN LORENZETTI E 01 UND VALV BLUKIT ESCOAMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.797/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004532 | 05/12/2022 | 9778.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 956,426 L DIESEL S10, 93,915 L DIESEL COMUM E 527,826 L GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RGF2G33, QFJ9D92, NPR5773, PATROL E RETRO A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.770/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/12/2022 | 1343.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPEJOS DE EFLUENTES DE ESGOTOS SANITÁRIOS DOMÉSTICOS (FOSSAS) NA ETE(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) DE 01/11 E 30/11/2022. CONF MEMORANDO Nº5.738/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004556 | 05/12/2022 | 132595.61 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.819/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004558 | 05/12/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.813/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004518 | 05/12/2022 | 8775.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 18 DIAS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00031/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.740/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004519 | 05/12/2022 | 3990.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 19 DIAS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 5.766/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004520 | 05/12/2022 | 138835.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO 2.750 UND CADERNOS CAPA DURA 10 MAT.C/150FLS, 1.000 UND CADERNOS CAPA DURA 15 MAT.C/225 FLS, 790 UND CADERNO BROCHURÃO C/96FLS E OUTRO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.762/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004521 | 05/12/2022 | 1260.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC4I59, NPX2H51, OFX0I99, MOD7215 E QSJ4J77 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.752/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004522 | 05/12/2022 | 1320.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD3435, OFG8457, QFX6154, MNG9186, MOU2903, MOM6754 E OFD0395 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.755/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004523 | 05/12/2022 | 1320.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD2726, MNG9186, QFX6154, MOU2903, MOM6754, RLZ2E54 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.757/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004524 | 05/12/2022 | 1320.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD2726, MOM6754, OFG8457, OFD3435, RLZ2E24 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.760/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004528 | 05/12/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.753/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004536 | 05/12/2022 | 10699.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.573,381 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OFX0G09, QSJ4J77, OFX0I99 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.791/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004537 | 05/12/2022 | 65484.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.630,031 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.794/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004538 | 05/12/2022 | 2337.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 467,452 LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, QGS5J15, RGN4I23 E QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.792/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/12/2022 | 12000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: 600 METROS DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, QUE ACONTECEU DE 30/11 A 02/12/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.788/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/12/2022 | 7000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: PALCO MEDINDO 12X8X2 COM COBERTURA DESTINADO A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, DIAS 30/11 A 01/12/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.783/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/12/2022 | 1020.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND LUMINARIA EMERGENCIA, 13 UND PLACA FOTOLUMINESCENTE E 13 UND SUPORTE DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 30/11 A 02/12/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.782/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/12/2022 | 1960.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 13 EXTINTORES ABC 06KG E 01 RECARGA DE EXTINTOR ABC 06KG DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 30/11 A 02/12/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.780/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/12/2022 | 8280.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIS, NOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERIODO DE 30/11 A 02/12/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.796/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/12/2022 | 5000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA GRID PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, REALIZADA NO PERIODO DE 30/11 A 02/12/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.822/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/12/2022 | 3000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180KVA TRIFASICO, CARENADO, SILENCIADO A 85DB PARA ATENDER A FESTIVIDADE QUE ACONTECEU NO SITIO DE INHAUA NO DIA 26/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.827/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/12/2022 | 22000.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180KVA TRIFASICO, CARENADO, SILENCIADO A 85DB PARA ATENDER A FESTIVIDADE DE EMANCIAÇÃO POLITICA DE SAPE, QUE ACONTECEU DE 30/11 A 02/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.828/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/12/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E PATRIMONIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.754/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/12/2022 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÕES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.746/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, DIA 26/11/2022, NA ZONA URBANA. CONFORME MEMORANDO Nº5.787/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LED, DISPONIBILIZADOS NO CONSERTO DA BANDA SANTA CECILIA. CONFORME MEMORANDO Nº5.786/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004567 | 06/12/2022 | 7375.90 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE 16 DIAS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00032/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.846/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004568 | 06/12/2022 | 3582.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADASE NÃO PAVIMENTADAS REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº5.814/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/12/2022 | 220.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE 1,5L E 500 ML PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 97 ANOS DA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.842/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/12/2022 | 2500.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 25 PLACAS EM ALUMINIO 2X4 PARA FECHAMENTO DAS ESTRUTURAS DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.833/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/12/2022 | 3400.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO 70MB NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIS JOSE GONÇALO, SEVERINO ALVES BARBOSA, 21 DE ABRIL, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CRECHE HELENA PESSOA, MINERVINO MIRANDA E OUTRAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.802/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/12/2022 | 1800.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZANDO IP VALIDO, PLANTÃO TECNICO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE, LANÇAMENTO DE CABOS,TRANSMISSÃO DE LIVE 500MB DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, QUE ACONTECEU DE 30/11 A 02/12/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.811/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/12/2022 | 6000.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 97 ANOS DA CIDADE DE SAPÉ, TOTAL DE 75 PESSOAS, COM CAFE DA MANHA INCLUSO. CONFORME MEMORANDO Nº5.800/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/12/2022 | 4500.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA ATENDER A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ, QUE ACONTECEU DE 30/11 A 02/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.821/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/12/2022 | 748.80 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 576 UND AGUA MINERAL SUBLIME 300ML PARA ATENDER A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ, QUE ACONTECEU DE 30/11 A 02/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.821/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/12/2022 | 3000.00 | 46677300000100 | KASSIA CRISTINA MENDES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 01/12/2022, NO ESTADIOTOCA DO PAPÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.836/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/12/2022 | 502.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 11 CHOC BIS C/20UND, 23 UND BALÃO SÃO ROQUE C/50, 09 PIRULITOS COLORIDOS 500G E OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES E REUNIÕES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.818/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004582 | 06/12/2022 | 6364.05 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº5.815/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/12/2022 | 1338.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26,760 KG MALHA WANG PRINT DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.808/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/12/2022 | 933.07 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS, DE REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DOS RESPONSAVEIS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO RAMOS COUTINHO E BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.790/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20220494607, REFERENTE A INSTALAÇÃO ELETRICA PROVISORIA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AV. GETULIO VARGAS E AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDONº5.795/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº5.817/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/12/2022 | 2092.50 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BASE TRIPLA EM MADEIRA, 01 BANDEIRA PARAIBA, 01 BANDEIRA SAPÉ, 01 BANDEIRA BRASIL, 01 FAIXA DECORATIVA P/HONRARIAS E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.830/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/12/2022 | 5700.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 MOVEL EM MDF 280X260CM E PAINEL DE TV EMBUTIDO, NO MDF PORTORO MEDINDO 180X160CM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº5.854/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/12/2022 | 3132.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/12/2022 | 1173.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/12/2022 | 150.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PARADA DE ONIBUS DESTINADA AO DISTRITO DE RENASCENÇA UTILIZANDO O VEICULO CAMINHÃO F4000. CONFORME MEMORANDO Nº 5.807/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/12/2022 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 97 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, PARCELA 02/02. CONFORME MEMORANDO Nº5.799/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/12/2022 | 4403.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/12/2022 | 159.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/12/2022 | 149.