de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 39.87 | 34028316820410 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA,NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 1386.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FARDAMENTO DOS APOIADORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO SITE PORTAL DO LITORAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFROME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 15600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE REPRESENTANTE DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 1650.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E TESTEMUNHAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00070080031455 | RYAN DOUGLAS BERNARDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO INDEPENDENTE DE FUTVÔLEI-SÉRIE B, DENTRO DO TRADICIONAL JOGOS DE VERÃO 2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 2542.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ETC., NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 109856.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS (UCS: 5/1102263 - 5/1104067 - 5/1123093 - 5/1123739 - 5/1143290 - 5/1238637 - 5/1262382 - 5/1292059 5/1917576 - 5/1932654 - 5/1932655 - 5/1964394 - 5/2127829 - 5/2207678 - 5/7093436 - 5/1964405 - 5/1964518 - 5/297002 - 5/9980225 - 5/9980801 - 5/9981092, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 500.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) A DISPOSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRAS, NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE , PARA LEVAR E TRAZER OS ARTESÃOS DO MUNICIPIO PARA UMA EXPOSIÇÃO ARTISTICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 500.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) A DISPOSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRAS, NO DIA 03 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE , PARA LEVAR E TRAZER OS ARTESÃOS DO MUNICIPIO PARA UMA EXPOSIÇÃO ARTISTICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 2160.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE ) EM AÇÕES DAS SECRETARIAS ESPORTES, GABINETE, INFRAESTRUTURA E PESCA DA PREFEITURA MNICIPAL PITIMBU/PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº95/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 600.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA OS ESTUDANTES DO ESTAGIO COM ROTA PITIMBU,ACAÚ, JOÃO PESSOA E CABEDELO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. COMPETENCIA EM DEZEMBRO/2021 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 253/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 840.00 | 00006939249427 | VIVIANE HELENA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 02/2022/SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PITIMBU.NO MÊS DE JANEIRO/2021.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 011/2022/DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 480.00 | 00070681977442 | STEFFANY JOANA VELOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA DAS CONTAS DO SERVIÇOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DAS TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 15522.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO VINCULADOS AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1052/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÃOES DO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA O MEORANDO DE Nº 1053/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1057/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 03/01/2022 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1055/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1054/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 03/01/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1056/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE RECURSOS PRORPIOS 23746-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 03/01/2022 | 300.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA UM SEPULTAMENTO EM GOIANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 254/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 845/2021/SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1051/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 03/01/2022 | 600.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00009381133484 | RISONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARI DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 450.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB.INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 179941.75 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (UC 5/337273-7), COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 9990.00 | 14480846000180 | BV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRE-MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE 270 METROS DE PEVER INTERTRAVADO DE 06 PARA CALÇADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 671/2021/SEC/OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 689/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 685/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 684/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 687/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº686/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 3000.00 | 32246295000177 | ESMERALDO POSSIDONIO BORGES FILHO ( BORGES TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03 EIXO, TRUCADO, DE PLACA PEG 4638, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENCIA EM DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 695/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00071972957422 | JOSENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAÇÃO DOS CANTEIROS DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 2025.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 10000.00 | 43702531000139 | JM REBOQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 696/2021SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 698/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 400.00 | 28156777000169 | JONAS SANTOS SILVA -ME (SUNSET TRAINING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SUNSET TRAINING EM PRAIA AZUL, O QUAL OFERTARÁ ATIVIDADES FISICAS A POPULÇAÕ. NO DIA 22/JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0013/2022/SEJEL PI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 1052.00 | 00006236175446 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORETE,JUVENTUDE E LAZER. DURANTE ANO DE 2021.( TORNEI DE SURF/ TORNEIO DE KITESUF/FUTEVOLEI). CONFORME SOLICTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 416.00 | 00006236175446 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO AGRICULTOR. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00013448450456 | RITHELLE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EVENTO DE VAQUEJADA NO PARQUE DE VAQUEJADA RANCHO CAMUCIM.NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0017/2022SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 700.00 | 00011229487433 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXPOCAR PITIMBU 2º EDIÇÃO EVENTO BENEFICENTE POR MEIO DA EXPOSIÇÃO DE CARROS ESPORTIVOS. NO M~ES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0011/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 900.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 267/2021 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO APOIO TÉCNICO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 1800.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 1500.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 02/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 600.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT 5418 UMA VIAGEM EXTRA PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 29/10/2021, PARA LEVAR FARINHA DA COMUNIDADE DE NOVA VIDA E UMA VIAGEM PARA ACAÚ,PITIMBU, LEVANDO INHAME SÃO TOMÉ PARA A DOAÇÃO NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 126/2021/ SEAGRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA DE ARRECARDAÇÃO DE MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 1700.00 | 00010584408455 | MARIANA NAYARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CERIMONIALITA E NA ORGANIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, NO EVENTO JOGOS DE VERÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 3550.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20.000 INGRESSOS ,1.000 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃOE 40 CAMISAS PARA ORGANIZAÇÃO QUE IRÃO SERVIR PARA CONTROLAR A ENTRADA DO PUBLICO DO PROJETO JOGOS DE VERÃO/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 3000.00 | 00009437473412 | JOÃO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PREMIAÇÃO OBITIDA 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER, NOS DIAS 10 E 22 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 025/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00076863905434 | ESDRAS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PREMIAÇÃO OBITIDA 3º LUGAR NO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER, NOS DIAS 10 E 22 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 024/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00004443143424 | SILVANIO JOSÉ PEREIRA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS..CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00004443143424 | SILVANIO JOSÉ PEREIRA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS..CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 350.00 | 00004762648477 | MARIA AUXILIADORA NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA OPERAÇÃO TAPA BURACO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2022 | 720.00 | 00002950857469 | JOSUÉ JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAAS VIAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITS OFICIO Nº 688/2021/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 900.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DA PATROL DO MUNICIPIO DE PITIMBU A JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME OFICIO N°028/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2022 | 1200.00 | 42444637000117 | NALDO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE GUINCHOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK PARA REPARO DE LUMINÁRIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2022 | 6500.00 | 30678167000177 | GLEITON PEREIRA DO NASCIMENTO-THON PINTURAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO NUCLEO DA ZONA RURAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 007/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 05/01/2022 | 840.00 | 00033870152400 | JANICE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 03/2022/SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00019030533404 | ANTONIO CARLOS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLL1C77 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00019030533404 | ANTONIO CARLOS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLL1C77 DURANTE O MES DE JANEIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2022 | 360.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2022 | 720.00 | 00009156421400 | MARISELDA RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA LEONOR FREIRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2022 | 720.00 | 00003317192402 | ANAILDE RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2022 | 950.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS NO MÊS DE AGOSTO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2021. DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 278/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº024/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0000059 | 05/01/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº025/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 10/2021,CONFORME SOLICTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2022 | 306.94 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 07/2021,CONFORME SOLICTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2022 | 52.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP RETIDO EM CONTA 10660-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA CIDADANIA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 1100.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 3000.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO INDEPENDENTE DE FUTVÔLEI SERIE A, DENTRO DO TRADICIONAL JOGOS DE VERÃO 2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2022 | 4282.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) LEVANDO FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2022 | 48398.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2022 | 10822.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO PASEP, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2022 | 45016.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2022 | 7778.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO PASEP, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000082 | 07/01/2022 | 567.48 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 1 A 16 DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2022 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº . 005/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 008/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 009/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº010/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 011/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 012/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2022 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 015/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2022 | 2025.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 016/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2022 | 3310.00 | 44246062000153 | LRSS TRANSPORTES( LUANDERSON RAMON SILVA DE SOUZA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN9330, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2022 | 3000.00 | 32246295000177 | ESMERALDO POSSIDONIO BORGES FILHO ( BORGES TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO MERCEDES BENZ 03 EIXO, TRUCADO, DE PLACA PEG 4638, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 018/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2022 | 10000.00 | 43702531000139 | JM REBOQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2022 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 020/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 021/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000096 | 07/01/2022 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO 02( DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÕ INFERIOR A 15M³, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 022/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2022 | 3310.00 | 44246062000153 | LRSS TRANSPORTES( LUANDERSON RAMON SILVA DE SOUZA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN9330, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000098 | 07/01/2022 | 8334.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 023/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 024/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000106 | 11/01/2022 | 10825.77 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA,DURANTE OS DIAS 01 A 16 DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DE ALVENARIA, RAMPA DE ACESSO, E REPAROS NO MURO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ZONA RURAL, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 11000.00 | 19553986000155 | SIRLEY DE LIMA SOUTO-ME ( LS PRODUÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO E NARRAÇÃO NO PERIODO DOS SJOGOS DE VERÃO/2022, ENTRE OS DIAS 10 E 22 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0010/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 13000.00 | 24360197000138 | EQUIPE TATICA SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGURANÇA PRIVADA DOS JOGOS DE VERÃO-2022 DURANTE O EVENTO DE 10 A 22 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0012/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 3600.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHÃO NO EVENTO " JOGOS DE VERÃO" ENTRE OS DIAS 10 E 22 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 6000.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO OBTIDA EM 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER, SEDIADO NOS JOGOS DE VERÃO-2022 ENTRE OS DIAS 10 E 22 DE JANEIRO/2022. O MESMO REPRESENTA A EQUIPE BOCA JUNIOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 023/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 5000.00 | 00090706790430 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 27º TRADICIONAL CORRIDA DE CAÍCO, NO DIA 16 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 152/2021/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2022 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2022 | 3300.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DIPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2022 | 1550.00 | 00003282919433 | PABLO BOSCLLO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFOME SOLICITA OFÍCIO N°020/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2022 | 1550.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABIENTE DA PREFEITA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°021/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2022 | 1500.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LINS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000116 | 14/01/2022 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº026/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000013 | 14/01/2022 | 482.33 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°018/2022-SETOR DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 14/01/2022 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, DE PLACA BNI 6218, SEM MOTORISTA,DURANTE O M~ES DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2022/SAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 . A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 36/2022/SAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2022 | 800.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO( FOTOS,VIDEOS E ARTICUÇÃO COM OS MEIOS DE RADIOS E TV) NO PERIODO DOS JOGOS DE VERÃO -2022. ENTRE OS DIAS 10 E 22 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SLICITA OFICIO Nº 0012/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2022 | 200.00 | 00009941836400 | FÁBIO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 16 DE JANEIRO/2022, NO CAMPO DO VASCO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0016/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÕES DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER, SEDIADO NOS JOGOS DE VERÃO-2022, ENTRE O DIA 10 E22 DE JANEIRO/2021. A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000117 | 14/01/2022 | 87000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DA ARENA A QUAL SERÁ MONTADA NAS AREIAS DA PRAIA DE PITIMBU PARA SEDIAR OS JOGOS DE VERÃO-2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0021/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITIMBU (DEMUTRAN),CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. ADISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 018/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2022 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 016/2022/DEMUTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 015/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PEX5B39, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 2500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 003/2022-SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2022 | 3600.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 006/2022-SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 350.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, UMA VIAGEM EXTRA Á JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 001/2022/SEAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 002/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 005/2022-SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2022 | 648.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 57( CINQUENTA E SETE) QUENTINHAS, NO VALOR DE R$12,00, DURANTE OS DIAS 01 E 31 DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 011/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 004/2022/SEAGRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2022 | 7016.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2022 | 10212.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA-COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2022 | 4585.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA-EST. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 19438.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN - CTR - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2022 | 15800.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN - COM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2022 | 34532.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN - EST. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2022 | 12908.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2022 | 15424.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTRS, LAZER E JUVENTUDE - COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2022 | 42320.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS "VIGILÂNCIA". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2022 | 106402.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2022 | 11888.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2022 | 112179.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 149024.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA LIMPEZA E MANUTENÇÃO- CTR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2022 | 16759.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA-COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 17/01/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 17/01/2022 | 2162.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) SECRET. ASSIT. SOCIAL- COM, DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 17/01/2022 | 2763.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-CTR, DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 17/01/2022 | 3082.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) CONSELHO TUTELAR, DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 17/01/2022 | 1719.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) SECRET. ASSIST. SOCIAL - EST, DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 17/01/2022 | 1462.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CTR, DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 17/01/2022 | 4722.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) PROGRAMA SCFV - CTR, DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 17/01/2022 | 6477.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) SECRET. ASSIT. SOCIAL- CTR, DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 17/01/2022 | 6648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CTR, DO MES DE JANEIRO - 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 17/01/2022 | 300.00 | 00003324908400 | BENIGNA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000017 | 17/01/2022 | 1135.75 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 17/01/2022 | 400.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 17/01/2022 | 300.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 17/01/2022 | 300.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DE Nº 163/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 17/01/2022 | 300.00 | 00001306511410 | EDILSA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DE Nº 163/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 17/01/2022 | 300.00 | 00004815968446 | EDILEUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DE Nº 468/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 17/01/2022 | 300.00 | 00060332565491 | GRIMALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 17/01/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 17/01/2022 | 2153.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 4000031 | 17/01/2022 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 17/01/2022 | 1148.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 17/01/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 17/01/2022 | 2000.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 17/01/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1060/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 17/01/2022 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1059/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 17/01/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 17/01/2022 | 5136.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 17/01/2022 | 12560.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REF. DA SSST.SOCIAL - CTR, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2022 | 14706.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO-COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2022 | 13513.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTÉRIO 70% EST, REFERENTE A JANEIRO/2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2022 | 6947.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - CTR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2022 | 87278.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OPERACIONAL-FUNDEB-70%-EST | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2022 | 42357.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILÂNCIA - CTR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2022 | 31892.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -ED. INF- OPERACIONAL-70%- EST | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2022 | 370481.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -ENS. FUND. MAG-70%-EST | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO- OPERACIONAL-FUNDEB-30%-EST | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -OPERACIONAL- FUNDEB-30%-COM | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2022 | 4600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -OPERACIONAL- FUNDEB-30%-CTR-CTR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000153 | 17/01/2022 | 649.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 31/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2022 | 64417.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. INFANTIL- MAG-70%-CTR | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2022 | 2752.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ED. INFANTIL- OPERACIONAL- 70%-CTR | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2022 | 123262.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND - MAG- 70%-CTR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2022 | 104206.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-OPERACINOAL-FUNDEB- 70%-CTR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2022 | 17152.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE-VIGILÂNCIA-EST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2022 | 5000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000132 | 17/01/2022 | 4802.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°027/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 54395.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP E ENCARGOS FINANCEIROS, REF, AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2022 | 28150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPART DE TRIBUTOS - CTR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2022 | 15622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS - EST. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2022 | 33236.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS-COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2022 | 84373.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS=60 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO E DÉBITO EM CONTA N. 3375-8, NO DIA 10.01.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2022 | 11590.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 3375-8, EM 10.01.2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2022 | 2925.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 3375-8, EM 20.01.2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2022 | 8093.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 3375-8, EM 28.01.2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2022 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS=PREM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO E DÉBITO EM CONTA N. 3375-8, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2022 | 476.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 26.936-0, EM 19 E 27.01.2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2022 | 577.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 22.098-1, EM 12.01.2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2022 | 6391.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FORÇA TÁTICA DA POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA COMO APOIO EM AÇÕES PARA MINIMIZAR A VIOLÊNCIA QUE ESTÃO OCORRENDO NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°023/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2022 | 5487.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2022 | 9606.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2022 | 15673.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 63899.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - EST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000148 | 17/01/2022 | 11776.23 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA,DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2022 | 5261.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO- EST. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2022 | 19112.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2022 | 3000.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O SETOR DE RECURSO HUMANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 03/2022/SEAD/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DO ESCRETORIO DE REPRESENTAÇÃO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 12/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2022 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA CIDADANIA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 10/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2022 | 1400.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS GRÁFICOS QUE FORAM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL,NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 045/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2022 | 5000.00 | 30677882000195 | JOÃO MANOEL DA SILVA NETO- JN PINTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE,NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 042/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2022 | 1930.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHARIA, NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) GRADE DE JANELA 1.30X2.80, 1.80X1.20, 11.80X1.20, DESTINADAS A EMEF. CELERINO MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 041/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 21/01/2022 | 14009.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELE, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 21/01/2022 | 9828.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 21/01/2022 | 7817.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 21/01/2022 | 300.00 | 00003272200401 | LEONICE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 21/01/2022 | 300.00 | 00076405060420 | JOSÉ RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 038/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 21/01/2022 | 29445.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET. ASSIT. SOCIAL - CTR, DO MES DE JANEIRO - 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 21/01/2022 | 21468.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV - CTR, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 21/01/2022 | 150.00 | 00006530029478 | ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 21/01/2022 | 400.00 | 00010502951451 | CLAUDIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 21/01/2022 | 300.00 | 00016559511499 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 21/01/2022 | 300.00 | 00095387838400 | PAULA KELLY FERNANDES DA SILVA FIDELIS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4000068 | 21/01/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 25/01/2022 | 220.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP13K PARA SEDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 3687.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE PESCA - COM, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2022 | 900.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA PESCA,DURANTE 20 DIAS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 05/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2022 | 23604.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2022 | 2615.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE OBRAS - COM, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 24741.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE OBRAS - EST, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2022 | 9310.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2022 | 32803.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00016265942441 | ADRIANO AURELIO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GARI. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2022SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 3393.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 2839.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2022 | 2000.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLTADO AO CONDICIONAMENTO FÍSICO JUNTAMNETE AOS ATETLAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021,CONFORMA SOLICITA OFÍCIO N°028/2022-SEJEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2022 | 2000.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLTADO AO CONDICIONAMENTO FÍSICO JUNTAMNETE AOS ATETLAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS JANEIRO/2021,CONFORMA SOLICITA OFÍCIO N°029/2022-SEJEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2022 | 900.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) VINDO DE ACAÚ PARA PITIMBU COM OS ATLETAS DURANTE O CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE 2022, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME OFICIO 039/2022. - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 7597.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DEMUTRAN - EST, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 3476.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DEMUTRAN - COM, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 4276.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DEMUTRAN - CTR, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 1543.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2022 | 1008.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 2246.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 3532.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE TURISMO - COM, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2022 | 500.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA LEVAR ÀS ARTESÃS DE PITIMBU, PARA CIDADE DE CABO BRANCO - JOÃO PESSOA, PELA SECRETARIA DE TURISMO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2022 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2022 | 900.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PALESTRA DE FORMEÇÃO PEDAGÓGICA: ACOLHIMENTO, INOVAÇÃO E CRIATIVIDA NO AMBIENTE ESCOLAR, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 048/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2022 | 3570.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMAS DE 21 CADEIRAS DAS EMEF, SOUTO MAIOR, EMEF. MARIA TAVARES FREIRE, SERVIÇOS TROCA DE COMPENSADO, FÓRMICA E PINTURAS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 043/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2022 | 9318.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILÂNCIA - CTR, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2022 | 3773.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILÂNCIA - EST, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2022 | 1528.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COM, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2022 | 14438.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG - 70% - CTR, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2022 | 2972.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG - 70% - EST, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2022 | 872.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - OPERACIONAL - 70% - CTR, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2022 | 7016.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - OPERACIONAL - 70% - EST, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2022 | 353.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB 30% - EST, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2022 | 81505.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG. - 70% - EST, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2022 | 1012.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - CTR, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2022 | 27117.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG - 70% - CTR, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - COM, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2022 | 19201.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - EST, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2022 | 23191.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - CTR, MêS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTA, TELHADO E MURO NA EMEF MARIA TAVSRES,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°052/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2022 | 1860.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARES-ARCONDICIONADOS LIMPEZA,02 (DUAS) RELOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 02(DUAS)CORREÇÃO VAZAMENTO DE GÁS, NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE. NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 020/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 2068.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHARIA, NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) BALCÃO 3.50X102, 1.30X102, 3.50X40,1.50X40, DESTINADOS A EMEF.MARIA DO SOCORRO MENEZES, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 019/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 029/2022 /SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 15/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 16/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 09/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 1100.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 08/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 07/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 4204.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 1157.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 11/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGADOR DE CARTAS NOS CORREIOS DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 06/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 14/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2022 | 780.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JANAINA/2022.. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 13/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 13/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN | REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE CARGOS,CARREIRAS E SALÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2022 | 250.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA UM SEPULTAMENTO SAINDO DE NOVA VIDA PARA ALHANDRA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2022/ SECRETÁRIA DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2022 | 450.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO (MICRO-ÔNIBUS) PARA LEVAR UMA MODELO E SUA FAMÍLIA PARA UM DESFILE NA CIDADE DO CONDE-PB (JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JANEIRO 2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 40/2022/ SECRETÁRIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 2113.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS ESCRITÓRIO DE REPESENTAÇÃO - COM, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 1242.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS ESCRITÓRIO DE REPESENTAÇÃO - CTR, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 3445.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DOGABINETE DO PREFEITO - COM, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 14057.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA GUARDA MUNICIPAL - EST, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2022 | 3000.00 | 23808562000161 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO FESTIVAL DE ESPORTES DE VERÃO, REALIZADOS DE 10 A 23 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000260 | 25/01/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 3993.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPRESA PGI TELECOM, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFICIO Nº 015/2022. GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 6193.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPART DE TRIBUTOS - CTR, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 7312.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 3436.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS - EST, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2022 | 21224.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 3375-8, EM 31.01.2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2022 | 33480.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO=PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO 104677363422021-71, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2022 | 66095.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO=PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO 112747206642021-28, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2002. CONFORME ENCAMINHAMENTO DO OFICIO Nº 029/2022 - SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000270 | 28/01/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA FORMAÇÃO E INCREMENTO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO,COTA PARTE ICMS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 3000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDEOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO FESTIVAL DE ESPORTES DE VERÃO DE PITIMBU,DURANTE OS DIAS 10 A 23 DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 204.87 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 023/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 025/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 5300.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANPORTE DE MERENDA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICTA MEMORANDO Nº 035/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 5000.00 | 43560806000147 | N SERVIÇOS - JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ALVERNARIA E APLICAÇÃO DE CERAMICA NA CRECHE DE SEDE VELHA, PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DO ANO LETIVO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 051/2022 DA SEDUC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÕNIBUS DE PLACA :EQUOG97,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 034/2021/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 2300.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO FREEZRS, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 022/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 027/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 170.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°031/ 2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 024/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 150.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°032/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº030/2022- SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°036/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 033/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 026/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE COBERTA DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°059/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 2400.00 | 00009559084429 | CEZAR HENRIQUE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICA EM GERAL NOS ÔNIBUS DE PLACA: QFG-4607, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N°057/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 1600.00 | 00009559084429 | CEZAR HENRIQUE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICA EM GERAL NOS ÔNIBUS DE PLACA: OGC-4627, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N°058/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 1345.00 | 00011078696411 | ALEXA MARIA FIDELIS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°040/2022-SEAGR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 1272.00 | 00070589646451 | JOÃO ELIAS RAMOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 035/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 500.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO NA E VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 900.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 1800.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA MESTRA ZEFINHA TURNO DE REVEZAMENTO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO,DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 629.62 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GAB DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DA INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 709.87 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 3600.00 | 42444637000117 | NALDO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE GUINCHOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS, DURANTE TRÊS DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°033/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 28/01/2022 | 88.53 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 28/01/2022 | 300.00 | 00013236656417 | VIRLÂNIA TAUANE PADILHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 28/01/2022 | 100.35 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAU3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 28/01/2022 | 74.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 28/01/2022 | 237.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE RECURSOS PRORPIOS 22298-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2022 | 127.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2022 | 1720.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2022 | 286.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA APOLO AOB , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2022 | 1400.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS GRÁFICOS QUE FORAM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL,NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 045/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2022 | 5594.77 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DURANTE OS DIAS 17 A 31 DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 26/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2022 | 172.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2022 | 397.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA JOSE RIBEIRO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 0000313 | 01/02/2022 | 6000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 035/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2022 | 963.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2022 | 397.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA CASA DA CIDADANIA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA CASA DA CIDADANIA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2022 | 23970.74 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE OS DIAS 17 A 31 DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 27/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2022 | 13.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.143-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 01/02/2022 | 346.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, O BANCO DE ALIMENTOS ALTO BOA VISTA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 01/02/2022 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, O BANCO DE ALIMENTOS ALTO BOA VISTA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, A AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, A AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, O CRAS/PITIMBU,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, O CRAS/PITIMBU,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2022 | 235.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2022 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA: MARIA JOSE RIBEIRO , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2022 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA SEDE DA DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA SEDE DA DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2022 | 540.00 | 00011691233846 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSLADO DE PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO APASA PARA A FEIRA LIVRE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2022 | 118.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA: MARIA JOSE RIBEIRO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA: MARIA JOSE RIBEIRO , DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2022 | 90.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA: MARIA JOSE RIBEIRO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA: MARIA JOSE RIBEIRO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2022 | 111.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA: MARIA JOSE RIBEIRO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2022 | 98.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA: MARIA JOSE RIBEIRO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00004039426401 | ALMERES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO HORARIO 12/36 DIURNO NA PRAÇA PORTO DOS FRANCESES NA ORLA DE PITIMBU.A PARTIR DO DIA 11/01/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DEINFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 004/2022/SEC/OBRAS/ VIGILÂNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 009/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 009/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 02/02/2022 | 250.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA UM SEPULTAMENTO SAINDO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO PARA ALHANDRA-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 02/02/2022 | 250.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA UM SEPULTAMENTO SAINDO DO ASSENTAMENTO APASA PARA ALHANDRA-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 02/02/2022 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 03/02/2022 | 300.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 03/02/2022 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00081947216449 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E TESTEMUNHAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00001079612459 | VALQUIRIA DE ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRÓ FIKADO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTO ESPECIAIS DE GPS'S APOIO AO RH,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 028/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2022 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO PALIO DE PLACA: OWG-6829,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2022 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 51/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETORES DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO,TURISMO, E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 029/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MêS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 013/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PRÉDIO PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2022 | 1600.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS,DURANRE O MÊS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2022 | 6294.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DO GABIENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MêS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MêS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABIENTE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS,DURANRE O MÊS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 004/2022/SEAGRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MêS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA O DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00039418200449 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO/2021,A DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA DE PESCA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2022 | 1300.00 | 00039418200449 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA DE PESCA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE ASSIST.TÉCNICA E CAPACIT.P/PESCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2022 | 160.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA DÁ SUPORTE A TRADICIONAL CORRIDA DE CAICO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°006/2022-SEPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO APOIO TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2022 | 3575.00 | 18453679000130 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°034/2022-SEJEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2022 | 400.00 | 00011716639433 | BRENO DINIZ DE LUCENA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO ATLETA DO MUNICIPIO NA MODALIDADE BEACH SOCCER, ONDE O MESMO NÃO POSSUI RENDA FIXA PARA ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2022 | 400.00 | 00013201650447 | LUCAS GABRIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO O MESMO SER ATLETA DA CIDADE NA MODALIDADE ESPORTIVA VAQUEJADA, ONDE O MESMO NÃO TEM RENDA FIXA, NOS DIAS 24 Á 27 DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE ELAZER, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2022 | 7280.00 | 35585230000144 | FERNANDO ALIANCA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) BANHEIRO QUIMICOS PELO PERIODO DE 11(ONZE) DIAS R$ 5.280,00) 40 DISCIPLINADORES (R$ 1.200,00), 01 PÓRTICO ( R$ 500,00) 01 ESTRUTURA PARA BANNER-BACK DROP 2MX2M (R$ 300,00) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 037/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2022 | 700.00 | 00071632813408 | TIAGO ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM UM TORNEIO DE FUTEVÔLEI, COM OBJETIVO DE FOMENTAR O ESPORTE LOCAL. UMA VEZ QUE A LOCALIDADE SENDO MARCADA POR VIOLÊNCIA, NOS DIAS 27/FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2022SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2022 | 12500.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNARDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, LOMBADAS,FAIXA DE PEDESTRE E MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PITIMBU,NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 032/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2022 | 3789.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADO EM CC. 37000-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURACONFORME SOLICITA OFICIO Nº 039/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2022 | 5000.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ MARIA RIBEIRO PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA Nº 036/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2022 | 1800.00 | 00009527708494 | FABIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ORLA DA PONTINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 EM VIRTUDE O AUMENTO DO FLUXO DE BANHISTA E TURISTAS,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2022 | 6000.00 | 28205074000183 | EC ALUGUEIS DE CACAMBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND MODELO MODELO B110 4X4TOLDO, SENDO PARA ABERTURA E LIMPEZA DO LIXÃO EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA,REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2022 | 9000.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILA 4X4 MODELO 416E, DESTINADA PARA ABERTURA DE ESTRADAS E LIMPEZA DAS RUAS NA ZONA RURAL,REFERENTE A 20( VINTE) DIÁRIAS TRABALHADAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2022 | 248.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.COMFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2022 | 750.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CONDESADOR DE 12 KBTUS E INSTALAÇÃO DE 01(UM) CONDESADOR,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2022 | 730.00 | 00070186886470 | LAYSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, DURANTE 10(DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 17/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2022 | 415.63 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE MATRICULA,OBSERVAÇÃO: QUADRAS DE NUMERO 01,05 E 17 DO LOTEAMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO PRAIA DE SANTA RITA, EM FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO/PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL(IPVA) EM VEICULO ( ÔNIBUS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: RLW3I69, NO MÊS JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 44/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO/PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL(IPVA) EM VEICULO ( ÔNIBUS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: QFG4607, NO MÊS JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 45/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2022 | 890.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTIVIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 30/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2022 | 1070.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CÂMERA 'SPEED DOME" NA ORLA DE PITIOMBU, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 011/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 010/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2022 | 3200.00 | 35585230000144 | FERNANDO ALIANCA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 9.00MX 6.00M PARA O ENCERRAMENTO DO FESTIVAL DE VERÃO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.DURANTE OS DIAS 10 A 23 JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2022 | 303.43 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2022 | 301.26 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2022 | 200.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 05 RTF PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO. NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2022/GAM/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2022 | 1297.50 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO XRE300 DE PLACA :NPTO-662, A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MINICIPAL DE PITIMBU. NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2022 | 684.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DA MOTO XRE300 DE PLACA:NPTO-662,NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 42/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2022 | 1858.00 | 20437288000173 | AKROM PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 DECIBELIMETRO PARA GUARDA MUNICIPAL POSSA ATENDER A RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA QUANTO A PROIBIÇÃO DE PAREDÕES E SONS ABUSIVOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2022 | 16900.00 | 12135561000187 | ISRAEL INTELLIGENT SECURITY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SEGURANÇA POR CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS CFTV, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 027/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2022 | 23579.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 3375-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2022 | 84658.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS=60, DEBITADO NA CC.3375-8 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2022 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA DE ARRECARDAÇÃO DE MULTAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEOARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 016/2022 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2022 | 487448.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS, CONFOME BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0000405-48.2001.8.15.0021, NA CONTA CORRENTE Nº 3375-8, EM 10.02.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 07/02/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 07/02/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 07/02/2022 | 1250.00 | 42878185000181 | S.L CONSTRUÇÃO E SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO( SALA DE DIRETORIA E CRAS DE PITIMBU) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2022 | 2950.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DE 10 BANCOS COM CORVIM NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFG-4607, NO MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2022/SEDUC. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2022 | 390.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE DOIS FOGÕES NAS UNIDADES ESCOLARES,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°044/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2022 | 400.00 | 30678167000177 | GLEITON PEREIRA DO NASCIMENTO-THON PINTURAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E PINTIRUA DO MURO E PORTÃO DA EMEF FERNANDO CUNHA,PARA O RETORNO DAS AULAS,DURANTE O MÊS JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°049/2022-SEDUC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2022 | 495.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TOCÓGRAFO EM VEICULO(ÔNIBUS PLACA OGE7240) , NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2022 | 495.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TOCÓGRAFO EM VEICULO(ÔNIBUS PLACA QFG4627) , NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 037/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2022 | 495.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TOCÓGRAFO EM VEICULO(ÔNIBUS PLACA QFG4607 , NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2022 | 495.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TOCÓGRAFO EM VEICULO(ÔNIBUS PLACA OGC5229 , NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2022 | 495.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TOCÓGRAFO EM VEICULO(ÔNIBUS PLACA QSJ4H47 , NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2022 | 15.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TOCÓGRAFO EM VEICULO(ÔNIBUS PLACA QSJ4H47 , NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2022, SUPLEMENTANDO EMPENHO 0000390/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2022 | 250.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA LEVAR E TRAZER OS ALUNOS DOS CURSOS A NOITE EM GOIANA, NO DIA 28/ DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 52/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2022 | 250.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA LEVAR E TRAZER OS ALUNOS DOS CURSOS A NOITE EM GOIANA, NO DIA 31/ DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 53/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2022 | 3829.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA REALIZADAS NO MOBILIARIO DA CRECHE HILDA BARBALHO, SERVIÇOS ESSE EM 43 CADEIRAS PEQUENAS ESCOLARES PINTURA E FORMICA, 05 CADEIRAS GRANDES PINTURAS E FORMICA,11 MESAS PEQUENAS PINTURA E FORMICA, 04 MESAS GRANDES PINTURA E FORMICA, NO MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 080/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00071605047473 | RUTHIELLY LIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UNIDADE DE 2022 DE FILIAÇÃO A UNIÃO NACIONAL DOS DIREITOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA-UNDIME/PB, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAMEMORANDO Nº 077/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2022 | 1800.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2022 | 2500.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA, NA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA PRAIA DA PONTINHA EM ACAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2022 | 2200.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS AÇÕES NOTURNA DA EQUIPE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 15 DIAS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2022 | 2500.00 | 00009181295405 | RIBAMAR DE SOUZA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO NA EDUCAÇÃO DO PROJETO DE FUTEBOL EM ACAÚ COM CRIANÇAS DAS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2022 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO AO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2022 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ANEXO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2022 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ANEXO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2022 | 2420.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMAS DE 22 (VINTE E DUAS) CADEIRAS DE ESCRITORIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00097940976400 | JONILDO CLAUDIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO GERAL NA AGRICULTURA.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICTA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PRAÇA DO DOMINÓ, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFREESTRUTUTRA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PRAÇA DO DOMINÓ, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFREESTRUTUTRA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00009501446492 | JULIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000434 | 11/02/2022 | 12785.17 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURURA NA 1º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2022 | 225.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SEDE OBRAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2022 | 731.32 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB.DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2022 | 807.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB.DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2022 | 652.10 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB.DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2022 | 582.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB.DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2022 | 114.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIDÃO,OBSERVAÇÃO: LOTES 06,07 E 08 DA QUADRA 10DO LOTEAMENTO BALNEÁRIO DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2022 | 840.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE 15 DIAS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 32/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 399.57 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2022 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2022 | 67.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2022 | 3.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-COM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2022 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 032/2022-SECFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00048041734472 | LINDACI CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°034/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2022 | 900.00 | 00009559084429 | CEZAR HENRIQUE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICA EM GERAL NOS ÔNIBUS DE PLACA:QSJ-4H47 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N°56/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000433 | 11/02/2022 | 973.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA 1º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2022 | 822.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2022 | 737.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2022 | 742.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2022 | 375.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 99.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2022 | 261.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRECHE JOANADE MORAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 397.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRECHE JOANADE MORAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000091 | 11/02/2022 | 519.20 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA 1º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRASNPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 058/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 11/02/2022 | 1135.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE UM SEPUTAMENTO DE FAMILIARES CARENTE DO MUNICIPIO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°069/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 11/02/2022 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 11/02/2022 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 11/02/2022 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 11/02/2022 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 11/02/2022 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 11/02/2022 | 600.00 | 00011014582407 | RUTE MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 11/02/2022 | 300.00 | 00013378318406 | JORGE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 075/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 11/02/2022 | 300.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 074/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 11/02/2022 | 348.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 11/02/2022 | 500.00 | 00008817300411 | LUCIENE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 11/02/2022 | 300.00 | 00081953321453 | DAMIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006799311478 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 11/02/2022 | 300.00 | 00001604213493 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 11/02/2022 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 11/02/2022 | 74.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 11/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIROO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 14/02/2022 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 14/02/2022 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 14/02/2022 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 14/02/2022 | 124.36 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 14/02/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LEVAR UMA FAMÍLIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO EM ITABAIANA-PB NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°068/ 2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 14/02/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LEVAR UMA FAMÍLIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO EM CARUARU-PE NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°067/ 2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 14/02/2022 | 600.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 14/02/2022 | 400.00 | 00087351668434 | JOSÉ NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 14/02/2022 | 54.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 14/02/2022 | 203.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVERERO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2022 | 750.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APIO ADMINISTRATIVO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFOME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2022 | 8462.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMEF E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2022 | 743.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MERENDAS.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPÓSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00093139420463 | ABONIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA COLONIA DE FÉRIAS DA CRECHE JOANA DE MORAIS,LOCALIZADA EM ACAÚ,DURANTE O MêS DE JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2022 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA CRECHE JOANA DE MORAIS( ACAÚ-PITIMBU-PB),JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 086/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2022 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA CRECHE JOANA DE MORAIS( ACAÚ-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 085/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2022 | 6380.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 035/2020-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2022 | 35395.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DA ENERGISA: 125/256 E 27/49 DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2022 | 4995.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTA DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2022 | 55999.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2022 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA ENERGISA=PARC.01/70 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETORES DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO,TURISMO, E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 037/2022-SECFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETORES DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO,TURISMO, E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2022-SECFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2022 | 2993.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2022/GAB/PREF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2022 | 3093.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2022/GAB/PREF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2022 | 219.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA SEDE DA GUADA MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2022 | 137.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA SEDE DA GUADA MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2022 | 37.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO A GUADA MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2022 | 33.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO A GUADA MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2022 | 4500.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO DAS TRADICIONAIS PROCISSÕES DO SENHOR DO BONFIM(PITIMBU) E NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA(TAQUARA) PADREIRA DA PAROQUIA. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIONº 010/2022.DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2022 | 100.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 02 RTF PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 039/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000496 | 14/02/2022 | 42100.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA CIDADE DE PITIMBU, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N044/2022 DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2022 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ETC., NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2022 | 305.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 33/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2022 | 819.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JANAINA/2022.. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 13/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2022 | 9828.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°013/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2022 | 53940.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2022 | 261.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA SEDE GAB. DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2022 | 250719.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA=ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2022 | 2400.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS PÚBLICOS NA FEIRA DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO 053/2022-SEC.OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2022 | 2400.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E RIVITALIZAÇÃO DO ABRIGO RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE PITIMBU,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 052/2022SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2022 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°054/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°055/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00006056189414 | JOSUÉ CARLOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO COMPACTADOR EM ACAÚ NO TURNO DA NOITE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 056/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00013490017404 | ITALO GUTENBERG DOS SANTOS MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPINAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE JARDINS DURANTE O MêS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00006056189414 | JOSUÉ CARLOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO COMPACTADOR EM ACAÚ NO TURNO DA NOITE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00013490017404 | ITALO GUTENBERG DOS SANTOS MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPINAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE JARDINS DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00015478027405 | PEDRO EMANUEL MACÊDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. DURANTE JANEIRO E 15 DIAS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2022 | 2500.00 | 00002494112451 | ELEXSANDRO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DA INFRAESTRUTURA, NA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO, NA PRAIA DA PONTINHA EM ACAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2022 | 106.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN/PITIMBU.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2022 | 1858.50 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2022/DEMUTRAN. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2022 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2022/DEMUTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº043/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. ADISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2022 | 2500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2022/SEAGRI -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 046/2022/SEAGRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2022 | 3600.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 049/2022-SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 047/2022-SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00011716639433 | BRENO DINIZ DE LUCENA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA DE INICIAÇÃO AO BEACH SOCCER,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000510 | 17/02/2022 | 1556.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO MERIVA DE PLACA: MOJ8016. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 71/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº . 042/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2022 | 12300.00 | 43621344000120 | J E B SOARES ( JM INJECAO ELETRONICA A DIESEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE VEICULO MÁQUINA NIVELADORA CASE. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2022 | 950.00 | 43621344000120 | J E B SOARES ( JM INJECAO ELETRONICA A DIESEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO MODELO NIVELADORA CASE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°71/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURACONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº065/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2022 | 3310.00 | 44246062000153 | LRSS TRANSPORTES( LUANDERSON RAMON SILVA DE SOUZA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN9330, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2022 | 300.00 | 44246062000153 | LRSS TRANSPORTES( LUANDERSON RAMON SILVA DE SOUZA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE DE 1 (UMA) BOIADEIRA, DESTINADA PARA APREENÇÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000536 | 17/02/2022 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000538 | 17/02/2022 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS MODELO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³,DESTIANDO A LIMPEZA URBANA,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°072/2022-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 063/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2022 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 070/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2022 | 10000.00 | 43702531000139 | JM REBOQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº061/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2022 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°076/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 059/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 060/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2022 | 3500.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL EM PITIMBU E TAQUARA NOS SETORES PUBLICOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0000511 | 17/02/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2022 | 2344.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO CC. 3375-8. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000528 | 17/02/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2022 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA CRECHE JOANA DE MORAIS( ACAÚ-PITIMBU-PB),NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 087/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2022 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAÍ (ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAÍ-PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA,NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 088/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2022 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAÍ (ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAÍ-PITIMBU-PB), NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº89/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2022 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAÍ ( ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAÍ-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 090/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2022 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (DISTRITO DE ACAÚ-PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 091/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2022 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ( DISTRITO DE ACAÚ-PITIMBU-PB),NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 092/2022/SE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2022 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ( DISTRITO DE ACAÚ-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 093/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 17/02/2022 | 300.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA SEPULTAMENTO SAINDO DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA PARA ALHANDRA-PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 64/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 17/02/2022 | 300.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA SEPULTAMENTO SAINDO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA PARA ALHANDRA-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 17/02/2022 | 840.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA SEPULTAMENTO SAINDO DO ASSENTAMENTO APASA PARA CAMUTANGA-PE NO DIA 05 DE FEVERERIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2022.OFICIO Nº 63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 17/02/2022 | 92.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO INSS (PARTE PATRONAL E SEGURADO) DE REF. DA ASST. SOCIAL-, DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 21/02/2022 | 400.00 | 00007546420466 | EDINEZIA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000550 | 21/02/2022 | 16225.70 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS 22(VINTE E DUAS) UNIDADES ESCOLARES. NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 083/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000551 | 21/02/2022 | 4732.60 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS 22(VINTE E DUAS) UNIDADES ESCOLARES. NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 083/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000549 | 21/02/2022 | 51200.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (20) VINTE COMPUTADORES DESKTOP, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 31/2022/SEAD/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000552 | 21/02/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 18/2022/SEAD/PMP.PLACAS: QSJ1390,QSJ1230,QSJ1280,QSI0428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2022 | 2400.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPITICA EM PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SENDO 02(DUAS) NO PRONTO ATENDIMENTO,02(DUAS) NA SEDE DA PREFEITURA, 02(DUAS) NA CRECHE HILDA BARBALHO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 051/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2022 | 750.00 | 00012845089430 | LUÃ EDSON BERNARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2022 | 750.00 | 00014228364446 | EULLER EWERTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2022 | 750.00 | 00013017488462 | GABRIEL CAUÃ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2022 | 750.00 | 00013834008494 | BRENO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2022 | 750.00 | 00010043976409 | PEDRO LUCA DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2022 | 750.00 | 00071783030429 | MARIA KALINE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2022 | 750.00 | 00071717767435 | VANDERSON FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2022 | 750.00 | 00019779768750 | PAMELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2022 | 750.00 | 00071718102402 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2022 | 750.00 | 00014887994400 | MISLAYNE NETELLY DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00008328654431 | SANDOVAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°025/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00014355712400 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR NO PROJETO "PRAIA LIMPA , PITIMBU COM MAIS VIDA" DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFOME SOLICITA OFICIO Nº025/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2022 | 18079.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET.TURISMO-COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2022 | 4274.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA TURISMO-COM. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 24/02/2022 | 10495.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 24/02/2022 | 5136.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA ASISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 24/02/2022 | 30506.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA ASISTENCIA SOCIAL - - CTR - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 24/02/2022 | 6648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA ASISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CTR - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 24/02/2022 | 14009.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSELHO TUTELAR - ELE - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 24/02/2022 | 6496.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 24/02/2022 | 9916.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 24/02/2022 | 21468.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMA SCFV - CTR - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 24/02/2022 | 14060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CRAS - CENTRO DE REF DA ASST. SOCIAL - CTR - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 . A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 61/2022/SAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 24/02/2022 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, DE PLACA BNI 6218, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2022/SAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 24/02/2022 | 1148.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 4000137 | 24/02/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 24/02/2022 | 2153.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 24/02/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 24/02/2022 | 3082.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, CONSELHO TUTELAR-ELE, REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 24/02/2022 | 3093.