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/12/2022 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/12/2022 | 3000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.826/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004583 | 06/12/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.810/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/12/2022 | 2500.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND DE PISO WR 8200 E 20,555 M² VIDRO FUME 10MM DESTINADOS A PORTA DA FRENTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.856/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004602 | 07/12/2022 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VOYAGE QGV4E57 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.805/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/12/2022 | 44.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/12/2022 | 16981.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 32355-1/EQUIP. HOSP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/12/2022 | 308.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/12/2022 | 400.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA DE FER N101 E 1,79 M INCOLOR 08MM TEMPERADO DESTINADOS AO CONSERTO DA PORTA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.858/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/12/2022 | 500.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,674 M² DE ESPELHO PRATA 3MM E 2,14 UND ESPELHO PRATA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.857/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004600 | 07/12/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO RGL1B07 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.804/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004603 | 07/12/2022 | 16750.00 | 06200866000122 | MIDIA - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 UND TALÕES 25X3 AUTO DE INFRAÇÃO COM NUMERAÇÃO E VIAS PRETA, AZUL E VERMELHA DESTINADA AO SMTRANS PARA OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.847/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/12/2022 | 516.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE OITO METROS DE MOLDURAS E CONSERTO DE 12 PLACAS DE GESSO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº5.870/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0004589 | 07/12/2022 | 692948.57 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR E SERV. CORRELATOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, PERÍODO DE 01 A 30 NOVEMBRO DE 2022,CONFORME MEMORANDO Nº 5.837/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/12/2022 | 450.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE PNEUS, CONSERTOS E SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO REALIZADO NA PATROL, RETROESCAVADEIRA E PIPA D´GUA A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº5.848/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004601 | 07/12/2022 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO RGF2G33 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.809/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/12/2022 | 720.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE PNEUS, CONSERTOS, TROCAS, E SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD2726, OFX0I99, MNG9186, OFD3435 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.850/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004599 | 07/12/2022 | 5697.17 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VOYAGE RGN4I23 E UMA SAVEIRO QGS5J15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.816/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004604 | 07/12/2022 | 66178.22 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS TURNOS MANHA E TARDE, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.846/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004605 | 07/12/2022 | 61398.17 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FACULDADES ASPER, UNIESP, MAURICIO DE NASSAU,UFPB, UEPB, IFPB, FESVIP, FPB E FACENE DE SEGUNDA A SEXTA TURNOS MANHÃ E NOITE, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.845/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/12/2022 | 1500.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA REFERENTE A SONORIZAÇÃO ADICIONAL PARA O ENSAIO DO DVD DE LUKA BASS, QUE OCORREU NO DIA 28/11/2022, AS 17H NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.843/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/12/2022 | 2000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA REFERENTE 16 PRATICAVEIS, PARA AJUSTAR OS MATERIAIS DAS BANDAS E FILMAGENS PARA TRANSMISSÃO NOS DIAS 29 E 30/11, 01 E 02/12/2022, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº 5.835/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004608 | 07/12/2022 | 40985.97 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 5.840/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004609 | 07/12/2022 | 7500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA, NOS TELÕES DE LED OUTDOOR REFERENTE AS FESTIVIDADES DE 97 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNCIPIO DE SAPE DIAS 30/11, 01 E 02/12/22. CONFORME MEMORANDO Nº5.838/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004610 | 07/12/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.748/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004611 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº5.834/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004619 | 09/12/2022 | 71750.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 CADERNOS ESPIRAL CAPA DURA 400FLS E 3.000 CADERNOS BROCHURA C/96FLS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.885/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004620 | 09/12/2022 | 2760.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 4.000 UND DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 5.886/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/12/2022 | 3086.80 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS (BRONZE, DOURADA E PRATA) PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.881/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/12/2022 | 700.00 | 00008532167462 | KYVYA KAROLAYNE AMORIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE INHAUA QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.872/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 9X8 COM COBERTURA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO BATISTA OCORRIDA NO DIA 26/11/2022, NO DISTRITO DE INHAUA. CONF MEMORANDO Nº5.871/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/12/2022 | 500.00 | 12775309000132 | NT- NET SERVIÇOS - RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DURANTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL DE 2022, QUE ACONTECEU NO DIA 01/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.899/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/12/2022 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/12/2022, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/12/2022 | 444.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.862/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004618 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.869/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/12/2022 | 22539.10 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/12/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/12/2022 | 22324.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 2ª COTA DO FPM DO DIA 09/12/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/12/2022 | 129739.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/12/2022,CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/12/2022 | 2036.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71024-7/CONSIG. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004621 | 09/12/2022 | 2040.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.500 UND CAPA DE PROCESSO 210X560MM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.885/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/12/2022 | 246.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/12/2022 | 5719.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/12/2022 | 3240.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO SIDNEI PAIVA FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DO ANO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.902/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/12/2022 | 1944.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA ULTIMA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DO ANO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.900/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/12/2022 | 9252.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, TRAJETO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PERIODO DE 11/12 A 14/12/2022, DESTINADAS AO PREFEITO SIDNEI PAIVA E O ASSESSOR JOÃO ALEXANDRE TARGINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.904/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/12/2022 | 664.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM 04 DIARIAS DESTINADA A EQUIPE TECNICA DO INCRA EM VISITA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO GEOREFERENCIAMENTO E TREINAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº5.889/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/12/2022 | 800.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) REFERENTE A CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA NO DIA 08/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.884/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/12/2022 | 1715.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 UND PIRULITOS 500G, 01 UND LUVAS DESC C/100, 01 UND SACO P/CACHORRO QUENTE C/100, 02 CHOCOLATE BIS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES E REUNIÕES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.917/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/12/2022 | 1290.00 | 00033801509400 | ANTONIO SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 1HP COM BOMBEADOR 18 ESTAGIOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BOA VISTA NESTE MUNCIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.503/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/12/2022 | 18688.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/12/2022 | 21836.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/12/2022 | 59323.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/12/2022 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2022, EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 12/12/2022, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO (CONVÊNIO: 015909) E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/12/2022 | 1326.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/12/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004690 | 13/12/2022 | 2760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.918/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/12/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 5.911/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/12/2022 | 336.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE 09.11.2022 A 09.12.2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.924/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004698 | 13/12/2022 | 7340.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 158 ARVORES DE MEDIO PORTE E 17 PODAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE, NO PERIODO DE 21/11 A 13/12/2022, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/12/2022 | 3500.00 | 04131061000149 | JANSEN FÉLIX DA SILVA - \ O CIMENTÃO \ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERROS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº5.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/12/2022 | 850.00 | 00033801509400 | ANTONIO SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 1HP MONOFASICO E BOMBEADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL RAINHA DOS ANJOS NESTE MUNCIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.907/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/12/2022 | 33253.