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, SECRET. DE ASST. SOCIAL-CRAS-CTR, REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 24/02/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 24/02/2022 | 1429.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, SECRET. DE ASST. SOCIAL-EST, REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 24/02/2022 | 2182.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, SECRET.ASSIT. SOCIAL-COM, REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 24/02/2022 | 6711.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, SECRET.ASSIT.SOCIAL-CTR, REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 24/02/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, SECR. ASSIST.SOCIAL- PROG.CRIANÇA FELIZ-CTR, REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 24/02/2022 | 1462.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, SECRET.ASSIST.SOCIAL- PROG.BOLSA FAMÍLIA-CTR, REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 24/02/2022 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA FLORESCER.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 24/02/2022 | 4722.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, SECRET. DE ASSIST.SOCIAL-PROG. SCFV-CTR, REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 24/02/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 24/02/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 24/02/2022 | 300.00 | 00072653175487 | MARIA DAS DORES DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 24/02/2022 | 600.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 24/02/2022 | 400.00 | 00060332565491 | GRIMALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 117/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 24/02/2022 | 300.00 | 00010929433408 | NATASCHA KAROLLY FEITOSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 24/02/2022 | 400.00 | 00014721754418 | CAMILO VITOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 24/02/2022 | 300.00 | 00008445446479 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 116/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 24/02/2022 | 600.00 | 00001683087461 | ANDERLANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 24/02/2022 | 600.00 | 00009455428440 | EDIVANIA DE LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 24/02/2022 | 600.00 | 00005319911483 | JAILMA AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 24/02/2022 | 300.00 | 00085579491468 | LINDOMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 091/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 24/02/2022 | 300.00 | 00009192025439 | WALCLETICO SENA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 24/02/2022 | 300.00 | 00008200876454 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 088/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 24/02/2022 | 200.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 24/02/2022 | 300.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 086/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 24/02/2022 | 300.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 084/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 24/02/2022 | 300.00 | 00010472873407 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 114/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 24/02/2022 | 946.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA COLONIA DE FERIAS, EVENTO REALIZADO PELO SCFV-PITIMBU,ACAÚ E TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 24/02/2022 | 300.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 24/02/2022 | 160.00 | 00001606950401 | JESSICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 063/2022/SEC. AÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 24/02/2022 | 300.00 | 00009958804417 | LAUDENICE MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 24/02/2022 | 300.00 | 00010430275480 | CRISLLYANE MARIA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 24/02/2022 | 300.00 | 00007146313450 | MARCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 24/02/2022 | 300.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 24/02/2022 | 150.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 068/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 24/02/2022 | 250.00 | 00008922149450 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 24/02/2022 | 300.00 | 00075984008491 | SEVERINO BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 24/02/2022 | 300.00 | 00003573615473 | EDENILDO FRANCISCO DE BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.EDUCAÇÃO-MDE-COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2022 | 46404.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC-EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA-CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2022 | 6947.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC-EDUCAÇÃO-MDE-CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2022 | 15942.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC-EDUCAÇÃO-MDE-VIGIÂNCIA-EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE EDUCAÇÃO-MDE-COM . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2022 | 1528.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2022 | 10208.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA-CTR. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2022 | 3507.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA-EST. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2022 | 10324.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC EDUC. OPERACIONAL-FUNDEB-30%- CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2022 | 286612.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC EDUC. OPERACIONAL-FUNDEB-70%- CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC EDUC. OPERACIONAL-FUNDEB-30%-EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2022 | 31936.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC EDUC. - ED. INF. OPERACIONAL-FUNDEB-70% - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2022 | 10600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC EDUC. - ED. INF. OPERACIONAL-FUNDEB-70% - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2022 | 87417.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC EDUC. OPERACIONAL-FUNDEB-70%-EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB-30% - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC- EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB-30% - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2022 | 77718.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC- EDUC. EDUC. INFANTIL - MAG- 70% - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2022 | 13513.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC- EDUC. EDUC. INFANTIL - MAG- 70% - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2022 | 374054.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC- EDUC. ENS. FUND - MAG- 70% - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2022 | 411919.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC- EDUC. ENS. FUND - MAG- 70% - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2022 | 18915.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2022 | 4560.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA CASA DA CIDADANIA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2022SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2022 | 4161.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO-COM . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2022 | 1003.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO-EST . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2022 | 4824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2022 | 7200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - COM., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2022 | 15000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA OUVIDORIA - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2022 | 61039.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-COM. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 1061.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2022 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-COM. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-ELE. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-ELE. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2022 | 13428.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL-EST. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2022 | 661.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, OUVIDORIA-COM. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2022 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 31178.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL SEC. FINANÇAS - DEPART DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2022 | 18836.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2022 | 28992.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2022 | 6378.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE FINANÇAS-COM . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2022 | 6378.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE FINANÇAS-COM . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2022 | 4144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE FINANÇAS DEPART DE TRIBUTOS-EST . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2022 | 6859.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE FINANÇAS DEPART DE TRIBUTOS-CTR . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2022 | 29569.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC-FINANÇAS-COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000645 | 24/02/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2022 | 94516.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DA SEC. DE OBRAS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2022 | 11554.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2022 | 106854.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2022 | 900.00 | 44388483000119 | REBOQUE SÃO JOSE (GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM REBOQUE PARA TRAZER DE JOÃO PESSOA-PB UMA MAQUINA PATROL. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 76/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2022 | 43312.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2022 | 171337.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO-CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2022 | 1500.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS ÁREAS DE PONTAS DE COQUEIRO E PRAIA AZUL.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 058/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2022 | 2541.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE OBRAS-COM. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2022 | 2541.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE OBRAS-COM. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2022 | 23828.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE OBRAS-EST. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2022 | 20829.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE OBRAS-CTR. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2022 | 9528.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, VIGILÂNCIA- OBRAS-CTR. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2022 | 37729.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO--CTR. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2022 | 8360.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2022 | 20324.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2022 | 4471.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-COM . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2022 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-CTR . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00014711049401 | ALISSON GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO , LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A EQUIPE REPRESENTA O MUNICIPIO NA MODALIDADE BEACH SOCCER E PARTICIPOU DO CAMPEONATO JOGOS DE VERÃO/2022. NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2022 | 10196.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL SEC. DE AGRICULTURA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2022 | 4585.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2022 | 14242.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2022 | 2243.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECCRET. AGRICULTURA-CTR. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 3133.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECCRET. AGRICULTURA-COM. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 1008.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECCRET. AGRICULTURA-EST. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PEX5B39, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 049/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2022 | 32580.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN - CTR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2022 | 36038.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DO DEMUTRAN - EST., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2022 | 11750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DO DEMUTRAN - COM., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2022 | 7167.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-CTR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 7928.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-EST, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2022 | 2585.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-COM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2022 | 16759.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PESCA-COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2022 | 3687.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE PESCA-COM . AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SUPLEMENTADO A NE. 199/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME SOLICITA O MEORANDO DE Nº 051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 2000.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 15 DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA BARRA DE MAXARANGUAPE/RN, NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. CONFORME OFICIO Nº 80/2022, CHEFE DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 600.00 | 00004406272496 | GENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO (VAN) PARA VIAGENS COM ESCOLINHA DO FENIX NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE JOGO AMISTOSO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 1000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UM AMISTOSO NA CIDADE DE CAMUTANGA-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°094/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA O MEORANDO DE Nº 052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 255.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A PRAÇA JOSE MARIA RIBEIRO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA MESTRA ZEFINHA TURNO DE REVEZAMENTO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 083/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009719796421 | JOISE CAVALCANTE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO NUCLEO DE APOIO DA ZONA RURAL, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 088/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009719796421 | JOISE CAVALCANTE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO NUCLEO DE APOIO DA ZONA RURAL, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 091/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 089/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO,DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 1400.00 | 43621344000120 | J E B SOARES ( JM INJECAO ELETRONICA A DIESEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO MAQUINAS PATROL (FARÓIS DE LED APROVA D´ÁGUA 24V). NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 77/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 500.00 | 43621344000120 | J E B SOARES ( JM INJECAO ELETRONICA A DIESEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS DE VEICULO MÁQUINA PATROL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 78/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000758 | 25/02/2022 | 13891.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS ITENS DE FARDAMENTO: BONÉ COM PROTETOR NUCA E ORELHA E BOTA BOTINA DE SEGURANÇA CANO CURTO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°046/20222-SECINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000760 | 25/02/2022 | 10928.30 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE FARDAMENTO:BOTA BOTINA DE SEGURANÇA ANTI CHAMA,LUVA DE PROTEÇÃO,CAMISA DE MANGA LONGA, PARA OS ELETRICISTAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°050/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000761 | 25/02/2022 | 2080.00 | 14694208000162 | PICHET CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CALÇA TIPO PIJAMA EM TECIDO ANTI CHAMA,PARA OS ELETRICISTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°049/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000762 | 25/02/2022 | 966.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO:CAPUZ BALACLAVA ANTI CHAMA NAS NORMAS DE SEGURANÇA NR10,250°C, PARAS OS ELETRICISTAS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°047/2022-SECINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000765 | 25/02/2022 | 814.80 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FARDAMENTO: CALÇA TIPO PIJAMA,PARA OS FISCAIS DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO N°085/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000766 | 25/02/2022 | 1311.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FARDAMENTO: CALÇA TIPO PIJAMA,PARA OS MOTORISTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO N°086/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000767 | 25/02/2022 | 1119.40 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS ITENS DE FARDAMENTO: BONÉ COM PROTETOR NUCA E ORELHA,COLETE COM ZIPER FRONTAL EM TECIDO,CAPACETE DE SEGURNÇA PARA ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°090/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000646 | 25/02/2022 | 4802.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2022 | 2580.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE ) EM AÇÕES DAS SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIVULGAÇÃO PARA ARRECADAÇÃO DE IPTU. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000665 | 25/02/2022 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº043/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00048041734472 | LINDACI CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°042/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00071747166448 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO MA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ARQUIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 44/2022/SEC.FIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROCESSO PB20220433081, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEOARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0019/2022 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 452.12 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO EM CONTA NO MêS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO,ORÇAMENTARIO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 020/2022 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 19703.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DO PASEP, DEBITADO CC. 3375-8. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-PREM. DEBITADO CC. 3375-8 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO CC. 3375-8. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 33718.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO-PARCELAMENTO DO INSS. PROCESSO 104677363422021-71, DEBITADO CC. 3375-8 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 66564.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO-PARCELAMENTO DO INSS. PROCESSO 112747206642021-28, DEBITADO CC. 3375-8 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 28.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO CC. 25.519-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000747 | 25/02/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E REGULARIZAÇÃO DE CONVENIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 049/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000748 | 25/02/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E REGULARIZAÇÃO DE CONVENIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 050/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000757 | 25/02/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°051/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DIPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2022 | 3900.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE ) EM AÇÕES DAS SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA E SEC. DE ESPORTES. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0035/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME OFICIO 45/2022-SECFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIONº 18/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E TESTEMUNHAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA.NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 3000.00 | 23808562000161 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DAS AÇÕES DE COMBATE POLUIÇÃO SONORA E ATOS COM AGLOMERAÇÃO,NOS DIAS 26,27,28,29 DE FEVEREIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 20/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2022 | 2800.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°55/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2022 - SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2022 | 600.00 | 00004406272496 | GENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO (VAN) PARA VIAGENS COM ALUNOS DO CURSO DE BOMBEIRIO CIVIL EM BAYEUX - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME OFICIO 75/2022 - DEP. TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000675 | 25/02/2022 | 9206.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURURA NA 2º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0089/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 3000.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O SETOR DE RECURSO HUMANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 52/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2022 | 1303.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2022 | 643.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CEMITERIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA CIDADANIA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 3961.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 17 DE JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°046/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUAL. DOS SERVIDORES MUN | REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000693 | 25/02/2022 | 3029.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE OS DIAS DE 18 A 30 DE JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°047/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 39/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 38/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTO ESPECIAIS DE GPS'S APOIO AO RH,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 45/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 48/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 41/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 47/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 053/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 025/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000725 | 25/02/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACAS QSJ1390,QSJ1230,QSJ1280,QSI0428,RLZ8E88,QSJ9789,QSH6376.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 56/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) LEVANDO OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO PITIMBU, E RETORNANDO NO FINAL DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 99/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO PALIO DE PLACA: OWG-6829,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 98/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2022 | 1400.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA 4 (QUATRO) VIAGENS PARA AS FACULDADES JOÃO PESSOA - PB, PELA SEC DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRA 2022. CONFORME OFICIO Nº 54/2022, CHEFE DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000676 | 25/02/2022 | 389.40 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO NA 2º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0087/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O POLO UAB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 337.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000694 | 25/02/2022 | 3190.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS TRAZEIRO MODELO DE REFERÊNCIA: 750/16 MARCA: GOODYEAR-TITAN ) 06 SEIS UNIDADES, PARA VEICULO MICRO ÕNIBUS DE PLACA: QFG-4607. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 090/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 1500.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA 03(TRES) VIAGENS COM ALUNOS DAS FACULDADES DE JOÃO PESSOA-PB, FAZENDO A ROTA DE PITIMBU,ACAÚ,TAQUARA E CAMUCIM E RETORNANDO AO FINAL DAS AULAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 1000.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA 02(DUAS) VIAGENS COM ALUNOS DAS FACULDADES DE JOÃO PESSOA-PB, FAZENDO A ROTA DE PITIMBU,ACAÚ,TAQUARA E CAMUCIM E RETORNANDO AO FINAL DAS AULAS, NOS DIAS 17 E18 DO MÊS DEFEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 74/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 1500.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA 03 (TRÊS) VIAGENS COM ALUNOS DAS FACULDADES DE JOÃO PESSOA-PB, FAZENDO A ROTA DE PITIMBU,ACAÚ,TAQUARA E CAMUCIM E RETORNANDO AO FINAL DAS AULAS, NOS DIAS 22,23,24 DO MÊSFEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 73/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 1000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UM TREINAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CABEDELO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°095/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000724 | 25/02/2022 | 5550.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS TRAZEIRO MODELO DE REFERÊNCIA: 750/16 MARCA: GOODYEAR-TITAN ) 06 (SEIS) UNIDADES, PARA VEICULO MICRO ÕNIBUS DE PLACA: QFG-4607. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 090/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 202/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 210/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 211/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 2300.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO FREEZERS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 124/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 60.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PEÇAS (2) DUAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLM-3169. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 199/2022/SEDUC. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 5568.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFG-4607, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 200/2022/SEDUC. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 910.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA (FEIXE DE MOLA), CILINDRO DE EMBREAGEM,RODAS, ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO,SERVO DE EMBREAGEM E TRASMISSÃO) NO ÔNIBUS DE PLACA: QFG-4607,NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 196/2022/SEDUC. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 70.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA ( ESTABILIZADOR) NO ÔNIBUS DE PLACA: RLM-3169, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 197/2022/SEDUC. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 5221.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MICRO ÕNIBUS DE PLACA OGE-7240, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 201/2022/SEDUC. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 250.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA: OGE-7240, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 198/2022/SEDUC. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 150.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 128/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 170.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 127/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 126/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 2300.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIR/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 125/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000745 | 25/02/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF, MARIA TAVARESDE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 207/2022/SEDUC. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000749 | 25/02/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. .CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 203/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000750 | 25/02/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF, MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 206/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000751 | 25/02/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU A EMEF, FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 205/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000756 | 25/02/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 204/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000763 | 25/02/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIO DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 209/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000764 | 25/02/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 208/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 147/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°151/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 148/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°189/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°149/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00004370159474 | CATARINA CURSINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DIRECIONADA A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CULTURA , COM O OBJETIVO DE TRABALHAR AUTOESTIMA E AUTO CONFIANÇA NAS SUAS RESPCTIVAS FUNÇÕES, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°211/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº187/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°118/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 146/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 145/2022//SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 144/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 143/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 153/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2022 | 5725.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE MATÉRIAS GRÁFICOS QUE FORAM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA JORNADA PEDAGÓGICO DE 2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 215/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2022 | 4080.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA,DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 152/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°150/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:DBC4G99, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°190/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 130/2022-SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000787 | 25/02/2022 | 18359.66 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°082/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2022 | 6820.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 212/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 213/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000791 | 25/02/2022 | 6156.35 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°082/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 123/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 122/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 121/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 120/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 119/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2022 | 5450.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANPORTE DE MERENDA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICTA MEMORANDO Nº 131/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 5450.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANPORTE DE MERENDA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICTA MEMORANDO Nº 131/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000647 | 25/02/2022 | 20130.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE FREEZERS DE DUAS PORTAS, 534LTS, TIPO HORIZONTAL, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS 5 CRECHES DO MUNICÍPIO, PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 113/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000648 | 25/02/2022 | 100650.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE ECINCO) UNIDADES DE FREEZERS DE DUAS PORTAS, 534LTS, TIPO HORIZONTAL, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E DEPOSITO DE MERENDA DO MUNICÍPIO, PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 111/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2022 | 246.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 094/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2022 | 523.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA JOSE RIBEIRO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 816.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 095/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 25/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, O BANCO DE ALIMENTOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 25/02/2022 | 600.00 | 00007722492452 | JOSE CICERO VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 25/02/2022 | 400.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 122/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001119071445 | LOIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 25/02/2022 | 1000.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LEVAR UMA FAMÍLIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°079/ 2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 25/02/2022 | 600.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA UMA VIAGEM NA BAIA DA TRAIÇÃO - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°55/2022 2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 25/02/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000191 | 25/02/2022 | 454.30 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA 2º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRASNPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 25/02/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 25/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 25/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 25/02/2022 | 1400.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DE UM SEPUTAMENTO DE FAMILIARES CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°093/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 25/02/2022 | 300.00 | 00007248769444 | KLIVIA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDAÉ DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 25/02/2022 | 300.00 | 00005280063479 | EDUARDO WAGNO RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (ÕNIBUS) PARA SEPULTAMENTO SAINDO DO ASSENTAMENTO APASA E INDO PARA ALHANDRA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 84/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 25/02/2022 | 500.00 | 00097517151487 | MIRTIS ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº134/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 25/02/2022 | 600.00 | 00086838008491 | JOELMA SILVA LEMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 25/02/2022 | 600.00 | 00061233757415 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2022 | 600.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE LIMPEZA DAS ESQUADRIAS,PORTAS, E JANELAS DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE PITIMBU,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE. OIFICIO Nº029/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00081947216449 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 028/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA O DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 03/03/2022 | 600.00 | 00005111101462 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 03/03/2022 | 600.00 | 00014057167463 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 03/03/2022 | 300.00 | 00013972777426 | DANIELLE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 03/03/2022 | 450.00 | 00001626928460 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 03/03/2022 | 300.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 03/03/2022 | 300.00 | 00001589620445 | JANECLEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 03/03/2022 | 300.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 03/03/2022 | 300.00 | 00073943541487 | RITA MARIA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 03/03/2022 | 300.00 | 00003324908400 | BENIGNA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 03/03/2022 | 300.00 | 00011225716403 | DAYR JOSÉ DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070076452409 | RAYANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 03/03/2022 | 500.00 | 00070125826427 | LAYSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 03/03/2022 | 300.00 | 00006608723407 | VANESSA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 03/03/2022 | 600.00 | 00006168048499 | MARA DALILA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 03/03/2022 | 300.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 03/03/2022 | 300.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 03/03/2022 | 300.00 | 00001682909441 | CAMILA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 03/03/2022 | 400.00 | 00071718771401 | SHELDA KETELLY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 03/03/2022 | 600.00 | 00008702344475 | GLEYCE EVELLY DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 03/03/2022 | 500.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 03/03/2022 | 500.00 | 00070125565445 | WALKELINY PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 03/03/2022 | 400.00 | 00008817300411 | LUCIENE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 03/03/2022 | 450.00 | 00014654968407 | LAURA KARINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 03/03/2022 | 300.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 03/03/2022 | 300.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 03/03/2022 | 400.00 | 00002615342460 | ROSILDA DO NASCIMENTO PAIXÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 03/03/2022 | 300.00 | 00003218404452 | MARICÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 125/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004934639411 | NEILSON JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007675752457 | THYAGO GEATHALAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 03/03/2022 | 600.00 | 00007409993464 | VERIDIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 03/03/2022 | 500.00 | 00007366234427 | CRISTOVÃO NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 03/03/2022 | 500.00 | 00010355721414 | EMILY OHANNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2022 | 1534.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA LEONR FREIRE.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 156/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2022 | 650.00 | 42878185000181 | S.L CONSTRUÇÃO E SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADOS UM DE 9KBTUS E UM 24KBTUS TROCAS DE COMPRESSORES UM DE 9KTUS E UM 24KBTUS NA ESCOLA CELERINO DE MENEZES ACAÚ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 154/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2022 | 50000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA DE FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2022 | 2714.00 | 42878185000181 | S.L CONSTRUÇÃO E SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DE COMPRESSORES UM 9KTUS DE UM 24KBTUS,RECARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA COM GÁS 141B, NA ESCILA CELERINO DE MENEZES-ACÁU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000832 | 03/03/2022 | 16210.63 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DE 03 A 06 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0105/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2022 | 5725.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE MATÉRIAS GRÁFICOS QUE FORAM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA JORNADA PEDAGÓGICO DE 2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 215/2022/SEDUC. EM CORREÇAO AO EMPENHO N° 0781 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2022 | 1500.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DOIS CONDENSADORES DE COBRE DE 12000BTUS COM O FORNECIMENTO DO MESMO, PARA A CASA DA CIDADANIA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2022 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 46/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000801 | 03/03/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00005532184410 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DAS AÇÕES DE COMBATE POLUIÇÃO SONORA E ATOS COM AGLOMERAÇÃO NOS DIAS 26,27,28,29 DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°20/2022-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0000836 | 03/03/2022 | 6000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000803 | 03/03/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA FORMAÇÃO E INCREMENTO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO,COTA PARTE ICMS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°052/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00006310977407 | LETICIA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°053/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2022 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000806 | 03/03/2022 | 10220.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 700KG DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 044/2022 DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00008922148489 | JOÁS VALENÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZANAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOURO NA CIDADE DE ACAÚ.NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DOGAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PRÉDIO PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS,DURANRE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DO GABIENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABIENTE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000831 | 03/03/2022 | 9856.04 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DE 03 A 06 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0103/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2022 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2022 | 3000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE ALVENARIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°098/2022-SECINFR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2022 | 3000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE ALVENARIA DO PSF MUCUIM SITUADO NO DISTRITO DE ACAU,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°099/2022-SECINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO APOIO TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°050/2022-SEJEL-PI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI AO PARTICIPAREM DE JULGAMENTO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI AO PARTICIPAREM DE JULGAMENTO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI AO PARTICIPAREM DE JULGAMENTO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2022 | 900.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA PESCA,ENTRE O PERIODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 49/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2022 | 984.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 82 ( OITENTA E DUAS) QUENTINHA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 061/2022-SEAGRE-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2022 | 864.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 72 ( SETENTA E DUAS) QUENTINHA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2022-SEAGRE-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2022 | 56231.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REF.JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2022 | 2232.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO PASEP, REF.JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0165/2022 DA CHEFIA DE GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 154/GAB.PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2022 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 2/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 054/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2022 | 550.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES GÁS DE COZINHA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TURISMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 57/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA EDUCACIONAL DE ORIENTAÇÃO A HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DE SEDE VELHA DO ABIAÍ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 232/2022 DA SEDUC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA EDUCACIONAL DE ORIENTAÇÃO A HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE JOANA DE MORAES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 231/2022 DA SEDUC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2022 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COBERTA DA EMEF FERNANDO SILVINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 229/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 230/2022 DA SEDUC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2022 | 355.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F, REGINALDO CLAUDINO SALES(1º DE MARÇO-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTORIO DE CAAPORÃ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SLICITA OFICIO Nº 096/2022/SEDUC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2022 | 4950.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 218/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2022 | 500.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE REGISTRO EM 03(TRÊS) FOGÕES NAS UNIDADES ESCOLARES,FORTALECENDO O SERVIÇO NECESSARIO PARA A SEGURANÇA DO PREPARO DOS ALIMENTOS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 142/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2022 | 1000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO GERENCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPORTAMENTAIS, EMOCIONAIS, AUTOMOTIVAÇÃO,PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFATIL DA REDE MUNICIPAL.NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 234/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 04/03/2022 | 300.00 | 00007853186401 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº126/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 04/03/2022 | 300.00 | 00071116477424 | KLEBESON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 04/03/2022 | 300.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 04/03/2022 | 400.00 | 00071718899475 | JONATHAS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 04/03/2022 | 500.00 | 00010819918440 | DJAVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 141/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 04/03/2022 | 300.00 | 00001683077407 | ELDER PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 142/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004815968446 | EDILEUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DE Nº 468/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 04/03/2022 | 300.00 | 00016027703440 | GISELA PARAGUAI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 146/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 04/03/2022 | 300.00 | 00071857792432 | DAYANE SAMARA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 04/03/2022 | 300.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 145/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 08/03/2022 | 600.00 | 00006047275346 | EVELENE COELHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº157/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 08/03/2022 | 600.00 | 00006047275346 | EVELENE COELHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 08/03/2022 | 500.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 152/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 08/03/2022 | 600.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 08/03/2022 | 400.00 | 00008307777410 | LIDIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 08/03/2022 | 300.00 | 00008976978471 | MERCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 08/03/2022 | 400.00 | 00070125811403 | JESSICA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGURLAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONORME SOLICITA O MEMO Nº 153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 08/03/2022 | 500.00 | 00005863760460 | KATIA FERNANDA CAPITULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLITA MEMORANDO Nº158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 08/03/2022 | 600.00 | 00008736295400 | JOSIMAR MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 08/03/2022 | 300.00 | 00070681530464 | MARIA HELOISA CAPITULINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 150/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000859 | 08/03/2022 | 6156.35 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°082/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2022 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO GERENCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPORTAMENTAIS, EMOCIONAIS, AUTOMOTIVAÇÃO,PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL.NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 233/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000864 | 08/03/2022 | 3900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) PARA VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OGE-7240, REFERENCIA: PNEU RADIAL. MODELO DE REFERÊNCIA 215/75 R 16 C (05 UNIDADES, MARCA RADICAL. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000865 | 08/03/2022 | 2490.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) PARA VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5229 REFERENCIA PNEU TRAZEIRO MODELO DE REFERENCIA 7.50-16(116/114L) 03 UNIDADES MARCA GOODYAR-TITAN. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000866 | 08/03/2022 | 3190.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) PARA VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-QSJ4H47 REFERENCIA PNEU TRAZEIRO MODELO DE REFERENCIA 235/75-17.5 02UNIDADES, MARCA ROYAL BLACK. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000868 | 08/03/2022 | 5160.83 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 07 A 08 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0112/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000870 | 08/03/2022 | 32000.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): NOTEBOOK COM PROCESSADOR I3 DE 10ª OU 11ª GERAÇÃO, CACHE DE 4M OU 6M, COM WEBCAM DE ALTA DEFINIÇÃO (720P), 1 PORTA HDMI 1.4ª. 2 PORTAS USB 1 LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA SD, COM NO MÍNIMO 8GB DE MEMÓRIA RAM, SSD OU Emmc 256GB, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL, DESTINADOS AO USO DOS SETORES QUE COMPÕEM A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO 059/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2022 | 1545.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/ 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 3375-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2022 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON DIOGENES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-8048, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA LEVAR AS CORRESPONDENCIAS DA SEDE DOS CORREIOS PARA O DISTRITO DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 053/2022-SECFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2022 | 10441.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REF.MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2022 | 84956.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS/60, DEBITADO CC. 3375-8 EM MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2022 | 890.00 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO NO ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO 1° DE MARÇO,NO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°067/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2022 | 1930.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E TENDAS,REFERENTE AOS EVENTOS DE JOGOS DE VERÃO 2022 E VAQUEJADA DE CAMUCIM. NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0040/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000860 | 08/03/2022 | 22800.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITENS QUE SEGUE PLANILHA EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000861 | 08/03/2022 | 1288.20 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO EM TÉCIDO POLIAMIDA COM BOLSO FRONTAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°087/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000862 | 08/03/2022 | 406.80 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO EM TÉCIDO POLIAMIDA COM BOLSO FRONTAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°048/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000869 | 08/03/2022 | 7274.15 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE 07 A 08 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0111/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00006303138497 | GRACIETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, NAS RUAS E LOGRADOURO DE ACAÚ. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000904 | 11/03/2022 | 5308.77 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DE 09 A 13 DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0118/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2022 | 9260.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS DA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2022 | 231847.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº . 097/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2022 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2022 | 800.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TORNEIO REALIZADO NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, O QUAL IRÁ COMMORAR MAIS UM ANIVERSARIO DA COMUNIDADE. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0068/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2022 | 600.00 | 00070618576410 | TALIS ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0066/2022SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2022 | 300.00 | 00012351173406 | JOHN ALISON DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA ONDE MESMO IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO EVENTO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB NO DIA 19/MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2022SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2022 | 600.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POIS O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UM EVENTO ESPORTIVO NA MODALIDA BEACH SOCCER NO DIA 06/MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO OFICIO Nº 044/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00009423882404 | JAQUELEIDE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA TORNEIO DE FUTEVÔLEI DE CAMUCIM, O QUAL TEM A MESMA COMO RESPONSAVEL E ORGANIZADORA. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTE . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 046/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TORNEIO REALIZADO NO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, O QUAL IRÁ COMMORAR MAIS UM ANIVERSARIO DA COMUNIDADE. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0068/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2022 | 660.00 | 00011691233846 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSLADO DE PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO APASA PARA A FEIRA LIVRE DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2022 | 1250.00 | 44246062000153 | LRSS TRANSPORTES( LUANDERSON RAMON SILVA DE SOUZA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05(CINCO) VIAGENS DA BOIADEIRA UTILIZADA NAS APREENSÕES DE ANIMAIS REALIZADAS EM PITIMBU E ACAÚ, NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 052/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2022 | 3600.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 060/2022-SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 059/2022-SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2022 | 2500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2022/SEAGRI -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 058/2022/SEAGRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 055/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00097940976400 | JONILDO CLAUDIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO GERAL NA AGRICULTURA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 064/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2022 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2022/DEMUTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº066/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2022 | 1549.80 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS POSTAGENS DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2022 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 857 E PARECER JURIDICO N°081/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2022 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA =PARC.02/70, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2022 | 611.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REF.MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2022 | 78.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REF.MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000903 | 11/03/2022 | 12950.08 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 01 A 15 DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0122/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RH,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 51/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2022 | 110.40 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE IMOVEL.NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2022 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS PUBLICAÇÕES NOS DIAS 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2022 | 14828.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 496( ALMOÇO), 252 (JANTAR), 220 (CAFÉ), NO PERIODO DE 26/02/2022 A 01/03/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2022 | 990.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, E REPOSIÇÃO DE GÁS DE 01 AR CONDICIONADO, MO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000875 | 11/03/2022 | 6071.23 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 09 A 13 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0119/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000876 | 11/03/2022 | 20654.55 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRAS DE 15 UNIDADES DE ARMARIO PARA COZINHA COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS, FABRICADO EM AÇO DE ALTO PADRÃO CO ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 110/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000877 | 11/03/2022 | 10500.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRAS DE 15 UNIDADES DE ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 260,45MM,POSSUI 12PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 228/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000878 | 11/03/2022 | 107825.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 20 UNIDADE DE GELADEIRA DUPLEX FROSTFREE COM CAPACIDADE MINIMA DE 553 LITROS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2022 | 19249.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 70%- EST. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000880 | 11/03/2022 | 26956.25 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 05 UNIDADE DE GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE MINIMA DE 553 LITROS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2022 | 63321.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 70%- CTR. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000882 | 11/03/2022 | 7000.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRAS DE 10 UNIDADES DE ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 260,45MM,POSSUI 12PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2022 | 353.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- EST. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- COM. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2022 | 90622.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- ENS. FUND-MAG-70%-CTR. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000886 | 11/03/2022 | 1991.76 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 04 UNIDADES DE LONGARINA EM TRÊS LUGARES COM SECRETARIA ESTUFADA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. .CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 115/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2022 | 2271.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB-30%-CTR. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2022 | 82291.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- ENS. FUND. MAG - 70%- EST. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000889 | 11/03/2022 | 8950.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE FOGÃO INDUSTRIAL COM ALIMENTAÇÃO A GÁS EM AÇO INOX COM 4 BOCAS E FORNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 55 LITROS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 117/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2022 | 2972.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- INFANTIL- MAG - 70%- EST. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2022 | 7026.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- ED. INF- OPERACIONAL-- 70%- EST. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2022 | 2598.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- ED. INF- OPERACIONAL-- 70%- CTR. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2022 | 17098.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF E SEC- EDUC- EDUC. INFANTIL- MAG-70%- CTR. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000902 | 11/03/2022 | 649.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 09 A 13 DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0121/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2022 | 140.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHO DO ABIAI, QUE FUNCIONA COMO CRECHE.NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 081/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2022 | 1680.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHO DO ABIAI, QUE FUNCIONA COMO CRECHE.NO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 081/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 11/03/2022 | 840.00 | 00033870152400 | JANICE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 056/2022/SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 11/03/2022 | 840.00 | 00033870152400 | JANICE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2022/SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000259 | 11/03/2022 | 551.65 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA 1º QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 11/03/2022 | 330.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP13K PARA SEDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 132/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 11/03/2022 | 300.00 | 00010257776460 | JOSÉ GEOVA DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 11/03/2022 | 400.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 164/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 11/03/2022 | 300.00 | 00071138718440 | ANA GLÓRIA FORTALEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 148/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 11/03/2022 | 600.00 | 00070220004412 | MARIA ELIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DE DOAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NO MÊS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEORANDO DE Nº 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 11/03/2022 | 600.00 | 00005606795485 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 162/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 11/03/2022 | 400.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 11/03/2022 | 250.00 | 00064394077400 | LINDALBI GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 11/03/2022 | 500.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 11/03/2022 | 500.00 | 00070576689459 | GÉNESIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 11/03/2022 | 300.00 | 00014809735486 | RUTE VITORIA BONFIM DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 177/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 11/03/2022 | 300.00 | 00071980150427 | GISELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 11/03/2022 | 500.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 176/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 11/03/2022 | 300.00 | 00009231839497 | TATIANE FEITOSA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 11/03/2022 | 300.00 | 00005826539402 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006650176427 | GERUSA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº168/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2022 | 9728.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORMA SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. UC:5/296856-8, UC:5/296883-2,UC:5/296883-2, UC:5/296884-0,UC:5/297389-9,UC:5/297398-0,UC:5/297399-8,UC:5/297509-2,UC:5/337139-0,UC:5/338610-9,UC:5/338763-6,UC:5/338765-1,UC:5/339183-6,UC:5/7622070-7,UC:5/1017366-4,UC:5/1118004-9,UC:5/1118361-3,UC:5/1118364-7,UC:5/1126142-7,UC:5/1126393-6,UC:5/11417 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2022 | 10186.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (614 JANTARES) E (122 REFRIGERANTES) ENTRE OS DIAS 01/02/2022 A 28/02/2022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 29/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2022 | 730.00 | 00070186886470 | LAYSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2022 | 200.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, REFERENTE A UMA VIAGEM EXTRA DE CAMUCIM Á TEIXEIRINHA PARA BUSCAR TIJOLOS PARA AGRICULTURA. NO DIA 14/02/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 063/2022-SEAGRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2022 | 250.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAR EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292, REFERENTE A UMA VIAGEM EXTRA PARA PEGAR BANCAS DE FEIRAS EM PRAIA AZUL NO DIA 28/02/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2022 SEAGRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2022 | 1700.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS LOGRADOUROS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2022 | 625.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIÕES COM A PREFEITA E SECRETÁRIOS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 58/2022/SEAD/PMP. Nº 33/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2022 | 2266.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ANUIDADE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2022 | 1966.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REF.MARÇO/2022, cc.3375-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2022 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000939 | 15/03/2022 | 744.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:QFG4607 (CÂMARA DE AR PARA PNEUS DE ÔNIBUS, REFERENCIA 750/16 06(SEIS) UNIDADES MAGNUM, COLETES PARA PNEUS TRASEIRO DE ÔNIBUS, REFERENCIA 750/16 06(SEIS UNIDADE ECOBORTRANSPORTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 126/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000940 | 15/03/2022 | 327.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:OGE-5229 (CÂMARA DE AR PARA PNEUS DE ÔNIBUS, REFERENCIA 7.50-16 (116/114) 03(TRÊS) UNIDADES MAGNUM, COLETES PARA PNEUS TRASEIRO DE ÔNIBUS, REFERECIA 7.50-16(116/114 03 (TRÊS) UNIDADE ECOBOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000951 | 17/03/2022 | 20043.02 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 14 A 20 DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 131/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2022 | 1761.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EQUIPAMENTO FATURADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 237/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 . A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 78/2022/SAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 17/03/2022 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, DE PLACA BNI 6218, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 079/2022/SAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000278 | 17/03/2022 | 295.88 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE 14 A 20 DE MARÇO/2022 CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°132/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 17/03/2022 | 126.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, SECRET. DE ASSIST.SOCIAL-COM, REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO 2022, SUPLEMENTANDO A NE. 4000144/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2022 | 440.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REF.MARÇO/2022, cc.26936-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº100/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00032421419468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2022 | 1800.00 | 00009527708494 | FABIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ORLA DA PONTINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 EM VIRTUDE O AUMENTO DO FLUXO DE BANHISTA E TURISTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000953 | 17/03/2022 | 11664.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 14 A 20 DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 130/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2022 | 3500.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO PONTAS DE COQUEIRO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE DRENAGEM DA LOCALIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA Nº 104/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2022 | 400.00 | 00070330665464 | LEONARDO DOS SANTOS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE BEACH SOCCER. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2022SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2022 | 200.00 | 00070099132427 | ANTONI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOPARA O ATLETA DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO NÃO POSSUI RENDA FIXA PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO DE FUTESETE 2X2 NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0072/2022SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2022 | 150.00 | 00069088195404 | ERONILDO JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA DO DO NOSSO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE ATLETISMO, ONDE O MESMO PARTICIPOU DA 2º CORRIDA RENASCER, NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070205462421 | JOHN LENON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA DO NOSSO MUNICIPIO NA MODALIDADE FUTESETE 2X2 NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0084/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2022 | 1000.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), 2( DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB COM ATLETAS DA CATEGORIA SUB-17 PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE CAMPO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/03/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº123/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/03/2022 | 250.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ROÇADEIRA STIHL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°125/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/03/2022 | 821.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA STIHL (OS 14033), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°124/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/03/2022 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°122/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 110/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/03/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2022 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°114/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/03/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 109/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 117/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2022 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000972 | 21/03/2022 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS MODELO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³,DESTIANDO A LIMPEZA URBANA,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°119/2022-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2022 | 10000.00 | 43702531000139 | JM REBOQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 115/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO Nº 107/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 106/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 105/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000978 | 21/03/2022 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS MODELO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³,DESTIANDO A LIMPEZA URBANA,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°118/2022-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº111/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2022 | 3500.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 037/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 21/03/2022 | 500.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM TODOS OS LIDERES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PARA UMA REUNIÃO, NO DIA 24/DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 21/03/2022 | 500.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 20/DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 21/03/2022 | 400.00 | 00007005984480 | VANGÊLA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 196/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 182/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 22/03/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 181/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000285 | 22/03/2022 | 2254.90 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000286 | 22/03/2022 | 2258.10 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. MEMORANDO Nº 170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000287 | 22/03/2022 | 4146.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 22/03/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 183/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 184/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 179/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 22/03/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 188/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 180/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2022 | 360.00 | 00068503903415 | ROBERTO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DO GRUPO DE CAPOEIRA DENDÊ MARÉ, QUE REALIZARÁ O EVENTO DO 1°FESTIVAL DE CAPOEIRA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°241/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2022 | 360.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DO GRUPO DE CAPOEIRA DENDÊ MARÉ, QUE REALIZARÁ O EVENTO DO 1°FESTIVAL DE CAPOEIRA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°240/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2022 | 360.00 | 00006823524464 | ALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DO GRUPO DE CAPOEIRA DENDÊ MARÉ, QUE REALIZARÁ O EVENTO DO 1°FESTIVAL DE CAPOEIRA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°239/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2022 | 360.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DO GRUPO DE CAPOEIRA DENDÊ MARÉ, QUE REALIZARÁ O EVENTO DO 1°FESTIVAL DE CAPOEIRA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°242/2022-SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2022 | 360.00 | 00018643957453 | GERSON ALEXANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DO GRUPO DE CAPOEIRA DENDÊ MARÉ, QUE REALIZARÁ O EVENTO DO 1°FESTIVAL DE CAPOEIRA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°243/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2022 | 360.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DO GRUPO DE CAPOEIRA DENDÊ MARÉ, QUE REALIZARÁ O EVENTO DO 1°FESTIVAL DE CAPOEIRA MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°244/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000994 | 22/03/2022 | 8292.65 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°261/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000995 | 22/03/2022 | 19167.22 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°224/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000996 | 22/03/2022 | 8447.14 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°222/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000999 | 22/03/2022 | 6575.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 226/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001000 | 22/03/2022 | 2732.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°220/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2022 | 1000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (MICRO ÔNIBUS) LEVANDO OS ALUNOS PARA ESTAGIAR EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18 E 23 NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 139/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001002 | 22/03/2022 | 1138.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE ENSINO(CRECHE), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°223/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001005 | 22/03/2022 | 40500.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) FOGÕES INDUSTRIAL COM ALIMENTAÇÃO A GÁS EM AÇO INOX COM 6 BOCAS E FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 85 LITROS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPOE O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°107/2022-SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001006 | 22/03/2022 | 18149.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 15 UNIDADES DE ARMÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL EM CHAPA DE 1,2MM DE ESPESSURA COM 2 PORTAS, MEDINDO 0,9M X 0,96 E ACABAMENTO ESCOVADO, COM PUXADORES EM INOX OU ALUMINIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 109/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001007 | 22/03/2022 | 20654.55 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 15 UNIDADES DE ARMÁRIO PARA COZINHA COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS, FABRICADO EM AÇO DE ALTO PADRÃO COM ACABAMENTO E PITURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 110/2022/SEDUC. EM CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 000876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2022 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 134/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2022 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO PALIO DE PLACA: OWG-6829,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2022 | 2993.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 162/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2022 | 2993.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 163/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2022 | 35395.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, ETC. , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. UC.5/1102263-9, 5/1104067-2, 5/1123093-5, 5/1123739-3, 5/114329 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2022 | 90988.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, ETC. , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. UC.5/1102263-9, 5/1104067-2, 5/1123093-5, 5/1123739-3, 5/1143290-3, 5/1238637-1, 5/1262382-3, 5/1292059-1, 5/1415645-9, 5/1917576-9, 5/1932654-5, 5/1932655-2, 5/1964394-9, 52127829-6, 5/2207678-0, 5/1964405-3, 5/1964518-3, 5/297002-8, 5/9980225-8, 5/9980801-6, 5/9981092-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2022 | 1167.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO BROS 150 DE PLACA: NQH-0075, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 137/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2022 | 124.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS 150 DE PLACA: NQH-0075, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 138/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2022 | 5500.00 | 43659968000137 | MC MENON LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°126/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2022 | 6600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA ( CASA DO AGRICULTOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS, COM A MÁXIMA URGÊNCIA PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO MUNICIPIO, A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2022 | 2037.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVÊNIO DO ESTÁDIO MUNCIPAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°165/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVÊNIO DO PROJETO ORLA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°166/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2022 | 13.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283143-0 NO MêS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001025 | 23/03/2022 | 4802.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001010 | 23/03/2022 | 72086.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INTRUTORIAS,OFICINAS,CAPACITAÇÕES,PALESTRAS,CONSULTORIAS E WORKSHOPS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°164/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2022 | 200.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 04 RTF PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 169/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2022 | 350.00 | 00004406272496 | GENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) MATA REDONDA- ALHANDRA ,NO DIA 15 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 139/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NA CASA DA CIDADANIA, MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001011 | 23/03/2022 | 21949.40 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 221/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001012 | 23/03/2022 | 10500.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRAS DE 15 UNIDADES DE ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 260,45MM,POSSUI 12PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 228/2022/SEDUC. EM CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 0000877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001013 | 23/03/2022 | 107825.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 20 UNIDADES DE GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE MINIMA DE 533 LITROS, DA MARCA ELETROLUX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA .CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2022/SEDUC. EM CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 000878 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2022 | 3444.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 262/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2022 | 2821.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 03 (TRÊS) INSTALAÇÃO CÂMARA DE RÉ E MUNITORES DOS ÔNIBUS DE PLACAS QFG 4607, OGE-7240 E OGC-5229, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2022 | 1400.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE 03 (TRÊS) INSTALAÇÃO CÂMARA DE RÉ E MUNITORES DOS ÔNIBUS DE PLACAS QFG-4607,OGE-7240 E OGC-5229, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 23/03/2022 | 400.00 | 00071243831456 | MERCIA KAROLLINY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 163/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 23/03/2022 | 300.00 | 00007152177473 | EGNALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DICUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000295 | 23/03/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 185/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 23/03/2022 | 1148.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 189/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 23/03/2022 | 2153.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 23/03/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | AQUIS.DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE TURISMO E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001016 | 23/03/2022 | 25000.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCULTURA EM RESINA DE POLIÉSTER PARA SER EXPOSTO NA PRAIA DA PONTINHA NO DISTRITO DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°161/2022-GAB-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000299 | 28/03/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2022 | 2730.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMAS REALIZADAS 15 CARTEIRAS ESCOLAR E 2 CADEIRAS ALMOFADAS DA EMEF. NOSSA DE FATIMA A SERVIÇOS: TROCA DE COMPENSADO,FÓRMICA E PINTURA, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 267/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001031 | 28/03/2022 | 22620.19 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NECESSÁRIOS PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 266/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001032 | 28/03/2022 | 11233.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NECESSÁRIOS PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 265/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2022 | 2640.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM ÔNIBUS (VOLARES) DE PLACA:OGC-5229 03 (TRÊS) RODAS 6F 17,5 VOL MB VOLK. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2022 | 2100.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE CONDESADORES, TROCA E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA COMO TAMBEM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SETOR DA CASA DA CIDADANIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2022 | 13.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283143-0 NO MêS DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2022 | 2870.40 | 01222789000279 | ITAMBÉ TRATOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA) DE VEICULO MÁQUINA NIVELADORA (PATROL) CASE. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2022 | 5200.00 | 37676116000155 | PRIMER SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS MALHA PV CONFORT AZUL BEBE COM IMPRESSÃO, REFERENTE AO PROJETO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2022, NA CAMPANHA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO,PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEMAIS USUÀRIOS DO TRÂNSITO,COM PALESTRAS E BLITZEM EDUCATIVAS, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 088/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2022 | 3500.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " TRADICIONAL JOGOS DA SEMANA SANTA-2022" O QUAL SERA REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 089/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2022 | 20324.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2022 | 8360.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS A FOLHA DE PESSSOAL DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2022 | 4471.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A SEC. DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE-COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2022 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A SEC. DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE-CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2022 | 133.82 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2022 | 14750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO DEMUTRAN - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2022 | 32768.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO DEMUTRAN - EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2022 | 22596.