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (MÚSICOS) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/12/2022 | 7261.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, COM DESIGNO DE ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NOS PREPARATIVOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, DIAS 30/11, 01 E 02/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.986/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/12/2022 | 1326.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004676 | 13/12/2022 | 3040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITARIOS QUIMICOS STAND E 02 SANITARIOS QUIMICOS PNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO 2022, QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.985/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/12/2022 | 1573515.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004678 | 13/12/2022 | 2903.50 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08(OITO) TENDAS, 20 CADEIRAS E 05 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE CIVICO 2022, QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.984/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/12/2022 | 83909.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/12/2022 | 176218.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/12/2022 | 273316.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/12/2022 | 46088.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004683 | 13/12/2022 | 2549.24 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 06X06, 300 CADEIRAS E 60 MESAS, PARA ATENDER A FESTA DOS PROFESSORES, QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME MEMORANDO Nº5.982/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/12/2022 | 95280.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/12/2022 | 3436.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004686 | 13/12/2022 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 SANITARIOS QUIMICOS STAND E 01 SANITARIO QUIMICO PNE, PARA ATENDER AO EVENTO EVANGELIZE NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, 30/08/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.976/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004687 | 13/12/2022 | 2198.40 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 06X06, 270 CADEIRAS E 10 MESAS, PARA ATENDER AO EVENTO EVANGELIZE NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.975/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004688 | 13/12/2022 | 3639.20 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 06X06 E 40 CADEIRAS, PARA ATENDER A GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.971/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004689 | 13/12/2022 | 2033.76 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 06X06, 300 CADEIRAS E 12 MESAS, PARA ATENDER A VISITAÇÃO A 3ª CIA DA POLICIA MILITAR, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº5.969/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DISPONIBILIZADO PARA O EVENTO DA CAVALGADA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÇÃO, QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.928/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DISPONIBILIZADO PARA O EVENTO CORRIDA DO ABACAXI, QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.929/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/12/2022 | 22233.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/12/2022 | 17489.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/12/2022 | 2121.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/12/2022 | 10815.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/12/2022 | 10166.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/12/2022 | 16587.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/12/2022 | 13933.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/12/2022 | 1680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/12/2022 | 8741.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/12/2022 | 4840.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/12/2022 | 7423.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/12/2022 | 7121.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/12/2022 | 12800.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/12/2022 | 1454.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/12/2022 | 1950.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 13/12/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/12/2022 | 6448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004692 | 13/12/2022 | 1380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A ROMARIA DA TERRA COM SAIDA DE BARRA DE ANTAS AO ASSENTAMENTO PADRE GINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.920/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004693 | 13/12/2022 | 1380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.921/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/12/2022 | 4300.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 PORTAS EM MDF 2010X80CM E 01 MESA DE CANTO EM MDF 80X80CM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº5.923/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/12/2022 | 2812.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/12/2022 | 38598.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/12/2022 | 17424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONDOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/12/2022 | 47161.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/12/2022 | 2067.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/12/2022 | 10189.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/12/2022 | 1846.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/12/2022 | 1653.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/12/2022 | 396.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/12/2022 | 57.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/12/2022 | 21826.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/12/2022 | 40120.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/12/2022 | 143519.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/12/2022 | 54855.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004732 | 14/12/2022 | 9670.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 36 VASSOURA NYLON, 48 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 96 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº5.973/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004733 | 14/12/2022 | 9921.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P/CARIMBO, 48 UND APONTADOR DE 1 FURO, 30 UND ARQUIVO MORTO, 100 UND BORRACHA PONTEIRA, 05 UND CALCULADORA C/12 DIGITO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SAPÉ . CONFORME MEMORANDO Nº5.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004734 | 14/12/2022 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.914/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004735 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº 5.901/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004737 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, 268, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 5.895/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/12/2022 | 141827.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 4/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/12/2022 | 3685.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 4/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/12/2022 | 14394.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 4/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/12/2022 | 94.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/12/2022 | 374.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 4/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/12/2022 | 4843.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 4/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/12/2022 | 125.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 4/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/12/2022 | 3177.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 4/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/12/2022 | 82.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 4/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/12/2022 | 143354.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 5/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/12/2022 | 2150.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 5/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/12/2022 | 14549.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 5/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 14/12/2022 | 218.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 5/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/12/2022 | 4895.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 5/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/12/2022 | 73.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 5/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/12/2022 | 3211.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 5/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/12/2022 | 48.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 5/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/12/2022 | 151.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010204206421 | LUCIHANDERSON COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO DO FRIGOBAR DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº5.977/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/12/2022 | 84.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/12/2022 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.879/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/12/2022 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 211, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.880/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004704 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº5.990/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004707 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº5.991/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004710 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.000/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/12/2022 | 107.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.963/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/12/2022 | 158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.964/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/12/2022 | 160.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.966/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/12/2022 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.967/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA O DIA DA BIBLIA, QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRAÇA JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº 5.998/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/12/2022 | 587.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, COM DESIGNO DE ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRABALHOU NO SAPÉ ILUMINADO ABERTURA DO NATAL NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.988/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/12/2022 | 4090.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR INTEGRANTES DAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, PERIODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004736 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 38, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMÔNIOS A CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.891/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/12/2022 | 3000.00 | 41227361000152 | ARTHUR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO IXORIAS COM FINALIDADE DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS E DE CANTEIROS CENTRAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.989/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/12/2022 | 2700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND TUBO AZUL 400MM ASPERBRAS PARA ATENDER A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/12/2022 | 3013.