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO DEMUTRAN - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2022 | 98.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2022 | 4971.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF AO DEMUTRAN - CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2022 | 3245.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF AO DEMUTRAN - COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2022 | 7209.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF AO DEMUTRAN - EST. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2022 | 47.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2022 | 13636.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. AGRICULTURA - COM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2022 | 4585.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC-RET. AGRICULTURA - EST , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2022 | 11408.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. AGRICULTURA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2022 | 2509.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A SECRET. AGRICULTURA-CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2022 | 2999.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A SECRET.AGRICULTURA-COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2022 | 1008.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A SECRET. AGRICULTURA-EST. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2022 | 38226.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL VIGILANCIA-OBRAS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2022 | 93739.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2022 | 119060.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS - EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2022 | 11291.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS-COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2022 | 163797.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS-LIMPEZA URBANA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2022 | 273.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO OBRAS ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2022 | 444.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2022 | 543.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2022 | 36142.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF SEC. LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO- CTR REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2022 | 2484.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A SEC. DE OBRAS-COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2022 | 20640.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A SEC. DE OBRAS-CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2022 | 26237.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A SEC. DE OBRAS-EST. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2022 | 8409.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A VIGILÂNCIA- OBRAS-CTR REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2022 | 207.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA VILA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2022 | 18079.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PESCA - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2022 | 3997.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A SECRETARIA DE PESCA-COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2022 | 29970.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS A FOLHA DE PESSSOAL DA SEC. FINANCAS - DEPART DE TRIBUTOS - CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2022 | 34719.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. FINANCAS - COM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2022 | 18931.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANCAS - DEPART. DE TRIBUTOS - EST , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2022 | 6593.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- FINANÇAS- DEPART DE TRIBUTOS- CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2022 | 4164.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- FINANÇAS- DEPART DE TRIBUTOS- EST. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2022 | 7638.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- FINANÇAS- COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001142 | 29/03/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA FORMAÇÃO E INCREMENTO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO,COTA PARTE ICMS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2022 | 5336.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO - CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2022 | 16412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2022 | 424.62 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2022 | 4560.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO - EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2022 | 292.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2022 | 71.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2022 | 1173.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ADMINISTRACAO- CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2022 | 1003.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ADMINISTRACAO- EST. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2022 | 3610.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ADMINISTRACAO- COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001042 | 29/03/2022 | 4725.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA SER UTILIZADO EM TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 171/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, OUVIDORIA-COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2022 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS A FOLHA DE PESSSOAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2022 | 4824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2022 | 12500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2022 | 61814.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL-EST , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2022 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2022 | 1061.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2022 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. AO GABINETE DO PREFEITO - COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. AO GABINETE DO PREFEITO - ELE. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2022 | 13599.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A GUARDA MUNICIPAL - EST. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2022 | 661.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. OUVIDORIA - COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2022 | 412.82 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2022 | 149.24 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2022 | 98.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2022 | 1400.00 | 12408508000102 | MARCOBUS NOSSA SENHORA DE FATIMA( J VALTER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NA PORTA DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR ENGRENAGEM DA PORTA COMPLETA E MECÂNICA DA PORTA DE PLACA: OGE-7240. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2022 | 5400.00 | 12408508000102 | MARCOBUS NOSSA SENHORA DE FATIMA( J VALTER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM PAINEL DE INSTRUMENTO EURO 5 DE UM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGE-7240. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 144/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2022 | 604618.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC- EDUC. ENS. FUND - MAG- 70% - EST, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2022 | 7900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS A FOLHA DE PESSSOAL DA SEC. EDU- OPERACIONAL-FUNDEB- 30%- CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECT. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- EST , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSSOAL DA SEC. EDUC. OPERACIONAL- FUNDEB- 30% - COM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2022 | 85374.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC- EDUC- OPERACIONAL-FUNDEB- 70%- EST , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2022 | 224828.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC EDUC OPERACIONAL- FUNDEB- 70%- CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2022 | 551940.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. EDUC- ENS. FUND- MAG-70% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2022 | 203174.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. EDUC- EDUC INFANTIL- MAG- 70%. CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2022 | 22834.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. EDUC- EDUC INFANTIL- MAG- 70%. EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2022 | 970.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2022 | 88565.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC. EDUC- ED- INF- OPERACIONAL- 70%- CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2022 | 4000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2022 | 33122.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO- ED- INF- OPERACIONAL- 70%- EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2022 | 864.59 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2022 | 15861.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - EST, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2022 | 49584.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2022 | 303.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2022 | 17809.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2022 | 731.82 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2022 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF A SEC-EDUCAÇÃO-MDE-COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2022 | 3953.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF A SEC-EDUCAÇÃO-MDE-CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2022 | 44698.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF A SEC-EDUCAÇÃO- EDUC INFANTIL- MAG- 70%- CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2022 | 10935.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF A SEC-EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA-CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2022 | 3507.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF A SEC-EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA-EST. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2022 | 5032.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF A SEC-EDUCAÇÃO- EDUC. INFANTIL- MAG- 70%- EST. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2022 | 7286.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF A SEC-EDUC-ED.INF.OPERACIONAL 70%. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2022 | 121469.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. SEC- EDUC- ENS. FUND- MAG- 70%. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2022 | 49783.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB-70%-CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2022 | 134014.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB-70%-CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2022 | 20035.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. EDUC- ED. INF- OPERACIONAL 70%- CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2022 | 18826.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. EDUC- OPERACIONAL 70%- EST. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB 30%- COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2022 | 353.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB 30%- EST. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2022 | 1738.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB 30%- CTR. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2022 | 75.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2022 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 29/03/2022 | 9828.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL- COM NO MÊS DE MARÇA DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 29/03/2022 | 14746.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSELHO TUTELAR-ELE NO MÊS DE MARÇA DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 29/03/2022 | 14060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-CTR NO MÊS DE MARÇA DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 29/03/2022 | 6648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA-CTR NO MÊS DE MARÇA DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 29/03/2022 | 5136.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ-CTR NO MÊS DE MARÇA DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 29/03/2022 | 21468.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV-CTR NO MÊS DE MARÇA DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 29/03/2022 | 6496.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET. ASSIT. SOCIAL-EST NO MÊS DE MARÇA DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 29/03/2022 | 32122.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET. ASSIT. SOCIAL-CTR NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 29/03/2022 | 87.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 29/03/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 29/03/2022 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 29/03/2022 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV PITIMBU , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 29/03/2022 | 500.00 | 00001600592406 | MARIA TAMIRES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 29/03/2022 | 500.00 | 00001589582411 | MARINEIDE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 200/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 29/03/2022 | 600.00 | 00005442380440 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 29/03/2022 | 354.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 29/03/2022 | 362.23 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 29/03/2022 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 29/03/2022 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 29/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 29/03/2022 | 87.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 29/03/2022 | 110.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 29/03/2022 | 400.00 | 00006124363496 | JOSÉ AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 199/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 29/03/2022 | 3244.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, CONSELHO TUTELAR-ELE, REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 29/03/2022 | 3093.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-CTR, REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 29/03/2022 | 1462.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. PROG.BOLSA FAMÍLIA-CTR, REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 29/03/2022 | 419.09 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS/PITIMBU , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 29/03/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. A PROG.CRIANÇA FELIZ-CTR , REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 29/03/2022 | 1429.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. A SECRET. ASSIT. SOCIAL-EST , REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 29/03/2022 | 7066.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. A SECRET. ASSIT.SOCIAL-CTR, REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 29/03/2022 | 2162.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. A SECRET. ASSIT.SOCIAL-COM, REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 29/03/2022 | 4722.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. AO PROGRAMA SCFV, CTR, REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 29/03/2022 | 103.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, O BANCO DE ALIMENTOS ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2022 | 16313.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. TURISMO - COM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2022 | 3886.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- TURISMO-COM. REF AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 30/03/2022 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 30/03/2022 | 48.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA, AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000335 | 30/03/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇOO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 30/03/2022 | 900.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE LUCENA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 157/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 30/03/2022 | 900.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA UM SEPULTAMENTO NA CIDADE SURUBIM-PE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 30/03/2022 | 1000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DE UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2022. DE FAMILIARES CARENTE DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAAÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2022 | 345.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2022 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMRO/2021.. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2022 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ALVENARIA E ADAPTAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE SEDE VELHA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFOEME SOLICITA OFICIO Nº 317/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2022 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO/PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL, DA MOTO BROZ 150c DE PLACA: NQH-0075. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 149/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2022 | 500.00 | 45502915000133 | RG TRANSPORTE (RICARDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSLADO DOS ALUNOS DO CURSO DE BOMBEIRO CIVIL NA CIDADE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO,NO DIA 19 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 152/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REF.MARÇO/2022, cc.3375-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2022 | 20079.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS=PREM=LEI N.13485, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001159 | 30/03/2022 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001160 | 30/03/2022 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, 4º BIMESTRE, JUNTO A PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2022 | 13.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283143-0 NO MêS DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2022 | 19835.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, REF.MARÇO/2022, cc.3375-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2022 | 33967.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS=10467-736342/2021-71= LEI N.10522 (60), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2022 | 67053.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS=11274-720664/2021-28= LEI N.10522 (60), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO P/MANUT.DE PROJET.DE PSICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2022 | 1080.00 | 00006797387469 | MÁRCIO ANDRÉ DE AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 012/2022/SEPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 128/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PEX5B39, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2022 | 900.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA JOGO AMISTOSO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 17 DO MUNICIPIO NA CIDA DE DE CABEDELO- PB, NO DIA 19/MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2022 | 900.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 15 DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA CIDADE DE CARPINA-PE, NO DIA 05/MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2022 | 600.00 | 45502915000133 | RG TRANSPORTE (RICARDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSLADO DOS ATLETAS DE PITIMBU E ACAÚ, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CORRIDA DE VERÃO, NA CIDADE DE TIMBAÚBA-PE NO DIA 05 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2022 | 500.00 | 45502915000133 | RG TRANSPORTE (RICARDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSLADO DOS ATLETAS PARA UM EVENTO, PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DA PARAIBA, NO DIA 24 DE MARÇO DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA MESTRA ZEFINHA TURNO DE REVEZAMENTO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO,DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001176 | 31/03/2022 | 13347.36 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 23 A 27 DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 162/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MêS DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001172 | 31/03/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO Nº 0042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2022 | 1682.00 | 00009081842471 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MES DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 174/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2022 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001177 | 31/03/2022 | 17742.29 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 23 A 27 DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 163/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2022 | 350.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (SENSOR) HALL 4 PINOS, PARA REALIZAR AFERIÇÃO DO TOCÓGRAFO EM VEICULO (ÔNIBUS) PLACA QFG - 4607 , NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2022 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LOCAL PARA REALIZAR AFERIÇÃO DO DISCO DE TACÓGRAFIA DO VEICULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QFG -4607. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001181 | 31/03/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 302/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001182 | 31/03/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMB(SEDE) COM DESTINO A EMEF, FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 299/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001183 | 31/03/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 300/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001184 | 31/03/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. .CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 297/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 280/2022-SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 306/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 268/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 269/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2022 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 270/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 279/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 271/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 272/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 278/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001196 | 01/04/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF, MARIA TAVARES DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 301/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001197 | 01/04/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE,PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 298/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001198 | 01/04/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 303/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:DBC4G99, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 296/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2022 | 170.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 275/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 289/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2022 | 840.00 | 00093066538400 | MARIA GENILVA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1º JORNADA PEDAGÓGICA, COM TEMA: O PROTAGONISMO DO ALUNO E SEUS PONTOS IMPACTANTES NO PROCESSO DE ENSINO E APREDIZAGEM, TENDO COMO PÚBLICO ALVO: OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 319/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2022 | 840.00 | 00002873264462 | MAGALI DÓIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1º JORNADA PEDAGÓGICA, COM O TEMA: O PROTAGONISMO DO ALUN E SEUS PONTOS IMPACTANTES NO PROCESSO DE ENSINO E APREDIZAGEM, TENDO COMO PÚBLICO ALVO: OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS CICLO COMPLEMENTAR 3º,4º E 5º DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 320/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2022 | 1320.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PEÇAS NO ARES-CONDICIONADOS (TROCA DE CONDESADORES 18KBTUS,TROA DE UMA EVAPORADORA DE 18KBTUS), NO POLO UAB. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 311/2022 SEAD/PMP. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2022 | 360.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE DESINSTALAÇÃO EM 1(UM) ARES-CONDICIONADOS NO POLO UAB, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 313/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2022 | 170.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 277/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2022 | 5600.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANPORTE DE MERENDA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICTA MEMORANDO Nº 281/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 282/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2022 | 6820.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 304/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 283/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 284/2022//SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 285/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00081947216449 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2022 | 3000.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O SETOR DE RECURSO HUMANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 86/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | REALIZ.DE CURSOS DE CAPACIT.P/SERVIDORES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2022 | 500.00 | 02520698000100 | COTEF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO NO CURSO: CAPACITAÇÃO DE AUDITORES DISCAIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL/2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00004322381405 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA ORLA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001249 | 04/04/2022 | 16905.23 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE MARÇO A 04 DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 165/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 132/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2022 | 3500.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 088/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PRÉDIO PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS,DURANRE O MÊS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DO GABIENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MêS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABIENTE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2022 | 6715.20 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 480 COLETES ESPORTIVOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL JOGOS DA SEMANA SANTA - 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2022 | 450.00 | 00004406272496 | GENILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO( VAN) PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO SUB15 DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO, NO DIA 27 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIV.DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001227 | 04/04/2022 | 35000.00 | 05008534000188 | E-STIPUBLIC - SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PUBLICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES - PGV, SERVINDO DE BASE PARA CALCULO DO ITBE E TCR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2022 | 263.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM PAGAS AO CARUARU PARK HOTEL LTDA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 180/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001262 | 04/04/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001276 | 04/04/2022 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001277 | 04/04/2022 | 8000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO,ENVIO E ACOMPANHA MENTO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO QUITO E SEXTO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021 E AO PRIMEIRO E SEGUNDO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001281 | 04/04/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E REGULARIZAÇÃO DE CONVENIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001244 | 04/04/2022 | 8237.15 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DE 23 A 31 DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 167/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001245 | 04/04/2022 | 4925.91 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DE 16 A 22 DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 168/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 087/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 082/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001265 | 04/04/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACAS QSJ1390,QSJ1230,QSJ1280,QSI0428,RLZ8E88,QSJ9789,QSH6376.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 085/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 078/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 084/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTO ESPECIAIS DE GPS'S APOIO AO RH,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 079/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2022 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 072/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO/PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL, DA MOTO BROZ 150c DE PLACA: NQH-0075. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 149/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RH,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA,LICITAÇÃO, RH,ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MêS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 59/2022-SECFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E TESTEMUNHAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA.NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2022 | 792.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFº 3/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 182/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0173/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001279 | 04/04/2022 | 7083.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS ITENS DE FARDAMENTO: CHAPÉU AJUSTAVEL CONFECCIONADO EM TECIDO RIP STOP,CHAPEU DE SALVA CAMUFLADO EM TECIDO RIP STOPE CORDÃO COM REGULADOR,ALGEMA DE PULSO PROFISSIONAL. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº176/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001280 | 04/04/2022 | 1800.00 | 14694208000162 | PICHET CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BOINA TÁTICA MILITAR FRANCESA CONFECCIONADA EM 100% LÃ IMPERMEÁVEL COM FORRO 100% EM VISCOSE E BORDA EM COURO COM CORDÃO PARA REGULAGEM.NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001282 | 04/04/2022 | 11183.90 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CALÇA CAMUFLADA EM TECIDO CEDRO RIP STOP NA COR ZUL PETROLIO, GANDOLA TÁTICA CAMUFLADA, CAMISA MANGA LONGA EM TECIDO DRY FIT BORDADA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001285 | 04/04/2022 | 9417.00 | 37840719000140 | ALVES DISTRIBUIDORA (RICARDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPA DE COLETE TÁTICO CONFECCIONADO EM NYLON RIP STOP DE ALTA RESISTENCIA COM REGULAGEM.NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001287 | 04/04/2022 | 16281.55 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE FARDAMENTO: CALÇA CONFECCIONADA EM TECIDO CEDRO RIP STOP,BERMUDA CAMUFLADA, COTURNO TÁTICO MILITAR.CINTO TÁTICO MILITAR. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 179/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA O DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000339 | 04/04/2022 | 898.75 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE 23 A 31 DE MARÇO/2022 CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°173/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 04/04/2022 | 300.00 | 00003491493480 | FERNANDA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007509199492 | EDILMA BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°254/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 04/04/2022 | 600.00 | 00060332565491 | GRIMALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°236/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 04/04/2022 | 300.00 | 00004928283422 | MARIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°237/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°238/2022--SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 04/04/2022 | 300.00 | 00008986554470 | JOELMA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°239/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 04/04/2022 | 300.00 | 00001292407450 | CRISTIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°240/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007050814431 | JOSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°241/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 04/04/2022 | 300.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°242/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 04/04/2022 | 300.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°243/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 04/04/2022 | 500.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°244/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 04/04/2022 | 400.00 | 00013717949446 | ISABELY SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°245/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 04/04/2022 | 600.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°246/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007444551464 | MARIA IZABELLE MATIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°247/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 04/04/2022 | 300.00 | 00012965479490 | MARIA EDUARDA DE BASTO GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°248/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 04/04/2022 | 300.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°249/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 04/04/2022 | 300.00 | 00008933004467 | ROSIETE GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°250/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 04/04/2022 | 300.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 251/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°252/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007248769444 | KLIVIA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°253/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000361 | 04/04/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 04/04/2022 | 300.00 | 00071679994409 | ALICE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°210/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 293/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2022 | 840.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NA 1ª JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS (CICLO DE ALFABETIZAÇÃO) DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°329/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2022 | 840.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTÔNIO CLAUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NA 1ªJORNADA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS (HISTORIA,GEOGRAFIA, ARTES,ENSINO RELIGIOSO), CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°326/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 286/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2022 | 840.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA 1ªJORNADA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DOS ANOS FINAIS (PORTUGUÊS E INGLÊS), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N°323/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 305/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 287/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2022 | 840.00 | 00046721673487 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIRÊDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NA 1ª JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS (CICLO COMPLEMENTAR) DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°327/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº288/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº294/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2022 | 840.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NA 1ª JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA EJA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°325/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2022 | 900.00 | 00002936756430 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE DA 1ª JORNADA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº332/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2022 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE ONDE FUNCIONA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2022 | 840.00 | 00095973818500 | PATRÍCIA ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE DA 1ª JORNADA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES ANOS FINAIS (MATEMATICA E CIÊNCIAS) DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº328/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 295/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 290/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2022 | 4080.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA,DURANTE O MÊS MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 291/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2022 | 650.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12KBTUS DOS ARES-CONDICIONADOS NA CRECHE HILDA BARBALHO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°315/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2022 | 540.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE DESINSTALAÇÃO EM 03(TRÊS) ARES-CONDICIONADOS NA CRECHE HILDA BARBALHO,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°314/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°322/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2022 | 170.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHO DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 330/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 292/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/04/2022 | 2300.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO FREEZER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA CONSERVAR OS ALIMENTOS CONGELADOS NO DEPOSITO DA MERENDA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 273/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 274/2022 /SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/04/2022 | 170.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 276/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001247 | 04/04/2022 | 683.05 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 23 A 31 DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 171/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001248 | 04/04/2022 | 23952.81 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 28 DE MARÇO A 04 DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 166/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 289/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G99, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 296/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2022 | 5640.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5229, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2022 | 1780.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DO ÔNIBUS (VOLARE) DE PLACA: OGC-5229, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 279/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001297 | 04/04/2022 | 21604.54 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 04 DE A 07 DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 173/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 04/04/2022 | 300.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°213/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 05/04/2022 | 300.00 | 00007609382450 | BRUNA MICHELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°216/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 05/04/2022 | 200.00 | 00071200342437 | LUANA PIOVANY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°217/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 05/04/2022 | 300.00 | 00012812144424 | JOSILANE SIMÃO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°218/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 05/04/2022 | 300.00 | 00071419971484 | JOELMA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°219/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006937935463 | CLEONICE NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°220/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 05/04/2022 | 400.00 | 00087351668434 | JOSÉ NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°221/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 05/04/2022 | 200.00 | 00009364879414 | ROSILENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°222/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 05/04/2022 | 300.00 | 00003573615473 | EDENILDO FRANCISCO DE BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°223/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 05/04/2022 | 200.00 | 00071036201481 | JOANDERSSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°226/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 05/04/2022 | 300.00 | 00070682114456 | NATALIA FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°228/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 05/04/2022 | 300.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°229/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 05/04/2022 | 300.00 | 00082669198449 | EDINALDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°230/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 05/04/2022 | 300.00 | 00007680483469 | LEIDIANE CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°231/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 05/04/2022 | 300.00 | 00095416455420 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°232/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 05/04/2022 | 300.00 | 00071998253406 | VIVIANE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°233/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 05/04/2022 | 600.00 | 00004389015419 | JOSE CANDIDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°224/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 05/04/2022 | 400.00 | 00011042457441 | LIDIANE SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°270/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 05/04/2022 | 300.00 | 00070961510447 | VANESSA HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°269/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2022 | 573.30 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á 01(UMA) HOSPEDAGEM NO HOTEL ARAM BEACH E CONVENTION, PARA QUATRO PESSOAS, AS MESMAS IRÃO PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB E FORUM EXTRAORDINÁRIO, QUE ACONTECERÃO NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 343/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 05/04/2022 | 300.00 | 00005725558495 | LUCIANA DO NASCIMENTO ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°211/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 05/04/2022 | 300.00 | 00072653175487 | MARIA DAS DORES DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°212/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2022 | 3000.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 6,00MX6,00M POR 20 DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEJEL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2022 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS COMO ARQUIVO DE PESSOAL, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÕA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 086/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2022 | 12859.69 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MêS DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001299 | 05/04/2022 | 26000.00 | 18861414000170 | COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ESPORTES DE VERÃO (CAMPEONATO DE BEACH SOCCER E FOOT VOLEY) DURANTE OS DIAS 10 A 23 DE JANEIRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 06/04/2022 | 300.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°268/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 06/04/2022 | 300.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°267/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 06/04/2022 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°266/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 06/04/2022 | 500.00 | 00014809735486 | RUTE VITORIA BONFIM DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°265/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 06/04/2022 | 300.00 | 00061226572472 | MARIA DE FATIMA CAPTULINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°264/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008224857450 | JOSENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°263/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009455428440 | EDIVANIA DE LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°262/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 06/04/2022 | 300.00 | 00007426797481 | LUCIA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°260/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 06/04/2022 | 300.00 | 00009774659422 | TEREZINHA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°259/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 06/04/2022 | 300.00 | 00011348401443 | CARLA JANAINA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°257/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 06/04/2022 | 500.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°256/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 06/04/2022 | 300.00 | 00001589620445 | JANECLEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 225/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 06/04/2022 | 300.00 | 00061214248420 | LUZINETE NASCIMENTO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 204/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070199979456 | MAIARA ALVES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 06/04/2022 | 2400.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 06/04/2022 | 400.00 | 00007628139469 | SANDRA MARIA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 08/04/2022 | 600.00 | 00007426797481 | LUCIA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA FLORESCER.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 08/04/2022 | 162.00 | 00005083691426 | EDENILDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ALMOÇO DO DIA 01 DE ABRIL DE 2022 QUANDO FOI RECEBER O VEICULO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL JUNTAMENTE COM EQUIPE EM JOÃO PESSOA. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 187/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00088595021449 | JERONIMO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00088595021449 | JERONIMO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 08/04/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA EDUCACIONAL DE ORIENTAÇÃO A HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DA SEDUC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA EDUCACIONAL DE ORIENTAÇÃO A HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DA SEDUC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001310 | 08/04/2022 | 16081.08 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 06 UNIDADES FREEZER COM CAPACIDADE MINIMA DE 216 LITROS: TIPO HORIZONTAL, DA MARCA ESMALTEC, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001311 | 08/04/2022 | 18667.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 05 UNIDADES DE GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE MINIMA DE 450 LITROS DA MARCA CÔNSUL. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2022 | 5696.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE(16 METROS EMEF FERNANDO CUNHA) 5.0 (EMEF REGINALDO CLAUDINO) 5.0 ( EMEF ANTONIO GOMES) 5.0 METRO (FERNANDO CUNHA) 4.6 METROS (EMEF SANTA ELISA 5.0 METRO), NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2022 | 2784.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL ( CRECHE SEDE VELHO 6.0METROS, CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA 6.4 METROS, CRECHE CRIANÇA FELIZ 5.0 METROS), NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 312/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2022 | 840.00 | 00006022527414 | POLLIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1º JORNADA PEDAGÓGICA, COM O TEMA: O PROTAGONISMO DO ALUNO E SEUS PONTOS IMPACTANTES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, TENDO COMO PUBLICO ALVO: OS CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 334/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001336 | 08/04/2022 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 340/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2022 | 840.00 | 00010167508466 | WILYANE MARCOLINO NORAT DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1º JORDANA PEDAGÓGICA, COM O TEMA: O PROTAGONISMO DO ALUNO E SEUS PONTOS IMPACTANTES NO PROCESSO DE ENSINO E APREDIZAGEM, TENDO COMO PÚBLICO ALVO: OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 331/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2022 | 500.00 | 45502915000133 | RG TRANSPORTE (RICARDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSLADO DOS ALUNOS DA ESCOLA DURVAL GUEDES DO DISTRITO DE ACAÚ PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO NA UNIVERSADADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOÃO PESSOA, NO DIA 13 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 177/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2022 | 700.00 | 45502915000133 | RG TRANSPORTE (RICARDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSLADO DOS ALUNOS DO DISTRITO DE ACAÚ PARA A FACULDADE DE GOIANA -PE, NOS DIAS 04 E 07 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2022 | 61.94 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MêS DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2022 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001331 | 08/04/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°060/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), NO TRANSLADO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ, NO MÊS MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 176/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2022 | 5070.00 | 38415016000138 | GRAFICA EXPRESS ( RHUAN FERNANDES GOMES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM E RECUPERAÇÃO DE MOBILIAS E ELETRODOMÉSDICOS NOS SETORES.NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 90/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001323 | 08/04/2022 | 13697.10 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 088/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001324 | 08/04/2022 | 3914.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. COMFORME SOLICITA OFICIO Nº 089/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2022 | 5800.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2022 | 2460.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE ) EM AÇÕES DAS SECRETARIA DE ESPORTES, GABINETE, PESCA E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 049/2022 DA ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA REFERENTE A CONTIBUIÇÃO COM A CONFED NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 048/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 047/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0001342 | 08/04/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00005143566428 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA A 9 º EDIÇÃO DA TRADICIONAL CORRIDA DE CAICO, ONDE ACONTECE TODOS OS ANOS NA PRAIA DA PONTINHA.NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 085/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2022 | 800.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO REALIZADA NO DIA 01/ABRIL/2022, PROJETO PÈ NA AREIA, ONDE SE FAZ NECESSARIO TAL SERVIÇO PARA PROPAGAR O AVANÇO DO PROJETO. A DISPOSIÇÃO DA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SLICITA OFICIO Nº 101/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM PLANEJAMNETO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE, . DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 122/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2022 | 10300.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO DE TODOS OS CAMPOS DE FUTEBOL E GINÁSIOS DO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0051/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2022 | 3500.00 | 45958649000158 | CT TURISMO - ANDERSON JUSTINO NUNES BARROS - 703.580.674-13 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADO, AO TRANSPORTE DO PROJETO SOCIAL "FENIX" DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE AGUA PRETA/PE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "37ª COPA DE JOVENS TALENTOS" CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI AO PARTICIPAREM DE JULGAMENTO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI AO PARTICIPAREM DE JULGAMENTO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI AO PARTICIPAREM DE JULGAMENTO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DA 5ª SESSÃO ORDINARIA DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI AO PARTICIPAREM DE JULGAMENTO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DA 5ª SESSÃO ORDINARIA DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA SINAL VERDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DA 5ª SESSÃO ORDINARIA DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001333 | 08/04/2022 | 8575.89 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DE 04 DE A 10 DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 179/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PRAÇA DO DOMINÓ, DURANTE O MÊS MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFREESTRUTUTRA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001343 | 08/04/2022 | 10220.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700KG DE SACOS PARA LIXO, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 137/2022/GAB. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2022 | 420.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS) UNIDADES DE SALGADOS PARA O COFFE BREAK DE ABERTURA DA SOLENIDADE DO CURSO DE MECANICA MOTOR DE EMBARCAÇÃO VOLTADO PARA OS PESCADORES DESSE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 020/2022/SEPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2022 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA OS ATLETAS DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE UMA CORIDA, NA CIDADE DE CARPINA-PE, NO DIA 03 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022/2022. A DIPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2022 | 4223.47 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGENS PARA VIAGEM OFICIAL DA PREFEITA PARA BRASILIA, NOS DIAS DE 25 Á 29 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2022 | 3088.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA VIAGEM OFICIAL DA PREFEITA PARA BRASILIA, NOS DIAS DE 25 Á 29 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/GAB.PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2022 | 750.00 | 00070186886470 | LAYSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE PITIMBU E ACAÚ, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2022 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2022 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO N°º 0612022 DA SECFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2022 | 700.00 | 45502915000133 | RG TRANSPORTE (RICARDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSLADO DOS ALUNOS DA ESCOLA (CENTEG) DA CIDADE DE GOIANA -PE, NO PERIODO DA NOITE, NOS DIAS 13 E 21 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001351 | 11/04/2022 | 48963.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS INSTITUIÇÕES EJA E FUNDAMENTAL, NECESSÁRIOS PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº350/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001352 | 11/04/2022 | 20948.95 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS INSTITUIÇÕES CRECHE, NECESSÁRIOS PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 349/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001366 | 12/04/2022 | 22796.25 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DOS DIAS 11 A 17 DO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 184/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001367 | 12/04/2022 | 941.89 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,NOS DIAS 01 A 15 DO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2022 | 1000.00 | 44172324000182 | MARIA JOSE MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05( CINCO) LAVAGENS DE ÔNIBUS DE PLACAS ( QFG4607,OGE7240,OGE7240,OGC5229,RLW3169 E QSJ4H47) NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 199/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2022 | 1050.00 | 44172324000182 | MARIA JOSE MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) LUBRIFICAÇÕES E TROCAS DE OLÉO DE ÔNIBUS DE PLACA (QFG 4607,OGE7240,OGC5229,RLW3169,E QSJ4H47) NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 200/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2022 | 2260.90 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MêS DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000407 | 12/04/2022 | 916.73 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DOS DIAS 01 A 15 DE ABRIL/2022 . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 12/04/2022 | 600.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 273/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 274/2022/SEC. AÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2022 | 600.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA VIAGEM DE PITIMBU PARA CIDADE DE CABEDELO-PB, NO DIA 03 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2022 | 600.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA VIAGEM DE PITIMBU PARA CIDADE DE TIMBAÚBA-PE, NO DIA 10 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 194/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NA CASA DA CIDADANIA, MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2022 | 2700.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°091/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2022 | 600.00 | 00070618576410 | TALIS ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TAQUARA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO DISTRITO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE,LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0128/2022SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2022 | 775.00 | 45502915000133 | RG TRANSPORTE (RICARDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 17 DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE SURUBIM-PE NO DIA 10 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2022 | 800.00 | 00009448431406 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA DO MUNICIPIO NA MODALIDADE BEACH SOCCER, QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO TAÇA BRASIL DE BEACH SOCCER/2022, NOS DIAS 27 DE ABRIL Á 01 DE MAIO/2022 NO MUNICIPIO DE PORTO DE PEDRAS -AL.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0114/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00071632813408 | TIAGO ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO ESPORTIVAS SEJEL,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0117/2022SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2022 | 500.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O DIRIGENTE DE FUTEBOL APASA FUTEBOL CLUBE, ONDE O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM A TAXA DE INCRIÇÃO DO EVENTO: V COPA DO LITORAL/2022, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2022 | 350.00 | 00011716639433 | BRENO DINIZ DE LUCENA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A VIAGEM QUE O ATLETA IRÁ REALIZAR, REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, NA MODALIDADE BEACH SOCCER, COM DESTINO A CANOA QUEBRADA-CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR JUBS PRAIA 2022, ENTRE OS DIA28 DE ABRIL Á 04 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0105/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001364 | 12/04/2022 | 17105.08 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO GAB. DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO. DO DIA 11 A 17 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001365 | 12/04/2022 | 13515.69 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS DE 01 A 15 DO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 185/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 134/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2022 | 250.00 | 00013201650447 | LUCAS GABRIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO O MESMO SER ATLETA DA CIDADE NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEVOLEI, ONDE O MESMO NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM AS DESPESAS, O MESMO IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO EVENTO 2º TORNEIO DE FUTEVOLEI NA CIDADE DE TRACUNHAÉM-PE.NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0119/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2022 | 350.00 | 00012679134443 | LUAN KENNEDY SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDO A VIAGEM QUE O ATLETA IRÁ REALIZAR,REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, NA MODALIDADE BEACH SOCCER, COM DESTINO A CANOA QUEBRADA-CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA JUBS PRAIA-2022. ENTRE OS DIAS 28 DE ABRIL Á 04 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0113/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2022 | 350.00 | 00070103251464 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A VIAGEM QUE O ATLETA IRÁ REALIZAR, REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, NA MODALIDADE BEACH SOCCER,COM DESTINO A CANOA QUEBRADO -CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE JUBS PRAIA-2022, ENTRE OS DIAS28 DEABRIL Á 04 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0106/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00002377655432 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO FORMA COLABORAR COM O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TAQUARA, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO DISTRITO, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0131/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TCNICAS DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2022 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 290/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 291/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 13/04/2022 | 300.00 | 00064394077400 | LINDALBI GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2022 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. SOUTO MAIOR( PONTAS DE COQUEIRO-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTORIO DE ALHANDRA NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 361/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2022 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F, SOUTO MAIOR( PONTAS DE COQUEIRO-PITIMBU -PB) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 360/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2022 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F, SOUTO MAIOR (PONTAS DE COQUEIRO-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTORIO DE CAAPORÃ. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 359/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2022 | 360.00 | 00009789755457 | MAÍRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA DO ANO/2022.QUE FOI REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 362/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/04/2022 | 600.00 | 00095127674491 | GLEILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°062/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2022 | 500.00 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°063/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2022 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 198/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/04/2022 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO PALIO DE PLACA: OWG-6829,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/04/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA O TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL/2022.SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2022 | 470.00 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO AO QUAL SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0140/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2022 | 300.00 | 00012714321453 | GENILSON RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETE A CONTRIBUIÇÃO PARA O DIRIGENTE DA EQUIPE ESTRELA FUTEBOL CLUBE AO QUAL PARTICIPARÁ DA COMPETIÇÃO 7º COPA JACUMÃ 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0141/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2022 | 300.00 | 00001622968433 | JOSÉ CARLOS NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETE A CONTRIBUIÇÃO PARA O DIRIGENTE DA EQUIPE CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DE TAQUARA AO QUAL PARTICIPARÁ DA COMPETIÇÃO 7º COPA JACUMÃ 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0142/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2022 | 345.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº . 133/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/04/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 135/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/04/2022 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00035370188866 | DANIEL LUCAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORMA SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00035370188866 | DANIEL LUCAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORMA SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/04/2022 | 3600.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAR EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/04/2022 | 2500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, COM MOTORISTA, PARA LEVAR OS AGRICULTORES ÁS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, AS QUINTAS FEIRAS E AOS SABADOS, E NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA NAS TERÇAS-FEIRAS NO PERIODO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2022 SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/04/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 072/2022/SEAGRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/04/2022 | 250.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, COM MOTORISTA, PARA UMA VIAGEM EXTRA DE ALHANDRA Á APASA PARA BUSCAR TIJOLOS PARA AGRICULTURA NO DIA 08 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2022.SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/04/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2022-SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 070/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/04/2022 | 107052.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/04/2022 | 600.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, (MICRO ÔNIBUS) VIAGEM DE PITIMBU PARA CABEDELO-PB NO DIA 19 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 204/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/04/2022 | 1200.00 | 45502915000133 | RG TRANSPORTE (RICARDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA CIDADANIA E GABINETE DA PREFEITA JUNTAMENTE COM SEBRAE E SENAI EM VISTA TÉCNICA-COOPERATIVA TÊXTIL AO MUNICIPIO DE INGÁ-PB NO DIA 20 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/04/2022 | 8314.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (251 ALMOÇOS) E (49 REFRIGERANTE) ENTRE OS DIAS 01/03/2022 A 31/03/2022 E (251 JANTARES) E (49 REFRIGERANTE), NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 50/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/04/2022 | 20833.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 18/04/2022 | 1200.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO ÔNIBUS) PARA ATENDER UMA DEMANDA DA TERCEIRA DE IDADE NA CIDADE BAHIA DA TRAIÇÃO-PB NO DIA 19 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 203/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 19/04/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 287/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 284/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 286/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 288/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA FLORESCER.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 279/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001416 | 19/04/2022 | 11001.59 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS 18 Á 24 DO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 205/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001421 | 19/04/2022 | 23980.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, MONITORES, PROJETOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATIVIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001415 | 19/04/2022 | 17123.05 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA NOS DIAS 18 Á 24 DO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2022 | 108347.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE OBRAS-EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/04/2022 | 10721.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE OBRAS-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/04/2022 | 1800.00 | 00015478027405 | PEDRO EMANUEL MACÊDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2022 | 29968.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DEMUTRAN-EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/04/2022 | 13900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DEMUTRAN-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2022 | 14236.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. AGRICULTURA0-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/04/2022 | 4585.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. AGRICULTURA-EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00097940976400 | JONILDO CLAUDIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ELE REALIZADO, ARTICULAÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PARA DISCUTIR A RESTAURAÇÃO DO CMDRS DE PITIMBU, DIGITAÇÃO DAS ATAS E ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS, DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO VOLTADA AO CMDRS. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRTARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2022-SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/04/2022 | 2864.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- AGRICULTURA- CTR-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/04/2022 | 3131.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- AGRICULTURA- COM -. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2022 | 1008.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. AGRICULTURA -EST-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2022 | 19112.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2022 | 4204.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2022 | 3015.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2022 | 13708.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/04/2022 | 14300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PESCA-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/04/2022 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRETARIA DE PESCA - COM. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/04/2022 | 330.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DA MERIVA DE PLACA: MOQ-8016, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 194/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2022 | 4560.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. ADMINISTRACAO-EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2022 | 16412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. ADMINISTRACAO-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2022 | 2151.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MERIVA DE PLACA: MOQ-8016, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2022 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/04/2022 | 10500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2022 | 62362.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GUARDA MUNICIPAL-EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA OUVIDORIA-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DIPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2022 | 3610.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- ADMINISTRAÇÃO - COM. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30% -COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2022 | 158189.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO- EDUC, INFANTIL - MAG - 70% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/04/2022 | 82674.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO- EDUC, INFANTIL - OPERACIONAL - 70% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2022 | 420814.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO- EDUC - ENS. FUND - MAG - 70% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2022 | 220204.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO- EDUC - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2022 | 13760.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO- EDUC - INFANTIL - MAG - 70% - EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2022 | 29417.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO- EDUC - ED. INF. OPERACIONAL - 70% - EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2022 | 69684.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO- EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2022 | 377608.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO- EDUC. ENS. FUND. MAG. - 70% - EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2022 | 7370.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO- EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2022 | 1591.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC - EDUC - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - EST., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/04/2022 | 13572.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECR-EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA-EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECR-EDUCAÇÃO-MDE-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/04/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/04/2022 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC-OPERACIONAL-30%CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/04/2022 | 235242.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-70%CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2022 | 480138.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC-EDUC-ENS.FUND-MAG-70%-CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2022 | 88941.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC- EDUC- ED.INF.-OPERACIONAL-70% CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2022 | 34238.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC- EDUC- ED.INF.-OPERACIONAL-70%-EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/04/2022 | 182366.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC- EDUC- EDUC. INFANTIL- MAG- 70%- CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/04/2022 | 16928.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC- EDUC- INFANTIL-MAG-70%EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2022 | 480138.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC- EDUC- ENS.FUND.MAG-70-CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2022 | 86555.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 70% -EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2022 | 28888.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. FINANCAS-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2022 | 16721.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC.FINANCAS-DEPART. DE TRIBUTOS-EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2022 | 3678.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS - EST. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2022 | 6260.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS - CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/04/2022 | 3733.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. EDUCAÇÃO - MDE -CTR-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/04/2022 | 10961.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. EDUCAÇÃO - MDE- VIGILANCIA -CTR-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/04/2022 | 3021.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. MDE - VIGILANCIA -EST. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/04/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUCAÇÃO - MDE -COM. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2022 | 16313.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. TURISMO-COM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/04/2022 | 400.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 030/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/04/2022 | 400.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 031/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, TURISMO - CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2022 | 3886.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- TURISMO - COM. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 25/04/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 25/04/2022 | 1148.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 25/04/2022 | 13272.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR-ELE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 25/04/2022 | 14060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-CTR NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 25/04/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 25/04/2022 | 6648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO PROG.BOLSA FAMÍLIA-CTR NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 25/04/2022 | 5136.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO PROG.CRIANÇA FELIZ-CTR NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 25/04/2022 | 6496.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.ASSIT.SOCIAL-EST NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 25/04/2022 | 27875.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.ASSIT.SOCIAL-CTR NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 25/04/2022 | 9512.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.ASSIT.SOCIAL-COM NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 25/04/2022 | 2200.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, DE PLACA BNI 6218, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 107/2022/SAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 25/04/2022 | 21468.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SCFV-CTR NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 . A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2022/SAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000434 | 25/04/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 185/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 25/04/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 25/04/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000437 | 25/04/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 277/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/04/2022 | 480441.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC- EDUC- ENS.FUND.MAG-70%EST, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2022 | 40120.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- EDUC- INFANTIL- MAG- 70%- CTR | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2022 | 3724.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- EDUC- INFANTIL- MAG- 70%- EST. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2022 | 7532.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- EDUC- INFANTIL- OPERACIONAL- 70%- EST. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2022 | 19584.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- EDUC- INFANTIL- OPERACIONAL- 70%- CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2022 | 106265.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- ENS- FUND- MAG- 70%- CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB-30%- COM-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2022 | 19077.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB-70%- EST-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2022 | 106534.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- ENS- FUND. MAG -70%- EST-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2022 | 52057.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB -70%- CTR-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2022 | 353.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB -30%- EST-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB -30%- CTR-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2022 | 4124.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TURISMO - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2022 | 16890.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2022 | 49663.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANCIA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2022 | 28458.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. FINANÇAS - DEPART DE TRIBUTOS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2022 | 398.94 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MêS DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2022 | 466332.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMETO ORIUNDO DO TCD Nº 90001632 REFERENTE AO DÉBITO IRIUNDO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2022 | 110.07 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2022 | 6355.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. FINANCAS-COM-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001561 | 28/04/2022 | 4802.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS. DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 28/04/2022 | 2919.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. AO CONSELHO TUTELAR-ELE , REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 28/04/2022 | 3093.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. AO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL- CTR- , REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 28/04/2022 | 1462.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. AO PROG. BOLSA FAMILIA- CTR- , REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 28/04/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. AO PROG. CRIANÇA FELIZ- CTR- , REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 28/04/2022 | 1429.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. A SECRET. ASSIT. SOCIAL- EST- , REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 28/04/2022 | 6132.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. A SECRET. ASSIT. SOCIAL- CTR- , REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 28/04/2022 | 2092.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. A SECRET. ASSIT. SOCIAL- COM- , REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 28/04/2022 | 4722.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE REF. AO PROGRAMA SCFV- CTR- , REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2022 | 4080.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMAS E PINTURA,COLOCAÇÃO DE PERFIL T DE BORRACHA E FOEMICA EM 24 (VINTE E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - ACAÚ E ANEXO ESCOLA FERNANDO CUNHA-PITIMBU, DURANTE O MÊSDE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 363/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001542 | 28/04/2022 | 12647.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS INSTITUIÇÕE FUNDAMENTAL, EJA, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 375/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001543 | 28/04/2022 | 41800.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 200 UNIDADES DE CONJUNTO ALUNO ( CONJUNTO ESCOLAR ENSINO MÉDIO COD: CJT1001) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 171/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2022 | 3000.00 | 07087863000197 | ART IMPACT ( GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS PARA AS CAMPANHAS DO DIA DAS CRIANÇAS E DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2022 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS COMO ARQUIVO DE PESSOAL, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÕA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0202/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2022 | 23482.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUB SECRETARIA DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 44/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2022 | 1500.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2022 | 1550.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 206/2022/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2022 | 661.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, OUVIDORIA-COM. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-ELE. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2022 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-COM. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2022 | 1061.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO -CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2022 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO -COM. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2022 | 13719.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL-EST. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2022 | 3000.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL-CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2022 | 2993.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2022 | 4824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2022 | 13479.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001548 | 28/04/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO Nº 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2022 | 3480.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE ) EM AÇÕES DAS SECRETARIA DE ESPORTES, GABINETE,PESCA E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 53/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2022 | 1003.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. ADMINSTRACAO-EST-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2022 | 5166.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. ADMINSTRACAO-CTR-. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2022 | 400.00 | 00007607382461 | DEYSE POLLYANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É MENOR DE IDADE,O ATLETA IRÁ PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO BARREIROS CUP DE BASE 2022, NO MUNICIPIO DE BARREIROS-PE.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2022 | 13020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2022 | 3058.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-COM. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2022 | 6593.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-EST. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2022 | 2463.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN-CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2022 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2022/DEMUTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2022 | 11196.