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 LT ESMALTE SINTETICO VERMELHO, 02 LT TINTA AMARELA, 01 LT TINTA PRETO CADILAC E OUTROS MATERIAS UTILIZADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS CONFECCIONADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº6.010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004747 | 15/12/2022 | 10119.78 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.025/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004748 | 15/12/2022 | 10993.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.029/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004749 | 15/12/2022 | 8693.82 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.031/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004750 | 15/12/2022 | 9599.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.033/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004751 | 15/12/2022 | 3636.37 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.036/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004752 | 15/12/2022 | 3275.30 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.037/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004753 | 15/12/2022 | 3206.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.038/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004754 | 15/12/2022 | 3185.15 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.040/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004755 | 15/12/2022 | 2382.28 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSM8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004756 | 15/12/2022 | 5010.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSM8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES(EMA), REALIZADO NO DIA 30/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/12/2022 | 400.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO CANTATA NATALINA, QUE SE REALIZARA NO DIA 15/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/12/2022 | 387.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 223, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.892/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/12/2022 | 126.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 120, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.943/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004760 | 15/12/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE FRONTIER NISSAN RLR1E74 , A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5.687/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/12/2022 | 550.00 | 00070113557400 | WELLISON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE ADESIVO EM VINIL DE MOTOCICLETA BROSS PERTENCENTE A SUPERITENDENCIA DE TRANSITO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004758 | 15/12/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004759 | 15/12/2022 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/12/2022 | 177.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 129, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.940/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/12/2022 | 407.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 130, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.941/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/12/2022 | 293.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.942/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/12/2022 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES, GPS, DIRF, RAIS, DCTF E SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO DE TODAS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/12/2022 | 387.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 223, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.892/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/12/2022 | 30.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS, REALIZADO NO VEICULO GOL QSI7C53 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004766 | 16/12/2022 | 10440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 29/11 A 08/12/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004767 | 16/12/2022 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA, NO SITIO LAGOA DO FELIX, DIA 12/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004768 | 16/12/2022 | 955.20 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 240 CADEIRAS PARA ATENDER EVENTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004769 | 16/12/2022 | 796.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS DESTINADAS A ESCOLA DE ARTES. CONFORME MEMORANDO Nº6.045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004770 | 16/12/2022 | 2300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO CORRIDA DO ABACAXI, REALIZADA NO DIA 11/12/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004771 | 16/12/2022 | 2088.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 TENDAS DESTINADAS A CORRIDA DO ABACAXI, REALIZADA NO DIA 11/12/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.043/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004772 | 16/12/2022 | 1392.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA ATENDER A EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, NO DIA 25/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004773 | 16/12/2022 | 1060.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº6.035/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/12/2022 | 400.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO EM HOMENAGEM A BANDA SANTA CECILIA REALIZADA NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº 6.018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/12/2022 | 400.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO "ARRUANDO NO BREJO" QUE ACONTECEU NO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NO DIA 15/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/12/2022 | 345.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/12/2022 | 10000.00 | 00010000856436 | CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO AO CAMPEÃO DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE ACONTECEU NO DIA 01/12/2022, NO ESTADIO DO CONFIANÇA ZONA URBANA. CONFORME MEMORANDO Nº5.972/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/12/2022 | 5000.00 | 00005239890404 | FELIPE TRAJANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA AO VICE-CAMPEÃO DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE ACONTECEU NO DIA 01/12/2022, NO ESTADIO DO CONFIANÇA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.987/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00006544854450 | JOELSON FELIX NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR (CATEGORIA TITULAR). CONFORME MEMORANDO Nº5.968/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/12/2022 | 700.00 | 00013392213497 | JODSON RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR (CATEGORIA ASPIRANTE). CONFORME MEMORANDO Nº5.979/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003979297497 | JOSINALDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR (CATEGORIA ASPIRANTE). CONFORME MEMORANDO Nº5.983/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/12/2022 | 2180.60 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 78 UND ABACAXI, 1,80 KG AMEIXA FRESCA, 850 UND BANANA, 200 UND LARANJA PERA, 55,7 KG MAÇA, E OUTRAS FRUTAS PARA COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA 2ª CORRIDA DO ABACAXI E 2º GRANDE CAVALGADADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº6.067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLADO 4X4 DESTINADO A 2ª CORRIDA DO ABACAXI NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, DIA 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/12/2022 | 600.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDS 3X4, 6X3, 4X4 DESTINADOS A 2ª CORRIDA DO ABACAXI, NO DIA 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 4X4 DESTINADO A 2ª CORRIDA DO ABACAXI REALIZADA NA PRAÇA DR JOÃO URSULO, NO DIA 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/12/2022 | 1350.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDS, PLACA E TABLADO UTILIZADOS NA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO DO CONFIANÇA, NO DIA 01/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004796 | 19/12/2022 | 49000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022, REALIZADA NO PERIODO DE 29/11/2022 A 02/12/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº6.066/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/12/2022 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÕES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/12/2022 | 888.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004797 | 19/12/2022 | 920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO CONGRESSO EUCARISTICO COM CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA. CONFORME MEMORANDO Nº6.065/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/12/2022 | 69.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/12/2022 | 175.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/12/2022 | 330.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/12/2022 | 710.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 19/12/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004802 | 20/12/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (132,133 E 134) PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.938/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/12/2022 | 14524.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/12/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2022 | 0.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/12/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004814 | 20/12/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (132,133 E 134) PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.939/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2022 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004831 | 20/12/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004848 | 20/12/2022 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO GESTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME MEMORANDO Nº 6.096/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/12/2022 | 2803.00 | 00003989246437 | LUCAS MONTENEGRO CARNEIRO DA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO CONTRIBUINTE SR LUCAS M.C.CUNHA LUCENA, REFERENTE AO ITBI PAGO INCORRETAMENTE DEVIDO A ERRO DE EMISSÃO DO DAM, A FORMA DE LANÇAMENTO AFETA DIRETAMENTE O CALCULO DO IMPOSTO QUE SERIA A MENOR DO QUE FOI LANÇADO, CONFORME PROTOCOLO Nº2.697/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004799 | 20/12/2022 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (301,302 E 303) PARA FUNCIONAMENTO DO RH, (225,226,215,129 E 130) ARQUIVOS, (213) JUNTA MILITAR, (124) JUNTA MEDICA E (218 E 220) CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.922/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004806 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 5.915/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004807 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, LOCALIZADO NA AV. RIO BRANCO, 268, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. MEMORANDO Nº 5.897/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004808 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº 5.934/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004809 | 20/12/2022 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (301,302 E 303) PARA FUNCIONAMENTO DO RH, (225,226,215,129 E 130) ARQUIVOS, (213) JUNTA MILITAR, (124) JUNTA MEDICA E (218 E 220) CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.925/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/12/2022 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004830 | 20/12/2022 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AO RH, CPL E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004846 | 20/12/2022 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: GESTÃO DE FROTA, PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004847 | 20/12/2022 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES: FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.097/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/12/2022 | 2598.