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DEMUTRAN - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DA 6ª SESSÃO ORDINARIA, NO DIA 26 DE ABRIL/2022. DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI AO PARTICIPAREM DE JULGAMENTO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DA 6º SESSÃO ORDINARIA, NO DIA 26 DE ABRIL/2022. DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REUNIÕES DA 5ª SESSÃO ORDINARIA, NO DIA 26 DE ABRIL/2022. DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI , NO DIA 18 DE MARÇO/2022. DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI , NO DIA 18 DE MARÇO/2022. DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI , NO DIA 18 DE MARÇO/2022. DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI , NO DIA 31 DE MARÇO/2022. DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI , NO DIA 31 DE MARÇO/2022. DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI , NO DIA 31 DE MARÇO/2022. DOS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2022 | 2358.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE OBRAS-COM. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2022 | 15643.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE OBRAS-CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2022 | 23880.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE OBRAS-EST. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2022 | 8648.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, VIGILANCIA-OBRAS-CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2022 | 35338.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, LIMPEA URBANA E MANUTENÇÃO-CTR. COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2022 | 39311.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA - OBRAS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2022 | 160357.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2022 | 71025.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PEX5B39, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°158/2022-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2022 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 151/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO Nº 142/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 152/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2022 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 149/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2022 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 157/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 144/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2022 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS MODELO CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³,DESTIANDO A LIMPEZA URBANA,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0153/2022-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2022 | 7000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA. DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 154/2022-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 156/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2022 | 10000.00 | 43702531000139 | JM REBOQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 143/2022/SEC/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2022 | 1664.40 | 00007942410420 | IRENILDO SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITIA OFÍCIO N°008/2022-SECINFRA/VIGILÂNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 159/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001611 | 29/04/2022 | 10652.22 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 25/04 A 01/05/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 217/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001614 | 29/04/2022 | 13142.24 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS 16/04 A 30/04/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 222/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006310981439 | LUCYANNE PAULYNNA COSTA MALAQUIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO,DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 165/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00015478027405 | PEDRO EMANUEL MACÊDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 164/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA MESTRA ZEFINHA TURNO DE REVEZAMENTO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 166/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2022 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01(UMA) FOSSA SÉPTICA, REALIZADA NA EMEF FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. INFRAESTRUTURA, PELA EMPRESA LIMPADORA DESENTUPIDORA PARAIBANA, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME OFICIO 161/2022-SEC/OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2022 | 2977.00 | 00014214004485 | ELYSON JOHNNATA BISPO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO NO VESTUÁRIO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL PAULO HENRIQUE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME OFOCIO 160/2022- SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PRÉDIO PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS,DURANRE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DO GABIENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MêS DE ABRIL/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABIENTE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2022 | 560.00 | 03723339000295 | REGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DOS VEICULOS DE PLACAS: OFE-8353,QFG-4607,OGE-7240,EOGC-5229,PERTENCENTE A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001731 | 29/04/2022 | 15109.04 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DOS DIAS 02 A 08 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 3000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO PARA PROTEÇÃO DA ANTENA DIGITAL DE TVS LOCALIZADA NO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 171/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00035370188866 | DANIEL LUCAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORMA SOLICITA O OFÍCIO Nº 173/2022 DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00044507135400 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2022 | 13800.00 | 43621344000120 | J E B SOARES ( JM INJECAO ELETRONICA A DIESEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PAINEL INSTRUMENTO) DA MAQUINA MOTONIVELADORA,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº210/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2022 | 2500.00 | 43621344000120 | J E B SOARES ( JM INJECAO ELETRONICA A DIESEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº209/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2022 | 1200.00 | 42444637000117 | NALDO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE GUINCHOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS NA CICLOVIA REFERENTE A UMA DIÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°172/2022-SEC/ INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2022 | 652.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2022 | 623.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001776 | 29/04/2022 | 20000.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS CONCRETOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°180/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2022 | 10200.00 | 46403718000120 | RL SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580M 4X4,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°181/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2022 | 120.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2022 | 90.79 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2022 | 3040.00 | 07087863000197 | ART IMPACT ( GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA CAMPANHA "MAIO AMARELO" QUE A SECRETARIA REALIZARÁ NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°256/2022-GAB/PMP. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2022 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAR EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2022 | 1776.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 148 ( CENTO E QUARENTA E OITO) QUENTINHAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTA NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 30 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 082/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0145/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº151/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°151/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070454791402 | JHON MILLER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TENDO EM VISTA O TRANSLADO DO ATETLA DE PITIMBU A CABEDELO-PB, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O MESMO REPRESENTOU O MUNICIPIO POR MEIO DO SARANDAGI F.C. NO 1°CAMPEONATO ESPORTIVO DE BEACH SOCCER DE CABEDELO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2022 | 400.00 | 00017732021460 | EWERTON COSME DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TENDO VISTA QUE O ATETLA SERÁ AVALIADO PELA EQUIPE DO QUEIMADENSE FUTEBOL CLUBE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLCITA OFÍCIO N°147/2022-SEJEL-PI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007659327410 | GECIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO TIME QUE PARTICIPARÁ DA COMPETIÇÃO "7° COPA JACUMÃ 2022",A MESMA É RESONSAVEL PELA EQUIPE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°154/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2022 | 600.00 | 00001622968433 | JOSÉ CARLOS NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO ASSENTAMENTO APASA,EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°142/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2022 | 300.00 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTRIBUIÇÃO PARA EQUIPE DO PITIMBU FUTEBOL CLUBE, AO QUAL PARTICIPARÁ DA COMPETIÇÃO "7° COMPA JACUMÃ 2022", TENDO EM VISTA QUE O MESMO É DIRIGENTE DA EQUIPE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°153/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006977964421 | VILMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0158/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2022 | 500.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESCADORA EM ATIVIDADE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2022 | 900.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA PESCA, ENTRE O PERIODO DE 01 A 21 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 73/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 52/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 051/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº209/2022 GAB/PMP 196/GAB.PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2022 | 600.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADO NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU.CONFORME SOLICITA O OFICIO 055/2022 - GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2022 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME OFICIO 055/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E TESTEMUNHAIS PARA DIVUGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 212/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0001730 | 29/04/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 213/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2022 | 12000.00 | 09148722000162 | DIRECAO E PRODUCAO AUDIVISUAL(SACHAS MEIRELES TEIXEIRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DO VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA EDILIDADE,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 57/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00005532184410 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL RADIO FONOGRÁFICO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°59/2022-ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00005532184410 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL RADIO FONOGRÁFICO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°60/2022-ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2022 | 466.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2022 | 48.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2022 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS 4/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA COMEMORAÇÃO DO ASSENTAMENTO APASA, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2022-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO VAL DANTAS NA TRADICIONAL CORRIDA DE CAICO DA POTINHA NO DISTRITO ACAÚ NO MUNICIPIO DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. OCNFORME SOLICITA OFICIO Nº63/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001563 | 29/04/2022 | 5057.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 089/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2022 | 537.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2022 | 4000.00 | 45346484000163 | ZURIEL SERVIÇOS DIVERSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADOS PARA BUSCAR UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE ICAPUÍ/CE, NO DIA 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA PELO CONTRATADO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 210/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2022 | 700.00 | 45346484000163 | ZURIEL SERVIÇOS DIVERSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADOS PARA BUSCAR UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ACAU, NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA PELO CONTRATADO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 212/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2022 | 700.00 | 45346484000163 | ZURIEL SERVIÇOS DIVERSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADOS PARA BUSCAR UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE BARRA DE CATUAMA/PE A ACAU, NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA PELO CONTRATADO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 214/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2022 | 288.06 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 097/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTO ESPECIAIS DE GPS'S APOIO AO RH,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2022 -SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 094/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 105/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2022 | 3500.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 099/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2022 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2022 SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 098/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001674 | 29/04/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACAS QSJ1390,QSJ1230,QSJ1280,QSI0428,RLZ8E88,QSJ9789,QSH6376.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2022 -SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2022 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°116/2022-SECADM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 68.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2022 | 304.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VISTORIA E TROCA DE PLACA DE UM ÔNIBUS DE PLACA: QFG-4607,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE ABEIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2022 | 304.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VISTORIA E TROCA DE PLACA DE UM ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5229,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE ABEIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 226/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2022 | 1750.00 | 73471963006692 | SENAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE CURSO DE CONDUTORES ESCOLARES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLLICITA OFICIO Nº 228/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA,LICITAÇÃO, RH,ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DA CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 105/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DA CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 106/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA FERISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME OFICIO 107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2022 | 900.00 | 00007754733404 | EVELYN FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA PESCA, ENTRE O PERIODO DE 01 A 21 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 110/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2022 | 1798.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE DE INFORMAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°108/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2022 | 1148.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS (VISUAL OUTDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA TIPO FROIT, PARA SUBPREFEITURA EM ACAÚ, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°108/2022-SEAD-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001777 | 29/04/2022 | 2415.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2022SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001562 | 29/04/2022 | 5477.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS INSTITUIÇÕE CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 376/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2022 | 661.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2022 | 809.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEDE DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 354/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, (MICRO ÔNIBUS) VIAGEM DE PITIMBU PARA TRANSPORTAR UNIVERSITÁRIO EM ESTÁGIO NA CIDADE DE CABEDELO-PB NO DIA 25 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 216/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, (VAN) VIAGEM DE PITIMBU PARA TRANSPORTAR UNIVERSITÁRIO EM ESTÁGIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 E 08 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 215/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N°418/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2022 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ALVENARIA E ADAPTAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR ALBERTO ALVES, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFOEME SOLICITA OFICIO Nº 420/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°419/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°415/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA EDUCACIONAL DE ORIENTAÇÃO A HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N°416/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2022 | 378.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 352/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2022 | 656.91 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001612 | 29/04/2022 | 15119.17 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS 25/04 A 01/05/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 216/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 407/2022-SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°409/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001616 | 29/04/2022 | 575.20 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS 16/04 A 30/04/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 218/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2022 | 180.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 380/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 379/2022 /SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHO DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 383/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2022 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 382/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2022 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 381/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 378/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 377/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 371/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 370/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 368/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, MEMORANDO Nº 367/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 408/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2022 | 765.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE REGISTRO EM 04(QUATRO) FOGÕES NAS UNIDADES ESCOLARES,FORTALECENDO O SERVIÇO NECESSARIO PARA A SEGURANÇA DO PREPARO DOS ALIMENTOS,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 366/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 369/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA EDUCACIONAL DE ORIENTAÇÃO A HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO N°417/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 387/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 397/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 388/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 389/2022//SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 390/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 391/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 384/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 392/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 393/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 398/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 394/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 385/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G99, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 396/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 400/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 395/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001659 | 29/04/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF: FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 402/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001660 | 29/04/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DA ZONA RURAL PARA EMEF, MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.MEMORANDO Nº 404/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001661 | 29/04/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DA ZONA RURAL PARA EMEF, MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 403/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001662 | 29/04/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 386/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001663 | 29/04/2022 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTE OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 401/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001664 | 29/04/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 405/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001665 | 29/04/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 406/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2022 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANPORTE DE MERENDA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICTA MEMORANDO Nº 413/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2022 | 6820.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 412/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2022 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 414/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2022 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA,DURANTE O MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 399/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2022 | 3171.30 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022, DO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AS INSCRIÇÕES: 2028-8,2392-7,2393-5,2394-3,2396-9,2397-7, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2022 | 28.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. MARIA TAVARES FREIRE(PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTORIO DE ALHANDRA,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 421/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2022 | 26.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F, MARIA TAVARES FREIRE(PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTORIO DE CAAPORÃ, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 422/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2022 | 70.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F, MARIA TAVARES FREIRE(PITIMBU-PB), NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 423/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2022 | 2000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO GERENCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPORTAMENTAIS, EMOCIONAIS, AUTOMOTIVAÇÃO,PARA OS CUIDADORES E PROFESSORES DA SALA DO AEE DURANTE O MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 425/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010929433408 | NATASCHA KAROLLY FEITOSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SISTEMA DO SABER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME O OFICIO Nº 428/2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010929433408 | NATASCHA KAROLLY FEITOSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SISTEMA DO SABER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME O OFICIO Nº 426/2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2022 | 3000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA E HIDRAULICA DA EMEF FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME SOLICITA OFÍCIO N° 424/2022-SEDUC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SISTEMA DO SABER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, JUNTO A ESCOLA MARIA DO SOCORRO CONFORME O OFICIO Nº 429/2022 DA SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2022 | 765.00 | 00037228676491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE QUATRO FOGÕES NAS UNIDADES ESCOLARES:CRECHE HILDA BARBALHO, ESCOLA FERNANDO CUNHA,CELERINO DE MENEZES E MARIA TAVARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°366/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001732 | 29/04/2022 | 17147.65 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DOS DIAS 02 A 08 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 230/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 590.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS (VOLARE) DE PLACA: OGC-5229,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2022 | 590.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS (VOLARE) DE PLACA: QFG-4607,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2022 | 590.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS (VOLARE) DE PLACA: RLM-3169,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 192/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001740 | 29/04/2022 | 656.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS NA APRESENTAÇÃO DE PROJETO "FAMILIA NA ESCOLA", CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°411/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS, NAS CRECHES JOANA DE MORAES E NOSSA SENHORA DA PENHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 437/2022 DA SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS, NAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 450/2022 DA SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA A APRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO N/º 441/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2022 | 1830.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 436/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS ESOLAS NOSSA SENHORA DE FATIMA, E SOUTO MAIOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 435/2022 DA SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001761 | 29/04/2022 | 4435.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°439/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001762 | 29/04/2022 | 1559.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°439/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2022 | 1100.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA DE UM ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5229, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 239/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2022 | 1191.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA DE UM ÔNIBUS DE PLACA: RLW-3169, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 240/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 29/04/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000447 | 29/04/2022 | 67.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA DEMANDAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 294/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000448 | 29/04/2022 | 1191.80 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEMAMDA DA AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº292/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000449 | 29/04/2022 | 4323.28 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESEVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 172/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000450 | 29/04/2022 | 2630.18 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESEVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 298/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 29/04/2022 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 29/04/2022 | 43.69 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 29/04/2022 | 1700.00 | 45346484000163 | ZURIEL SERVIÇOS DIVERSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ PARA BUSCAR AS CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PITIMBU, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO N/º 211/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000454 | 29/04/2022 | 6029.53 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESEVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 301/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000455 | 29/04/2022 | 1521.42 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 302/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 29/04/2022 | 33.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/PITIMBU.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000457 | 29/04/2022 | 719.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DOS DIAS 16 A 30 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000458 | 29/04/2022 | 1707.42 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 302/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000459 | 29/04/2022 | 514.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°293/2022-ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070477767451 | JOEVERTON MENDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1102/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 29/04/2022 | 300.00 | 00085677299472 | FLAVIA MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1105/2022. -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 29/04/2022 | 300.00 | 00012504776462 | SIMONE FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1104/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 29/04/2022 | 400.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº316/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 29/04/2022 | 400.00 | 00070125622422 | AIANY JULIETE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 29/04/2022 | 300.00 | 00013378318406 | JORGE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 317/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 29/04/2022 | 200.00 | 00070125604440 | EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 29/04/2022 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 314/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 310/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001516913477 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 309/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 29/04/2022 | 300.00 | 00012357750464 | GABRIELLY PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº308/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 29/04/2022 | 300.00 | 00013136339410 | ELAINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 307/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 305/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 29/04/2022 | 3000.00 | 46269937000168 | FIDELES GESSO- KAELISON DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°322/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 29/04/2022 | 1680.00 | 00033870152400 | JANICE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00070203077440 | KAELISON DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 322/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 29/04/2022 | 1200.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO ÔNIBUS) PARA LEVAR UMA FAMÍLIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO EM SURUBIM-PB NO DIA 05 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 328/2022-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 29/04/2022 | 1200.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO ÔNIBUS) PARA LEVAR UMA FAMÍLIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO EM RIO TINTO-PB NO DIA 20 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 329/2022-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003277999432 | HUMBERTO NONATO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009967295422 | PAULIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N 1.107/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011896301410 | CARLA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N 1.110/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 29/04/2022 | 600.00 | 00086681591434 | ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N 1.109/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 29/04/2022 | 300.00 | 00088172830459 | ISABEL CRISTINA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N 1.108/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070682022411 | ANA LIVIA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4000485 | 29/04/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 29/04/2022 | 1040.79 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 29/04/2022 | 104.75 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 29/04/2022 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 29/04/2022 | 52.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/PITIMBU .DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 29/04/2022 | 102.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS/ACAÚ .DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 29/04/2022 | 99.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/ACAÚ .DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 29/04/2022 | 433.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SEDE/CRAS .DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001623442443 | VALDENIZE MARIA MORAES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004894572400 | ROSEANE CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 106/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009234865421 | LUCIANO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005581555451 | MARIA DA PENHA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007050814431 | JOSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº114/2022ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000498 | 29/04/2022 | 436.21 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1054/2021-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 29/04/2022 | 720.00 | 00001683148436 | JOSE JURANDIR DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N/339/2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000500 | 29/04/2022 | 3926.87 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. MEMORANDO Nº 311/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2022 | 70419.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-60, PROCESSO N.11274720664/2021-28, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NA CC.3375-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2022 | 29478.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-60, PROCESSO N.10467736342/2021-71CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2022 | 67650.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-60, PROCESSO N.11274720664/2021-28, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2022 | 34271.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-60, PROCESSO N.110467736342/2021-71, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2022 | 19997.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DO PASEP, DEBITADO NA CC.3375-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001626 | 29/04/2022 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00013921060443 | WANDERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO DE IPTU,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2022 | 15571.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2022 | 378.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, ORIUNDAS DO PROCESSO 08000503-62.2022.815.0021, DE AUTORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 028/2022 DA ASSESSORIA JURÍDICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001693 | 29/04/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA FORMAÇÃO E INCREMENTO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO,COTA PARTE ICMS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2022 | 620.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NA CC.22098-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001715 | 29/04/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°064/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001736 | 29/04/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NO APOIO AS FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°065/2022-SECFIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2022 | 500.00 | 00008139052493 | BEATRIZ THAYNA FREIRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA CAMPANHA DO IPTU 2022, A DISPOSIÇÃO DO DEPART DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 066/2022 SEC-FIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2022 | 3000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO VIDEO INSTITUCIONAL DA CAMPANHA DO IPTU 2022, A DISPOSIÇÃO DO DEPART DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022. SOLICITA OFICIO Nº067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2022 | 3940.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001784 | 29/04/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E REGULARIZAÇÃO DE CONVENIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2022 | 13.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSÓRCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2022 | 356.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SEDE OBRAS/ACAÚ. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA O DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2022 | 6000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO "EXPO TURISMO PARAÍBA 2022",CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°051/2022-SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2022 | 3000.00 | 45346484000163 | ZURIEL SERVIÇOS DIVERSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO HIDRAULICO, NO PRÉDIO ONDE É LOCALIZADO O CENTRO TURISTICO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 190/2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00070180736426 | VALERIA LOBO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍICO N°193/2022- SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00070180736426 | VALERIA LOBO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA OFÍICO N°192/2022- SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00002960031407 | MARISALVA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°191/2022-SECINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO E COORDENADOR DE PROVA.ONDE O MESMO PRESTARÁ SERVIÇOS NO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 168/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2022 | 400.00 | 00083951695404 | GALBÉRITO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO CLUBE BEIRA RIO FUTEBOL CLUBE AO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO/2022. COM OBJETIVO DE FOMENTAR O ESPORTE LOCAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/05/2022 | 890.00 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO AO QUAL SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE APASA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 164/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012022 | 4000501 | 03/05/2022 | 399.28 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DOS DIAS 09 A 15 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000132021 | 4000502 | 03/05/2022 | 790.90 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DOS DIAS 01 A 15 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 03/05/2022 | 600.00 | 00061220078468 | LUIZ BRAGA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. MEMO Nº 340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 03/05/2022 | 600.00 | 00061220078468 | LUIZ BRAGA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME MEMO. N.341/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 03/05/2022 | 500.00 | 00070125639406 | ANA CAROLAINE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 345/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 03/05/2022 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 03/05/2022 | 600.00 | 00002264837462 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 349/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 03/05/2022 | 600.00 | 00011440947473 | GESALA MARIA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005149392499 | NOEMIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº346/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 03/05/2022 | 300.00 | 00001286086418 | SEVERINA PEREIRA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 344/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 03/05/2022 | 300.00 | 00057738890487 | JOSEFA MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 03/05/2022 | 300.00 | 00015727186412 | WILLIANE CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº117/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 03/05/2022 | 300.00 | 00001602449430 | LAUDICEIA MARIA TRAJANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 03/05/2022 | 300.00 | 00070365753440 | PALOMA TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 03/05/2022 | 500.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 324/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 03/05/2022 | 600.00 | 00004695749416 | WELLINGTON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº121/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 03/05/2022 | 300.00 | 00009159211466 | CLAUDETE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 03/05/2022 | 300.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 03/05/2022 | 300.00 | 00006974491492 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº122/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 03/05/2022 | 300.00 | 00071679994409 | ALICE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº120/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001796 | 04/05/2022 | 910.00 | 12118086000130 | F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 (DEZ LITROS) NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001797 | 04/05/2022 | 2604.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 07(SETE) EXTINTORES DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO BC: COM CAPACIDADE DE PESO LIQUIDO DE 6( SEIS) KG, E 7(SETE) EXTINTORES INCÊDIO DE PÓ QUIMICO ABC: COM CAPACIDADE DE PESO LIQUIDO DE 6(SEIS) KG PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS. NO MÊS DE ABRIL/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001798 | 04/05/2022 | 307.58 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 07(SETE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊDIO COM CARGA DE ÁGUA, 07(SETE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊDIO PÓ QUIMICO BC E 07(SETE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PÓ QUIMICO ABC, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2022SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001800 | 04/05/2022 | 13152.52 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARADEMAMDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 01 A 15 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001802 | 04/05/2022 | 15208.29 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS DE 09 A 15 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 247/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001803 | 04/05/2022 | 1186.35 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 01 A 15 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 242/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 04/05/2022 | 92.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO M.A.BELA VISTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 04/05/2022 | 45.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/05/2022 | 500.00 | 00013201650447 | LUCAS GABRIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO O MESMO SER ATLETA DA CIDADE NA MODALIDADE ESPORTIVA VAQUEJADA, ONDE NÃO POSSUI RENDA FIXA PARA ARCAR COM AS DESPESAS, NO EVENTO PARQUE E HORAS NA CIDADE DE MARI-PB ENTRE OS DIAS 25 Á 29 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/05/2022 | 3040.00 | 07087863000197 | ART IMPACT ( GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DA CAMPANHA "MAIO AMARELO" REALIZADO PELO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°256/2022-GAB/PMP. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001801 | 04/05/2022 | 12640.21 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 09 A 15 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 248/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/05/2022 | 45.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : DEMUTRAN, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/05/2022 | 655.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(VAN) DE PLACA:KGE-2666 COM AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA EVENTO NA INGRA E RETORNANDO NO FIM DO EVENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06/DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/05/2022 | 1700.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO FATO DE O MESMO SER RESPONSAVEL PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO APASA, ONDE FARÁ UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 162/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/05/2022 | 420.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA CAPA DO EIXO DO ÔNIBUS DE PLACA: QFG-4607, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 238/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/05/2022 | 600.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO(VAN) DE PLACA: KGE-2666 COM OS ALUNOS DAS FACULDADES E RETORNANDO NO FIM DAS AULAS , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/05/2022 | 1244.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/05/2022 | 1800.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE,GABINETE,PESCA E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 69/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2022 | 45.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2022 | 85.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : O ARQUIVO, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2022 | 108.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2022 | 526.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : CRECHE VILA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2022 | 347.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : O ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2022 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : A CRECHE FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 09/05/2022 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 09/05/2022 | 3598.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AOS MESES DE: 13% SALÁRIO DE 2021 E ABRIL DE 2022, DEBITADO NA CC. 3375-8, EM 08/04/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 09/05/2022 | 250.00 | 00012334093440 | LUCICLAUDIA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 125/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 09/05/2022 | 200.00 | 00002868293476 | DULCIMARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº126/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 09/05/2022 | 300.00 | 00008922149450 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/05/2022 | 64731.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AOS MESES DE: 13% SALÁRIO DE 2021, FEVEREIRO E ABRIL DE 2022, DEBITADO NA CC. 3375-8, EM 08/04/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/05/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/05/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2022 | 45.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE ESPORTE, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/05/2022 | 276.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2022 | 241.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : PRAÇA DA VILA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2022 | 250.00 | 00011069261459 | ALAIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA LUCIANO FELIPE DE ANDRADE, NO 1º TORNEIO DE FUTMESA 2022, NO DIA 29 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPOTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFIICO Nº 144/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2022 | 500.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL IREM PARA UM EVENTO NA INGRA E RETORNANDO NO FIM DO EVENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PE, NO DIA 10 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 10/05/2022 | 861.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS (VISUAL OUTDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PREDIO PUBLICO,PREDIO ONDE SE SITUA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 338/202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 4000529 | 10/05/2022 | 6140.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, COLA, FITA ADESIVA, MARCADORES, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2022 | 500.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA OS ALUNOS DAS FACULDADES E RETORNANDO NO FIM DAS AULAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001826 | 10/05/2022 | 1878.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:OGE-5229 DOIS(02) PNEUS DE ÔNIBUS TRASEIRO REFERENCIA 7.50/16R116/114L GOOLYEAR-TITAN) DOIS(02) CAMARA DE AR PARA PNEUS TRASEIRO DE ÔNIBUS 7.50/16 MAGNUM, DOIS(02) COLETES PARA PNEU TRASEIRO DE ÔNIBUS, REFERENCIA 7.50/16 ECBOR). A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 225/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2022 | 600.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE CABEDELO-PB, NO DIA 30 DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2022 | 600.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 235/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2022 | 2850.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2022 | 1550.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 269/2022/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001827 | 11/05/2022 | 13361.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, COLA, FITA ADESIVA, MARCADORES, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2022 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE DIVIDA E AMORTIZAÇÃO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2022 | 200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, FONTE 500, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 214/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2022 | 1212.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 218/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/05/2022 | 600.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( MICRO ÔNIBUS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE AGRICULTURA, PARA UMA REUNIÃO NA CONB COM OS AGRICULTORES RURAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 251/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/05/2022 | 350.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (DOBRO) PARA ATENDER DEMANDAS DE AGRICULTURA, PARA REUNIÃO NA OCPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/05/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, (VAN) VIAGEM DE PITIMBU PARA ATENDER DEMANDAS DE SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO EXPOR TURISMO PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 249/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/05/2022 | 8000.00 | 12135561000187 | ISRAEL INTELLIGENT SECURITY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE 01 (UMA) CAMARA SPEED DOME IP 360º EM SISTEMA FECHADO DE SEGURANÇA-CFTV. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 053/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/05/2022 | 3399.00 | 11573420000183 | PM-COFRE LTDA ( PM COFRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COFRE.NP MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001840 | 13/05/2022 | 317.00 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 210/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/05/2022 | 6352.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FOÇA TÁTICA DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 257/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2022 | 3013.34 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS POSTAGENS DE CARTA SIMPLES CHANCELA, SEDEX, ENVELOPE BOLHA, CARTA REGISTRADA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/05/2022 | 208.64 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS POSTAGENS DE CARTA SIMPLES CHANCELA, SEDEX, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 4000530 | 13/05/2022 | 650.00 | 12118086000130 | F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO QUE FORAM INSTALADOS NO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICTA MEMORANDO Nº 335/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 13/05/2022 | 625.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP13K PARA SEDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000532 | 13/05/2022 | 2984.75 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 300/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2022 | 3300.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165 UNIDADE DE CAMISETA DE DRY TOTAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2022SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 16/05/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 351/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000534 | 16/05/2022 | 2258.10 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000535 | 16/05/2022 | 2254.90 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000536 | 16/05/2022 | 4146.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESEVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 172/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000537 | 17/05/2022 | 2936.72 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 459KM DE TRANSLADO, UMA URNA ADULTA,SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL.NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. FALECIDA: RENATA MARIA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 364/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000538 | 17/05/2022 | 2012.72 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 159KM DE TRANSLADO, UMA URNA ADULTA,SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL.NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. FALECIDO: TOMAS DA SILVA DUTRA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 363/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000539 | 17/05/2022 | 2043.52 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 169KM DE TRANSLADO, UMA URNA ADULTA,SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. FALECIDO: LEONARDO MONTEIRO DOS SANTO, CONFORMESOLICITA MEMORANDO Nº 362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000540 | 17/05/2022 | 2052.76 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 172KM DE TRANSLADO, UMA URNA ADULTA,SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL.NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. FALECIDO: MANOEL SEVERINO DA SILVA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000541 | 17/05/2022 | 1074.32 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 179KM DE TRANSLADO, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL.NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. FALECIDA: LIDIANE DOS SANTOS DINIZ, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000542 | 17/05/2022 | 978.84 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 148KM DE TRANSLADO, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL.NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. FALECIDA: MARIA FERNANDA M. DOS SANTOS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 359/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000543 | 17/05/2022 | 1040.44 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 168KM DE TRANSLADO, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL.NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. FALECIDA: ANA BEATRIZ MONTEIRO BATISTA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 358/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000544 | 17/05/2022 | 2043.52 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 169KM DE TRANSLADO,UMA URNA ADULTA, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL.NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. FALECIDA: RUTHE DOS SANTOS SEABRA DE MORAIS.A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000545 | 17/05/2022 | 1074.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 179KM DE TRANSLADO, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL.NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. FALECIDA: WILLYAN MIGUEL SILVA DOS SANTOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 18/05/2022 | 1260.00 | 29701427000107 | RAFAEL LIMA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 TAPETES DE E.V.A 1.000 X 1.000 PARA DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, QUE SERA MINISTRADAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 369/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 18/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMAS/PB, QUE É UMA ENTIDADE CIVIL, DE DIREITO PRIVADO.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | PROMOÇÃO CAPACIT.PROFIS.VOLTADA MERCADO DE TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 18/05/2022 | 30000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS: ELETRICISTA INTALADOR EM BAIXA TENSÃO E PINTOR RESIDENCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 259/2022/GAB/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 4000549 | 18/05/2022 | 117.05 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO QUE FICARAM INSTALADOS NO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº334/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000550 | 18/05/2022 | 221.03 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DOS DIAS 16 A 22MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 253/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 4000551 | 18/05/2022 | 1860.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO QUE FICARAM INSTALADOS NO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL. N MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000552 | 18/05/2022 | 0.32 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 179KM DE TRANSLADO, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL.NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. FALECIDA: WILLYAN MIGUEL SILVA DOS SANTOS.A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 356/2022.NUMERO DO EMPENHO º4000545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 18/05/2022 | 500.00 | 00006743603465 | JULIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 18/05/2022 | 300.00 | 00007224194492 | ANA ALICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 393/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 18/05/2022 | 400.00 | 00011702449475 | ANA CARLA CERQUEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº385/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/05/2022 | 188.70 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE FORAM Á CIDADE DE ESPERANÇA NO DIA 27 DE ABRIL/2022 EM BUSCA DE MILHO E FEIJÃO PARA DOAR AOS AGRICULTORES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 078/2022-SEAGRE/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/05/2022 | 300.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FORMAÇÃO DE GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICO. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 450/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001852 | 18/05/2022 | 17468.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE OS DIAS 16 A 22 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 254/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/05/2022 | 22807.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2022 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO GARI, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 219/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/05/2022 | 250.00 | 14307259000194 | MARIA ZERELDA RODRIGUES VENTURA 05551735 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O CAFÉ DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 220/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001855 | 18/05/2022 | 11186.97 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO,DURANTE OS DIAS 16 A 22 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00000889014400 | LEANDRO CAMILO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE ACAÚ. NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 084/2022-SEAGRI-PM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 085/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/05/2022 | 525.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO ASSENTAMENTO APAZA, NO DIA 21 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 252/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/05/2022 | 606.00 | 00004650866405 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO DO CAMPEONATO DE 1° DE MARÇO E APASA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2022 | 2500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, COM MOTORISTA, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SABADOS, DISTRIBUINDO ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 086/2022.SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2022 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAR EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292,PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 089/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, PARA AS VISITAS TÉCNICAS COM AGRÔNOMOS, VISITAS AS FEIRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 087/2022-SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2022-SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001863 | 19/05/2022 | 99420.29 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL E EJA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 447/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001865 | 19/05/2022 | 42535.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 446/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/05/2022 | 1160.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 04 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DE 1800 E 2400 BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 02 UNIDADES DE 7000BTUS E 1200K BTUS, NA ESCOLA E.M.E.F LEONOR FREIRE TAVARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFICIO 429/2022/SEDUC | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/05/2022 | 360.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADOS DE 9000 BTUS E OUTRO 12000KBTUS, A SERVIÇO DA CRECHE JOANA DE MORAIS-ACAÚ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFICIO 430/2022/SEDUC | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2022 | 9064.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2022 | 442.80 | 32470206000171 | PARRACHOS RESTAURANTE E PASSEIOS TURISTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, NO DIA DE GRAVAÇÃO DA TV BAND MANAIRA, APRESENTANDO E DIVULGANDO OS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE PITIMBU,NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2022/STMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/05/2022 | 426.00 | 35463529000126 | QUIOSQUE PE NA AREA (LUIZ ANDRE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, NO DIA DE GRAVAÇÃO DA TV BAND MANAÍRA, APRESENTANDO E DIVULGANDO OS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE PITIMBU. NO MÊS ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 037/2022STMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/05/2022 | 710.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RELOCAÇÃO DE CONDENSADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2022STMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 19/05/2022 | 300.00 | 00003324908400 | BENIGNA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 395/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 19/05/2022 | 300.00 | 00007861865428 | NATALI FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº396/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 19/05/2022 | 600.00 | 00009583516430 | MAYANE KELY MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 398/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 19/05/2022 | 600.00 | 00006990272414 | SALETE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº399/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 19/05/2022 | 500.00 | 00049425471487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 408/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 19/05/2022 | 400.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 409/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 19/05/2022 | 300.00 | 00070681530464 | MARIA HELOISA CAPITULINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 387/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 19/05/2022 | 300.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 389/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 19/05/2022 | 300.00 | 00070681590440 | BARBARA DEODATO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ONDE QUE O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA FONTE DE RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº390/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 19/05/2022 | 300.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº394/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 19/05/2022 | 300.00 | 00008180135403 | SANDRA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 397/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 19/05/2022 | 500.00 | 00006161680475 | MARIA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 400/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 19/05/2022 | 400.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº403/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 19/05/2022 | 300.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 414/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 20/05/2022 | 300.00 | 00001682909441 | CAMILA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 20/05/2022 | 500.00 | 00005377512707 | GENILDO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 132/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DO PROJETO E ORÇAMENTO DE UMA PONTE DE MADEIRA NO BAIRRO DE ACAÚ,PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 039/2022 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001882 | 20/05/2022 | 9680.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, COLA, FITA ADESIVA, MARCADORES, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 215/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº . 213/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX DE PLACA PEX5B39, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB. INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 212/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2022 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 211/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 210/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 209/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001876 | 20/05/2022 | 29900.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOSDE 02(DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 207/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001877 | 20/05/2022 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 208/2022/SC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/05/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 206/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/05/2022 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 205/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2022 | 10000.00 | 43702531000139 | JM REBOQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 204/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 194/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2022 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 203/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/05/2022 | 17881.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ABRIL/2022, DEBITADO NA CC. 3375-8, EM 08/04/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 26/05/2022 | 500.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO 419/2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 26/05/2022 | 300.00 | 00070125634439 | FATIMA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 391/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 26/05/2022 | 400.00 | 00060334770491 | JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 420/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 26/05/2022 | 400.00 | 00097517151487 | MIRTIS ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 422/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 26/05/2022 | 600.00 | 00005606795485 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 421/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 26/05/2022 | 300.00 | 00001221039474 | CONCEIÇÃO FRANCISCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº386/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 30/05/2022 | 6494.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRET.ASSIT.SOCIAL-EST,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 30/05/2022 | 28279.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. ASSIST. SOCIAL - CTR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 30/05/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 30/05/2022 | 20256.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA SCFV - CTR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 30/05/2022 | 5136.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 30/05/2022 | 14009.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 30/05/2022 | 14060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO CRAS-CETRNO DE REF.DA ASST.SOCIAL-CTR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 30/05/2022 | 6648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PROG. BOLSA FAMILIA - CTR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 30/05/2022 | 300.00 | 00006754760460 | ANA PAULA VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 30/05/2022 | 300.00 | 00004299735439 | LINDALVA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 134/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 30/05/2022 | 200.00 | 00088578143434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005310952403 | MARIA VITORIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 130/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 30/05/2022 | 300.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 30/05/2022 | 350.00 | 00009958804417 | LAUDENICE MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 30/05/2022 | 900.00 | 00011691233846 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FAZER UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DA CIDADE DE PITIMBU PARA LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°261/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 30/05/2022 | 300.00 | 00009967295422 | PAULIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N 1.107/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000042021 | 4000594 | 30/05/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2022 | 28888.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA SECRET. FINANÇAS - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2022 | 16721.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANCAS - DEPART. DE TRIBUTOS - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2022 | 30670.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS- DEPART DE TRIBUTOS-CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001943 | 30/05/2022 | 15000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS 20MIL CADASTROS IMOBILIARIOS, NA BASE DE DADOS, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE LOGRADOURO,BAIRROS,LOTEAMENTOS,CORRIGINDO INCONSISTÊNCIAS COMO DUPLICIDADE DE CADASTRO,ERROS DE ORTOGRAFIA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001944 | 30/05/2022 | 4802.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2022 | 16713.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET.TURISMO-COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2022 | 4124.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS - CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2022 | 16412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2022 | 4560.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2022 | 25473.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00002960031407 | MARISALVA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2022SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA OUVIDORIAL-COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO - ELE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2022 | 10500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2022 | 4824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2022 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2022 | 58699.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL-EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2022 | 13640.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA MUNICIPAL - CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2022 | 1500.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E TESTEMUNHAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA. NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRETORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2022-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DIPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001942 | 30/05/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2022 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC- EDUC- OPERACIONAL-FUNDEB-30%-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2022 | 229141.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-70%CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2022 | 472296.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE A SEC-EDUC-ENS.FUND.-MAG.-70%-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2022 | 88300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA SEC-EDUC-ED.INF.-OPERACIONAL-70%-CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2022 | 173746.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA SEC.-EDUC.INFANTIL-MAG.-70%-CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2022 | 16928.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA SEC-EDUC.INFANTIL-MAG-70%-EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2022 | 75.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO JURIDICO DA ATA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE. NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 463/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2022 | 33362.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA SEC-EDUC-ED.INF.-OPERACIONAL-70%-EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2022 | 460601.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA SEC-EDUC.-ENS.FUND.MAG.-70%-EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2022 | 9500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - MDE - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2022 | 85404.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-70%-EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2022 | 16175.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - MDE - VIGILANCIA - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2022 | 49398.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC-EDUCAÇÃO- MDE- VIGILÂNCIA- CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2022 | 16890.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO-MDE- CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001949 | 30/05/2022 | 12447.55 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE OS DIAS 23 A 29 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 263/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 200/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2022 | 10721.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS-COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2022 | 101862.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE OBRAS - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2022 | 72288.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS-CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2022 | 36998.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA-OBRAS-CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2022 | 160144.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 199/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 198/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2022/SEC/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO Nº 196/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 195/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2022 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02(DUAS) FOSSAS SÉPTICA,REALIZADA NA PMP SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 222/2022-SEC/OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001948 | 30/05/2022 | 8153.22 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO,DURANTE OS DIAS 23 A 29 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2022 | 13832.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL SECRET. AGRICULTURA-CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2022 | 14236.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2022 | 4585.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. AGRICULTURA - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2022 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, COM MOTORISTA, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SABADOS, DISTRIBUINDO ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 086/2022.SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2022 | 30568.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA DEMUTRAN - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2022 | 11900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA DEMUTRAN - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2022 | 11796.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN-CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2022 | 22711.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2022 | 14178.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE-CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2022 | 14300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PESCA - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2022 | 670.00 | 00087271087400 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO-ÔNIBUS) PARA A REALIZAÇÃO DE UMA COMPETIÇÃO SAINDO DA CIDADE DE PITIMBU PARA BAYEUX-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 265/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2022 | 720.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0194/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0192/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 0193/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0196/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2022 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 266/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 265/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 263/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 20 DE MAIO/2022. PARA CADA MENBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DO RECURSOS DE INFRAÇÃO JARI. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 212/2022/GAB/PMP. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 20 DE MAIO/2022. PARA CADA MENBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DO RECURSOS DE INFRAÇÃO JARI. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 212/2022/GAB/PMP. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 20 DE MAIO/2022. PARA CADA MENBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DO RECURSOS DE INFRAÇÃO JARI. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 212/2022/GAB/PMP. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2022 | 206162.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001981 | 31/05/2022 | 8513.22 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO,DURANTE OS DIAS 23 A 29 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001998 | 31/05/2022 | 14782.86 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS,DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 267/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2022 | 3375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE SETE) BOTIJÕES DE GÁS. NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 457/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2022 | 3375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE SETE) BOTIJÕES DE GÁS. NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 456/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2022 | 2500.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO GERENCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPORTAMENTAIS, EMOCIONAIS, AUTOMOTIVAÇÃO,PARA OS CUIDADORES E PROFESSORES DA SALA DO AEE DURANTE O MÊS MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 462/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2022 | 2500.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO GERENCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPORTAMENTAIS, EMOCIONAIS, AUTOMOTIVAÇÃO,PARA OS CUIDADORES E PROFESSORES DA SALA DO AEE DURANTE O MÊS MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 459/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001976 | 31/05/2022 | 650.00 | 12118086000130 | F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 478/2022-SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001982 | 31/05/2022 | 2600.00 | 12118086000130 | F R INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM CAPACIDADE DA CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 486/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001984 | 31/05/2022 | 980.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC, COM CAPACIDADE DE PESO LÍQUIDO 6KG DE FÁCIL MANUSEIO E ACIONAMENTO; DESCARGA DE ALTA VAZÃO, QUE ATENDA AS NORMAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°497/2022-SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001986 | 31/05/2022 | 3920.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC; COM CAPACIDADE DE PESO LÍQUIDO DE 6KG DE FÁCIL MANUSEIO E ACIONAMENTO, DESCARGA DE ALTA VAZÃO, QUE ATENDA AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°496/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001988 | 31/05/2022 | 880.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO BC; COM CAPACIDADE DE PESO LÍQUIDO 6KG DE FÁCIL MANUSEIO E ACIONAMENTO; DESCARGA DE ALTA VAZÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°498/2022-SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001989 | 31/05/2022 | 3520.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO BC, COM CAPACIDADE DE PESO LÍQUIDO 6KG DE FÁCIL MANUSEIO E ACIONAMENTO, DESCARGA DE ALTA VAZÃO QUE ATENDA AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°495/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001995 | 31/05/2022 | 13361.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, COLA, FITA ADESIVA, MARCADORES, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO E SUAS UNIDADES, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 488/2022 SEDUC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001996 | 31/05/2022 | 812.47 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 268/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2022 | 2625.00 | 14694208000162 | PICHET CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CURSO DE FORMAÇÃO DOS NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MPE. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0280/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA O TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO/2022.SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 257/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2022 | 2100.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2022 | 960.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS LANCHES SERVIDOS EM REUNIÕES COM A PREFEITA E SECRETARIOS NA PREFEITURA SEDE.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 122/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2022 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS COMO ARQUIVO DE PESSOAL, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÕA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA O EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA/2022. NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 039/2022.STMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2022 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA, PARC.04/70, MATRÍCULA: 337273-2022-4-1. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2022 | 3663.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O TCD 90001632. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2022 | 13.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJETO ELÉTRICO E ORÇAMENTO DA PRAÇA DE ACAÚ OBRA CIVIL PÚBLICO, PITIMBU,A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2022/DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001964 | 31/05/2022 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2022 | 18103.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, FONTE 500, DEBITADO NA CONTA N.3375-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2022 | 68184.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-60, PROCESSO N. 11274720664/2021-28, DEBITADO NA CC. 3375-8, EM 31/05/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2022 | 34543.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-60, PROCESSO N. 110467736342/2021-71, DEBITADO NA CC. 3375-8, EM 31/05/2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2022 | 5.90 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO URBANÍSTICO DA PRAÇA PUBLICA DO ASSENTAMENTO CAMUCIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO URBANÍSTICO DA PRAÇA PUBLICA DE ACAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2022 | 4.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2022 | 0.23 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA NO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 31/05/2022 | 6496.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRET. ASSIT. SOCIAL - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000596 | 31/05/2022 | 2061.50 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEMAMDA DA AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 292/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 31/05/2022 | 1500.00 | 45346484000163 | ZURIEL SERVIÇOS DIVERSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ PARA BUSCAR A MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB PARA PITIMBU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 31/05/2022 | 1200.00 | 45346484000163 | ZURIEL SERVIÇOS DIVERSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ PARA BUSCAR A MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO EM RECIFE/PE PARA PITIMBU, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 31/05/2022 | 150.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 31/05/2022 | 200.00 | 00050449303420 | JOSÉ ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1142/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 31/05/2022 | 300.00 | 00005839875406 | MARIA JOSÉ LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1141/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 31/05/2022 | 600.00 | 00022841083420 | MEIRES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1140/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 31/05/2022 | 300.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 430/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 31/05/2022 | 300.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 432/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 31/05/2022 | 400.00 | 00010819918440 | DJAVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 431/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000606 | 31/05/2022 | 1551.82 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DOS DIAS 16 A 31 MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 269/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 31/05/2022 | 300.00 | 00001816267481 | CLAUDIA PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº433/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 31/05/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 378/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 410/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 31/05/2022 | 4843.