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50M CORRUGADO 25MM, 05 UND LUVA DE 25MM, 01 UND ASSEN SAN CELITE, 01 UND KIT PARAF FIXA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.119/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/12/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004850 | 20/12/2022 | 480.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.102/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004804 | 20/12/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (217 E 219) PARA FUNCIONAMENTO DO GAB. DA VICE PREFEITA, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.930/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004816 | 20/12/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (217 E 219) PARA FUNCIONAMENTO DO GAB. DA VICE PREFEITA, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.931/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GAB. DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/12/2022 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.078/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004834 | 20/12/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/12/2022 | 350.00 | 00039430546830 | EDINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE GIROFLEX, PISCAS, LUZES DE FAROIS E LUZES DE PLACA DO CARRO NPR 5383 A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 6.074/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004800 | 20/12/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (223, 224 E 230) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.926/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004810 | 20/12/2022 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (223, 224 E 230) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.927/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/12/2022 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 12/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004805 | 20/12/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (120 E 216) PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.934/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004817 | 20/12/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (120 E 216) PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.935/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2022 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.088/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004801 | 20/12/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (209 E 211) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.936/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004811 | 20/12/2022 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (209 E 211) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.937/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2022 | 532.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 22 E 24/11/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.079/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/12/2022 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO DO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/12/2022 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO DO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004803 | 20/12/2022 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA (205) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.932/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004815 | 20/12/2022 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA (205) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.933/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2022 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.087/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2022 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.095/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004832 | 20/12/2022 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004835 | 20/12/2022 | 10907.81 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.107/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004836 | 20/12/2022 | 9736.51 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.108/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004837 | 20/12/2022 | 8638.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.109/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004838 | 20/12/2022 | 9998.06 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.110/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004839 | 20/12/2022 | 9251.90 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.111/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004840 | 20/12/2022 | 2382.52 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.113/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004841 | 20/12/2022 | 3509.01 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.114/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004842 | 20/12/2022 | 3639.27 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.116/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004843 | 20/12/2022 | 1450.37 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.117/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004844 | 20/12/2022 | 1452.66 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.120/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/12/2022 | 3172.90 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 2ª CORRIDA DO ABACAXI, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº6.112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/12/2022 | 1600.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE MOVEL(CARRO DE SOM) NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA REALIZADA NO DIA 12/12/2022 E PROCISSÃO REALIZADA NO DIA 13/12/2022 NO DISTRITO DE LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.098/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/12/2022 | 163.29 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS, DE REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DOS RESPONSAVEIS PELA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº6.089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2022 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004833 | 20/12/2022 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004851 | 20/12/2022 | 475.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DE VEICULOS QFJ9D92, PATROL, RETROESCAVADEIRA E SAVEIRO RGF2G33 A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.093/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2022 | 380.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, RETROESCAVADEIRA E DO VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/12/2022 | 537.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6,5 KG DE BOLO, 400 UND SALGADOS E 06 UND REFRIGERANTE PARA A REUNIÃO COM OS FEIRANTES NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO NOVO MERCADO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº6.162/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/12/2022 | 11.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004864 | 21/12/2022 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRIDE PARA PORTAL DA 2ª CORRIDA DO ABACAXI, REALIZADA NO DIA 11/12/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.163/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/12/2022 | 2760.00 | 40132522000161 | S&C TRANSPORTE DE CARGA E TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DO TIME DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE DE SAPE, TRAJETO IDA E VOLTA DE SAPÉ A RECIFE NO DIA 20/10/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.146/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004877 | 21/12/2022 | 5850.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00031/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.142/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004878 | 21/12/2022 | 4632.40 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE 12 DIAS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00032/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.123/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/12/2022 | 3305.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 103 KG BOLO, 48 UND REFRIGERANTE 2L, 13,2 PCT BISCOITO E 1.000 SALGADOS PARA ATENDER EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.121/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/12/2022 | 4158.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 96 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA CONTENDO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, SALADA, CARNE BOVINA E FRANGO, PARA A EQUIPE DAS BANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/11 A 02/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/12/2022 | 450.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 96 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA CONTENDO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, SALADA, CARNE BOVINA E FRANGO, PARA ATENDER OS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA FORMATURA DO PROERD, NO DIA 25/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.118/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/12/2022 | 620.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND PAO DE QUEIJO, 50 UND PAO DE FRANGO, 200 UND SALGADOS, 100 UND DOCES E OUTROS PARA ATENDER AO ANIVERSARIO DE 1 ANO DO PROCON MUNICIPAL, NO DIA 22/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.130/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/12/2022 | 680.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KG TORTA, 4,2 KG BOLO, 300 UND SALGADOS, 04 UND IOGURTE, 02 UND REFRIGERANTE E 50 UND PÃO COM QUEIJO PARA ATENDER O COFFE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO I MODULO DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATO.CONFORME MEMORANDO Nº6.177/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/12/2022 | 143519.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/12/2022 | 54855.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/12/2022 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.191/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004874 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL,PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.136/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/12/2022 | 1035.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND PAO DE QUEIJO, 100 UND PAO DE FRANGO, 500 UND SALGADOS E OUTROS, PARA ATENDER AO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO ANUAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SERÁ NO DIA 28/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/12/2022 | 145.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KG BOLO, 02 UND REFRIGERANTE E 100 UND SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DO SEBRAE, QUE SERÁ NO DIA 22/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/12/2022 | 167.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/12/2022 | 110.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/12/2022 | 144645.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 6/240, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/12/2022 | 14680.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 6/240, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/12/2022 | 4939.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 6/240, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/12/2022 | 3240.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 6/240, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. OFÍCIO Nº 036/2022 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/12/2022 | 328.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 21/12/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004875 | 21/12/2022 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONTEMPLANDO DEFESAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RECURSOS, DILIGENCIAS, MEMORIAIS DE ALEGAÇÕES FINAIS E OUTROS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/12/2022 | 78236.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/12/2022 | 5073.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/12/2022 | 18848.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/12/2022 | 134.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/12/2022 | 9218.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/12/2022 | 9928.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/12/2022 | 8484.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004940 | 22/12/2022 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.196/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/12/2022 | 27695.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/12/2022 | 55140.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/12/2022 | 36858.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/12/2022 | 1258.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 148 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER DIVERSOS SETORES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.174/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004931 | 22/12/2022 | 8719.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 36 VASSOURA NYLON, 48 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 96 UND DESINFETANTE 2L, 84 UND DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº6.167/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004935 | 22/12/2022 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.160/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004938 | 22/12/2022 | 11644.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P CARIMBO, 48 UND APONTADOR, 50 UND ARQUIVO MORTO, 100 UND BORRACHA PONTEIRA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA DE SAPÉ . CONFORME MEMORANDO Nº6.170/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/12/2022 | 37531.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 101 SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/12/2022 | 132245.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004978 | 22/12/2022 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.158/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004984 | 22/12/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.152/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004985 | 22/12/2022 | 11459.72 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL, MEMORANDO, CIRCULAR, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E OUTROS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.150/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/12/2022 | 2121.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/12/2022 | 16335.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/12/2022 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/12/2022 | 20455.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/12/2022 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/12/2022 | 2680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/12/2022 | 11500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/12/2022 | 22568.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/12/2022 | 24284.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/12/2022 | 20892.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/12/2022 | 500.00 | 00004257191465 | HUGO ERMANO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15 GANCHOS DE PENDURAR CARNE BOVINA QUE SÃO TRANSPORTADAS DENTRO DO CARROÇÃO DO TRATOR DO MATADOURO PÚBLICO. CONF. MEMORANDO Nº6.173/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/12/2022 | 456.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PISOS METALICOS E ESCORAS METALICAS POR 24 DIAS DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO MERCADO PUBLICO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.153/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/12/2022 | 19672.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/12/2022 | 5440.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/12/2022 | 8524.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/12/2022 | 7121.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/12/2022 | 3636.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/12/2022 | 49325.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/12/2022 | 22112.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/12/2022 | 5698.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/12/2022 | 7500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE 02 FILMES INSTITUCIONAIS COM DURAÇÃO DE ATÉ UM MINUTO DESTINADOS A SMTRANS DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº6.199/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/12/2022 | 1999.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 LT THINNER, 02 LT ALUMINIO OPALESCENTE P/RODAS, 02 LT PRETO FOSCO, 02 UND FITA CREPE AMARELA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA. CONFORME MEMORANDO Nº6.140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/12/2022 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/12/2022 | 3312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/12/2022 | 1212.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/12/2022 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/12/2022 | 10760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/12/2022 | 7500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE 02 FILMES INSTITUCIONAIS COM DURAÇÃO DE ATÉ UM MINUTO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº6.195/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO IV HOSANA SAPÉ ORGANIZADO PELA PAROQUIA SANTA TEREZINHA E REALIZADO NO DIA 18/12/2022, NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO.CONFORME MEMORANDO Nº 6.141/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/12/2022 | 38737.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/12/2022 | 1726.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/12/2022 | 1654993.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004915 | 22/12/2022 | 17805.28 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃE TARDE, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E98. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 6.185/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/12/2022 | 19858.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/12/2022 | 94035.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/12/2022 | 24117.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/12/2022 | 142988.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/12/2022 | 431.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21,550 MT DEKORAMA PREMIUM MD PRETO DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA NO EVENTOS DE FINAL DE ANO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº6.193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/12/2022 | 97758.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004944 | 22/12/2022 | 13994.60 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS, 70 MESAS, 16 FREEZER E 24 TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022, REALIZADA NO PERIODO DE 29/11 A 02 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.188/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004945 | 22/12/2022 | 696.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, REALIZADA NO DIA 21/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.186/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004946 | 22/12/2022 | 16517.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 210 UND DESIFETANTE 2L, 110 UND DETERGENTE 2L, 84 UND FLANELA, 60 UND RODO 40CM E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº6.190/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004947 | 22/12/2022 | 9710.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 96 UND CREME DE PENTEAR, 96 UND SHAMPOO INFANTIL, 96 UND LENÇO UMEDECIDO C/75 E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER OS CREIS E CHECHES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº6.189/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004948 | 22/12/2022 | 20080.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND FITA ADES TRANS 12X30, 03 UND GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO, 05 UND GRAMPEADOR DE METAL P/20FLS, 10 CX GRAMPO, 600 UND LAPIS GRAFITE E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº6.187/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004949 | 22/12/2022 | 2388.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADASREFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº6.182/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004950 | 22/12/2022 | 4019.40 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº6.181/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004951 | 22/12/2022 | 39086.16 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FACULDADES ASPER, UNIESP, MAURICIO DE NASSAU,UFPB, UEPB, IFPB, FESVIP, FPB E FACENE DE SEGUNDA A SEXTA TURNOS MANHÃ E NOITE, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.179/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004952 | 22/12/2022 | 48915.54 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E NOITE, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.176/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/12/2022 | 199292.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/12/2022 | 292904.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/12/2022 | 54310.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/12/2022 | 9117.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/12/2022 | 74250.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/12/2022 | 127844.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/12/2022 | 663.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/12/2022 | 3436.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/12/2022 | 20961.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 78 SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/12/2022 | 642.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/12/2022 | 761729.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 295 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/12/2022 | 40645.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/12/2022 | 84204.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 73 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/12/2022 | 129334.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 178 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/12/2022 | 22025.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/12/2022 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/12/2022 | 5096.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.920 UND AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300ML PARA ATENDER A 2ª CORRIDA DO ABACAXI. CONFORME MEMORANDO Nº6.175/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/12/2022 | 1492.40 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.148 UND AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300ML PARA ATENDER A 2ª CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº6.172/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/12/2022 | 3247.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 382 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 05/12/2022 A 21/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.169/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/12/2022 | 2652.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 221 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.164/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/12/2022 | 2448.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 288 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. NO PERIODO DE 22/11/2022 A 02/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.156/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004986 | 22/12/2022 | 2520.