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM PARA O XXII ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°415/2022-SMAST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2022 | 4800.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO F-4000 DESTINADO AO APOIO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 538/2022DA SEDUC | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2022 | 4800.00 | 00004688638426 | ROGERIO FERREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO F-4000 DESTINADO AO APOIO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 538/2022 DA SEDUC | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/06/2022 | 600.00 | 00070086467476 | RAWANE THAIS GUEDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERIODO DE 15 DIAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SISTEMA PRESENÇA,NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 535/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUCAÇÃO-MDE-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2022 | 3733.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUCAÇÃO-MDE-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2022 | 10888.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2022 | 3558.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA-EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2022 | 18833.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC. OPERACIONAL- FUNDEB- 70%- EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2022 | 51071.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC. OPERACIONAL- FUNDEB- 70%- CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/06/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2022 | 353.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2022 | 105174.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC- ENS. FUND. MAG-70%- CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2022 | 19648.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2022 | 38224.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC- EDUC. INFANTIL- MAG. 70%- CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2022 | 3724.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC- EDUC. INFANTIL- MAG. 70%- EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2022 | 7339.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC- EDUC. INFANTIL- MAG. 70%- EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2022 | 102169.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. EDUC- EDUC. INFANTIL- MAG. 70%- EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2022 | 3610.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SECRET. ADMINISTRACAO-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2022 | 1003.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SECRET. ADMINISTRACAO-EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2022 | 5604.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SECRET. ADMINISTRACAO-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2022 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO PALIO DE PLACA KIJ-6H30,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 259/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/06/2022 | 661.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF. A OUVIDORIA-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF. AO GABINETE DO OREFEITO-ELE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2022 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF. AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2022 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2022 | 1061.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2022 | 12913.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A GUARDA MUNICIPAL-EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2022 | 3000.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A GUARDA MUNICIPAL-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 02/06/2022 | 1429.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL/SEGURADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 02/06/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRET ASSIST. SOCIAL- COM- COM, COM O INSS PATRONAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 02/06/2022 | 6221.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRET ASSIST. SOCIAL- CTR, COM O INSS PATRONAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 02/06/2022 | 3082.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSELHO TUTELAR-ELE, COM O INSS PATRONAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 02/06/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIO NACIONAL DE GESTORE MUNICIPAIS DE ASSIT SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 415/2022/GAB/SMAST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 02/06/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRA. CRIANÇA FELIZ -CTR, COM O INSS PATRONAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 02/06/2022 | 3093.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CRAS- CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL -CTR, COM O INSS PATRONAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 02/06/2022 | 1462.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROG. BOLSA FAMILIA -CTR, COM O INSS PATRONAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 02/06/2022 | 4456.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROG. SCFV -CTR, COM O INSS PATRONAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 384/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 381/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 02/06/2022 | 4000.00 | 20081283000150 | MAX BIG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 3 GELADEIRAS E 2 FREEZERS DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (2 CRAS E 3 SCFV) E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM REPAROS NAS PINTURAS E REVITALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 02/06/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 379/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 02/06/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 383/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 02/06/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 377/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 02/06/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 02/06/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº453/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 02/06/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº454/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 02/06/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº455/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 02/06/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº456/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 02/06/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº457/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000636 | 02/06/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 376/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2022 | 502.46 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCATI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM,DIGITALIZAÇÃO,IMPRESSÃO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2021 E PARTE DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 43/2022/DEP.TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2022 | 6355.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SECRET. FINANCAS-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2022 | 3678.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. FINANCAS-DEPART. DE TRIBUTOS-EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2022 | 6747.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. FINANCAS-DEPART. DE TRIBUTOS-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002053 | 02/06/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA FORMAÇÃO E INCREMENTO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO,COTA PARTE ICMS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002059 | 02/06/2022 | 4802.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2022 | 3974.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SECRET.TURISMO-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A TURISMO-CTR , DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2022 | 400.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 065/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2022 | 1250.00 | 38143550000132 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE SOUVENIR PARA DISTRIBUIÇÃO NA EXPO TURISMO 2022. A DISPOSIÇ~SO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2022 | 2358.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. DE OBRAS-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2022 | 22489.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SECRET. DE OBRAS-EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2022 | 15903.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. DE OBRAS-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2022 | 8139.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A VIGILÂNCIA -OBRAS-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/06/2022 | 35276.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2022 | 1800.00 | 00009527708494 | FABIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ORLA DA PONTINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2022 | 6725.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.AO DEMUTRAN-EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2022 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.AO DEMUTRAN-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2022 | 2595.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SECRET. DEMUTRAN-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2022 | 3043.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF. A SECRET. AGRICULTRA-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2022 | 3131.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF. A SECRET.AGRICULTURA-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2022 | 1008.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF. A SECRET.AGRICULTURA-EST, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2022 | 4996.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2022 | 3119.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.A SEC. DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE-CTR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/06/2022 | 1271.40 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE SURF AO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 176/2022- SEJEL-PI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002060 | 02/06/2022 | 600.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 GARRAFAS OU COPOS DE ÁGUA MINERAL, PARA A REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU-PB. NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 175/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2022 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF. A SECRETARIA DE PESCA-COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/06/2022 | 900.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PRESTIGIAR O 1º ENCONTRO DE MANDIOCULTURA DE PILAR EMAPI, NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DIA 31 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002071 | 03/06/2022 | 18209.73 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO. NO PERIODO DE 30/05 A 05/06/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/06/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/06/2022 | 800.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 287/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/06/2022 | 2993.00 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 281/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002073 | 03/06/2022 | 419.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 109/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002062 | 03/06/2022 | 37.35 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO:EXTINTO DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC FABRICADO EM MATRIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA EDUCAÇÃOINFANTIL-VAAT, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°491/2022-SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002064 | 03/06/2022 | 159.40 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) UNIDADES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO BC FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30%, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°492/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002065 | 03/06/2022 | 149.40 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) UNIDADES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30%, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°494/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002066 | 03/06/2022 | 39.85 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) UNIDADES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO BC FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-VAAT. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°489/2022-SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002067 | 03/06/2022 | 39.85 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) UNIDADES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-VAAT. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°490/2022-SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002068 | 03/06/2022 | 159.40 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20(VINTE) UNIDADES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE MERGENCIA TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30%, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°493/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/06/2022 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA DURVAL GUEDES FOSSEM PARA UMA VISITA NA UFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002070 | 03/06/2022 | 11479.30 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO PERIODO DE 30/05 A 05/06/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 271/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/06/2022 | 5500.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS. NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 536/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/06/2022 | 1312.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO 3.00 X 1.75,DESTINADO A CRECHE SEDE VELHA DO ABIAÍ, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 532/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002083 | 08/06/2022 | 33006.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 529/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002087 | 08/06/2022 | 76997.75 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 530/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002090 | 08/06/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 521/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002092 | 08/06/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 522/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002093 | 08/06/2022 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 528/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002094 | 08/06/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU(SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 517/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002095 | 08/06/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 519/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002096 | 08/06/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 520/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002097 | 08/06/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF, FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 518/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/06/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHO DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 482/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/06/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, MEMORANDO Nº471/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 472/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/06/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 474/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/06/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 473/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 475/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/06/2022 | 180.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 479/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/06/2022 | 5200.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANPORTE DE MERENDA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICTA MEMORANDO Nº 483/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2022 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 480/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/06/2022 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 499/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2022 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 481/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 501/2022//SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 502/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 500/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 503/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 504/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/06/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 505/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 506/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 507/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 508/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/06/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G99, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 509/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/06/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 510/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/06/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 511/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/06/2022 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 512/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/06/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 513/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/06/2022 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA,DURANTE O MÊS MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 515/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/06/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 516/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 523/2022-SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 478/2022 /SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 525/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 477/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 476/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/06/2022 | 4150.00 | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃES DE 05 (CINCO UNIDADE) DE MESES MEDINDO(UMA UND-1,50X2,70) (UMA UND-1,2X2,10) E TRÊS UND -0,70X2,10), SERVIÇOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº443/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 524/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/06/2022 | 1300.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA LEVAR ÁS ARTESÃS DOMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 34º SALÃO DE ARTESANATO DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 07 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2022 | 3500.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 135/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2022 | 900.00 | 00071447356403 | JOSÉ WALLACE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 126/2022- SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTO ESPECIAIS DE GPS'S APOIO AO RH,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2022 -SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 132/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 133/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 134/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002084 | 08/06/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACAS QSJ1390,QSJ1230,QSJ1280,QSI0428,RLZ8E88,QSJ9789,QSH6376.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 129/2022 -SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 131/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/06/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 125/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE,TESOURARIA, LICITAÇÃO,RH, ARQUIVO,TURISMO E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°128-2022-SEAD/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 130/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/06/2022 | 16650.00 | 07087863000197 | ART IMPACT ( GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS CONFECÇÕES DE FOLDERES COLOR, PANFLETO 15X21 COLOR,PASTA COM BOLSO COLOR E CARTILHA FORMATO REVISTA COLOR COM PONTOS TURISTICO E HISTORIA DO MUNICIPIO DE PITIMBU PARA A EXPO TURISMO DO SEBRAE. NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2022/STMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002119 | 08/06/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°076/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2022 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002122 | 08/06/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002124 | 08/06/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E REGULARIZAÇÃO DE CONVENIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00013921060443 | WANDERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO DE IPTU,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2022/SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 08/06/2022 | 300.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 08/06/2022 | 300.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°424/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 08/06/2022 | 200.00 | 00014110558450 | NICOLLY VITÓRIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO 423/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 08/06/2022 | 300.00 | 00008904399408 | GÉZIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 425/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 08/06/2022 | 400.00 | 00033357480425 | JOSÉ ROBERTO ROCHA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 426/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 08/06/2022 | 200.00 | 00076405060420 | JOSÉ RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 038/2022 MEMO 427/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 08/06/2022 | 300.00 | 00071226772498 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 428/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 08/06/2022 | 300.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº429/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 08/06/2022 | 600.00 | 00000846965402 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 451/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 08/06/2022 | 400.00 | 00005136243414 | JOSEILTON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO 450/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 08/06/2022 | 300.00 | 00007602320409 | LIDIANE FERREIRA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 449/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 08/06/2022 | 300.00 | 00010728301407 | JOSILENE CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 448/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 08/06/2022 | 300.00 | 00012920116452 | JAINE APARECIDA TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. MEMO Nº 447/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 08/06/2022 | 300.00 | 00001953145493 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. MEMO Nº 446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 08/06/2022 | 300.00 | 00002978708409 | ROGÉRIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. MEMO Nº 445/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 08/06/2022 | 300.00 | 00017802295424 | ANDRESSA VILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. MEMO Nº 444/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 08/06/2022 | 300.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. MEMO Nº 442/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 08/06/2022 | 400.00 | 00070159298482 | SEVERINO SALVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. MEMO Nº 443/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 08/06/2022 | 600.00 | 00070961510447 | VANESSA HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1150/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 08/06/2022 | 300.00 | 00004744273408 | DENIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO 1149/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 08/06/2022 | 300.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 1148/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 08/06/2022 | 600.00 | 00005638846492 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO 1147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 08/06/2022 | 600.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO 1145/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 08/06/2022 | 300.00 | 00011042457441 | LIDIANE SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1146/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 08/06/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS MAIO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA FLORESCER.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 279/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 08/06/2022 | 1148.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 375/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 08/06/2022 | 3000.00 | 46269937000168 | FIDELES GESSO- KAELISON DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°373/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00015478027405 | PEDRO EMANUEL MACÊDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/06/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 233/2022/SEC/INFRAEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/06/2022 | 300.00 | 00011281179400 | BENICIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA O APOIO AS EQUIPES DE COMBATE E GERENCIAMENTO DE CRISE DAS CHUVAS. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2022/SEC/INFRAEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/06/2022 | 300.00 | 00001622968433 | JOSÉ CARLOS NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA O CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE, O QUAL A EQUIPE MENCIONADA FOI CLASSIFICADA PARA 2º RODADA DA CHAVE DE GRUPO(FASE CLASSIFICATÓRIA) NA 7º COPA JACUMÃ 2022.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0187/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/06/2022 | 300.00 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA O PITIMBU FUTEBOL CLUBE, O QUAL A EQUIPE MENCIONADA FOI CLASSIFICADA PARA 2º RODADA DA CHAVE DE GRUPO(FASE CLASSIFICATÓRIA) NA 7º COPA JACUMÃ 2022.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0188/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/06/2022 | 300.00 | 00012714321453 | GENILSON RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA O ESTRELA FUTEBOL CLUBE, O QUAL A EQUIPE MENCIONADA FOI CLASSIFICADA PARA 2º RODADA DA CHAVE DE GRUPO(FASE CLASSIFICATÓRIA) NA 7º COPA JACUMÃ 2022.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0186/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/06/2022 | 300.00 | 00070618576410 | TALIS ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA O PORTUGUESA FUTEBOL CLUBE, O QUAL A EQUIPE MENCIONADA FOI CLASSIFICADA PARA 2º RODADA DA CHAVE DE GRUPO(FASE CLASSIFICATÓRIA) NA 7º COPA JACUMÃ 2022.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0189/2022SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DO ESPAÇO CASARÃO DAS FREIRAS, ONDE FOI REALIZADO DO CURSO DO POP NIVEL II COM 30 PESCADORES DESSE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2022/SEPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/06/2022 | 800.00 | 00095126813404 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE A DIPOSIÇÃO DA SEC DE PESCA, NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/06/2022 | 133.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2022 | 6000.00 | 32202638000100 | TREP DESCE BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA AGRO PTA/BCA,04X100M 40KG LONAX,DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRENTES NOS ÚLTIMOS DIAS NO MUNICIPIO EM CARÁTER EMERGENCIAL,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°223/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 09/06/2022 | 300.00 | 00029949114420 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 09/06/2022 | 300.00 | 00025559176400 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.150/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 09/06/2022 | 500.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº464/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 09/06/2022 | 500.00 | 00009346561424 | SIMONE DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SILICITA MEMORANDO Nº468/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 09/06/2022 | 300.00 | 00071245492489 | RITA DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 465/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 09/06/2022 | 500.00 | 00001816264466 | FLAVIANO SOUZA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 09/06/2022 | 300.00 | 00014535759871 | JILSON GOMES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 463/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 09/06/2022 | 300.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 09/06/2022 | 300.00 | 00006937935463 | CLEONICE NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°460/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 09/06/2022 | 300.00 | 00076020100430 | MARLUCE ASCENDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 459/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 09/06/2022 | 300.00 | 00056801793420 | ANANERES VALVEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 458/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/06/2022 | 600.00 | 00009444044483 | LUCIKELLY LIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO ARQUIVO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/06/2022 | 113142.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E LOCAIS PUBLICOS, DO MUNIICPIO DE PITIMBU, NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/06/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NA CASA DA CIDADANIA, MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº290/2022- GAB/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/06/2022 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 0076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°545/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°547/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00071717770495 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 548/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS, NAS CRECHES JOANA DE MORAIS E NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº544/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 484/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 546/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2022 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE COBERTA DA CRECHE SEDE VELHA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 550/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 297/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2022 | 700.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSLADO PITIMBU/JOAO PESSOA/PITIMBU TRANSPORTANDO A GUARDA MUNICIPAL PARA O CURSO DE MANEJO DE REPTEIS NO PARQUE ARRUDA CAMARA , CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 73/2022 DA GUARDA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002173 | 10/06/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 295/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2022 | 1000.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSLADO PITIMBU/CABEDELO/PITIMBU TRANSPORTANDO A ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB-15 NO DIA 29/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 284/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2022 | 1000.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSLADO PITIMBU/CARPINA-PE/PITIMBU TRANSPORTANDO A ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB-17 NO DIA 28/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 285/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2022 | 2160.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PEÇAS DE WIND BANNERS E 10 PEÇAS DE FLAG/BANDEIRA,PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N°20/2022-SECFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2022 | 48100.00 | 11973379000132 | INACIO COELHO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO NATALINA NAS LOCALIDADES DE PITIMBU,ACAU,TAQUARA DO DIA 02/12/2021 Á 07/01/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 286/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSÉ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 280/2022 DA CHEFIA DE TRANSPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 10/06/2022 | 2000.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO ÔNIBUS) PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SIRINHAÉM -PE NO DIA 27 DE MAIO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 10/06/2022 | 1000.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO ÔNIBUS) PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE LUCENA -PB NO DIA 12 DE MAIO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2022 | 2000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO TURISTICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS E OFÍCIO N.237/2022-SEINFRA, ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PRÉDIO PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS,DURANRE O MÊS DE MAIO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DO GABIENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/06/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABIENTE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002197 | 13/06/2022 | 5110.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300KG DE SACOS PARA LIXO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 238/2022/GAB. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002212 | 13/06/2022 | 7371.14 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GAB. DE INFRAESTRUTURA. DE 06 A 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 286/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002213 | 13/06/2022 | 81.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO. NO PERIODO DE 30/05 A 05/06/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº (0002071) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/06/2022 | 3300.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165 UNIDADE DE CAMISETA DE DRY TOTAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2022/SEC/INFRAEST. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00008277231482 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E ANEXO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/06/2022 | 606.00 | 00006977964421 | VILMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE,NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0237/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2022 | 2500.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLTADO AO CONDICIONAMENTO FÍSICO JUNTAMNETE AOS ATETLAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS MAIO/2021,CONFORMA SOLICITA OFÍCIO Nº0207/2022-SEJEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/06/2022 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO P/ATIV.DAS COLONIAS DE PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2022 | 1280.00 | 00004532026407 | ANTONIO GONÇALVES EVANGELISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REFORMA DA EMBARCAÇÃO "CAVALO BRANCO" SOB TITULO DEI NSCRIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°027/2022-SEPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000680 | 13/06/2022 | 2912.05 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 452/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 13/06/2022 | 272.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS/PATRONAL/TRANSPORTES , REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 13/06/2022 | 300.00 | 00009234865421 | LUCIANO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 13/06/2022 | 78.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA .DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 13/06/2022 | 73.84 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM TAQUARA .DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/06/2022 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE DIVIDAS E AMORTIZAÇÕES JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME SOLICITA O DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/06/2022 | 346.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 MULTIFUNCIONAIS P&B, 02 MULTIFUNCIONAIS COLOR CANON G6010, REFERENTE A 6.926 PAGINAS EXCEDENTES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº12//2022/SEAD/PMP. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO (0002088). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/06/2022 | 5390.00 | 12880939000177 | VALDERIO DE OLIVEIRA CARVALHO(MASTER SINALIZACAO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS COMO FAIXAS, PANFLETOS, CARTAZES E BANNER USADOS NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DA CASA DA CIDADANIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/06/2022 | 3196.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS . REFERENTE AO DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 291/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00004358529496 | DANIELLA GONSALVES DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2022 | 600.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 296/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2022 | 700.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN QUE TRASPORTOU OS GUARDAS MUNICIPAIS DE PITIMBU PARA FAZER O CURSO DE MANEJO DE REPTEIS REALIZADO NO PARQUE ARRUDA CÂMARA(BICA) EM JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃODA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 476/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 477/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, NA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, NA ESCOLA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00007254907489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2022 | 808.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/06/2022 | 3822.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/TRANSPORTES, REF.A SEC. EDUC- EDUC. BASICA-FUNDEB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/06/2022 | 545.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/06/2022 | 337.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL/TRANSPORTES, SEC.EDUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/06/2022 | 336.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : ANEXO FERNANDO CUNHA.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/06/2022 | 290.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : ANEXO FERNANDO CUNHA.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/06/2022 | 922.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : DEPOSITO DE MERENDA.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/06/2022 | 496.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : DEPOSITO DE MERENDA.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/06/2022 | 1312.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO 3.00 X 1.75,DESTINADO A CRECHE SEDE VELHA DO ABIAÍ, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 532/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002209 | 13/06/2022 | 17413.03 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DE 06 A 12/JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 287/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSÉ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO 292/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/06/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°142/2022-SECADM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/06/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°143/2022-SECADM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 15/06/2022 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O BANCO ALIMENTOS .DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/06/2022 | 173.24 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : DEMUTRAN.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/06/2022 | 160.99 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : DEMUTRAN.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/06/2022 | 2382.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 229/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/06/2022 | 289.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : SEDE OBRAS DE ACAÚ.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2022 | 1212.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIO, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 241/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2022 | 256.14 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : SEDE OBRAS DE ACAÚ.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/06/2022 | 742.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2022 | 732.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2022 | 384.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2022 | 348.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002249 | 17/06/2022 | 14027.98 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/06/2022 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/06/2022 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA LEVAR OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DA COOPERATIVA (ASSEMBLEIA GERAL) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 297/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 17/06/2022 | 319.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS/PITIMBU .DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 17/06/2022 | 248.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS/PITIMBU .DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 17/06/2022 | 27.53 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/PITIMBU .DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 17/06/2022 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV/PITIMBU .DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 17/06/2022 | 421.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL .DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 17/06/2022 | 49.70 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CRAS/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 17/06/2022 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 17/06/2022 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 17/06/2022 | 88.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 17/06/2022 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 17/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000697 | 17/06/2022 | 1287.01 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 294/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2022 | 2483.32 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA, DEMITIDA EM 31/03/2022.TRATA-SE DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2020/2021 QUANDO EXERCIA O CARGO EM REGIME COM- CHEFE DA SEÇÃO DE TESOURARIA,1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2021-2022,QUANDO EXERCIA O CARGO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 12/2022/RH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/06/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/06/2022 | 470.79 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CASA DA CIDADANIA.NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/06/2022 | 263.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CASA DA CIDADANIA.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SILICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/06/2022 | 212.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/06/2022 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/06/2022 | 45.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2022 | 1800.00 | 00011039593445 | MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRO FIKADO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO POÇO, PARA OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE DÁGUA DE TAQUARA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2022 | 155.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2022 | 87.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2022 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/06/2022 | 517.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002248 | 17/06/2022 | 1258.25 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 296/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME SOLICITA DUCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002262 | 20/06/2022 | 13936.87 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NOS DIAS 13 A 19 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 300/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2022 | 19363.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CHECHES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2022 | 1290.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002276 | 20/06/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 565/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002282 | 20/06/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 564/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2022 | 3000.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM VIRTUDE DO SERVIÇO PRESTADOS DE CLIPAGEM E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL RADIO FONOGRAFICO, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 81/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2022 | 3000.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM VIRTUDE DO SERVIÇO PRESTADOS DE CLIPAGEM E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL RADIO FONOGRAFICO, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 82/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2022 | 3500.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM FAVOR DE JOKER COMUNICAÇÃO DE ROTEIRIZAÇÃO, MOTION E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00001407346512 | REINALDO BOMFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RH, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2022 | 79.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NO APOIO AS FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2022 | 58019.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N. 620582162, MODALIDADE 12810-INSS, DEBITADO NA CC. 3375-8 EM 10/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2022 | 42605.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N. 638849039, LEI N.10522 CONV, DEBITADO NA CC. 3375-8 EM 10/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000699 | 20/06/2022 | 2061.82 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEMAMDA DA AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 292/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 20/06/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 20/06/2022 | 44.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 20/06/2022 | 400.00 | 00015862141448 | JOICEQUEVELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO Nº 482/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 20/06/2022 | 400.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO Nº 481/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2022 | 960.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 103/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2022 | 1580.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR O TÉCNICO AGRICOLA NA CONTRUÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL, FAZENDO DEMARCAÇÃO DE PIQUETAGEM EM ÁREA DOS ASSENTAMENTOS RURAL.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2022 | 50.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR DA CATEGORIA INICIANTE DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU/2022. REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 217/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070080031455 | RYAN DOUGLAS BERNARDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA CATEGORIA INICIANTE DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU/2022. REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 222/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2022 | 90.00 | 00011670836444 | ADELSON PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DA CATEGRIA OPEN LOCAL DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU/2022.REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 223/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2022 | 300.00 | 00013385636450 | JOAO PAULO PEREIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO CONQUITANDO O 1º LUGAR DAA CATEGORIA INICIAL DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU/2022.REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 218/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2022 | 180.00 | 00071195425406 | JOSÉ LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONQUISTA DO 3º LUGAR DA CATEGORIA OPEN LOCAL DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU/2022. REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0219/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008048849437 | SANDRA DA SILVA ISIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONQUISTA DO 2º LUGAR DA CATEGORIA INICIANTE DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU/2022. REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2022. REPRESENTADO O JOALISSON ISIDIO SOUZA DE LIMA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0235/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2022 | 400.00 | 00006651201417 | ULISSES MEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONQUISTA DO 2º LUGAR DA CATEGORIA OPEN DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU/2022.REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0241/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007208161496 | JOSÉ CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, NA CATEGORIA OPEN LOCAL DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU - 2022, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFICIO 238/2022/SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2022 | 600.00 | 00013004269422 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, NA CATEGORIA OPEN, DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU - 2022, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFICIO 242/2022/SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070339734469 | DENNER SEVERINO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, NA CATEGORIA OPEN, DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU - 2022, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. CONFORME OFICIO 240/2022/SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2022 | 500.00 | 00008282910473 | JOSIAS JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONQUISTA DO 1º LUGAR DA CATEGORIA OPEN LOCAL DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU/2022.REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0220/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00009211176476 | THALES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NA PRAÇA MESTRA ZEFINHA TURNO DE REVEZAMENTO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA VILA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002261 | 20/06/2022 | 14466.77 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO. NOS DIAS 13 A 19 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 301/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONQUISTA DO 3º LUGAR DA CATEGORIA OPEN DO 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0239/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2022 | 185000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N. 130312451242022,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2022 | 57787.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N. 620582162-12810 , EM 10/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2022 | 42434.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO N. 638849039-10522 , EM 10/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 864/2020/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DÁLIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E PROJETOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00007993397413 | JOSE JARDIEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÕES DAS CULMINÂNCIAS JUNINAS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 300/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2022 | 2500.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA, TEMA: SUPERAÇÃO E DESAFIO DE APREDIZAGEM NO CANÁRIO ATUAL PÓS PANDEMIA, PÚBLICO: N=MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 559/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2022 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PARA OS ENCONTROS DO SELO UNICEF E ABERTURA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°568/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/06/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 299/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 301/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/06/2022 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 302/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/06/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/06/2022 | 1550.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 304/2022/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/06/2022 | 6225.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REFEIÇÕES DO EFETIVO DA GUARDA,PARA INTENSIFICAR AS RONDAS MUNICIPAIS EM TODO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 77/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/06/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 137/2022SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/06/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 138/2022SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2022 | 1393.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA NO DISTRITO DE ACAÚ.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 061/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO. NO MÊS DE JULHO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2022 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ORLA DE PITIMBU. NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 063/2022 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2022 | 1454.40 | 00001580200494 | JOAO CLAUDINO DE DEUS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/06/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX DE PLACA PEX5B39, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB. INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 268/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2022 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 267/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 266/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2022 | 72418.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SECRETARIA DE OBRAS- CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/06/2022 | 34438.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÃNCIA- OBRAS - CTR- CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/06/2022 | 58699.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE GUARDA MUNICIPAL-EST, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/06/2022 | 13640.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA MUNICIPAL- CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/06/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUVIDORIA - COM. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/06/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO -ELE. NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/06/2022 | 11500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/06/2022 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2022 | 4824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO- CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/06/2022 | 16412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRET. ADMINISTRACAO-COM. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/06/2022 | 4560.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRET.ADMINISTRACAO-EST CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/06/2022 | 26694.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRET. ADMINISTRAÇÃO-CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 254/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/06/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC-EDUCAÇÃO-MDE-COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/06/2022 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2022 | 19650.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC-EDUCAÇÃO-MDE-CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/06/2022 | 18214.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRET.EDUCAÇÃO- MDE- VIGILÂNCIA-EST, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/06/2022 | 88559.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC-EDUC-ED.INF-OPERACIONAL-70%-CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/06/2022 | 173746.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC- EDUC- EDUC. INFANTIL-MAG- 70%- CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/06/2022 | 460601.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC-EDUC-ENS.FUND.MAG-70%-EST, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/06/2022 | 87573.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC-EDUC-OPERACIONAL FUNDEB-70%-EST, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2022 | 228225.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-70%-CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/06/2022 | 9500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2022 | 16928.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SEC-EDUC-EDUC.INFANTIL-MAG-70%-EST, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2022 | 50889.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DA SEC-EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA-CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/06/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-EST, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/06/2022 | 478213.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC-EDUC-ENS.FUND-MAG-70%-CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/06/2022 | 2884.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE REFORÇO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°633/2022-SEDUC | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/06/2022 | 2884.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE REFORÇO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°632/2022-SEDUC | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2022 | 33122.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC EDUC INFANTIL OPERECIONAL 70% - EST DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/06/2022 | 3000.00 | 45346484000163 | ZURIEL SERVIÇOS DIVERSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS NA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N/622/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/06/2022 | 28888.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRET.FINANCAS-COM. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/06/2022 | 16721.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC. FINANÇAS- DEPART. DE TRIBUTOS-EST. CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/06/2022 | 29670.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC. FINANÇAS- DEPART. DE TRIBUTOS-CTR. CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2022 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/06/2022 | 4124.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO TURISMO - CTR- CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/06/2022 | 16713.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRET. TURISMO- COM-COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 27/06/2022 | 400.00 | 00036396044404 | SEVERINO SALVINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO Nº 443/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 27/06/2022 | 20256.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SCFV - CTR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 27/06/2022 | 6496.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO SECRET. ASSIST. SOCIAL - EST. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 27/06/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO SECRET. ASSIST. SOCIAL - COM. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 27/06/2022 | 28736.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO SECRET. ASSIST. SOCIAL - CTR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 27/06/2022 | 13272.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR - ELE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 27/06/2022 | 5136.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 27/06/2022 | 5436.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PROG. BOLSA FAMILIA - CTR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 27/06/2022 | 14060.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL - CTR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2022 | 158119.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR- CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/06/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 255/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/06/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 253/2022/SEC/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO Nº 252/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 251/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2022 | 1430.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 269/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2022 | 1212.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 249/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº . 248/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 247/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/06/2022 | 4000.00 | 45346484000163 | ZURIEL SERVIÇOS DIVERSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) ANDAIMES DESTINADOS AO AUXILIO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, DE 01 A 20 DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/06/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 26/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/06/2022 | 2382.00 | 45718470000123 | INALDO SIDRONE DA SILVA (INALDO JARDINAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 245/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2022 | 1800.00 | 00015478027405 | PEDRO EMANUEL MACÊDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 243/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 242/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2022 | 1430.00 | 00001682916499 | SEVERINO TAVARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 270/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 265/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002310 | 27/06/2022 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA, SEM MOTORISTA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002311 | 27/06/2022 | 28903.30 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE 02(DOIS) CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³, DESTINADO A LIMPEZA URBANA,SEM MOTORISTA, REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 263/2022/SEC/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/06/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/06/2022 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 261/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/06/2022 | 10000.00 | 43702531000139 | JM REBOQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 250/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2022 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 259/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/06/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 257/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/06/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/06/2022 | 11387.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS-COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/06/2022 | 101108.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SECRETARIA DE OBRAS- EST, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/06/2022 | 19612.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC. DE ESPORTES, LAZER, E JUVENTUDE - COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/06/2022 | 11708.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR- CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/06/2022 | 13832.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SECRET. AGRICULTURA - CTR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/06/2022 | 14236.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SECRET. AGRICULTURA - COM. NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/06/2022 | 4585.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRET. AGRICULTURA - EST, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/06/2022 | 11196.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEMUTRAN-CTR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/06/2022 | 29968.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DEMUTRAN - EST - COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/06/2022 | 11900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DEMUTRAN - COM - COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2022 | 17833.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE PESCA-COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2022 | 3923.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE PESCA- COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/06/2022 | 2463.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/06/2022 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN- COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/06/2022 | 6593.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN- EST, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2022 | 2463.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DEMUTRAN- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2022 | 1008.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE AGRICULTURA- EST, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2022 | 3131.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE AGRICULTURA- COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2022 | 3043.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. DE AGRICULTURA- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/06/2022 | 2575.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2022 | 4314.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE- COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2022 | 2505.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE OBRAS- COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/06/2022 | 21584.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE OBRAS- EST, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/06/2022 | 15825.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE OBRAS- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/06/2022 | 6936.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. DE OBRAS- VIGILÃNCIA- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/06/2022 | 35051.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2022 | 9766.00 | 32202638000100 | TREP DESCE BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°274/2022-SECINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002440 | 28/06/2022 | 11650.42 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO. NOS DIAS 20 A 26 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 302/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009061962480 | GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 466/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 28/06/2022 | 500.00 | 00071176855492 | JULIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 477/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 28/06/2022 | 500.00 | 00000846965402 | MARIA JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 476/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 28/06/2022 | 600.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 520/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 28/06/2022 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº523/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 28/06/2022 | 500.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 28/06/2022 | 300.00 | 00010362361452 | NATALIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 513/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 28/06/2022 | 300.00 | 00070458623423 | MARIA GRACILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 28/06/2022 | 300.00 | 00028038520807 | MARILENE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº514/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007626427424 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº515/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 28/06/2022 | 300.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 518/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 28/06/2022 | 300.00 | 00001119071445 | LOIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 517/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 28/06/2022 | 300.00 | 00071476448400 | NATALIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 516/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 28/06/2022 | 300.00 | 00010242077498 | CICERO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 510/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009814321400 | FABIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº511/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 28/06/2022 | 6264.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL SECRET.ASSIT.SOCIAL-CTR , REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 28/06/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL SECRET.ASSIST.SOCIAL-COM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 494/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 28/06/2022 | 1429.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL SECRET.ASSIST.SOCIAL-EST, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 28/06/2022 | 1195.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL PROG.BOLSA FAMILIA-CTR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 28/06/2022 | 2919.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 28/06/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CTR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 28/06/2022 | 3093.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST.SOCIAL-CTR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 28/06/2022 | 4456.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL PROGRAMA SCFV-CTR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 28/06/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 489/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE junho/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 491/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 490/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 28/06/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 488/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 28/06/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 495/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 28/06/2022 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 28/06/2022 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 503/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 28/06/2022 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 505/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 28/06/2022 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 506/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 28/06/2022 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 507/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 28/06/2022 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, QUE ACOLHE AS CRIANÇAS KAUANNY STEFFANY S. PINTO, RAYLANE HELOÍZA S. PINTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 28/06/2022 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA, QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E VICENTE SOUZA DA COSTA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 28/06/2022 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA, QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E VICENTE SOUZA DA COSTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 497/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 28/06/2022 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA, QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E VICENTE SOUZA DA COSTA, NO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 498/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 28/06/2022 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA, QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E VICENTE SOUZA DA COSTA, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 499/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 28/06/2022 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA, QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E VICENTE SOUZA DA COSTA, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 28/06/2022 | 3300.00 | 05396891000322 | FEVIVA - FUNDACAO ESPERANCA E VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA, QUE ACOLHE OS ADOLESCENTES KAIO HENRIQUE DA COSTA PINTO, BRUNO GUTEMBERG SOUZA DA COSTA E VICENTE SOUZA DA COSTA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 501/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000755 | 28/06/2022 | 349.37 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 20 A 26 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002407 | 28/06/2022 | 35000.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DESTINADO AOS LOCAIS PÚBLICOS DA CIDADE, TENDO EM VISTA QUE TRAZ MAIS VISIBILIDADE PARA A CIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°076/2022-STMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. TURISMO- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2022 | 3974.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. TURISMO- COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2022 | 6527.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- FINANÇAS- DEPART DE TRIBUTOS- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2022 | 3678.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- FINANÇAS- DEPART DE TRIBUTOS- EST, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2022 | 6355.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- FINANÇAS- DEPART DE TRIBUTOS- COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/06/2022 | 2400.00 | 00097779237400 | MANOEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRÓ PÉ DE SERRA (PÉ QUENTE) QUE SE APRESENTARÁ NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA COLONIA Z-10 EM ACAÚ, DIA 28/06/2022 VÉSPERA DE SÃO PEDRO CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 085/2022 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/06/2022 | 2400.00 | 00097779237400 | MANOEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRÓ PÉ DE SERRA (PÉ QUENTE) QUE SE APRESENTARÁ NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA COLONIA Z-10 EM ACAÚ, DIA 29/06/2022 DIA DE SÃO PEDRO CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 086/2022 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/06/2022 | 2400.00 | 00001079612459 | VALQUIRIA DE ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRÓ PÉ DE SERRA (FORRÓ FIKADO) QUE SE APRESENTARÁ NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA COLONIA Z-04 EM PITIMBU, DIA 28/06/2022 VÉSPERA DE SÃO PEDRO CONFOMRE SOLICITA O OFICIO Nº 083/2022 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/06/2022 | 2400.00 | 00001079612459 | VALQUIRIA DE ARAUJO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRÓ PÉ DE SERRA (FORRÓ FIKADO) QUE SE APRESENTARÁ NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA COLONIA Z-04 EM PITIMBU, DIA 29/06/2022 VÉSPERA DE SÃO PEDRO CONFOMRE SOLICITA O OFICIO Nº 084/2022 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2022 | 7233.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- ED. INF- OPERACIONAL- 70%- EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2022 | 38224.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- ED. INFANTIL- MAG- 70%- CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2022 | 3724.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- ED. INFANTIL- MAG- 70%- EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/06/2022 | 19714.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- ED. INFANTIL- OPERACIONAL- 70%- CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2022 | 106475.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- ENS- FUND- MAG- 70%- CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2022 | 353.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- COM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2022 | 51039.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 70%- CTR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/06/2022 | 19212.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 70%- EST, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/06/2022 | 102169.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- ENS- FUND- MAG- 70%- EST, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/06/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/06/2022 | 3580.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. EDUCAÇÃO- MDE- VIGILÂNCIA- EST, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/06/2022 | 9613.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. EDUCAÇÃO- MDE- VIGILÂNCIA- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/06/2022 | 4349.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. EDUCAÇÃO- MDE- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/06/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC. EDUCAÇÃO- MDE- COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002441 | 28/06/2022 | 9789.49 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS DIAS 20 A 26 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 304/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2022 | 5872.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. ADMINISTRAÇÃO- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/06/2022 | 3610.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/06/2022 | 1003.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET. ADMINISTRAÇÃO- EST, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2022 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS COMO ARQUIVO DE PESSOAL, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÕA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2022 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE DE INFORMAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°144/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002438 | 28/06/2022 | 1539.90 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°146/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2022 | 2894.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL- CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2022 | 11923.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GUARDA MUNICIPAL- EST, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2022 | 1061.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2022 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/06/2022 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-ELE, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2022 | 661.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, OUVIDORIA- COM, MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2022 | 538.53 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS 4/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2022 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 90/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2022 | 600.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 04 RTF PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 308/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2022 | 2179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2022 | 8000.00 | 01000428000105 | COOP. AGRIC. M. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. NOVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA CONTRIBUIÇÃO EM VIRTUDE SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DA COOPERATIVA, QUE ENCONTRA-SE QUEBRADO E FORA DAS POSSIBILIDADES DA INSTITUIÇÃO PROCEDER O CONSERTO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, E PARECER CONSULTIVO ANEXADO AOS AUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 306/2022-GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2022 | 610.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2022 | 3837.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 310/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2022 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 0090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DIPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002575 | 30/06/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 311 /2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2022 | 3500.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRINTA UNIDADES DE DISCIPLINADORES DE 3,00M E 2 UNIDADES BACK DROOP PARA O 2° TORNEIO DE SURF DE PITIMBU, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°091/2022- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E TESTEMUNHAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA. NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRETORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 086/2022-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002506 | 30/06/2022 | 986.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°140/2022-SEAD/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002512 | 30/06/2022 | 163.87 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 7 (SETE) PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE ÁGUA, SETE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMICO BC E SETE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PÓ QUÍMICO ABC, CONFORME SOLICITA OFÍCIIO N°113/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO-SECADM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2022 | 550.00 | 00008093120424 | ADRINEA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTO ESPECIAIS DE GPS'S APOIO AO RH,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 154/2022 -SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 149/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 157/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006046603404 | TEREZINHA ANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER, DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2022 | 760.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UNIDADE DE CAMISETAS DE DRY TOTAL E 02 UNIDADES DE BANNER NAS MEDIDAS DE 080X120, MATERIAL CONFECCIONADO PARA O FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, QUE SERÁ REALIZADO NO 21 DE JUNHO/2022.NA CRECHE HILDA BARBALHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 557/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2022 | 400.00 | 00037228676491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE 02(DOIS) FOGÕES NAS UNIDADES ESCOLARES, FORTALECENDO O SERVIÇO NECESSARIO PARA SEGURANÇA NO PREPARO DOS ALIMENTOS, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº562/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: OFICINAS PEDAGOGICAS, OFICINA DE MUSICAS, ENCONTROS DO SELO UNICEF, ABERTURA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER,NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 568/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00004307786432 | ABRAAO DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBA DE PLACA: OFE-8553 E ÔNIBUS DE PLACA : OGC-5229, PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DO MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 306/2022/SEDUC. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002471 | 30/06/2022 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 621/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002472 | 30/06/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 623/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002473 | 30/06/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 624/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002474 | 30/06/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO (SEDE) COM DESTINO A EMEF. FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 618/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002475 | 30/06/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHA E TARDE, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 619/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002476 | 30/06/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 620/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002477 | 30/06/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 617/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 597/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2022 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 598/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 599/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 600/2022//SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 602/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 603/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 604/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 605/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 606/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 607/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G99, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 609/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 608/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 610/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 611/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2022 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 612/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 613/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002496 | 30/06/2022 | 16225.70 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS VINTE E DUAS UNIDADES ESCOLARES, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°083/2023-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002497 | 30/06/2022 | 4732.60 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS VINTE E DUAS UNIDADES ESCOLARES, NO MÊS DE JANEIRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°083/2023-SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2022 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA,DURANTE O MÊS JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 615/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 616/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, MEMORANDO Nº 583/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 584/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 585/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 586/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 587/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 588/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 589/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 590/2022 /SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2022 | 180.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 591/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2022 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 592/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2022 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 593/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHO DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 595/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2022 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANPORTE DE MERENDA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICTA MEMORANDO Nº 596/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002519 | 30/06/2022 | 39.85 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) UNIDADES PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 629/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2022 | 1056.90 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : A CRECHE JOANA MORAIS, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 640/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2022 | 75.