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 12 DIAS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 6.148/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004987 | 22/12/2022 | 9713.88 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃE TARDE, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E98. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 6.145/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/12/2022 | 1456.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO MARIANA RECEPÇOES, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CANTATA NATALINA, REALIZADA NO DIA 15/12/2022, PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.144/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA, QUE ACONTECEU NO DIA 14/12/2022, NO BAIRRO SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 6.143/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004991 | 22/12/2022 | 1350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS OFX0I99, OFX0G09, OGC8077, OFD0395, MOD7215 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004992 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS MOM6754, MOU2903, OFD0395, OFD3435, OFG8457, RLZ2E24 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004993 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS ONIBUS MOM6754, QFX6154, RLZ2E24, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0004994 | 22/12/2022 | 175.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS SAVEIRO QGS5J15, VOYAGE RGN4I23 E GOL QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.075/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004996 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 38, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMÔNIOS A CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/12/2022 | 1547.04 | 27177671000189 | CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER TERCEIRA PARTE DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL-CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº6.126/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/12/2022 | 1218.43 | 04467728000189 | ESC. MUN.. DE ENS. FUNDAMENTAL PEDRO R. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF PEDRO RAMOS COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº6.128/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/12/2022 | 814.44 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO EMEIEF JULIA FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº6.127/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/12/2022 | 26292.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/12/2022 | 26556.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/12/2022 | 74389.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/12/2022 | 49587.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/12/2022 | 20492.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/12/2022 | 1726.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/12/2022 | 1454.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/12/2022 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/12/2022 | 1712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/12/2022 | 3750.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE 01 FILME INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE ATÉ UM MINUTO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº6.197/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/12/2022 | 3500.00 | 04131061000149 | JANSEN FÉLIX DA SILVA - \ O CIMENTÃO \ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND CIMENTO 50KG PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.161/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/12/2022 | 2915.63 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 ELEMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL, 01 ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR E OUTROS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº6.159/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/12/2022 | 1350.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 500 HS DA MOTONIVELADORANDA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.157/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/12/2022 | 7400.00 | 00009698227407 | ANDERSON KEVIN DE ARAUJO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO TIPO VARÃO 3/8 E METALON GALVANIZADO, DE DECORAÇÃO NATALINA PARA EXPOSIÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.194/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/12/2022 | 600.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO MENOR DJ TRISTON (QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRª JOANA DARK) NA 2ª CORRIDA DO ABACAXI REALIZADA NA PRAÇA JOÃO URSULO, NO DIA 11/12/2022. CONF MEMORANDO Nº6.206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 23/12/2022 | 700.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDS 5X3 PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO PERIODO DE 30/11/2022 A 01/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.208/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PARA A 2ª CORRIDA DO ABACAXI REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO DIA 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES PORTAL DO FORRÓ QUE ACONTECEU NOS DIAS 10 E 11/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.203/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005011 | 23/12/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.192/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/12/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.219/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/12/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO ARQUIVO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.216/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/12/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.214/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/12/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NA SEDE DA JUNTA MILITAR, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.213/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/12/2022 | 1100.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.212/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/12/2022 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, EXECUTADOS NO ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.218/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/12/2022 | 94.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/12/2022 | 209.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/12/2022 | 2634.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005037 | 26/12/2022 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFK8A52 E UM MOBI RLR6B15 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.223/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/12/2022 | 1489.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/12/2022 | 22217.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/12/2022 | 2738.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/12/2022 | 112.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/12/2022 | 944.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/12/2022 | 3750.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE 01 FILME INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE ATÉ UM MINUTO COM AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº6.237/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/12/2022 | 657.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/12/2022 | 936.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/12/2022 | 20377.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍOIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/12/2022 | 128790.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. CDC Nº 5/65579-5 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/12/2022 | 140.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. CDC Nº 7278908 E RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/12/2022 | 3789.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZ./22. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005040 | 26/12/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ9D92 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NO DIA 24/12/2022, NA MISSA DE NATAL REALIZADA NA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº6.230/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NO DIA 23/12/2022, NO AUTO DE NATAL REALIZADO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº6.229/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005035 | 26/12/2022 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE FRONTIER NISSAN RLR1E74 , A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.224/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/12/2022 | 142.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/12/2022 | 42.78 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 . CONFORME MEMORANDO Nº6.235/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005038 | 26/12/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ9D72 A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.225/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005039 | 26/12/2022 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ6E72 A DISPOSIÇÃO DA SECOM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.215/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/12/2022 | 7085.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/12/2022 | 301.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/12/2022 | 614.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005036 | 26/12/2022 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSI7C53 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.234/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005073 | 27/12/2022 | 11100.00 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS 2022 PARA PROMOVER O BENEFICIAMENTO JUNTO A AGRICULTORES DAS COMUNIDADES E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO. CONF CONTRATO Nº00022/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/12/2022 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO DIA 19/12/2022 AS 19:00hrs. CONFORME MEMORANDO Nº6.236/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/12/2022 | 1918.29 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,227 M³ GUAJARA SERRADO, 0,256 M³ ANGELIM VERMELHO, 800 UND TELHA COLONIAL E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS MELHORIAS NO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/12/2022 | 1400.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EFEITOS ESPECIAIS NO ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO NATAL DE SAPÉ A MAGIA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECEU NO DIA 08/12/2022 NA PRAÇA DE EVENTO DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº6.258/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/12/2022 | 1150.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO COLABORADORES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, QUE OCORREU NO DIA 02/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.275-/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/12/2022 | 1300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, QUE OCORREU NO DIA 30/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.265-/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/12/2022 | 2000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS: RAMON SCHNAYDER, MICHELE ANDRADE E VITOR FERNANDES, COM MOBILIAS DE SOFÁ, CADEIRAS DE APOIO, ESPELHOS, TAPETES, TOALHAS, MESASDE BUFFET, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.266/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/12/2022 | 1200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/12/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/12/2022 | 1000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA SANTA CECÍLIA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02/12/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6.274/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/12/2022 | 1800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS DISPONIBILIZADOS NO CAMARIM DE PADRE NILSON NO DIA 02/12/2022 DURANTE SUA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 6.273/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/12/2022 | 1251.45 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA, 01 POTE BOJUDO, 02 PORTA COPO, 01 GARRAFA TERMICA E OUTROS UTENCILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.272/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005058 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.227/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005059 | 27/12/2022 | 460.