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO JURIDICO DA ATA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE. NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 641/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2022 | 14.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO JURIDICO DA ATA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE (PITIMBU -PB) NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 642/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2022 | 700.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO 4.50X0,97, DESTINADAS A CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 637/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2022 | 1527.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BALCÃO 4.50X0,97, DESTINADAS A EMEF CELERINO MENEZES , NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 638/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°643/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2022 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA COBERTA DA CRECHE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 646/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 647/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2022 | 606.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DEJUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 635/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2022 | 150.00 | 00005749746445 | ADEMAR FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE QUATRO VENTILADORES DE PARADE DA CRECHE JOANA DE MORAIS E CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°566/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. ALBERTO ALVES DA SILVA (TEIXEIRINHA PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTORIO DE ALHANDRA.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 579/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2022 | 409.04 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : A CRECHE JOANA MORAIS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 639/2022-SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2022 | 189.06 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : A CRECHE JOANA MORAIS, NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 641/2022-SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F. ALBERTO ALVES DA SILVA (TEIXEIRINHA -PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE CAAPORÃ.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 578/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2022 | 420.00 | 00085783374415 | LUIZ CARLOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM FREEZER DUAS PORTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº567/2022 -SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2022 | 194.02 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°642/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2022 | 75.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F ALBERTO ALVES DA SILVA(TEIXEIRINHA-PITIMBU-PB) NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº577/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2022 | 370.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LANCHE SERVIDO NA FORMAÇÃO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 640/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2022 | 75.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F. APASA (APASA-PITIMBU-PB) NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 582/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F. APASA(APASA-PITIMBU-PB) JUNTO AO CARTORIO DE CAAPORÃ, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 581/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. APASA (APASA-PITIMBU-PB),JUNTO AO CARTORIO DE ALHANDRA,NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 580/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DE MENEZES ( ACAÚ-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTORIO DE CAAPORÃ, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 575/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. SANTA ELISA (CAMUCIM-PITIMBU-PB),JUNTO AO CARTORIO DE ALHANDRA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 573/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DA E.M.E.F. SANTA ELISA (CAMUCIM-PITIMBU-PB),JUNTO AO CARTORIO DE CAAPORÃ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 572/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2022 | 75.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F. SANTA ELISA (CAMUCIM-PITIMBU-PB), NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 571/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DA E.M.E.F. MARIA SOCORRO DE MENEZES (ACAÚ-PITIMBU-PB),JUNTO AO CARTORIO DE ALHANDRA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 574/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2022 | 75.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DE MENEZES(ACAÚ-PITIMBU-PB), NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 576/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2022 | 30.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REGISTRO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 594/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002555 | 30/06/2022 | 980.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO UNIDADES DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, COM CAPACIDADE DE PESO LIQUIDO:6 KG DE FACIL MANUSEIO E ACIONAMENTO DESCARGA DE ALTA VAZÃO.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 630/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002556 | 30/06/2022 | 196.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) UNIDADE DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, COM CAPACIDADE DE PESO LIQUIDO:6 KG DE FACIL MANUSEIO E ACIONAMENTO DESCARGA DE ALTA VAZÃO.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 631/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002557 | 30/06/2022 | 7.97 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UNIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGANCIA TIPO DE EXTINTOR DE INCEDIO CO CARGA DE ÁGUA FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 628/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002568 | 30/06/2022 | 467.35 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 312/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 625/2022-SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002581 | 30/06/2022 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DOIS PNEUS PARA ÔNIBUS DE PLACA RLW3I69, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°314/2021-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 626/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002584 | 30/06/2022 | 7272.60 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 27/06 A 03/07. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 308/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2022 | 1200.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA BUSCAR AS ARTESÃS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS DE CABELOS EM TODAS AS UIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 648/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002588 | 30/06/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2022 | 840.00 | 00013506257447 | ALITA CASSIA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2022 | 840.00 | 00017899415470 | ANITA LUIZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2022 | 840.00 | 00013834008494 | BRENO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022, DURANTE O MÊS DE MAIO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2022 | 840.00 | 00013834008494 | BRENO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2022 | 840.00 | 00014721754418 | CAMILO VITOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2022 | 840.00 | 00071718851430 | JONATA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2022 | 840.00 | 00071718736410 | KAIO BRENO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002449 | 30/06/2022 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2022 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO FO SIOPE, PRESTADOS JUNTO AO MUNICIPIO DE PITIMBU, RELATIVO AO BIMESTRE DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2022 | 840.00 | 00016280942490 | MARCOS VINICIUS GALVAO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2022 | 840.00 | 00071783030429 | MARIA KALINE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2022 | 840.00 | 00070080031455 | RYAN DOUGLAS BERNARDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2022 | 18266.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, FONTE 500, DEBITADO NA CONTA N.3375-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2022 | 13.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283143-0, NO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2022 | 2140.00 | 00004209665444 | LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA PFY-9814, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 899/2020 E PARECER JURIDICO Nº070/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº065/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2022 | 296.40 | 00079749020430 | ELIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°113/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002524 | 30/06/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA FORMAÇÃO E INCREMENTO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO,COTA PARTE ICMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00015600310420 | ALEF SANTOS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CATALOGAÇÃO PARA DESTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU2022, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002589 | 30/06/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002590 | 30/06/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E REGULARIZAÇÃO DE CONVENIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2022 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2022 | 588.00 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO DO 1º DOMINGRAU BENEFICENTE-2022,ONDE O MESMO SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO/2022.NO DISTRITO DE ACAÚ-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS JUNHO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 486/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 30/06/2022 | 1148.38 | 12869497000168 | PGI SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 486/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA FLORESCER.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 484/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 30/06/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 487/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00070203077440 | KAELISON DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 482/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4000761 | 30/06/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 30/06/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 483/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 479/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 392/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 30/06/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 30/06/2022 | 600.00 | 00010932537464 | KLEYDIANE GESSYCA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DI=OCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000767 | 30/06/2022 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°524/2022-AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 30/06/2022 | 3000.00 | 46269937000168 | FIDELES GESSO- KAELISON DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 482/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 30/06/2022 | 1680.00 | 00033870152400 | JANICE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DURANTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 4000770 | 30/06/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 480/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°531/2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°532/2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 30/06/2022 | 600.00 | 32091663000155 | MILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS (DOCES E SALGADOS) PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°528/ 2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 30/06/2022 | 900.00 | 32091663000155 | MILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS (DOCES E SALGADOS) PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°527/ 2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 30/06/2022 | 1200.00 | 32091663000155 | MILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS (DOCES E SALGADOS) PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°529/2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°045/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°544/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°545/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°545/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010126286477 | NAISA CRISTOVÃO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 30/06/2022 | 400.00 | 00003109657481 | ANTINÉNIA GOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº161/2022 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 30/06/2022 | 300.00 | 00005725558495 | LUCIANA DO NASCIMENTO ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1.168/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 30/06/2022 | 300.00 | 00006992227459 | ELIENE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.163/2022- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 30/06/2022 | 200.00 | 00008881268400 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.164/2022- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 30/06/2022 | 300.00 | 00011042457441 | LIDIANE SANTOS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1167/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 30/06/2022 | 300.00 | 00049578758472 | CREUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.165/2022- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 30/06/2022 | 400.00 | 00086681591434 | ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.166/2022- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 30/06/2022 | 300.00 | 00008922148489 | JOÁS VALENÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.162/2022- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 30/06/2022 | 300.00 | 00089058984400 | MARIA DAS DORES LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.157/2022- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 30/06/2022 | 600.00 | 00085677299472 | FLAVIA MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1160/2022. -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000791 | 30/06/2022 | 884.37 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 311/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 30/06/2022 | 1800.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA LEVAR UMA FAMILIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO EM MAMAGUAPE-PB NO DIA 12 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÕA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 533/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 30/06/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA UMA VIAGEM NA CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS, ONDE FOI REALIZADA VISITA NO INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, ONDE SE ENCONTRA O USUÁRIO TONHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 534/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 30/06/2022 | 300.00 | 00010414730445 | LIDIANE MARIA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1169/2022- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00081936478404 | CLEIDE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAS ATIVIDADES DO SCFV, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORM SOLICITA MEMORANDO Nº 547/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 30/06/2022 | 300.00 | 00095416455420 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº537/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 30/06/2022 | 300.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 30/06/2022 | 300.00 | 00087338289468 | PAULO SERGIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 540/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAS, E REMOÇÃO DE PODAS E DEJETOS DE ARVORES, QUE ESTAVAM ATRAPALHANDO A VISIBILIDADE NAS VIAS PRINCIPAIS DA ZONA RURAL ENTRE OS TRECHOS DE APASA - NOVA VIDA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2022 | 10000.00 | 39986188000124 | TAVARES TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE ESTRADAS DA ZONA RURAL EM VIRTUDE DAS DEMANDAS DE EMERGENCIAIS.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 271/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002566 | 30/06/2022 | 13235.92 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 27/06 A 03/07 DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 307/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002571 | 30/06/2022 | 11580.79 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMIMISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 310/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00011716639433 | BRENO DINIZ DE LUCENA BERNARDO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA DE INICIAÇÃO AO BEACH SOCCER,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2022 | 720.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE jJUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº254/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2022 | 2500.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREPARADOR FÍSICO NAS ATIVIDADES DOS PROJETOS "ESCOLINHA PÉ NA AREIA" E "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°259/2022-SEJEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 257/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2022 | 49.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°255/2022-SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 256/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2022 | 163.93 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O GINÁSIO POLIESPORTIVO-JOSÉ EVARISTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°269/2022- SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O VESTIÁRIO DO CAMPO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°270/2022-SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2022 | 163.93 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O GINÁSIO POLIESPORTIVO- O MONTEIRAO EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°268/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2022 | 3279.07 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O GINÁSIO POLIESPORTIVO- JOSÉ EVARISTO, LOCALIZADO EM ACAÚ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2020 A ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°267/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2022 | 3351.27 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ESTÁDIO DE FUTEBOL- O MONTEIRÃO, LOCALIZADO EM ACAÚ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2020 A ABRIL/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°266/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2022 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, COM MOTORISTA, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SABADOS, DISTRIBUINDO ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 098/2022.SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 097/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2022-SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2022 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAR EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292,PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 101/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, PARA AS VISITAS TÉCNICAS COM AGRÔNOMOS, VISITAS AS FEIRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 099/2022-SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2022 | 50.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, REFERENTE A UMA VIAGEM EXTRA DE CAMUCIM A TEIXEIRINHA, TRANSPORTANDO TIJOLOS PARA A SEC.DE AGRICULTURA, SUPLEMENTANDO A NE. 932/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA OS PESCADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°041/2022-SEPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA OS PESCADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°036/2022-SEPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/PROGRAMA DA SETAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 01/07/2022 | 5000.00 | 13236072000184 | R.L.ANDRADE DE SOUSA (PARLUMIN ME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CURSOS DE FLORES NO SCFV, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 557/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002597 | 01/07/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACAS QSJ1390,QSJ1230,QSJ1280,QSI0428,RLZ8E88,QSJ9789,QSH6376.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2022 -SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2022 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE DE INFORMAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°160/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 151/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 158/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/07/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 156/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/07/2022 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/07/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 162/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/07/2022 | 9000.00 | 24360197000138 | EQUIPE TATICA SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGURANÇA PRIVADA DESTINADA AOS EVENTOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO/2022 NO APOIO A EXECUÇÃO DO EVENTO REALIZADO NOS POLOS ACAU E PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 092/2022 STMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004815968446 | EDILEUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DE Nº 468/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 461/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 04/07/2022 | 300.00 | 00001516913477 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 535/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 05/07/2022 | 300.00 | 00008790346459 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 541/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 05/07/2022 | 400.00 | 00011440947473 | GESALA MARIA ALVES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 542/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/07/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE,TESOURARIA,LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/07/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NA CASA DA CIDADANIA, MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/07/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 06/07/2022 | 600.00 | 00070309622492 | REINALDO BRANDÃO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 06/07/2022 | 400.00 | 00003559891310 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 06/07/2022 | 300.00 | 00006078639439 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 06/07/2022 | 300.00 | 00002376797446 | RAQUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 06/07/2022 | 300.00 | 00008702344475 | GLEYCE EVELLY DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 06/07/2022 | 300.00 | 00014134045452 | BEATRIZ CARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017.COMO AUXILIO ALUGUEL, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 07/07/2022 | 2996.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR. NO MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 07/07/2022 | 3171.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO PROG. BOLSA FAMILIA - CTR. NO MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 07/07/2022 | 15092.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DA SECRET. ASSIST. SOCIAL - CTR. NO MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 07/07/2022 | 8076.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CTR. NO MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 07/07/2022 | 11816.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO PROGRAMA SCFV - CTR. NO MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 07/07/2022 | 7741.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO CONSELHO TUTELAR - ELE. NO MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 07/07/2022 | 4124.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DA SECRET. ASSIST. SOCIAL - COM. NO MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 07/07/2022 | 3764.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DA SECRET. ASSIST. SOCIAL - EST. NO MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 07/07/2022 | 15000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL FONTE 500, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 07/07/2022 | 500.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 550/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 07/07/2022 | 500.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº549/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/07/2022 | 8488.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SECRET. TURISMO-COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/07/2022 | 2049.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, SEC.TURISMO-MDE-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/07/2022 | 200.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ESTRUTURAÇÃO ESTRATÉGICO DO TURISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°091/2022-TMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/07/2022 | 900.00 | 44388300000165 | RESTAURANTE TREP DESCE E CONVINIENCIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADO A EQUIPE TÉCNICA DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ESTRUTURAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°089/2022-STMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00089916158487 | FERNANDO ALIANÇA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DO GRUPO DESEJOS DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°091/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/07/2022 | 210.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O COFFE BREAK DESTINADO AO EVENTO DA APRESENTAÇÃO DO "PLANO DE ESTRUTURAÇÃO ESTRATÉGICO DO TURISMO", DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°090/2022-STMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 086/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/07/2022 | 400.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 085/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/07/2022 | 9876.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SEC. FINANCAS-DEPART. DE TRIBUTOS-EST, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/07/2022 | 16829.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SECRET. FINANCAS-COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/07/2022 | 16886.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, SEC.DE FINANÇASA-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002652 | 07/07/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/07/2022 | 144.00 | 00005444769484 | FABIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE IMPOSTO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°56/2022-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/07/2022 | 39203.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, FONTE 500, RECEITA PRÓPRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/07/2022 | 6872.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO PASEP, FONTE 500, RECEITA PRÓPRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/07/2022 | 5525.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/07/2022 | 6085.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO-COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/07/2022 | 1752.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE AO OUVIDORIA-COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/07/2022 | 34252.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE AO GUARDA MUNICIPAL-EST, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/07/2022 | 2781.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/07/2022 | 7720.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, GUARDA MUNICIPAL-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/07/2022 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, NO MODELO DE GOVERNANÇA DE GESTÃO - GESTÃO.GOV.BR ATENDENDO A OBRIGATORIEDADE DA PROTARIA Nº 66/2017 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 313/2022 DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/07/2022 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, NO MODELO DE GOVERNANÇA DE GESTÃO - GESTÃO.GOV.BR ATENDENDO A OBRIGATORIEDADE DA PROTARIA Nº 66/2017 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 314/2022 DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/07/2022 | 152.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CERTIDÕES PARA DESAPROPRIAÇÃO DE LOTES PARA PROJETO ORLA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2022GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/07/2022 | 9556.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SECRET.ADMINISTRACAO-COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/07/2022 | 2678.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SECRET.ADMINISTRACAO-EST, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/07/2022 | 13090.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, SEC.ADMINISTRAÇÃO-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/07/2022 | 98983.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/07/2022 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/07/2022 | 3000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30,DURANTE O MÊS DEJUNHO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/07/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 316/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/07/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA O TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO/2022.SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/07/2022 | 91891.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º REFERENTE A SEC EDUC INFANTIL OPERECIONAL 70% - CTR. REF. AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/07/2022 | 47477.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SEC-EDUC-ED-INF.-OPERACIONAL-70%-CTR. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/07/2022 | 244844.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SEC-EDUC-ENS.FUND-MAG-70%-CTR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/07/2022 | 50036.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2022, SEC,EDUC.OPERACIOAL-FUNDEB 70%-EST. EM JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/07/2022 | 115954.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2022, SEC,EDUC.OPERACIOAL-FUNDEB 70%-CTR. EM JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/07/2022 | 4366.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SEC.EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30% - CTR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/07/2022 | 4874.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SEC.EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30% - COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/07/2022 | 936.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SEC.EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30% - EST, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/07/2022 | 269976.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO/2022=SEC. EDUC.-ENS. FUND.MAG-70%-MAG-EST, EM JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/07/2022 | 9797.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO/2022 SEC.EDUC.EDU. INFANTIL-MAG-70%-EST. EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/07/2022 | 19296.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO/2022 SEC.EDUC.EDU. INFANTIL-OPERACIONAL-70%-EST. EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/07/2022 | 9841.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO REFERENTE A SEC-EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA-EST EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/07/2022 | 1750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO REFERENTE A SEC-EDUCAÇÃO-MDE-COM EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/07/2022 | 28776.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, SEC-EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/07/2022 | 11674.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, SEC.EDUCAÇÃO-MDE-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002667 | 07/07/2022 | 13975.80 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,GOIABA,LIMÃO ALFACE,BATATA DOCE,CENORA,COENTRO,TOMATE,MAMÃO HAVAI,MELANCIA,PIMENTÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 652/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/07/2022 | 8341.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM 1ª PARCELA DO 13° SALARIO SECRETARIA DE PESCA-COM EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/07/2022 | 2675.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SECRET.AGRICULTURA-EST, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/07/2022 | 7919.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SECRET.AGRICULTURA-COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/07/2022 | 7230.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, SECRET. AGRICULTURA-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/07/2022 | 1426.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 119 ( CENTO E DEZENOVE) QUENTINHAS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01 (UM) MAIO A 30(TRINTA) DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 105/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/07/2022 | 18338.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A DEMUTRAN-EST DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/07/2022 | 7329.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A DEMUTRAN-COM DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/07/2022 | 7131.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, DEMUTRAN-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/07/2022 | 10202.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE-COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/07/2022 | 6703.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/07/2022 | 6253.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SEC. DE OBRAS-COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/07/2022 | 59745.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DO 13° SALARIO REFERENTE A SECRET.OBRAS-EST, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/07/2022 | 41225.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, SEC. DE OBRAS-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/07/2022 | 19432.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, VIGILANCIA-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/07/2022 | 94081.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/07/2022 | 642.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022, DO CAMINHÃO (CAÇAMBA) PLACA: OFE 8353, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL NAS PRAÇAS DE ACAU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/07/2022 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DAS MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°656/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 315/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº316/2022- GAB/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002678 | 08/07/2022 | 4802.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/07/2022 | 279.80 | 23236944000168 | BASE CERTIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DOS FISCAIS DO TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 08/07/2022 | 500.00 | 00006743603465 | JULIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003218404452 | MARICÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 552/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008933004467 | ROSIETE GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 551/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 08/07/2022 | 300.00 | 00071116477424 | KLEBESON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 553/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 08/07/2022 | 300.00 | 00007853186401 | ELIZABETH SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 554/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 08/07/2022 | 300.00 | 00001683148436 | JOSE JURANDIR DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 555/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 08/07/2022 | 300.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 556/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 08/07/2022 | 600.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 430/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 11/07/2022 | 300.00 | 00008966237428 | WALDERENE ALVES GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº558 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 11/07/2022 | 300.00 | 00003024536442 | ELINALDO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 11/07/2022 | 300.00 | 00071857792432 | DAYANE SAMARA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº561/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 11/07/2022 | 400.00 | 00007673421437 | JOBANI PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 562/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 11/07/2022 | 265.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00008608122430 | SILVANIA EUFRASIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORA NO CURSO DE BIJUTERIAS, DURANTE O MêS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°570/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 11/07/2022 | 375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE GÁS GLP13K PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 565/2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 11/07/2022 | 125.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADES DE GÁS GLP13K PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 564/2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 11/07/2022 | 600.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 11/07/2022 | 400.00 | 00009364879414 | ROSILENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1176/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 11/07/2022 | 600.00 | 00014301416463 | BARBARA STERFANY DELFINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO N 1176/2022 SEC - ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/07/2022 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE PITIMBU. NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2022 DEPTº DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NAS RUAS DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMNENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/07/2022 | 1200.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL PROCISSÃO DE SANTA RITA DE CASSIA EM ACAÚ. NO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 093/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00005532184410 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL RADIO FONOGRÁFICO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 92/2022-ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00005532184410 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL RADIO FONOGRÁFICO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 93/2022-ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/07/2022 | 2800.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR OS GUARDAS MUNICIPAIS PARA FAZER O CURSO DE QUAILIFICAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO NA CIDADE DE CONDE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°086/2022-GCM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/07/2022 | 2971.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO PUBLICOS DA CIDADE DE PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/07/2022 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0165/2022/SEDUC/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSÉ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO 323/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 322/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002724 | 11/07/2022 | 4456.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 170/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002699 | 11/07/2022 | 12397.68 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 04 A 10 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 320/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/07/2022 | 19000.00 | 27250853000138 | HOTEL POUSADA CORAIS DE CARAPIBUS,EVENTOS E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADA AOS GESTORES, SUPERVISORES,PROFESSORES E CUIDADORES COM O PALESTRANTE DR. GERALDO PEÇANHA, TENDO COMO TEMA: NEUROCIÊNCIAS DE PROFESSOR PARA PROFESSOR: EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA APRENDIZAGEM.O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 659/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002704 | 11/07/2022 | 3405.81 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,GOIABA,LIMÃO ALFACE,BATATA,JERIMUN, DOCE,CENORA,COENTRO,TOMATE,MAMÃO HAVAI,MELANCIA,PIMENTÃO,CELOLA DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 644/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002705 | 11/07/2022 | 7483.40 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IOGURTE SABOR,POLPA DE FRUTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 653/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002706 | 11/07/2022 | 1356.60 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IOGURTE SABOR,POLPA DE FRUTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 645/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00009960609448 | VERONICA ROBERTA DE LIRA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00050265873487 | MARIA JOSE DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA ESCOLA MARIA TAVARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00003016220431 | GISELDA DE PAIVA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIDA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00003016220431 | GISELDA DE PAIVA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIDA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PRÉDIO PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS,DURANRE O MÊS DE JUNHO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB, DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002700 | 11/07/2022 | 15504.35 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GAB. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 04 A 10 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 321/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00008916834457 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS JUNHO EM 2022. CONFORME OFICIO 290/2022 - SEC OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00008916834457 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS MAIO EM 2022. CONFORME OFICIO 289/2022 - SEC OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00006977964421 | VILMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE,NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0278/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MêS JUNHO EM 2022. CONFORME OFICIO 326/2022 - SEC AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MêS MAIO EM 2022. CONFORME OFICIO 325/2022 - SEC AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2022 | 600.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PESCADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 4000841 | 12/07/2022 | 27755.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 571/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 4000842 | 12/07/2022 | 59645.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 13/07/2022 | 600.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES, REALIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU. CONFORME MEMO 573/2022. SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00011447309456 | JOABSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA AOS SETORES VINCULAR=DOR A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU. CONFORME MEMO 574/2022. SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00008608122430 | SILVANIA EUFRASIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CURSO DE FLORES, OFERECIDO PELO SETOR DE SERVIÇPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MêS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°569/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 4000846 | 13/07/2022 | 25775.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 571/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 13/07/2022 | 600.00 | 00014376888451 | JOSIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.179/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003580624466 | FRANCISCO NONATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4000849 | 15/07/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/07/2022 | 330.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO,DESTINADO AO EVENTO DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ESTRUTURAÇÃESTRATÉGICO DO TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2022/STMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002728 | 15/07/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E REGULARIZAÇÃO DE CONVENIOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/07/2022 | 840.00 | 00014739988402 | ALEXANDRE DOS SANTOS GUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022 NA LOCALIDADE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/07/2022 | 840.00 | 00091887607404 | ALINE AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022 NA LOCALIDADE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/07/2022 | 840.00 | 00001637502460 | ALINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022 NA LOCALIDADE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/07/2022 | 840.00 | 00003559891310 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022 NA LOCALIDADE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/07/2022 | 840.00 | 00011896301410 | CARLA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022 NA LOCALIDADE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/07/2022 | 840.00 | 00001230607455 | EBENESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022 NA LOCALIDADE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/07/2022 | 840.00 | 00012585747484 | JOSE AUGUSTO SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022 NA LOCALIDADE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/07/2022 | 840.00 | 00071150235497 | LAVYNIA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022 NA LOCALIDADE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/07/2022 | 840.00 | 00015772380443 | SHIRLEY GOMES LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022 NA LOCALIDADE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/07/2022 | 840.00 | 00007005984480 | VANGÊLA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2022 NA LOCALIDADE DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/07/2022 | 4000.00 | 35585230000144 | FERNANDO ALIANCA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRÓ FIKADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2022, NAS COMUNIDADES DO FINAL DE ACAÚ E DA PONTINHA. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 95/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/07/2022 | 375.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CRACÁS PARA EVENTO DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÁ REALIZADO NO SITIO ANDREZA NO DIA 27 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/07/2022 | 840.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) FARDAS PARA EVENTO DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÁ REALIZADO NO SITIO ANDREZA NO DIA 27 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 111/2022-SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/07/2022 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA NAS TERÇAS-FEIRAS.NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2022SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/07/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, PARA AS VISITAS TÉCNICAS COM AGRÔNOMOS, VISITAS AS FEIRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2022-SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/07/2022 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAR EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292,PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 116/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O VESTIÁRIO DO CAMPO MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 184/2022-SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/07/2022 | 1430.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE CAÇAMBA DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/07/2022 | 1430.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE CAÇAMBA DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/07/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 12 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/07/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 12 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/07/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 12 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/07/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 14 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/07/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 14 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/07/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 14 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2022. | NULL | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 320/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/07/2022 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 321/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/07/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 322/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/07/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 323/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/07/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 324/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/07/2022 | 175694.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PITIMBU, REF AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/07/2022 | 147.20 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 04 (QUATRO) CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEL JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA, REFERENTE AOS LOTES ONDE FUTURAMENTE SERÃO INSTALADOS AS CAIÇARAS DOS PESCADORES DE PITIMBU, CONFROME SOLICITA OFÍCIO N°066/2022-DEPARTAMENTO DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002751 | 18/07/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº655/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002761 | 18/07/2022 | 0.19 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,GOIABA,LIMÃO ALFACE,BATATA DOCE,CENORA,COENTRO,TOMATE,MAMÃO HAVAI,MELANCIA,PIMENTÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EMPENHO COMPLEMENTAR N°0002667 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002762 | 18/07/2022 | 4166.70 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS CRECHE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 676/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002763 | 18/07/2022 | 9497.80 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 677/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/07/2022 | 2750.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 ( VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS. NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 674/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/07/2022 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, REF AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/07/2022 | 386.19 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 22098-1, NO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 18/07/2022 | 600.00 | 00005240480451 | RIVALDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 18/07/2022 | 600.00 | 00008636488435 | RILDACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000852 | 18/07/2022 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 524/2022-AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 19/07/2022 | 1825.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°568/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000854 | 19/07/2022 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 578/2022-AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000855 | 19/07/2022 | 2148.24 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM 203KM DE TRANSLADO, UMA URNA ADULTA ,APLICAÇÕ DE FORMOL, OBITO DIA 17 DE JUNHO/2022. NOME DO FALECIDO:ERNANDE CANDIDO DOS SANTOS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº584/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000856 | 19/07/2022 | 2145.16 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM 202KM DE TRANSLADO, UMA URNA ADULTA ,APLICAÇÕ DE FORMOL, OBITO DIA 05 DE MAIO/2022. NOME DO FALECIDO: JOSINALDO DA CONCEIÇÃO MACENA A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº583/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000857 | 19/07/2022 | 386.10 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 01 A 09 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 340/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/07/2022 | 11813.87 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS POSTAGENS DE CARTA SIMPLES CHANCELA, SEDEX, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/07/2022 | 1587.75 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS POSTAGENS DE CARTA SIMPLES CHANCELA, SEDEX, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002791 | 19/07/2022 | 1356.60 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IORGUTE SABOR, POLPA DE FRUTAS,DURANTE O MÊS JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°645/2022-SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002792 | 19/07/2022 | 7483.40 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IORGUTE SABOR, POLPA DE FRUTAS,DURANTE O MÊS JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°653/2022-SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002795 | 19/07/2022 | 17586.82 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 336/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002796 | 19/07/2022 | 596.77 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS 01 A 09 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 339/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/07/2022 | 67057.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS PROC.11274-720664/2021-LEI. 10522-60X,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/07/2022 | 33966.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS PROC.10467-736342/2021-LEI. 10522-60X,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/07/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/07/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/07/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 169/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/07/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 168/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002786 | 19/07/2022 | 14305.64 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK,KIT REFIL TINTAS, MOUSE USB COM FIO,PROJETOR MULTIMIDIA DE TETO,TELA DE PROJETOR,NO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 327/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/07/2022 | 200.00 | 00017174506445 | ANDERSON LUCAS GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO ATETLA QUE IRÁ PARTICIPAR DA COPA WECQUI DE FUTEVÔLEI-2022, ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO/2022, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°274/2022-SEJEL-PI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/07/2022 | 600.00 | 00070087134446 | LUCAS GUILHERME DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO PROJETO "ESCOLINHA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA" DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°275/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011869382420 | RYAN KENNEDY SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO ATETLA QUE IRÁ PARTICIPAR DA COPA WECQUI DE FUTEVÔLEI-2022, ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO/2022, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°273/2022-SEJEL-PI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/07/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 282/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/07/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº . 281/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/07/2022 | 1212.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIO VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 280/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/07/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 283/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/07/2022 | 2382.00 | 45718470000123 | INALDO SIDRONE DA SILVA (INALDO JARDINAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 284/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/07/2022 | 1800.00 | 00015478027405 | PEDRO EMANUEL MACÊDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 286/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 287/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/07/2022 | 900.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA,REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 311/2022-SEC/OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002793 | 19/07/2022 | 16630.47 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GAB. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 334/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002794 | 19/07/2022 | 8423.09 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GAB. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 337/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/07/2022 | 5460.00 | 23568296000147 | CELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE EIRELI ME (PEIXARIA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E ACOMPANHAMENTO DE REFRIGERANTE A EQUIPE ELETRICA, QUE ESTAVAM NO APOIO DAS EXECUÇÃO DO PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA, QUE INICIOU NO DIA 23 DE MAIO A 15 DE JUNHO, EXCETO DOMINGOS, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OFICIO 314/2022 - SEC INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002818 | 20/07/2022 | 372768.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESIDUOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 056/2022, FIRMADO ENTRE OS ORGÃOS E CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 313/2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00009740947492 | TIAGO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORMS SOLICITA OFÍCIO N°040/2022-SEPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00009740947492 | TIAGO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORMS SOLICITA OFÍCIO N°053/2022-SEPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2022 | 2211.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/07/2022 | 610.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS, QUE OCORREU ENTRE O DIA 13 A 15 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE NATAL - RN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 093/2022/GCM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0002800 | 20/07/2022 | 50000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA "BANDA ANDRÉ E FORRÓ DOS ERRADOS, BANDA XOTE 10, E BANDA ARRECIFES"NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°678/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002801 | 20/07/2022 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA NAS FESTIVIDADES DA "BANDA GLICIO LEE" TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°684/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002802 | 20/07/2022 | 15000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA "BANDA ALBERTO BAKANA" NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°688/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0002803 | 20/07/2022 | 90000.00 | 08618930000115 | PROMOVE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA NAS FESTIVIDADES DA "BANDA ANJO AZUL" TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°686/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0002804 | 20/07/2022 | 7000.00 | 12319583000105 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA NAS FESTIVIDADES DA "BANDA CEZAR PAREDÃO" TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°687/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002805 | 20/07/2022 | 30000.00 | 25173110000186 | NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA NAS FESTIVIDADES DA "BANDA EDUARDA ALVES" TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°685/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DE PEDRO JUNIOR, NA FESTIVIDADE SÃO JOÃO DA RUA DO POVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°111/2022-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00013069626416 | MAYLSON ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DE MAYLSON RODRIGUEZ, NA FESTIVIDADE SÃO JOÃO DA COMUNIDADE PONTINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°107/2022- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00013069626416 | MAYLSON ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DE MAYLSON RODRIGUEZ, NA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°108/2022- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00013069626416 | MAYLSON ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DE MAYLSON RODRIGUEZ, NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DA RUA DAS PRINCESAS NO FINAL ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°106/2022- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/07/2022 | 2558.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS (SOM,PALCO,GERADOR,ILUMINAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°105/2022- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DE PEDRO JUNIOR, NA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA DE TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°110/2022-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DE PEDRO JUNIOR, NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DA RUA DAS PRINCESAS NO FINAL DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°109/2022- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DE PEDRO JUNIOR, NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DA RUA DA SAUDADE NO FINAL DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°108/2022- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA PRODUÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFROME SOLICITA OFÍCIO N/114/2022-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/07/2022 | 800.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA FORROZEAR", NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DA RUA DO POVO EM ACAU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°112/20222-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/07/2022 | 800.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA FORROZEAR", NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DA RUA DA SAUDADE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°113/20222-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000858 | 20/07/2022 | 2154.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE 205KM,UMA URNA ADULTAE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL, DURANTE O MÊS O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°585/2022- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000859 | 20/07/2022 | 2151.32 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE 204KM,UMA URNA ADULTA ESERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL, DURANTE O MÊS O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°586/2022- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 20/07/2022 | 400.00 | 00098303686453 | MARCILIA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002450152482 | SANDRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 607/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 21/07/2022 | 300.00 | 00071832877426 | SHEILA DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 589/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 21/07/2022 | 300.00 | 00001626632421 | IVANISSE CASTRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 588/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 21/07/2022 | 300.00 | 00014439651461 | THAIS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 608/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 21/07/2022 | 300.00 | 00015630343440 | ORCIVIA TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº609/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 21/07/2022 | 300.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO 610/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 21/07/2022 | 400.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 611/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 21/07/2022 | 300.00 | 00001809522420 | TAILANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO 612/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010472873407 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 21/07/2022 | 300.00 | 00001630267422 | GLEYCE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 614/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 21/07/2022 | 300.00 | 00087337959400 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 615/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 21/07/2022 | 300.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº616/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007750320423 | JOSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 617/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 21/07/2022 | 300.00 | 00003915242403 | CÁTIA GEANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 618/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 21/07/2022 | 300.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 619/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 21/07/2022 | 300.00 | 00001286086418 | SEVERINA PEREIRA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 620/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 21/07/2022 | 600.00 | 00070058654488 | ALLANE JUVENAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 621/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 21/07/2022 | 300.00 | 00011896301410 | CARLA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N 1.110/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 21/07/2022 | 600.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 622/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 21/07/2022 | 300.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 536/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4000881 | 21/07/2022 | 1722.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. NO MÊS DE JULHO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4000882 | 21/07/2022 | 2293.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE 250KM,UMA URNA ADULTA E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL, NO DIA 18 DE JULHO/2022. NOME DO FALECIDO:JOSENILDA VIERA DA SILVA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 602/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA FLORESCER.DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 607/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 21/07/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 605/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 21/07/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 601/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 21/07/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 21/07/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 593/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 21/07/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS JULHO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 606/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 608/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 598/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 599/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 21/07/2022 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 21/07/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 604/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/07/2022 | 13320.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA, REF AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002831 | 21/07/2022 | 633950.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 20 KIT DE PROJETOS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS PARA ATENDER A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM MATERIAL VOLTADO PARA O SONINHO DO BEBÊ E BRINQUEDOTECA, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 680/2022/SEEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/07/2022 | 44251.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, FONTE 500, RECEITA PRÓPRIA, REF. MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/07/2022 | 10199.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO PASEP, FONTE 500, RECEITA PRÓPRIA, REF. MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/07/2022 | 85431.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, FONTE 500, RECEITA PRÓPRIA, REF. JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/07/2022 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (PARCELA 06/70), REF AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/07/2022 | 840.00 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PEREIODO DE 01 A 15 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 171/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/07/2022 | 92386.94 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PITIMBU, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0002826 | 21/07/2022 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 310/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/07/2022 | 8000.00 | 12135561000187 | ISRAEL INTELLIGENT SECURITY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA SPEED DOME IP 360º, EM SISTEMA FECHADO DE SEGURANÇA-CFTV, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 053/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/07/2022 | 169964.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DA CIDADE DE PITIMBU, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00071322501408 | JOSÉ LUCAS DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE PESCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002845 | 22/07/2022 | 26910.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 15M³, DESTINADO A LIMPEZA URBANA,SEM MOTORISTA, REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 305/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002847 | 22/07/2022 | 10000.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS RESTOESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA,SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JULHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°305/2022-SEC/ INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/07/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 307/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/07/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 308/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/07/2022 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 309/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/07/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX DE PLACA PEX5B39, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB. INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 310/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/07/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 304/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/07/2022 | 3935.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRATOR SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/07/2022 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 301/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/07/2022 | 10000.00 | 43702531000139 | JM REBOQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 302/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002834 | 22/07/2022 | 108.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 173/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002835 | 22/07/2022 | 734.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº172/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002836 | 22/07/2022 | 127950.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 KIT DE PROJETOS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS BRINQUEDOTECA INFANTIL PARA ATENDER A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N° 679/2022-SEDUC | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/07/2022 | 620.00 | 00037228676491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE 03(TRÊS) FOGÕES NAS UNIDADES ESCOLARES, FORTALECENDO O SERVIÇO, SEGUE AS INSTITUIÇÕES CRECHE CRIANÇA FELIZ,CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA E CRECHE HILDA BARBALHO,NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 675/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002844 | 22/07/2022 | 329.16 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 693/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002846 | 22/07/2022 | 2202.84 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 694/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002853 | 22/07/2022 | 87538.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ED.FUNDAMENTAL, EJA, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 693/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002858 | 22/07/2022 | 506000.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 20 KIT DE PROJETOS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS PARA ATENDER A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM MATERIAL VOLTADO PARA O SONINHO DO BEBÊ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°680/2022-SEDUC | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 597/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 22/07/2022 | 200.00 | 00009473026463 | MARIA APARECIDA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1190/2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 22/07/2022 | 500.00 | 00071418603473 | SHIRLEY JANIELLY TERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1187/2022-AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 22/07/2022 | 400.00 | 00071418603473 | SHIRLEY JANIELLY TERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1188/2022-AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 22/07/2022 | 300.00 | 00007602320409 | LIDIANE FERREIRA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1189/2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/07/2022 | 14425.00 | 12880939000177 | VALDERIO DE OLIVEIRA CARVALHO(MASTER SINALIZACAO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CARTAZES EDUCATIVOS E PLACAS SINALIZADORAS,PARA AÇÃO DO "PROGRAMA PITIMBU AMBIENTAMENTE SAUDAVEL".CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°099/2022-SMTMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 25/07/2022 | 300.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, CONFORME MEMO 626/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 25/07/2022 | 300.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 625/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 25/07/2022 | 300.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°624/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 25/07/2022 | 300.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, CONFORME MEMO 627/2022. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 25/07/2022 | 300.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE DE Nº 468/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 634/2022 DA SETRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 25/07/2022 | 300.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE DE Nº 468/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 631/2022 DA SETRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 25/07/2022 | 300.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DE Nº 468/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 632/2022 DA SETRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 25/07/2022 | 300.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DE Nº 468/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 633/2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 25/07/2022 | 300.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DE Nº 468/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 635/2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002878 | 25/07/2022 | 87538.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ED.FUNDAMENTAL, EJA, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 693/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002879 | 25/07/2022 | 37454.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ED.INFANTIL, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 692/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002882 | 25/07/2022 | 9752.42 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,ALFACE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO,TOMATE,COCO SECO,COUVE, INHAME.NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 681/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002883 | 25/07/2022 | 2480.20 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,ALFACE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO,TOMATE,COCO SECO,COUVE, INHAME. ED.INFANTIL. NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 683/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002885 | 25/07/2022 | 74093.32 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PALCOS, SOM, GERADOR, PORTICO, CAMARIM TIPO A) DENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 120/2022 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/07/2022 | 1125.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 ( NOVE) BOTIJÕES DE GÁS. NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº174/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/07/2022 | 2041.82 | 00061214400400 | JACY DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS E BONIFICAÇÕES QUE FORAM CONCEDIDAS AO GRUPO DO MAGISTÉRIO NO ANO REFERIDO ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 16/2022-RH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/07/2022 | 1881.98 | 00061214523404 | JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS E BONIFICAÇÕES QUE FORAM CONCEDIDAS AO GRUPO DO MAGISTÉRIO NO ANO REFERIDO ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 17/2022-RH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/07/2022 | 750.04 | 00019110537449 | MARIA DO CARMO ALBINO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS E BONIFICAÇÕES QUE FORAM CONCEDIDAS AO GRUPO DO MAGISTÉRIO NO ANO REFERIDO ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 18/2022-RH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/07/2022 | 1935.96 | 00068363583472 | MARTA BETANIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS E BONIFICAÇÕES QUE FORAM CONCEDIDAS AO GRUPO DO MAGISTÉRIO NO ANO REFERIDO ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 19/2022-RH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/07/2022 | 4504.23 | 00061231711434 | SANDRA CRISTINA DE MELO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS E BONIFICAÇÕES QUE FORAM CONCEDIDAS AO GRUPO DO MAGISTÉRIO NO ANO REFERIDO ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 20/2022-RH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/07/2022 | 6417.11 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS E BONIFICAÇÕES QUE FORAM CONCEDIDAS AO GRUPO DO MAGISTÉRIO NO ANO REFERIDO ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 15/2022-RH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/07/2022 | 2400.00 | 00012485827486 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PALCO NOS EVENTOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE PITIMBU. NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/07/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 300/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 299°2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/07/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 298/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/07/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 297/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/07/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 296/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/07/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 295/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/07/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO Nº 294/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/07/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 293/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/07/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 292/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010477428452 | JOÃO PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°312/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/07/2022 | 5000.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 UNIDADES DE DISCIPLINADORES, 08 UNIDADES DE TENDAS E 02 GRIDS, RESSALTAMOS QUE O MATERIAL DISPONIBILIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: 2º TORNEIO DE SURF DE PITIMBU-2022, REALIZADO NO 12 DE JUNHO/2022. 1º DOMINGRAU BENEFICENTE REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO/2022.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0283/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/07/2022 | 1600.00 | 00070969216483 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/07/2022 | 1600.00 | 00070969216483 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/07/2022 | 800.00 | 00070969216483 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS,DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002889 | 26/07/2022 | 5164.68 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 10 A 15 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 350/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/07/2022 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/07/2022 | 1800.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA E DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/07/2022 | 2880.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 117/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/07/2022 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30,DURANTE O MÊS DEJULHO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002887 | 26/07/2022 | 15000.27 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 18 A 24 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 345/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002888 | 26/07/2022 | 468.30 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 10 A 15 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 347/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4000910 | 26/07/2022 | 146.24 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 10 A 15 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 26/07/2022 | 1000.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO-ÔNIBUS) PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU CO UMA FAMILIA CARENTE PARA BARRA DE SIRINHAÉM-PE, NO DIA 08 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 351/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4000912 | 26/07/2022 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 629/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4000913 | 26/07/2022 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 628/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/07/2022 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº715/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/07/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHO DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 716/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/07/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, MEMORANDO Nº 704/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/07/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 705/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 710/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 711/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 712/2022 /SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/07/2022 | 180.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 713/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/07/2022 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 714/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/07/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 731/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 746/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/07/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 728/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 745/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/07/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 727/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 744/2022-SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/07/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 726/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS DE CABELOS EM TODAS AS UIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 747/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/07/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 725/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/07/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 724/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/07/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 723/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/07/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 730/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/07/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 722/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/07/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 721/2022//SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/07/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 720/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2022 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 719/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/07/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 718/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/07/2022 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANPORTE DE MERENDA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICTA MEMORANDO Nº 717/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002923 | 27/07/2022 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº740/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002924 | 27/07/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 743/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002925 | 27/07/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 742/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002926 | 27/07/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF, MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº739/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002927 | 27/07/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº741/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002928 | 27/07/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF, MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº738/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002929 | 27/07/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE)COM DESTINO A EMEF, FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº737/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002930 | 27/07/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº736/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/07/2022 | 600.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS "CONFERÊNCIA DE SAÚDE", "CAMPEONATO DE SURF" E "PLANO MUNICIPAL DE TURISMO", CONFORME SOLICITA OFÍCIO N/314/2022-GAB/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002895 | 27/07/2022 | 5678.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 320/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/07/2022 | 500.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO AJUDA DE CUSTO EM ATIVIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONNFORME SOLICITA OFICIO Nº 053/2022/SEPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/07/2022 | 14300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PESCA-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/07/2022 | 10721.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. DE OBRAS-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/07/2022 | 104045.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET. DE OBRAS-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/07/2022 | 34078.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA - OBRAS -CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/07/2022 | 72767.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC- DE OBRAS-CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/07/2022 | 184526.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO-CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002978 | 28/07/2022 | 18974.31 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 18 A 24 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 346/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/07/2022 | 17612.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/07/2022 | 11708.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE-CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/07/2022 | 32530.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/07/2022 | 13100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/07/2022 | 11196.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/07/2022 | 14236.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.AGRICULTURA-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/07/2022 | 5298.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRET.AGRICULTURA-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/07/2022 | 13832.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET. AGRICULTURA -CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/07/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/07/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-ELE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/07/2022 | 11733.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/07/2022 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/07/2022 | 5361.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/07/2022 | 62241.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDA MUNICIPAL-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/07/2022 | 13498.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL-CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/07/2022 | 6156.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REFEIÇÕES DO EFETIVO DA GUARDA,PARA INTENSIFICAR AS RONDAS MUNICIPAIS EM TODO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/07/2022 | 16412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET.ADMINISTRACAO-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/07/2022 | 5591.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET.ADMINISTRACAO-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/07/2022 | 25182.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET ADMINISTRAÇÃO -CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/07/2022 | 28888.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET. FINANCAS-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/07/2022 | 18521.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.FINANCAS-DEPART.DE TRIBUTOS-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/07/2022 | 30074.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-DEPART DE TRIBUTOS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/07/2022 | 147.08 | 09362211000149 | PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE 04 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEL JUNTO AO CARTORIO PRIMEIRO TABELIONATO, REGISTRO IMOBILIARIO ZONA SUL, REF. AOS LOTES ONDE FUTURAMENTE SERÃO INSTALADAS AS CAIÇARADOS PESCADORES DE PITIMBU. CONFORME OFICIO 068/2022 - DEP DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002988 | 28/07/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/07/2022 | 2029.91 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 3375-8, NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/07/2022 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30% CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/07/2022 | 230047.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-70%-CTR, EM JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/07/2022 | 88686.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC-EDUC-ED.INF-OPERACIONAL-70%-CTR. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/07/2022 | 483182.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC-EDUC-ENS.FUND-MAG-70%-CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/07/2022 | 173746.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC-EDUC-INFANTIL-MAG-70%-CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/07/2022 | 33554.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUCA-ED.INF - OPERACIONAL-70%-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/07/2022 | 16928.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUCA- EDUC.INFANTIL-MAG-70%-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/07/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC -EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-30%-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/07/2022 | 9500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC -EDUC- OPERACIONAL - FUNDEB-30%-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/07/2022 | 87392.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-70%-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/07/2022 | 461896.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC-EDUC-ENS.FUND.MAG-70%-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/07/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC.EDUCAÇÃO-MDE-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/07/2022 | 16175.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC- EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA-EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/07/2022 | 19771.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC- EDUCAÇÃO-MDE-CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/07/2022 | 51922.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC- EDUCAÇÃO-MDE-VIGILÂNCIA-CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/07/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 735/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/07/2022 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA,DURANTE O MÊS JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 734/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/07/2022 | 620.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS (CABEÇA DE IMPRESSÃO E TROCA DE ALMOFADA) DE IMPRESSORA EPSON - MODELO: L375, DA EMEF FERNANDO CUNHA. CONFORME OFICIO Nº 697/2022 SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/07/2022 | 520.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS (CABEÇA DE IMPRESSÃO E TROCA DE ALMOFADA) DE IMPRESSORA EPSON - MODELO: L365, DA EMEF HILDA BARBALHO. CONFORME OFICIO Nº 698/2022 SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/07/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 733/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/07/2022 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 732/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/07/2022 | 5000.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA ) BOTIJÕES DE GÁS. NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 748/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/07/2022 | 1420.00 | 00006255053440 | JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MONTAGEM DE 12 (DOZE) ARMÁRIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES,NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 751/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/07/2022 | 2500.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO PARA A INTEGRAÇÃO ECOLA, FAMILIA E COMUNIDADE, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JULHO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 754/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 28/07/2022 | 14560.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASST.SOCIAL-CTR. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 28/07/2022 | 13272.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -ELE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 28/07/2022 | 20256.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SFC-CTR. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 28/07/2022 | 6496.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET.ASSIT.SOCIAL-EST. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 28/07/2022 | 5436.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA - CTR. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 28/07/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET. ASSIT.SOCIAL-COM. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 28/07/2022 | 5136.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ-CTR - CTR. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 28/07/2022 | 29536.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET. ASSIT.SOCIAL-CTR. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/07/2022 | 18125.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET.TURISMO-COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/07/2022 | 4124.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO TURISMO - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 29/07/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA UM SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNNICIPIO, NA CIDADE DE SURUBIM-PE, NO DIA 31 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 354/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 29/07/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO ÔNIBUS), PARA UM SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SIRINHAÉM -PE, NO DIA 06 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 29/07/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO ÔNIBUS), PARA UM SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE LUCENA-PB, NO DIA 15 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4000925 | 29/07/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 29/07/2022 | 69.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 29/07/2022 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O BANCO DE ALIMENTOS BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 29/07/2022 | 36.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O BANCO DE ALIMENTOS BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000929 | 29/07/2022 | 300.00 | 00070288428439 | LETICIA MORGANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORNDO Nº 1.194/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 29/07/2022 | 600.00 | 00078123275404 | JOSIVALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 29/07/2022 | 600.00 | 00010835923436 | MARIA KAROLINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 29/07/2022 | 600.00 | 00001631103440 | ALEXANDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.185/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 29/07/2022 | 600.00 | 00006076311479 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DI=OCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 29/07/2022 | 300.00 | 00007146313450 | MARCIA PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.181/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/07/2022 | 360.00 | 00006255053440 | JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MONTAGEM DE 03(TRÊS) ARMÁRIOS DE COZINHA PARA CRECHE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 753/2022/SEDUC. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/07/2022 | 905.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-4607,NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 328/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/07/2022 | 300.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE UM MICRO- ÔNIBUS DE PLACA: OGF-4607. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 329/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/07/2022 | 4180.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ÔNIBUS DE PLACA:OGE-7240, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 341/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/07/2022 | 2320.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE UM ÔNIBUS DE PLACA:OGE-7240, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 342/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 708/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 706/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 707/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/07/2022 | 453.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA REF AO MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/07/2022 | 372.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REF AO MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/07/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 781/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2022 | 3000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 784/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/07/2022 | 3000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE TODA ESTRUTURA ELÉTRICA DA EMEF ALBERTO ALVES , NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 782/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/07/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 783/2022-SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002991 | 29/07/2022 | 4802.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003005 | 29/07/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA FORMAÇÃO E INCREMENTO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO,COTA PARTE ICMS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/07/2022 | 17639.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, FONTE 500, DEBITADO NA CONTA N.3375-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 3375-8, NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003015 | 29/07/2022 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2022 | 13.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 283143-0, NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/07/2022 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA O TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO/2022.SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/07/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 331/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 335/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 336/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/07/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/07/2022 | 1550.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 332/2022/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003000 | 29/07/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 332/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009343947410 | THOMAZ LUCAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004842857420 | REGINALDO FERREIRA DE ARRUDA GOMES JR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011950241424 | ARTHUR GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006522037440 | MARCIO ANTONIO MIRANDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005865889494 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008739875431 | CLAUDIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009693770455 | DAVID THOMAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010864852460 | JOSÉ THIAGO LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008203684408 | JAELSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008735342471 | WALDVALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009491949489 | VICTOR EMANUEL CARVALHO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010347854435 | JOAO PEDRO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011930844409 | ODILON FELICIANO RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AOS PRIMEIROS 30 DIAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL N°002, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°334/2022-GAB/ PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/07/2022 | 121.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN REF AO MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2022 | 890.00 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO AO QUAL SERÁ REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE CAMUCIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0284/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/07/2022 | 2100.00 | 00071632813408 | TIAGO ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO FUTEVÔLEI BENEFICENTE DOS AMIGOS. NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/07/2022 | 720.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE jJULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0290/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/07/2022 | 2500.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREPARADOR FÍSICO NAS ATIVIDADES DOS PROJETOS "ESCOLINHA PÉ NA AREIA" E "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0291/2022-SEJEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0292/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 0289/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0288/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00009732692430 | PABLO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEVÔLEI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS ONDE ACONTECE TODOS OS ANOS. NO MÊS DE AGOSTO/2022.A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0293/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/07/2022 | 2700.00 | 00009423882404 | JAQUELEIDE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA JUVENTUDE, NO DIA 16 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 00292/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/07/2022 | 450.00 | 00008586833428 | GUILHERME PIRES DO REGO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL DE CAMPO, ONDE O MESMO NÃO POSSUI RENDA IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 33º COPA DO INTERIOR DAS LIGAS MUNIIPAIS DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 03 DE JULHO E 06 DE NOEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0288/2022SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/07/2022 | 600.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARBITRAGEM, PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE CAMUCIM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO DISTRITO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 028/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/07/2022 | 1700.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE CAMUCIM EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO DISTRITO, ONDE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0279/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/07/2022 | 97.94 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA A SEDE OBRAS ACAÚ. REF AO MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003049 | 29/07/2022 | 4686.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,CÂMARA DE AR E COLETE), PARA VEICULO CAMINHÃO-CAÇAMBA DE PLACA:OFE8353, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°356/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2022 | 450.00 | 00039611825404 | MARIO LUCIO BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 056/2022/SEPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003050 | 01/08/2022 | 21588.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 25 A 31 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 358/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2022 | 1800.00 | 00013490017404 | ITALO GUTENBERG DOS SANTOS MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADOS AOS SERVIÇOS E AÇÕES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 CONFORME OFICIO Nº 327/2022 DA SEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 117/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2022 | 266.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2022 | 217.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00071747166448 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ARQUIVOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00071747166448 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ARQUIVOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003051 | 01/08/2022 | 22292.77 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 25 A 31 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 359/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2022 | 217.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2022 | 415.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2022 | 274.96 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003061 | 01/08/2022 | 569.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 778/2022/SEAD/PMP. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008922149450 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1125/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 01/08/2022 | 200.00 | 00002868293476 | DULCIMARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1121/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 01/08/2022 | 250.00 | 00012334093440 | LUCICLAUDIA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 125/2022. MEMO Nº 1125/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 01/08/2022 | 600.00 | 00022841083420 | MEIRES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 01/08/2022 | 600.00 | 00008953119413 | EDITE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO 1180/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 01/08/2022 | 600.00 | 00012504776462 | SIMONE FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1185/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006754760460 | ANA PAULA VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1184/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 01/08/2022 | 400.00 | 00070119162458 | WANDERLANE GOMES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 1183/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070091301408 | FRANCILEIDE LEODORICO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 1182/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 01/08/2022 | 600.00 | 00060332565491 | GRIMALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 01/08/2022 | 400.00 | 00061233757415 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 644/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 01/08/2022 | 400.00 | 00013329053402 | JANINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 643/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 01/08/2022 | 400.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 642/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 01/08/2022 | 400.00 | 00009088224480 | GABRIELLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 01/08/2022 | 400.00 | 00071226772498 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 428/2022. MEMO Nº 637/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 01/08/2022 | 600.00 | 00013172678776 | ELOA GONÇALVES CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEMO Nº 1195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 01/08/2022 | 300.00 | 00081004273487 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO Nº 1196/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 01/08/2022 | 500.00 | 00071981121455 | NATASHA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO Nº 1199/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070732496411 | ROSIANE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO Nº 1198/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 01/08/2022 | 500.00 | 00004447454408 | EDJANE PEREIRA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO Nº 651/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 01/08/2022 | 300.00 | 00007680483469 | LEIDIANE CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO N° 650/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 01/08/2022 | 300.00 | 00007224194492 | ANA ALICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 649/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 01/08/2022 | 300.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMO Nº 566/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006354647488 | ELMA DA SILVA MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO Nº 653/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 01/08/2022 | 600.00 | 00004964715469 | EFIGENIO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO Nº 1197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 01/08/2022 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SCFV PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 04/08/2022 | 720.00 | 00011691233846 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FAZER UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DA CIDADE DE PITIMBU PARA PAULISTA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000962 | 04/08/2022 | 5670.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº652/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000963 | 04/08/2022 | 5547.56 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº648/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 04/08/2022 | 600.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM FAMILIA CARENTE PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 352/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 04/08/2022 | 300.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM FAMILIA CARENTE PARA CONDE-PB, NO DIA 07 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 353/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 04/08/2022 | 300.00 | 00011604858443 | EMANUELY GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 04/08/2022 | 400.00 | 00004106374404 | DENYS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 04/08/2022 | 300.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 04/08/2022 | 300.00 | 00013734401470 | MARIA KALINE GERMANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/08/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/08/2022 | 400.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 111/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003063 | 04/08/2022 | 1138.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 777/2022/SEAD/PMP. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/08/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G99, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 729/2022-SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003065 | 04/08/2022 | 6196.77 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 775/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003066 | 04/08/2022 | 19007.78 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 776/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/08/2022 | 1800.00 | 00007671449458 | JARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANTANA, NO ASSENTAMENTO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°118/2022-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/08/2022 | 3000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE TODA ESTRUTURA ELÉTRICA DO POLO UAB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 792/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003071 | 04/08/2022 | 1821.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INGREDIENTE DO COFFEE BREAK PARA ALGUNS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº190/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003075 | 04/08/2022 | 500.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( LIXEIRAS) PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006046603404 | TEREZINHA ANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER, DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 184/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/08/2022 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS COMO ARQUIVO DE PESSOAL, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÕA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/08/2022 | 1800.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/08/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 182/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTO ESPECIAIS DE GPS'S APOIO AO RH,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2022 -SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/08/2022 | 153.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV DE INF LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MICROFONE PARA O COMPUTADOR DA SALA DE AUDIÊNCIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 337/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/08/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS DE CERIMONIAL NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/08/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DIPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/08/2022 | 5000.00 | 01963592000100 | COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARENA PARA TOURADA DA FESTIVIDADE DE SANT'ANA, QUE OCORRERÁ NO DIA 07/08, TENDO EM VISTA A TRADIÇÃO DA FESTA E O INSENTIVO AO ESPORTE,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°05-CAPRAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/08/2022 | 1454.40 | 00001580200494 | JOAO CLAUDINO DE DEUS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/08/2022 | 8000.00 | 41441879000194 | VALMIR SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA MARIA TAVARES NESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2022/SEC.OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/08/2022 | 660.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº123/2022SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/08/2022 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRANACAÚ, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/08/2022 | 600.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (MICRO ÔNIBUS) LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB-17 DO MUNICIPIO PARA UMA COMPETIÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/08/2022 | 49.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/08/2022 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/08/2022 | 900.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01(UMA) FOSSAS SÉPTICA, REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E POLICLINICA DALVINA SOARES, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 329/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/08/2022 | 1430.00 | 00005565285496 | ERENILSON ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 330/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/08/2022 | 619.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/08/2022 | 422.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA OS PESCADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº057/2022-SEPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/08/2022 | 650.00 | 00005366071410 | ALLYSON LUIZ PEREIRA LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CENTRO PAROQUIAL CEDIDO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 180/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/08/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 181/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 187/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/08/2022 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. NO PERIODO DE 05 A 29 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 174/2022/SEDUC/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/08/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº177/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/08/2022 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM.DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 185/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/08/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE,TESOURARIA,LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 175/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/08/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 176/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/08/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NA CASA DA CIDADANIA, MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 179/2022SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/08/2022 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE DE INFORMAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 180/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/08/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA.DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 182/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003104 | 08/08/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLACAS QSJ1390,QSJ1230,QSJ1280,QSI0428,RLZ8E88,QSJ9789,QSH6376.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022 -SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/08/2022 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DA ENERGISA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/08/2022 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSPORTAR OS UNIVERSITÁRIOS COM ROTA DE PITIMBU, ACAÚ E JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 358/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00007128801430 | JOSUÉ BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 127/2022 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000970 | 08/08/2022 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 658/2022-AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 08/08/2022 | 167.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 08/08/2022 | 59.75 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 09/08/2022 | 74.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CRAS ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 09/08/2022 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O SCFV ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006608723407 | VANESSA DA SILVA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 09/08/2022 | 190.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 09/08/2022 | 1000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM FAMILIA CARENTE PARA CABEDELO-PB, NO DIA 25 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 381/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 660/2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 09/08/2022 | 1500.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM FAMILIA CARENTE PARA LUCENA-PB, NO DIA 29 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 661/2022-AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00011447309456 | JOABSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 659/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00008608122430 | SILVANIA EUFRASIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CURSO DE BIJUTERIAS, OFERECIDO PELO SETOR DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°663/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/08/2022 | 3793.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PITIMBU NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/08/2022 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIVIDA E AMORTIZAÇÃO COM A CAGEPA, REFERENTE A PARCELA MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/08/2022 | 2485.00 | 70223060000159 | AESST FACET CONCURSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO CAUÇÃO A AESST FACET CONCURSOS, REFERENTE AO CONCURSO DO MUNICIPIO DE PITIMBU, NA DATA 18 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/08/2022 | 231.44 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA,ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/08/2022 | 148.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA,ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/08/2022 | 147.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/08/2022 | 5320.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM FAVOR DE JOKER COMUNICAÇÃO DE ROTEIRIZAÇÃO, MOTION E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL E ACERVO FOTORAFICO DO FESTEJO DE SÃO PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/08/2022 | 1500.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EM FAVOR DE JOKER COMUNICAÇÃO DE ROTEIRIZAÇÃO, MOTION E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL E ACERVO FOTORAFICO DA INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/08/2022 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 126/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2022 | 3500.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 DIÁRIAS DE TENDAS 5MX5M PARA FESTEJOS JUNINOS E NOS TRADICIONAS FORRÓS DAS COLONIAS DE ACAÚ E DE PITIMBU NOS DIAS 23, 24,28 E 29 DE JUNHO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/08/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 107/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/08/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/08/2022 | 2800.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANT'ANA NO ASSENTAMENTO CAMUCIM NA ZONA RURAL, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRSENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/08/2022 | 4000.00 | 19562009000114 | SERGIO S DOS SANTOS FOGOS, E. E SHOWS PIROTECNOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DESTA PREFEITURA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 131/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003124 | 10/08/2022 | 6900.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2022 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00001378866401 | DIOMEDES ANDRADE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00001378866401 | DIOMEDES ANDRADE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003164 | 10/08/2022 | 90.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO (0003124).CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN,EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1183/2022/SEAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2022 | 3000.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE CLIPAGEM E RADIO ESCUTA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS. NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕ. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2022 | 3000.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE CLIPAGEM E RADIO ESCUTA DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS. NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 130/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2022 | 52.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2022 | 84.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/08/2022 | 145.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003122 | 10/08/2022 | 19048.71 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS 01 A 07 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 365/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/08/2022 | 2400.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-7122/PB COM MOTORISTA, NO PERIODO DA NOITE,TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIO PARA CIDADE DE GOIANA-PE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2022 | 2400.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-7122/PB COM MOTORISTA, NO PERIODO DA NOITE,TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIO PARA CIDADE DE GOIANA-PE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/08/2022 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO RECANTO DE LOURDES PARA CURSO TÉCNICO DAS MERENDEIRAS, EM PARCERIA COM O SEBRAE, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 787/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/08/2022 | 2884.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE REFORÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 788/2022-SEDUC | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/08/2022 | 2730.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMAS DE 14 CARTEIRAS ESCOLARES COM PINTURA, SOLDA,TROCA DE COMPENSADO, FORMICA E PERFIL EMBORRACHADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 795/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/08/2022 | 2145.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMAS DE 11 CARTEIRAS ESCOLARES COM PINTURA,SOLDA,TROCA DE COMPENSADO, FÓRMICA E PERFIL EMBORRACHADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 789/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00011177566451 | ORLANDO BERNARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 785/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2022 | 72.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2022 | 1226.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2022 | 523.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2022 | 92.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2022 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : CRECHE FERNANDO CUNHA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/08/2022 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO RECANTO DE LOURDES PARA CURSO TÉCNICO DAS MERENDEIRAS, EM PARCERIA COM O SEBRAE, NO DIA 02 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 807/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2022 | 310.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 649/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 779/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2022 | 1885.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : CRECHE VILA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2022 | 1508.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : CRECHE VILA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4000983 | 10/08/2022 | 585.96 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 01 A 07 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 368/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011348401443 | CARLA JANAINA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº665/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 10/08/2022 | 300.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE DE Nº 468/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 673/2022 DA SETRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 666/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 670/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 10/08/2022 | 300.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº671/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 10/08/2022 | 300.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 674/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 672/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 10/08/2022 | 300.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA SOLICITA Nº669/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº667/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 10/08/2022 | 300.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 668/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005667999447 | IVAN VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 10/08/2022 | 350.00 | 00070312070454 | JOSICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME MEMO N 1.214/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 10/08/2022 | 91.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : BANCO DE ALIMENTOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 10/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : BANCO DE ALIMENTOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 10/08/2022 | 600.00 | 00070022370471 | LUZINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME MEMO N 1.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009559084429 | CEZAR HENRIQUE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME MEMO N 1.209/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 10/08/2022 | 600.00 | 00013014920436 | ALINE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME MEMO N 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001002 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070835354423 | THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME MEMO N 1.212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001003 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009442872478 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME MEMO N 1.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001004 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009774659422 | TEREZINHA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME MEMO N 1.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 10/08/2022 | 600.00 | 00076362671520 | EVALDO COSTA DE OLIVEIRA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME MEMO N 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 10/08/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 10/08/2022 | 45.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SEDE DO CRAS/PITIMBU,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001009 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SEDE DO CRAS/PITIMBU,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 10/08/2022 | 1700.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSÉ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 383/2022 DA CHEFIA DE TRANSPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMNENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003123 | 10/08/2022 | 20564.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 01 A 07 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 367/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PRÉDIO PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO FLUXO DE VERANISTAS,DURANRE O MÊS DE JULHO/2022,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB, DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00006255054411 | THIAGO GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO.DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 336/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/08/2022 | 3900.00 | 42444637000117 | NALDO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE GUINCHOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS NA CICLOVIA REFERENTE A UMA DIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°332/2022-SEC/ INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/08/2022 | 1000.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLDAGEM E RETIRADAS DE ARVORES NA ORLA PRINCIPAL DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00003067671473 | JOSAFA DE BARROS COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 337/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00003067671473 | JOSAFA DE BARROS COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 338/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2022 | 158.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2022 | 145.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : PRAÇA DA VILA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLIICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2022 | 47.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTE E LAZER.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTE E LAZER.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : VESTIARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0277/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2022 | 47.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA :SEDE DO DEMUTRAN EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA :SEDE DO DEMUTRAN EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVOJUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 125/2022/SEAGRI/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/08/2022 | 800.00 | 00009442872478 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ADESIVAGEM DAS DUAS VIATURAS MOTOCICLETA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PITIMBU. CONFORME OFICIO Nº 211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003205 | 12/08/2022 | 13626.86 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 361/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 12/08/2022 | 500.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 680/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 12/08/2022 | 300.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 679/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 12/08/2022 | 300.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 678/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 12/08/2022 | 300.00 | 00036396044404 | SEVERINO SALVINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO Nº 681/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 12/08/2022 | 400.00 | 00014778715438 | JARLISSON SANTOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001016 | 12/08/2022 | 622.38 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 363/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/08/2022 | 1500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA BANDA "FORRO FICADO" NAS FESTIVIDADES DA CULMINANCIA JUNINA DA EMEF CARLOS ANTERO, COMO TEMA COSTUME E TRADIÇÕES, REALIZANDO NO DIA 13/06/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°804/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/08/2022 | 1500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA BANDA "FORRO FICADO" NAS FESTIVIDADES DA CULMINANCIA JUNINA DA EMEF ELISA E CRECHE CRIANÇA FELIZ, COMO TEMA COSTUME E TRADIÇÕES, REALIZANDO NO DIA 13/06/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°805/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/08/2022 | 1500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA BANDA "FORRO FICADO" NAS FESTIVIDADES DA CULMINANCIA JUNINA DA EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARRO E CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA, COMO TEMA COSTUME E TRADIÇÕES, REALIZANDO NO DIA 13/06/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N° 818/2022-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/08/2022 | 600.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO EM PITIMBU E ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº200/2022- SEAD/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00010347854435 | JOAO PEDRO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00009343947410 | THOMAZ LUCAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00004842857420 | REGINALDO FERREIRA DE ARRUDA GOMES JR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00011950241424 | ARTHUR GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00006522037440 | MARCIO ANTONIO MIRANDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00005865889494 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00008739875431 | CLAUDIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00009693770455 | DAVID THOMAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00010864852460 | JOSÉ THIAGO LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00008203684408 | JAELSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00008735342471 | WALDVALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00009491949489 | VICTOR EMANUEL CARVALHO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00011930844409 | ODILON FELICIANO RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO SEGUNDO MÊS DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL ALUSIVO AO EDITAL Nº 02/2020, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2022-GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/08/2022 | 480.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 343/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/08/2022 | 8184.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIME DE 496 REFEIÇÕES E 93 REFRIGERANTES AO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/08/2022 | 3700.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMERA PARCELA DOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ESPAÇO RECANTO DE LOURDES PARA CURSO RN10 (11 DIAS) E PROGRAMA EFEITO FURACAO (07 QUINTA-FEIRA), EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 199/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/08/2022 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/08/2022 | 349.99 | 12729651000104 | CRISTIELE DE SOUSA MOTA VELOSO 05793841440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) TECLADO COMPATIVEL COM NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO CQ25 DA SALA DE BANCO DE TALENTOS NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 194/2022-SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003229 | 15/08/2022 | 2770.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 HDS EXTERNOS PORTATEIS 1TB, 10 TECLADOS COM USB ABNT2 VERSAO EM PORTUGUES, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 195/2022-SEAD/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/08/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/08/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003241 | 15/08/2022 | 6875.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 387/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/08/2022 | 9019.97 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, ELABORACAO NA FISCALIZACAO VIARIA, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS PARA CONTROLE DE INFRACAO DE TRANSITO RELATIVAS AS NOTIFICACOES DE AUTUACAO, NOTIFICACOES DE PENALIDADES, CADASTRAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE JUNHO/2019 A JUNHO/2021, PROCESSO ANEXO, CONFORME OFICIO 207/2022/DEMUTRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA CRECHE DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2022-DPTO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/08/2022 | 13162.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, FONTE 500, DEBITADO NA CONTA N. 8947-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/08/2022 | 67322.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS PROC. 11274-720664/2021-LEI. 10522-60X,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/08/2022 | 34103.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS PROC. 10467-736342/2021-LEI. 10522-60X,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003210 | 15/08/2022 | 968.01 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 362/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/08/2022 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO "REFUGIO ESPACO CLUB" PARA REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, OFICINA DE MUSICA , REFERENTE A 20 DIARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 709/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/08/2022 | 3564.00 | 00054620457434 | MARCELO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORNO E REVISAO DE REGISTROS DE CONTENCAO DE GAS EM 18 UNIDADES DE FOGÕES, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 802/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/08/2022 | 1403.60 | 41629019000189 | TULIO GUEDES MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MONTAGEM DE 18 UNIDADES FOGOES DE SEIS BOCAS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COMO SOLICITA O OFICIO Nº 801/2022/SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/08/2022 | 389.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAIXA D´ÁGUA DE 1000L PARA A CRECHE CRIANCA FELIZ LOCALIZADA NA AGROVILA CAMUCIM, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 808/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/08/2022 | 910.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE ITENS PARA A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DAS AULAS DE MUSICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 800/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003242 | 15/08/2022 | 448.95 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 385/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 15/08/2022 | 625.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE GÁS GLP 13K PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 676/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00070103251464 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NA FORMAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BASICAS, ENTREGUES PEO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 15/08/2022 | 1280.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4001020 | 15/08/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 15/08/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 695/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001022 | 15/08/2022 | 430.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 01 A 18 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 384/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/08/2022 | 1650.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA O EVENTO RURALTUR 2022. NOS DIAS 08,09 E 10 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 117/2022.STMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00065935187434 | PEDRO LÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO TREVO DO DISTRITO DE CAMUCIM, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/08/2022 | 240.00 | 00004762648477 | MARIA AUXILIADORA NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES PARA LIMPEZA DA PRAIA DA PONTINHA, EM ACAU. NO DIA 10/08 DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/08/2022 | 1950.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OFE-8353, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/08/2022 | 8340.00 | 29435981000181 | FERREIRA E ANDRADE AUTO PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OFE-8353, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 359/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/08/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 204/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/08/2022 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 203/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/08/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/08/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONF. SOLICITA OFICIO Nº 205/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/08/2022 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA NAS TERÇAS-FEIRAS.NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2022SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/08/2022 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAR EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292,PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 116/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/08/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, PARA AS VISITAS TÉCNICAS COM AGRÔNOMOS, VISITAS AS FEIRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 129/2022-SEAGRI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/08/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 126/2022-SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/08/2022 | 500.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR E P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREPARADOR FÍSICO NAS ATIVIDADES DOS PROJETOS "ESCOLINHA PÉ NA AREIA" E "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0291/2022-SEJEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/08/2022 | 600.00 | 00071718736410 | KAIO BRENO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTACAO ARTISTICA/CULTURAL REALIZADA NO DIA "D' DA JUVENTUDE, NO DIA 16/08/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0291/2022-SEJEL-PI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/08/2022 | 3874.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA SECRET. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/08/2022 | 2575.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00013448450456 | RITHELLE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EVENTO DE VAQUEJADA NO PARQUE DE VAQUEJADA RANCHO CAMUCIM, NO MÊS DE AGOSTO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/08/2022 | 3043.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA SEC AGRICULTURA - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/08/2022 | 3131.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA SECRET. AGRICULTURA - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/08/2022 | 1165.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA SECRET. AGRICULTURA - EST, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/08/2022 | 2000.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO ASSENTAMENTO ANDREZZA, NO DIA 27/07/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/08/2022 | 7156.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA DEMUTRAN - EST, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/08/2022 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA DEMUTRAN - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/08/2022 | 2463.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE DEMUTRAN - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/08/2022 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL. NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 214/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/08/2022 | 45.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 213/2022/DEMUTRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 351/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/08/2022 | 1212.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIO VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 344/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/08/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº . 345/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 346/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/08/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 347/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/08/2022 | 2382.00 | 45718470000123 | INALDO SIDRONE DA SILVA (INALDO JARDINAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/2022/SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 349/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE CAÇAMBA DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JULHO E 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/08/2022 | 2358.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE OBRAS - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/08/2022 | 22274.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE OBRAS - EST, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/08/2022 | 15911.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE OBRAS - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/08/2022 | 6857.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA VIGILANCIA OBRAS - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/08/2022 | 40869.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003317 | 16/08/2022 | 38647.06 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 352/2022-SEC OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/08/2022 | 2000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO MURO DA ANTENA DA TV DIGITAL NA SEDE DO MUNICIPIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS E OFÍCIO N.356/2022-SEINFRA, ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/08/2022 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA SECRET. DE PESCA - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/08/2022 | 600.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PESCADOR EM ATIVIDADE, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÃO DE SUAS REDES TEREM SIDO PERDIDAS, NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 000582022 DA SECRETARIA DE PESCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/08/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA TURISMO - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/08/2022 | 3987.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA SEC TURISMO - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 16/08/2022 | 1429.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL SECRETARIA ASSIST. SOCIAL- EST, REF. JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 16/08/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL SECRETARIA ASSIST. SOCIAL- COM, REF. JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 16/08/2022 | 6440.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL SECRETARIA ASSIST. SOCIAL- CTR, REF. JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 16/08/2022 | 2919.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL COSELHO TUTELAR- ELE, REF. JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 16/08/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 16/08/2022 | 4456.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF AO PROGRAMA SCFV- CTR, MÊS JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 16/08/2022 | 3203.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF AO CRAS- CTR, MÊS JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 16/08/2022 | 1195.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- CTR, MÊS JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 16/08/2022 | 300.00 | 00011348401443 | CARLA JANAINA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE QUE NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº665/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 16/08/2022 | 600.00 | 00015745886480 | MARIA VITORIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.468/2017, CONFORME MEMO E PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 16/08/2022 | 600.00 | 00014376888451 | JOSIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.217/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 16/08/2022 | 600.00 | 00014301416463 | BARBARA STERFANY DELFINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMO N 1216/2022 SEC - ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 16/08/2022 | 500.00 | 00005111915451 | GISELI MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 690/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 16/08/2022 | 500.00 | 00003272200401 | LEONICE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 689/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001037 | 16/08/2022 | 350.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: ALCOOL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 389/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001038 | 16/08/2022 | 379.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 08 A 14 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 389/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 16/08/2022 | 600.00 | 00071245602411 | REYNAN WILLAMS SILVA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 16/08/2022 | 600.00 | 00011719467404 | TACIANA LARISSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 16/08/2022 | 600.00 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NA EMEF APASA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 820/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003255 | 16/08/2022 | 87485.54 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ED.INFANTIL, PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 810/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003256 | 16/08/2022 | 37513.43 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ED.INFANTIL (CRECHES), PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 809/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003257 | 16/08/2022 | 20984.43 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS A MARENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 813/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003258 | 16/08/2022 | 3881.47 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 812/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003259 | 16/08/2022 | 1197.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 814/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003260 | 16/08/2022 | 8840.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IOGURTE SABOR E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 815/2022/SEDUC. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00056762950400 | LUCITANIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 816/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS (100 UND) PARA O CURSO TECNICO DAS MERENDEIRAS, PARCERIA SEBRAE E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REALIZADO EM 02/08/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIONº 817/2022/SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/08/2022 | 1200.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL PROCISSÃO DE SANTANA PADROEIRA DO ASSENT. CAMUCIM NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022. DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/08/2022 | 5040.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 CABINES SANITARIAS PARFA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTEJO DE SÃO PEDRO DE PITIMBU, PADROEIRO DOS PESCADORES, DE 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0127/2022/SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/08/2022 | 1800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 CABINES SANITARIAS PARFA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTEJO DE SÃO PEDRO DE PITIMBU, PADROEIRO DOS PESCADORES, DE 28 E 06 DE AGOSTO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0126/2022/ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/08/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/08/2022 | 17718.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/08/2022 | 102503.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/08/2022 | 18230.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/08/2022 | 51467.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/08/2022 | 3724.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/08/2022 | 38224.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/08/2022 | 353.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/08/2022 | 7328.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/08/2022 | 107657.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/08/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/08/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/08/2022 | 4349.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/08/2022 | 9823.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILANCIA - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/08/2022 | 3131.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILANCIA - EST, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/08/2022 | 19190.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA SEC EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - EST - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/08/2022 | 19777.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA SEC EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - CTR - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/08/2022 | 318.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 MESAS E 41 CADEIRAS, PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003318 | 16/08/2022 | 16971.24 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 08 A 14 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 392/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003319 | 16/08/2022 | 365.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ALCOOL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 390/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/08/2022 | 279.80 | 23236944000168 | BASE CERTIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CERTIFICACOES DIGITAIS DO DIRETOR DO SETOR DE TRIBUTOS E DO SISOBRAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/08/2022 | 6355.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE FINANÇAS - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/08/2022 | 4074.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE FINANÇAS, DEPART. DE TRIBUTOS - EST, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/08/2022 | 6616.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE FINANÇAS, DEPART. DE TRIBUTOS - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/08/2022 | 3610.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/08/2022 | 1230.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/08/2022 | 5540.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO SEC. DE ADMINITRAÇÃO - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003320 | 16/08/2022 | 20273.42 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRA, DURANTE OS DIAS 08 A 14 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 391/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003321 | 16/08/2022 | 6035.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ALCOOL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRA, DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 388/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/08/2022 | 661.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA OUVIDORIA AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/08/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA GABINETE DO PREFEITO - ELE, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/08/2022 | 2581.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA SECRET. GABINETE DO PREFEITO - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/08/2022 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COM, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/08/2022 | 1179.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/08/2022 | 12703.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA GUARDA MUNICIPAL - EST, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/08/2022 | 2862.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE DA GUARDA MUNICIPAL - CTR, AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/08/2022 | 2000.00 | 45415835000140 | JOSE JARDIEL VICENTE DOS SANTOS 07993397413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS E DOS FESTEJOS DE SANT"ANA, A DISPOSIÇÃO DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, SOLICITADO ATRAVÉZ DO OFICIO N 129/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/08/2022 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/08/2022 | 12288.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRACHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/08/2022 | 800.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ARTESA DIVULGAR O ARTESANATO DE PITIMBU NO SALAO DO ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE, REALIZADO NO MES DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 822/2022/SEDUC, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/08/2022 | 46.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 821/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0003333 | 22/08/2022 | 22500.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DE "KELLY SILVA" NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SANTANA NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, NO DIA 06/08/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 823/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0003335 | 22/08/2022 | 10000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA BANDA "EMANUEL PONTUAL" NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SANTANA NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, REALIZADO NO DIA 06/08/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 8224/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/08/2022 | 353.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FERNANDO CUNHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 825/2022/SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO VAL DANTAS E BANDA EXPLOSAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO ANDREZA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 131/2022/ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/08/2022 | 798.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE TONER ROCOH MP305. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SOLICITADO PELO OFICIO 821/2022/SEDUC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/08/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 397/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/08/2022 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30,DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 398/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/08/2022 | 2500.00 | 00014431009434 | JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO SIENA DE PLACA QFD-1177,DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 400/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/08/2022 | 3300.00 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA AMW-6F12,DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 401/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/08/2022 | 480.00 | 00071588541401 | GEOVANNA SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SUBPREFEITURA NO PERIODO DE DE 10 DIAS DO MES JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2022-SEAD/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/08/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0345/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 686/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 22/08/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 698/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 684/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 685/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 22/08/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 683/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 22/08/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 693/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA FLORESCER.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 692/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 22/08/2022 | 600.00 | 00009346561424 | SIMONE DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SILICITA MEMORANDO Nº 1.218/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 22/08/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 682/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4001051 | 22/08/2022 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 696/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 22/08/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMO 715/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 22/08/2022 | 720.00 | 00002034184416 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS AÇÕES DA TERCEIRA IDADE, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMO 704/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 22/08/2022 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 702/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 22/08/2022 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 4001057 | 22/08/2022 | 59645.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 701/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/08/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX DE PLACA PEX5B39, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB. INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 374/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/08/2022 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 373/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/08/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 372/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/08/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 371/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003344 | 22/08/2022 | 8333.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESTOESCAVADEIRA 4X4, DESTINADO A LIMPEZA URBANA,SEM OPERADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 370/2022-SEC/ INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/08/2022 | 550.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 UND DE GRADE DE FERRO TAMANHO 1, X 2,20 M VARÃO 1/2 BARRA 7/8 - 1/4/ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO 321/2022SEC INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003346 | 22/08/2022 | 27906.00 | 37370341000169 | BARBARA SCARLET COUTINHO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHOES COMPACTADORES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 28 DIAS DE COLETA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 36/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/08/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 368/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003348 | 22/08/2022 | 13857.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4292/4R MOD 2014/2015 E RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012, SEM OPERADORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 368/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/08/2022 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 365/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/08/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 364/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 363/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/08/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 362/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/08/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 361/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/08/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 359/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/08/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 360/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/08/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 356/2022-SEC/INFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/08/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 357/2022-SEC/OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/08/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 354/2022/SEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/08/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 353/2022/SEINFRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/08/2022 | 1800.00 | 00013490017404 | ITALO GUTENBERG DOS SANTOS MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 350/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/08/2022 | 1018.08 | 00004952403467 | PEDRO LE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO TREVO DO DISTRITO DE CAMUCIM DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/08/2022 | 1317.20 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO XRE 300 DE PLACA: NPT-0842, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 396/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/08/2022 | 320.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA MOTO XRE 300 DE PLACA: NPT-0842, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 395/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00006209458424 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA PESAGEM DE PRODUTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB), DURANTE O MEES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITA OFICIO N135/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/08/2022 | 2700.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS BANCOS DA PRACA MESTRA ZEFINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 376/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/08/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA HIDRAULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 358/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003369 | 23/08/2022 | 41570.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4292/4R MOD 2014/2015 E RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012, SEM OPERADORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 368/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/08/2022 | 1454.40 | 00001580200494 | JOAO CLAUDINO DE DEUS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE FERISTA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/08/2022 | 193.92 | 00004952403467 | PEDRO LE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO TREVO DO DISTRITO DE CAMUCIM DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 4001058 | 23/08/2022 | 1774.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 707/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 23/08/2022 | 600.00 | 00008779912435 | GERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE Nº 468/2017 CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 1222/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/08/2022 | 1550.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 349/2022/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/08/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 347/2022-GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 336/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003372 | 23/08/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 345/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/08/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/08/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO Nº 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/08/2022 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 399/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/08/2022 | 1700.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/08/2022 | 1454.40 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE FERISTA NA E.M. LEONOR FREIRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003381 | 24/08/2022 | 15309.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ALCOOL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 17 A21 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 405/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003382 | 24/08/2022 | 8476.88 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ALCOOL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 406/2022-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 24/08/2022 | 300.00 | 00011604858443 | EMANUELY GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO ALUGUEL), EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 1.200/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 24/08/2022 | 600.00 | 00029763474841 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO ALIMENTACAO), EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 1.239/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 24/08/2022 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 24/08/2022 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 24/08/2022 | 600.00 | 00005657506405 | CARMEM SILVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.238/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 24/08/2022 | 600.00 | 00009741098430 | FABIOLA BELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 24/08/2022 | 600.00 | 00013717949446 | ISABELY SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 24/08/2022 | 600.00 | 00003527299459 | DAYSE DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.235/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 24/08/2022 | 600.00 | 00007289452402 | JOELMA DE SOUZA RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 24/08/2022 | 600.00 | 00005044328421 | JOELIA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.233/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 24/08/2022 | 600.00 | 00008626807430 | FLAVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.238/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 24/08/2022 | 500.00 | 00008802140405 | JOSÉ CARLOS AZEVEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001072 | 24/08/2022 | 600.00 | 00003024536442 | ELINALDO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001073 | 24/08/2022 | 500.00 | 00007082821484 | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 24/08/2022 | 600.00 | 00010245433406 | LEOCÁCIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001075 | 24/08/2022 | 300.00 | 00006184475479 | ROSA MARIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.204/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001076 | 24/08/2022 | 300.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.203/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 24/08/2022 | 400.00 | 00004106374404 | DENYS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 24/08/2022 | 450.00 | 00012334093440 | LUCICLAUDIA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.201/2022. MEMO Nº 1125/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 24/08/2022 | 300.00 | 00013734401470 | MARIA KALINE GERMANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 24/08/2022 | 300.00 | 00015744286403 | VANESSA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.205/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 24/08/2022 | 600.00 | 00001281477419 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 710/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 24/08/2022 | 400.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.217/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 24/08/2022 | 400.00 | 00013709651417 | POLIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 24/08/2022 | 600.00 | 00005076327455 | CLAUDIO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.216/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 24/08/2022 | 500.00 | 00028038520807 | MARILENE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.219/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 24/08/2022 | 600.00 | 00005581555451 | MARIA DA PENHA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001087 | 24/08/2022 | 600.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 24/08/2022 | 400.00 | 00071718126425 | KEISY KETLY DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001089 | 24/08/2022 | 400.00 | 00071312604441 | STEFANE MINERVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.224/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 24/08/2022 | 600.00 | 00010245433406 | LEOCÁCIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTURAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.126/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001091 | 24/08/2022 | 364.