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS SAVEIRO RGL1B07, RANGER NPR5683, MOTOS QFV0205, RLS7E45 E OUTROS PERTENCENTES A SMTRANS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 6.238/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/12/2022 | 92.50 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR DA PLACA QFP 8890 DO VEICULO MOTO QUE FICARA A CARGO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº6.244/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/12/2022 | 92.50 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR DA PLACA QFP 8350 DO VEICULO MOTO QUE FICARA A CARGO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº6.245/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/12/2022 | 204.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND FITA ISOL 3M, 01 UND FONTE NITROLUX E 01 UND PAPELEIRA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MELHORIA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 6.264/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/12/2022 | 1692.56 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ABACAXI DOURADO, 01 VASO DECORATIVO, 03 CASCA PINUS, 01 VASO DIAMOND G PRETO E OUTROS ITENS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº6.271/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005055 | 27/12/2022 | 35525.00 | 32236303000102 | ESTANISLAU CHAVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 50 UND REFLETOR RLR400W, 200 UND SOQUETE PORCELANA E-40, 15 UND CHAVE MAGNETICA, 700 UND LAMPADAS ULTRA LED E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº6.242/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/12/2022 | 6200.44 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 UND CHAPA RESIN PINUS, 01 PCT PREGO 3X8, 02 PCT PREGO 15X18 E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº6.262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/12/2022 | 5572.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 35 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402),CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/12/2022 | 31988.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 203 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/12/2022 | 21506.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 75 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/12/2022 | 2005.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 07 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/12/2022 | 16334.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 109 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/12/2022 | 28469.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 77 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/12/2022 | 145.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005049 | 27/12/2022 | 4632.40 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE 12 DIAS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00032/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.123/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005050 | 27/12/2022 | 5850.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00031/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.142/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005051 | 27/12/2022 | 48915.54 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E NOITE, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº6.176/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005052 | 27/12/2022 | 2388.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, UTILIZANDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA AUL3725, TRAJETO IDA E VOLTA, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº6.182/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005053 | 27/12/2022 | 9599.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0899, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 6033/2022.. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005054 | 27/12/2022 | 23370.90 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 6.243/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00004752763451 | CEZARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA O 1º LUGAR DA 1ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR (CATEGORIA ASPIRANTE). CONFORME MEMORANDO Nº6.209/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/12/2022 | 168.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/12/2022 | 970.00 | 00002295716462 | GEOVANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JOE SANTOS NA 2ª CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NO DIA 08/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.239/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/12/2022 | 95070.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 232 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/12/2022 | 56.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/12/2022 | 550.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/12/2022 | 134284.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/12/2022 | 642.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/12/2022 | 781701.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 295 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/12/2022 | 44101.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/12/2022 | 84763.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 73 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/12/2022 | 129599.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 178 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/12/2022 | 22411.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/12/2022 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0005088 | 28/12/2022 | 150000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A PRIMEIRA PARTE DA DESPESA COM REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2022 A 02/10/2022, CONTRATO 080/2019, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO Nº2.768/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005089 | 28/12/2022 | 30000.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRIMEIRA PARTE DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.860 KG ACUCAR CRISTAL, 2.320 KG ARROZ PARBOLIZADO, 1.860 UND BISC MAISENA 400G. 1.860 UND BISC DOCE S/RECHEIO, 1.000 UND COLORIFICO, 800 UND EXTRATO DE TOMATE 320G, 3.660 UND FLOCOS DE MILHO 500G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.530/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005090 | 28/12/2022 | 143422.85 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A ULTIMA PARTE DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.860 KG ACUCAR CRISTAL, 2.320 KG ARROZ PARBOLIZADO, 1.860 UND BISC MAISENA 400G. 1.860 UND BISC DOCE S/RECHEIO, 1.000 UND COLORIFICO, 800 UND EXTRATO DE TOMATE 320G, 3.660 UND FLOCOS DE MILHO 500G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.530/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005091 | 28/12/2022 | 143690.80 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.560 KG ACUCAR CRISTAL, 2.100 KG ARROZ PARBOLIZADO, 1.400 UND BISC MAISENA 400G. 1.400 UND BISC DOCE S/RECHEIO, 500 UND COLORIFICO, 800 UND EXTRATO DE TOMATE 320G, 890 KG FEIJÃO CARIOCA, 3.660 UND FLOCOS DE MILHO 500G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 4.979/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/12/2022 | 3500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS DISPONIBILIZADOS NO CAMARIM DAS ATRAÇÕES DO DIA 01/12/2022, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 6.268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/12/2022 | 1000.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DO SHOW GUILHERME GUIMARÃES, NA FESTA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE INHAUÁ NO DIA 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/12/2022 | 1000.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DO SHOW GUILHERME GUIMARÃES, NA FESTA DAS CRIANÇAS DA USINA SANTA HELENA NO DIA 22/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/12/2022 | 1000.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DO SHOW GUILHERME GUIMARÃES, NA FESTA TRADICIONAL DE SANTA LUZIA NA LAGOA DO FELIX, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/12/2022 | 24113.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 29/12/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/12/2022 | 20034.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 29/12/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/12/2022 | 3336.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/12/2022 | 348.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA (GILRAT AJUSTADO) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/12/2022 | 1416.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE SEGURADOS) DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/12/2022 | 41517.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 77 SERVIDORES CONTRATADOS - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/12/2022 | 3655.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/12/2022 | 356.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA (GILRAT AJUSTADO) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/12/2022 | 1567.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE SEGURADOS) DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/12/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 22/12/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005096 | 29/12/2022 | 20000.00 | 40306939000101 | APSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO E SANITARIO), DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.277/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/12/2022 | 13035.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A 4ª COTA DO FPM DO DIA 29/12/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/12/2022 | 0.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/12/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/12/2022 | 7.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 29/12/2022, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/12/2022 | 57871.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 29/12/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/12/2022 | 48083.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 29/12/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/12/2022 | 49071.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022), CÓD. DA RECEITA 3703, NO DIA 29/12/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/12/2022 | 660.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 97ª PARCELA (97/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/12/2022), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/12/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/12/2022 | 2052.14 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 97ª PARCELA (97/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/12/2022), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/12/2022, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/12/2022 | 36551.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/12/2022 | 5721.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/12/2022 | 49235.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 06/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/12/2022, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024