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 402/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 4001092 | 24/08/2022 | 25755.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO 708/2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003383 | 24/08/2022 | 8627.72 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ALCOOL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS, DURANTE OS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 406/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003384 | 24/08/2022 | 10148.95 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ALCOOL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS, DURANTE OS DIAS 17 A 21 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00071982443430 | KEVEN CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/08/2022 | 2424.00 | 00070454791402 | JHON MILLER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DEPARAMENTO DE JUVENTUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SEJEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2022/SEAGRI-PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/08/2022 | 600.00 | 00004419393416 | FABIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESCADOR EM ATIVIDADE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 061/2022/SEPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/08/2022 | 300.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 060/2022/SEPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 25/08/2022 | 1600.00 | 00011553528409 | RAYSSA SMILLY SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRAS, SETOR VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 711 DA SETRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°714/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°713/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 25/08/2022 | 500.00 | 00013487797488 | MARCELLA PEREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 25/08/2022 | 500.00 | 00013487797488 | MARCELLA PEREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 25/08/2022 | 600.00 | 00089058984400 | MARIA DAS DORES LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTACAO), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.240/2022- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 25/08/2022 | 600.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTACAO), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.241/2022, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 25/08/2022 | 400.00 | 00071312604441 | STEFANE MINERVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTACAO), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.224/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 25/08/2022 | 500.00 | 00007820636408 | JUCIARA GOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTACAO), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.242/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 25/08/2022 | 300.00 | 00010228785499 | ROBERTA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTACAO), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 1.243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 25/08/2022 | 400.00 | 00009435067433 | EDINEIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTACAO), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 25/08/2022 | 600.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTACAO), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.245/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 25/08/2022 | 300.00 | 00025559176400 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTACAO), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 25/08/2022 | 600.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTACAO), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO Nº 1.247/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 25/08/2022 | 400.00 | 00009032159429 | CINTIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALIMENTACAO), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.248/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 25/08/2022 | 400.00 | 00010414730445 | LIDIANE MARIA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1.254/2022- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 25/08/2022 | 400.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 25/08/2022 | 400.00 | 00002615342460 | ROSILDA DO NASCIMENTO PAIXÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMO 1.253/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 25/08/2022 | 600.00 | 00070333184483 | ERIKA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO 1.259 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 25/08/2022 | 300.00 | 00013905360411 | ZUELANY FELIX DO NASCVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 468/2017, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N.1252/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 25/08/2022 | 600.00 | 00003067365437 | FLAVIA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO 1.258/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 25/08/2022 | 600.00 | 00001824351488 | TATIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO 1.257/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 25/08/2022 | 600.00 | 00004856116436 | LUCIMAR DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO 1.249/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 25/08/2022 | 300.00 | 00015723576496 | ZAYARA VITORIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 468/2017, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N.1251/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 25/08/2022 | 600.00 | 00007778802457 | WELLINGTON MONTEIRO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 468/2017, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N. 1255/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 25/08/2022 | 400.00 | 00070268461406 | VANDENEIDE DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É O BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N. 1256/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001119 | 25/08/2022 | 400.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM FAMILIA CARENTE PARA ALHANDRA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 412/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/08/2022 | 400.00 | 35463529000126 | QUIOSQUE PE NA AREA (LUIZ ANDRE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 128/2022/SMTMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/08/2022 | 2538.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS (VISUAL OUTDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS E IMPRESSÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 079/2022 DA SMTMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003399 | 25/08/2022 | 6356.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS), PARA VEICULO MICROONNIBUS, PLACA OGE-7240 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 211/2022/SEC TRANSPOPRTES. TRANSPORTE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/08/2022 | 450.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E 01 CONTROLE REMOTO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 202/2022/SEAD/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/08/2022 | 1761.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MERIVA DE PLACA: MOQ-8016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 414/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/08/2022 | 380.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA NO VEICULO MERIVA DE PLACA: MOQ-8016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 415/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/08/2022 | 3000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MODULO LGPD PARA ESTA EDILIDADE, CONTRATO Nº 328/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 205/2022/SEAD/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003398 | 25/08/2022 | 645.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 206/2022*SEAD/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0003400 | 25/08/2022 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. SOLICITA OFICIO Nº 339/2022/GAB/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇOS DE FISCALIZACAO DAS RUAS ALTO DO CEU, BELO HORIZONTE, OTAVIANO COSTA, GRACCELINA JOSEFA, TRAVESSA DOS TRASSADOS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2022-DEPTO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003390 | 25/08/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO Nº 16/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/08/2022 | 1300.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO TRANSPORTE ATÉ O CENTRO DE FORMACAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23/08/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 413/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/08/2022 | 300.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 05 RTF PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO, REFERENTE AO MES 08/2022 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, ONFORME SOLICITA OFICIO Nº 357/2022/GAB/PMP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2022 | 650.00 | 00005366071410 | ALLYSON LUIZ PEREIRA LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO CENTRO PAROQUIAL, CEDIDO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2022/GCM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003411 | 29/08/2022 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 000836 DE 03/03/2022, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A O MES 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/08/2022 | 940.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL, QUE TRABALHARAM NO PERÍODO JUNINO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 359/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/08/2022 | 44737.20 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, ELABORACAO E FISCALIZACAO VIARIA, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS PARA CONTROLE DE INFRACAO DE TRANSITO RELATIVAS AS NOTIFICACOES DE AUTUACAO, NOTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE JULHO/2021 A AGOSTO/2022, PROCESSO E PARECER JURÍDICO N.019/2022, ANEXO, CONFORME OFICIO 217/2022/DEMUTRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0003410 | 29/08/2022 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. SOLICITA OFICIO Nº 358/2022/GAB/PMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/08/2022 | 231.07 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/08/2022 | 43.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO ARQUIVO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/08/2022 | 4760.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE E COMPLEMENTO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 842/2022/SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/08/2022 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA TRANSPORTAR AGRICULTORES DA ZONA RURAL A J.PESSSOA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO INCRA, DIA 23 DE AGOSTO/2022, CONFORME OFÍCIO N. 409/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/08/2022 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA TRANSPORTAR AGRICULTORES DA ZONA RURAL A J.PESSSOA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO INCRA, DIA 17 DE AGOSTO/2022, CONFORME OFÍCIO N. 410/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 310/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 0311/2022-SEJEL-PI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0312/2022/SEJEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2022 | 17612.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2022 | 11708.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2022 | 2575.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESP. LAZER E JUVENTUDE -CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2022 | 3874.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS - PATRONAL, SECRET. DE ESPORTES-COM, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2022 | 14236.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET. AGRICULTURA - COM. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2022 | 4830.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET. AGRICULTURA - EST. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2022 | 13832.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET. AGRICULTURA- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2022 | 3043.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.AGRICULTURA - CTR, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2022 | 3131.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O INSS - PATRONAL, SECRET. DE AGRICULTURA-COM, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2022 | 1062.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET. DE AGRICULTURA-EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2022 | 34533.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN - EST. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2022 | 12700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN - COM. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2022 | 11384.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2022 | 2504.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN-CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2022 | 7597.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS - PATRONAL, DEMUTRAN-EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2022 | 2794.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS - PATRONAL, DEMUTRAN-COM, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2022 | 11021.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS - COM. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2022 | 106933.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS - EST. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2022 | 34698.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS - VIGILANCIA- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2022 | 181592.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2022 | 73817.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS -CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2022 | 2424.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-COM, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2022 | 22832.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-EST, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2022 | 16133.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2022 | 6993.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA - OBRAS - CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2022 | 40208.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO - CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2022 | 14300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRET. DE PESCA - COM. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2022 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, SECRET. DE PESCA-COM, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/08/2022 | 485793.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUC- ENS- FUND- MAG- 70%- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/08/2022 | 232015.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 70%- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/08/2022 | 92686.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUC- ED. INF- OPERACIONAL-70%- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/08/2022 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUC- OPERACIONAL-30%- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2022 | 176300.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUC- EDUC. INFANTIL- MAG -70%- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/08/2022 | 16928.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUC- EDUC. INFANTIL- MAG -70%- EST. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/08/2022 | 88332.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB -70%- EST. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2022 | 33362.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUC- ED. INFANTIL. OPERACIONAL-70%- EST. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2022 | 461553.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC- EDUC- ENS. FUND. MAG -70%- EST. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB- 30%- EST. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2022 | 9500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUC. OPERACINOAL- FUNDEB- 30%- COM. REFERENTE A AGOSTO 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO- MDE-COM. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2022 | 16175.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO- MDE- VIGILANCIA- EST. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2022 | 19650.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO- MDE - CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2022 | 51364.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO- MDE - VIGILANCIA- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE-COM, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 30%-CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2022 | 4349.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE-CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 30%-COM, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2022 | 9700.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE/VIGILANCIA-CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2022 | 3131.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE/VIGILANCIA-EST, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2022 | 38786.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/INFANTIL MAG 70%-CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2022 | 353.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 30% - EST, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2022 | 7286.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 70% - EST, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2022 | 108143.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 70% - CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2022 | 102449.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 70% - EST, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2022 | 52166.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/OPERACIONAL/FUNDEB 70% - CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2022 | 3724.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MAG INFANTIL/FUNDEB 70% - EST, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2022 | 19406.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/OPERACIONAL/FUNDEB 70% - EST, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2022 | 20657.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/OPERACIONAL/FUNDEB 70% -CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2022 | 16412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2022 | 4560.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2022 | 29007.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO-CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2022 | 3610.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO-COM, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2022 | 1003.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO-EST, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2022 | 6390.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2022 | 29288.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2022 | 17084.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS- EST. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2022 | 33382.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS- DEPART. DE TRIBUTOS-CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2022 | 6443.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COM, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2022 | 3758.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/DEPART TRIBUTOS-EST, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2022 | 7344.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/DEPART TRIBUTOS-CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003504 | 30/08/2022 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORIA - COM. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO- ELE. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2022 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - COM. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2022 | 11733.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM. REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2022 | 61876.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - EST. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2022 | 4824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESCRETÓRIO DE REPRESENTAÇÃO- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2022 | 13820.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC GUARDA MUNICIPAL -CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2022 | 1061.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO-CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2022 | 661.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, OUVIDORIA - COM, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO - ELE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2022 | 2581.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITA-COM, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2022 | 12622.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL-EST, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2022 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS - PATRONAL, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO-COM, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2022 | 2933.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2022 | 16713.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE TURISMO- COM. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2022 | 4124.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE TURISMO -CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO - CTR, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2022 | 3676.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA TURIMSO - COM, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 30/08/2022 | 5136.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 30/08/2022 | 5436.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CTR - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001122 | 30/08/2022 | 6928.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. ASSIST. SOCIAL - EST - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 30/08/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRE. ASSIST. SOCIAL - COM - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 30/08/2022 | 14544.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR - ELE, MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001125 | 30/08/2022 | 27128.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CTR - MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001126 | 30/08/2022 | 20256.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA SCFV - CTR - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001127 | 30/08/2022 | 12848.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO CRAS - CEMTRP DE REF. DA ASSIT. SOCIAL - CTR - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001128 | 30/08/2022 | 1524.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIST.SOCIAL- EST., REF. AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 30/08/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIST.SOCIAL- COM., REF. AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 30/08/2022 | 5910.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SECRET.ASSIST.SOCIAL- CTR., REF. AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001131 | 30/08/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, CONSELHO TUTELAR- ELET., REF. AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 30/08/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, PROGR.CRIANÇA FELIZ- CTR., REF. AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 30/08/2022 | 1195.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, PROGR.BOLSA FAMÍLIA- CTR., REF. AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 30/08/2022 | 4456.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, PROGR.SCFV- CTR., REF. AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 30/08/2022 | 2826.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, CRAS-CENTRO DE REF.DA ASSIST. SOCIAL- CTR., REF. AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4001136 | 30/08/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 31/08/2022 | 600.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA SANT'ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 742/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 31/08/2022 | 600.00 | 00006255054411 | THIAGO GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-AUXILIO ALIMENTACAO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.225/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 31/08/2022 | 600.00 | 00071245602411 | REYNAN WILLAMS SILVA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-AUXILIO ALIMENTACAO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.228/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001140 | 31/08/2022 | 300.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 733/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 31/08/2022 | 600.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 31/08/2022 | 3828.40 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO E TREINAMENTO DE IDOSOS (BOLAS, CORDAS ELÁSTICAS,ETC), CONFORME MEMO N.563/2022-SECAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007316087471 | MARIA JOSÉ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 736/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 31/08/2022 | 300.00 | 00001221039474 | CONCEIÇÃO FRANCISCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 737/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 31/08/2022 | 300.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO N°738/2022--SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001146 | 31/08/2022 | 115.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 430/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001147 | 31/08/2022 | 499.56 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 19 A 31 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 422/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001148 | 31/08/2022 | 1012.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 29/08 A 04/09/ 2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 431/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/IMPLANT.DE PROJE.TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2022 | 500000.00 | 00015429504491 | NERIVALDO DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA IDENIZAÇÃO PEL DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA (DECRETO Nº 026/2022) DO TERRENO LOCALIZADO NO LOTOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM MEDINDO 17X40X48,50X53,50 NESTE MUNICIPIO, FRONTEIRIÇO COM A RUA DO JANGADEIRO E O RIO MACEIÓ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2022 | 3700.00 | 41915113000102 | PAULO DÁLIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATENDER O PNSR DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/08/2022 | 400.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 139/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 216/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 218/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO N.140/2022-ESCREP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 142/2022.ESCREPR DE REPRESENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2022 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO-GESTÃO.GOV.BR, ATENDENDO A OBRIGATORIEDADE CONFORME PORTARIA N. 66 DE 31 DE MARÇO DE 2017 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 19 DE 04 DE ABRIL DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME OFÍCIO N.361/2022=GAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2022 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO-GESTÃO.GOV.BR, ATENDENDO A OBRIGATORIEDADE CONFORME PORTARIA N. 66 DE 31 DE MARÇO DE 2017 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 19 DE 04 DE ABRIL DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME OFÍCIO N. 362/2022=GAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/08/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 119/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2022 | 3510.00 | 56765357000115 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS FORCAS INTERNACIONAIS DE PAZ DA ONU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 17 MEDALHAS COM ESTEJOS DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E AUTORIDADES ESTATUAIS NA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE FORMACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS NO DIA 22/12/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 116/2022/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2022 | 16773.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, FONTE 500, DEBITADO NA CONTA N. 3375-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003617 | 31/08/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 225/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2022 | 3700.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO IRMAS LOURDINAS PARA REALIZACAO DOS CURSOS RN10 E EFEITO FURACAO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 209/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 224/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 226/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2022 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS COMO ARQUIVO DE PESSOAL, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÕA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 207/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 208/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003516 | 31/08/2022 | 2502.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE, COPO DESCARTÁVEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006046603404 | TEREZINHA ANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 222/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 210/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 221/2022-SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 219/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2022 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO N.212/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2022 | 710.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFFE BREAK, DESTINADO A REUNIÕES DA PREFEITA COM SECRETÁRIOS E AUXILIARES NESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°213/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NA CASA DA CIDADANIA, MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 211/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003554 | 31/08/2022 | 480.48 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS, DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 423/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003555 | 31/08/2022 | 928.45 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS, DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 424/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 215/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003557 | 31/08/2022 | 1805.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS, DURANTE AOS DIAS 16 E 18 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 425/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003558 | 31/08/2022 | 9598.45 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS, DURANTE AOS DIAS 19 A 31 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 420/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2022 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 220/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003561 | 31/08/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. PLACAS QSJ1390,QSJ1230,QSJ1280,QSI0428,RLZ8E88,QSJ9789,QSH6376.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 223/2022 -SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 214/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2022 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NA SEAD, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 217/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003518 | 31/08/2022 | 18931.05 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 418/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00048019909400 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO PÉ QUENTE, NA TRADICIONAL TOURADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME OFÍCIO N. 0141/2022-ESCREPR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2022 | 3600.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SON, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME OFICIO N. 142/2022=ESCREP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2022 | 2884.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE REFORÇO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 889/2022-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA FORROZEAR", NA FESTIVIDADE DO ASSENTAMENTO APASA, NO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N° 145/20222-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA FORROZEAR", NA FESTIVIDADE DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N° 146/20222-ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2022 | 5000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO PARA A INTEGRAÇÃO ECOLA, FAMILIA E COMUNIDADE, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU COM EXTENSÃO ENTRE ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 831/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2022 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 832/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 833/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 835/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 837/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 838/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 839/2022 /SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2022 | 180.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 840/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2022 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 843/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2022 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 844/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 845/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2022 | 5300.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANPORTE DE MERENDA, DE SEGUNDA A SEXTA, MES 08/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 846/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 847/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003551 | 31/08/2022 | 329.45 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O DIA 16 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 428/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003552 | 31/08/2022 | 172.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 428/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2022 | 231975.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. OPERACIONAL- FUNDEB 70%- CTR. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2022 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 848/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 849/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 850/2022//SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 851/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 852/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 853/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 825/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 856/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 857/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G99, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 859/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 858/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 860/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 861/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2022 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃOE CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 862/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 863/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2022 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA,DURANTE O MÊS AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 864/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 865/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003590 | 31/08/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 866/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003591 | 31/08/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 867/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003592 | 31/08/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF MARIA TAVARES FREIRE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 868/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003593 | 31/08/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF MARIA TAVARES FREIRE NO PERIODO DA NOITE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 869/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003594 | 31/08/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 871/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003595 | 31/08/2022 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 870/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003596 | 31/08/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 872/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003597 | 31/08/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 873/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 874/2022-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 875/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 876/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS DE CABELOS EM TODAS AS UIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 877/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003602 | 31/08/2022 | 569.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 886/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 891/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, O OFICIO Nº 830/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2022 | 237.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : ANEXO FERNANDO CUNHA.NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SILICITA OFICIO Nº 879/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2022 | 380.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SILICITA OFICIO Nº 880/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2022 | 630.80 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : DEPOSITO DE MERENDA.NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SILICITA OFICIO Nº 881/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2022 | 4500.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, NO MES DE AGOSTO/2022, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ECULTURA, CONFORME SOCILITA O OFICIO Nº 882/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00000962249408 | MARIA LUCIENE FIRMINO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 893/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00000962249408 | MARIA LUCIENE FIRMINO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 892/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00016634377421 | BIANCA CAVALCANTI CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 894/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2022 | 606.00 | 00016634377421 | BIANCA CAVALCANTI CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 895/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003616 | 31/08/2022 | 23281.43 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DURANTE AOS DIAS 29/08 A 04/09 DE 2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 433/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 895/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 894/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2022 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIPO Nº 898/2022/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO "REFUGIO ESPACO CLUB" PARA REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, OFICINA DE MUSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 836/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA OS PESCADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 066/2022-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003507 | 31/08/2022 | 10222.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 383/2022/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003517 | 31/08/2022 | 16557.75 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS, DURANTE OS DIAS 22 A 28 DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 417/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N. 388/2022-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N. 387/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N. 386/2022-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N. 385/2022-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003615 | 31/08/2022 | 18537.53 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E OBRAS, DURANTE AOS DIAS 29/08 A 04/09 DE 2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 434/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2022/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº MAIO/2022/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2022 | 600.00 | 00070471660418 | DACSON DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TEIXEIRINHA, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO O OFICIO Nº 317/2022 DA SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2022 | 1700.00 | 00010276638425 | SILVYA LETHICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE TEIXEIRINHA, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE TEIXEIRINHA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 316/2022 DA SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2022 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO N.0323/2022-SEJEL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2022 | 650.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE SURF DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPIONATO DE SURF NA CIDADE DE CABEDELO, DIA 28 DE AGOSTO/2022, CONFORME OFÍCIO N. 415/2022-SINFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2022 | 45.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE IMOVEL DA SECR. DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 299/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2022 | 7000.00 | 00029536934833 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO, DO 5º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTVOLEI DA INDEPENDENCIA, REALIZADO EM ACAÚ, CONFORME OFICIO 0304/2022 DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2022 | 2500.00 | 00003817603401 | LUCIMARIO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO TRADICIONAL TORNEIO BENEFICENTE DE FUTBOL DE CAMPO, EM COMEMORAÇÃO AO 87 ANOS DO SALGADINHO FUTEBOL CLUBE, CONFORME OFICIO 0294/2022 DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2022 | 500.00 | 00070618576410 | TALIS ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA O PORTUGUESA FUTEBOL CLUBS, CLASSIFICADA PARA FINAL DA 7º COPA JACUMÃ 2022, A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSLADO E DEMAIS DEPESAS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 326/2022/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2022 | 600.00 | 00006627220431 | MIKAELY KERLEN LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEVOLEI DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO, NA COMUNIDADE VILA, NO DIA 24/09/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 325/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2022 | 52000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE DIVERSAS AREAS DA EDUCACAO, NA RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS, COORDENACAO PEDAGOGICA E EDUCACAO INCLUSIVA, VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS DOS COLABORADORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 908/2022/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001149 | 01/09/2022 | 1899.36 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 159KM, E URNA DE CÍCERO DE ARAUJO SILVA, CONFORME MEMO N. 749/2022-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001150 | 01/09/2022 | 428.12 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 179KM, E URNA DE UM NATIMORTO NO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N. 749/2022-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001151 | 01/09/2022 | 2548.64 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 333KM, E URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE GENISE CANDIDO DE SOUZA NO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N. 748/2022-SETRAS , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001152 | 01/09/2022 | 2211.08 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 126KM, E URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE JOSE COELHO SALVADOR NETO NO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N. 746/2022-SETRAS , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 4001153 | 02/09/2022 | 11402.58 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 753/2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 06/09/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA UM SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CARPINA-PE, . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 756/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 06/09/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA UM SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SIRIANHEN-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 755/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001156 | 06/09/2022 | 1000.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO-ÔNIBUS) PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU CO UMA FAMILIA CARENTE PARA BARRA DE SAPÉ/PB, NO DIA 11 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 438/2022 DA CHEFIA DE TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003638 | 06/09/2022 | 23512.05 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 884/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003639 | 06/09/2022 | 6886.51 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 883/2022/SEDUC | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003637 | 06/09/2022 | 24295.91 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 228/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/09/2022 | 92844.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE PITIMBU, REF AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/09/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN,EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/09/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/09/2022 | 10130.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DO PASEP, FONTE 500, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003645 | 06/09/2022 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/OS ÓRGÃOS DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003631 | 06/09/2022 | 19701.00 | 22208036000106 | ROBERTO BARBOSA CORREIA FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) SMARTPHONES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO DOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/09/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRACAO DE SPOTS PARA DIVULGACAO E SERVICO DE CERIMONIAL NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/09/2022 | 2800.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO 6,00MX6,00M E TENDAS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0145/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/09/2022 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 146/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003632 | 06/09/2022 | 15590.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PELO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4292/4R MOD 2014/2015 2 RETROESCAVADEIRAS CAT 416E ANO/MOD 2012, SEM OPERADORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 368/2022/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/09/2022 | 1737.20 | 00006326636426 | JOSIVALDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 13 DE JULHO E 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 393/2022 DA SECINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/09/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADOS AOS SERVIÇOS E AÇÕES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME OFICIO Nº 395/2022 DA SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003666 | 08/09/2022 | 15028.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE AOS DIAS 05 A 11/09 DE 2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 450/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/09/2022 | 850.00 | 00002950857469 | JOSUÉ JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS VIAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/09/2022 | 3500.00 | 00008121447402 | ROBERTA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA 6ª COPINHA INDEPENDENTE DE PITIMBU DESTINADO AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES E OUTROS CUSTEIOS DO EVENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 0308/2022 DA SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0292/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/09/2022 | 2800.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES NO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 143/2022 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/09/2022 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 370/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 371/2022 DO GABPREF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/09/2022 | 2700.00 | 00009808482457 | KAYO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O ÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 372/2022 DO GABPREF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/09/2022 | 3000.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO MEDINDO (5M X 5M) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/09/2022 | 1200.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA. REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/ 2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0151/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/09/2022 | 200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, FONTE 500, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/09/2022 | 101884.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS-60 - PROCESSOS: 11274-720664/2021-28 E 10467-736342/2021-71, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00001378866401 | DIOMEDES ANDRADE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/09/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 230/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003647 | 08/09/2022 | 2378.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 885/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003667 | 08/09/2022 | 16321.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DURANTE AOS DIAS 05 A 11/09 DE 2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 451/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070226441440 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO 878/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/09/2022 | 590.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS (TROCA DE DISCO E PASTA TERMICA) DO RETROPROJETOR BENQ DA EMEF APASA, CONFORME OFICIO Nº 905/2022 SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003673 | 08/09/2022 | 16366.72 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,ALFACE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO,TOMATE,COCO SECO,COUVE, INHAME. ED.INFANTIL. NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 907/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00005711561421 | RENATA FELIX DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 922/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/09/2022 | 2300.00 | 38415016000138 | GRAFICA EXPRESS ( RHUAN FERNANDES GOMES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADESIVAÇÃO DE 11 (ONZE) MESAS E 03 (TRÊS) ARMÁRIOS, NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES E EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 912/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/09/2022 | 2884.00 | 00009364565401 | ANA PAULA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 921/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 08/09/2022 | 600.00 | 00003109657481 | ANTINÉNIA GOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº161/2022 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 08/09/2022 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMO. 761/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSÉ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 447/2022 DA CHEFIA DE TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 08/09/2022 | 1000.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) UMA VIAGEM PARA LUCENA-PB, LEVAR UMA FAMILIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 437/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 448/2022/SAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 748/2022-AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001164 | 08/09/2022 | 2362.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 05 A 11/09/ 2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 449/2022- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS, QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DOS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 771/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001166 | 08/09/2022 | 400.00 | 00008388839403 | AURENICE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.265/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001167 | 08/09/2022 | 600.00 | 00070923150420 | JANIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.266/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001168 | 08/09/2022 | 400.00 | 00001212072421 | VALDIRENE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.267/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 08/09/2022 | 600.00 | 00008904399408 | GÉZIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 08/09/2022 | 300.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº724/2022-ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 08/09/2022 | 400.00 | 00011175218421 | GUILHERME RUAN COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 731/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001172 | 08/09/2022 | 300.00 | 00001119071445 | LOIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 728/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 08/09/2022 | 400.00 | 00007901617454 | EDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 723/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001174 | 08/09/2022 | 300.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 730/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001175 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070120599406 | DOMINIQUE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 729/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001176 | 08/09/2022 | 300.00 | 00005319911483 | JAILMA AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº722/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001177 | 08/09/2022 | 300.00 | 00006937935463 | CLEONICE NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº721/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001178 | 08/09/2022 | 300.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 718/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 08/09/2022 | 300.00 | 00071621315495 | ORLANDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 719/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 08/09/2022 | 300.00 | 00006253525484 | PRISCYLLA MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 717/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001181 | 08/09/2022 | 300.00 | 00010472873407 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 727/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001182 | 08/09/2022 | 300.00 | 00008234780417 | CLEIDE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 716/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMNENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003679 | 09/09/2022 | 3064.17 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,ALFACE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO,TOMATE,COCO SECO,COUVE, INHAME. ED.INFANTIL. NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 906/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/09/2022 | 1500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA BANDA " FORRÓ FICADO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/06/2022, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA CULMINÂNCIA JUNINA DA EMEF, MARIA TAVARES, EMEF FERNANDO CUNHA E CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 909/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/09/2022 | 1500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA BANDA " FORRÓ FICADO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 21/06/2022, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA ECIT DURVAL GUEDES , NO MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 910/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/09/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA O TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO/2022.SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 452/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/09/2022 | 650.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM OS ATLETAS DA CATEGORIA SUB-15 PARA PARTIVIPAR DE UM CAMPEONATO DE CAMPO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 435/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003682 | 12/09/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO (0003124).CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 094/2022/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/09/2022 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2022/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003684 | 12/09/2022 | 7200.00 | 26831673000187 | ASSOCIACAO DE DEFESA DA SAUDE SEXUAL, SAUDE REPRODUTIVA, EDUCACAO E CIDADANIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/09/2022 | 2400.00 | 00011039593445 | MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/09/2022 | 985.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS (SOM,PALCO,GERADOR,ILUMINAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANT' ANA EM CAMUCIM NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/09/2022 | 8970.00 | 29618308000187 | JOSE SEVERINO FILHO (TELEFIBRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) TV'S 50" PARA MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 374/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/09/2022 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA CAGEPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/09/2022 | 6322.80 | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA, PORTA COMPLETA EM EUCATEX E FORRO PVC DESTINADOS CASA DA CIDADANIA E SUBPREFEITURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 232/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/09/2022 | 1040.00 | 29251213000178 | MARIA BETANIA DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA E DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 233/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/09/2022 | 4423.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/09/2022 | 680.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME A NOTA EM ANEXO: (TACOGRAFOS) PARA ÔNIBUS DE PLACA:RLZ3F44, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 436/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001183 | 13/09/2022 | 300.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 763/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001184 | 13/09/2022 | 300.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº766/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 762/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001186 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, CONFORME MEMORANDO Nº 767/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001187 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE DE Nº 468/2027, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 769/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001188 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001189 | 13/09/2022 | 300.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 765/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001190 | 13/09/2022 | 300.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 768/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001191 | 13/09/2022 | 300.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA SOLICITA Nº770/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4001192 | 13/09/2022 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 754/2022-AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001193 | 13/09/2022 | 300.00 | 00071989164498 | JOAO LUCAS LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 720/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001194 | 13/09/2022 | 108.31 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022. DO CARRO FIAT DUCATO DE PLACA: RED-0H95. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 416/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001195 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 688/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001196 | 13/09/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 687/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/09/2022 | 500.00 | 00049096044487 | EDIMILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE PESCA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 059/2022/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/09/2022 | 400.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 3228). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 203/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/09/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 08 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/09/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 08 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/09/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 08 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/09/2022 | 320.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MAO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA MOTO XRE 300 DE PLACA: NPT- 1312 .NO MÊS DE AGOSTO/2022. PERTENCENTE A SECRETARIA DO DEMUTRAN. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 441/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/09/2022 | 1091.50 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO XRE 300 DE PLACA: NPT- 1312 .NO MÊS DE AGOSTO/2022. PERTENCENTE A SECRETARIA DO DEMUTRAN. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 440/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/09/2022 | 890.00 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TEIXEIRINHA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0329/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/09/2022 | 1010.00 | 36195152000134 | CASA DOS TROFÉUS, MEDALHAS E ESTRUTURA(ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO AO QUAL SERÁ REALIZADO A 6º COPA INDEPEDENTE DE PITIMBU, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0322/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/09/2022 | 1325.00 | 07087863000197 | ART IMPACT ( GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICA PARA OS EVENTOS: TORNEIO DE SURF E DOMINGRAU, REALIZADO NOS DIAS 12 DE JUNHO E 03 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2022/STMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00006977964421 | VILMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDE,NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0338/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/09/2022 | 1400.00 | 00001989759459 | ANA PAULA EVARISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE" . DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0310/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/09/2022 | 500.00 | 00069088195404 | ERONILDO JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA DO DO NOSSO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE ATLETISMO, ONDE O MESMO PARTICIPOU DO CAMPEONATO ESTADUAL LOTERIAS CAIXA, NA CIDADE DE NATAL-RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0320/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/09/2022 | 1525.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES DE MÁQUINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 391/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/09/2022 | 3950.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLIICTAOFICIO Nº 415/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/09/2022 | 3000.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR E P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREPARADOR FÍSICO NAS ATIVIDADES DOS PROJETOS "ESCOLINHA PÉ NA AREIA" E "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0313/2022-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070080031455 | RYAN DOUGLAS BERNARDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDO A UMA VIAGEM QUE O ATLETA IRÁ REALIZAR, REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, NA MODALIDADE FUTEVÔLEI, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS -PB ONDE IRÁ PARTICIPAR DA COPA WECQUI DE FUTEVÔLEI/2022. NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0286/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/09/2022 | 450.00 | 00001682999416 | ROMÁRIO JOSÉ RODRIGUES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELO FATO DO MESMO SER ATLETA DO MUNICIPIO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL DE CAMPO, ONDE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM DESPESAS, O MESMMO IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NA 33º COPA DO INTERIOR DAS LIGAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 03 DE JULHO/2022 A 06 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OFICIO Nº 0287/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/09/2022 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAR EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292,PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 140/2022/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/09/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, PARA AS VISITAS TÉCNICAS COM AGRÔNOMOS, VISITAS AS FEIRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 139/2022-SEAGRI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/09/2022 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA NAS TERÇAS-FEIRAS.NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 138/2022/SEAGRI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 137/2022/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2022-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001197 | 14/09/2022 | 600.00 | 00096038829415 | JOAO ALFREDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMRANDO Nº 1.257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001198 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001199 | 14/09/2022 | 600.00 | 00070961510447 | VANESSA HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001201 | 14/09/2022 | 108.60 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº454/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/09/2022 | 680.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME A NOTA EM ANEXO: (TACOGRAFOS) PARA ÔNIBUS DE PLACA:RLZ3F44, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 436/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003719 | 14/09/2022 | 162.90 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 453/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 929/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/09/2022 | 2884.00 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 925/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003717 | 14/09/2022 | 1741.74 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ÁLCOOL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS, DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 457/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003718 | 14/09/2022 | 9292.90 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS, DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIONº 456/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001202 | 15/09/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001203 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 15/09/2022 | 600.00 | 00001683148436 | JOSE JURANDIR DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001204 | 16/09/2022 | 72.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001205 | 16/09/2022 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001206 | 16/09/2022 | 130.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001207 | 16/09/2022 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001208 | 16/09/2022 | 101.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CAPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001209 | 16/09/2022 | 75.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001210 | 16/09/2022 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SCFC/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001211 | 16/09/2022 | 500.00 | 00007106695424 | ELIENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001212 | 16/09/2022 | 600.00 | 00005657506405 | CARMEM SILVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001213 | 16/09/2022 | 600.00 | 00070579038475 | LUIZ FERNANDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001214 | 16/09/2022 | 600.00 | 00009316134420 | ANDRELÂNIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/09/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/09/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOSANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/09/2022 | 187.15 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/09/2022 | 108.31 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022. DO CARRO FIAT DUCATO DE PLACA: RED-0H95. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 416/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/09/2022 | 168.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/09/2022 | 236.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/09/2022 | 1500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA BANDA " FORRÓ FIKADO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO/2022, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO NO TRADICIONAL FORRÓ DA PAROQUIA, A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIODE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 160/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/09/2022 | 1500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA BANDA " FORRÓ FIKADO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO/2022, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO NO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO ASSENTAMENTO ANDREZA. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/09/2022 | 1500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA BANDA " FORRÓ FIKADO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO/2022, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO NOS FESTEJOS DE SANT'ANA, NO ASSENTAMENTO CAMUCIM. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 163/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/09/2022 | 1673.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/09/2022 | 630.80 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: DEPÓSITO DE MERENDA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/09/2022 | 380.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/09/2022 | 237.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/09/2022 | 376.53 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAIES, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/09/2022 | 433.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 928/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/09/2022 | 932.99 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 933/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/09/2022 | 46.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DEMUTRAN, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/09/2022 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DEMUTRAN, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/09/2022 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPOTES, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/09/2022 | 300.00 | 00006584068331 | ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NA MODALIDADE ESPORTIVA JIU JITSU, ONDE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM AS DESPESAS, O MESMO IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO EVENTO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU JITSU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0246/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/09/2022 | 132.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/09/2022 | 458.55 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LGOSTA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/09/2022 | 393.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/09/2022 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DUAS) FOSSAS SÉPTICA, REALIZADA NA SEDUC E NA EMEF FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 398/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 399/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/09/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 400/2022/SEC/IFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/09/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N. 401/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/09/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 402/2022-SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 412/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 411/2022/SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 410/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/09/2022 | 2800.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA ONDE SERÁ EXECUTADO A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 343/2022/SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00013490017404 | ITALO GUTENBERG DOS SANTOS MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 409/2022/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 408/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/09/2022 | 2382.00 | 45718470000123 | INALDO SIDRONE DA SILVA (INALDO JARDINAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 407/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/09/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 406/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/09/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 405/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/09/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº . 404/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/09/2022 | 1212.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIO VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 403/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/09/2022 | 800.00 | 00061046426400 | FRANCISCO JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 414/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003769 | 19/09/2022 | 16672.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DE 12 A 18 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 458/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/09/2022 | 600.00 | 00070330665464 | LEONARDO DOS SANTOS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE BEACH SOCCER. ONDE O MESMO IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIOO NO EVENTO COPA DOS CAMPEÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0243/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/09/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 232/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 230/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/09/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONF. SOLICITA OFICIO Nº 233/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 234/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/09/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 231/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00070454791402 | JHON MILLER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 931/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001215 | 19/09/2022 | 600.00 | 00009661846456 | ALEX JONATAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.276/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001216 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070127610405 | WENIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001217 | 19/09/2022 | 500.00 | 00008888014403 | CLEITON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.277/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001218 | 19/09/2022 | 600.00 | 00006483067470 | IRENILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.279/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001219 | 19/09/2022 | 600.00 | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.281/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001220 | 19/09/2022 | 600.00 | 00007176141401 | BENILTON DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.280/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001221 | 19/09/2022 | 600.00 | 00007149674402 | KALINA LIGIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.281/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001222 | 19/09/2022 | 600.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001223 | 19/09/2022 | 600.00 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001224 | 19/09/2022 | 600.00 | 00005656708403 | MARIA DO CARMO DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.271/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001225 | 19/09/2022 | 600.00 | 00007509199492 | EDILMA BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 1.272/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001226 | 19/09/2022 | 600.00 | 00008213384474 | JOSE RODRIGO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.273/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001227 | 19/09/2022 | 600.00 | 00070347963439 | PATRICIA DE SANTANA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.274/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001228 | 19/09/2022 | 300.00 | 00012237176400 | AMANDA AMARAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.275/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001229 | 19/09/2022 | 1500.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ FIKADO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO/2022 NA FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 773/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001230 | 19/09/2022 | 606.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 774/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001231 | 20/09/2022 | 600.00 | 00014301416463 | BARBARA STERFANY DELFINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 1.284/2022 SEC - ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001232 | 20/09/2022 | 600.00 | 00071329485475 | ANA PRICILA PAULINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.283/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001233 | 20/09/2022 | 600.00 | 00015729417403 | ISADORA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.264/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001234 | 20/09/2022 | 97.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : BANCO DE ALIMENTO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001235 | 20/09/2022 | 48.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001236 | 20/09/2022 | 48.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : AÇÕES DO CRAS ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001237 | 20/09/2022 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092022 | 4001238 | 20/09/2022 | 9600.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AUXILIO BRASIL SETERES VINCULADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 784/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 4001239 | 20/09/2022 | 3366.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AUXILIO BRASIL SETERES VINCULADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 783/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001240 | 20/09/2022 | 300.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 799/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001241 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 800/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001242 | 20/09/2022 | 713.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) UMA VIAGEM PARA CABEDELO-PB, DIA 03 DE SETEMBRO/2022. PARA LEVAR UMA FAMILIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 467/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001243 | 20/09/2022 | 600.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001244 | 20/09/2022 | 600.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001245 | 20/09/2022 | 600.00 | 00009272477476 | ROSEMERE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001246 | 20/09/2022 | 600.00 | 00012770373455 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.288/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001247 | 20/09/2022 | 400.00 | 00005509806443 | ALINNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001248 | 20/09/2022 | 400.00 | 00009889399407 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001249 | 20/09/2022 | 400.00 | 00029949114420 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001250 | 20/09/2022 | 400.00 | 00004815941408 | JOSINALVA BATISTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 793/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001251 | 20/09/2022 | 500.00 | 00005657506405 | CARMEM SILVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001252 | 20/09/2022 | 500.00 | 00008779912435 | GERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001253 | 20/09/2022 | 500.00 | 00007050814431 | JOSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001254 | 20/09/2022 | 500.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001255 | 20/09/2022 | 500.00 | 00011719467404 | TACIANA LARISSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001256 | 20/09/2022 | 500.00 | 00071612324495 | LIDIANE DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 801/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003787 | 20/09/2022 | 158400.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO.DURANTE OS MÊSES DE ABRIL/2022 A ABRIL/2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 057/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/09/2022 | 182.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGITRO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. APASA-(ZONA RURAL-PITIMBU-PB). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 938/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/09/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. APASA (APASA - PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTORIO DE ALHANDRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 939/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/09/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. SANTA ELISA (AGROVILA CAMUCIM-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTORIO DE ALHANDRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 940/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/09/2022 | 182.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGITRO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. SANTA ELISA ( AGROVILA CAMUCIM-PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 941/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/09/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO JURIDICO DA ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. SANTA ELISA (CAMUCIM-PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 942/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/09/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO JURIDICO DA ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. MARIA TAVARES FREIRE ( PITIMBU), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 943/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/09/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. MARIA TAVARES FREIRE ( PITIMBU-PB ), JUNTO AO CARTORIO DE ALHANDRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 944/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/09/2022 | 182.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGITRO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. MARIA TAVARES FREIRE (PITIMBU-PB). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 945/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/09/2022 | 182.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGITRO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FATIMA (ACAÚ- PITIMBU-PB). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 946/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/09/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FATIMA (ACAÚ - PITIMBU-PB ), JUNTO AO CARTORIO DE ALHANDRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 947/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO JURIDICO DA ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FATIMA ( ACAÚ- PITIMBU -PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 948/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/09/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO JURIDICO DA ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO ( ACAÚ- PITIMBU -PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 949/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO ( ACAÚ-PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓRIO DE ALHANDRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 950/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/09/2022 | 182.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGITRO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO (ACAÚ- PITIMBU-PB). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 951/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO JURIDICO DA ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F. APASA- (ZONA RURAL-PITIMBU-PB) , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 937/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/09/2022 | 13100.00 | 19562009000114 | SERGIO S DOS SANTOS FOGOS, E. E SHOWS PIROTECNOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DESTA PREFEITURA NOS MESES DE AGOSTO ( FORMAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL) E SETEMBRO (SEMANA DA PÁTRIA) 2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 162/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/09/2022 | 3000.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL VAQUEJADA DE CAMUCIM NOS DIAS 20,21,E 23 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRETORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/09/2022 | 1474.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/09/2022 | 1263.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00009343947410 | THOMAZ LUCAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00004842857420 | REGINALDO FERREIRA DE ARRUDA GOMES JR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00011950241424 | ARTHUR GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00006522037440 | MARCIO ANTONIO MIRANDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00008739875431 | CLAUDIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00009693770455 | DAVID THOMAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00010864852460 | JOSÉ THIAGO LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00008203684408 | JAELSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00008735342471 | WALDVALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00009491949489 | VICTOR EMANUEL CARVALHO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00010347854435 | JOAO PEDRO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00011930844409 | ODILON FELICIANO RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00005865889494 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUADA MUNICIPAL DE PITIMBU- PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/09/2022 | 700.00 | 00012966145498 | LEONARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/09/2022 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/09/2022 | 81.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/09/2022 | 54.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/09/2022 | 226.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/09/2022 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/09/2022 | 550.00 | 00007120416480 | LEONE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCOAMENTO DOS PRODUTOS RECEBIDOS PELO PAB- PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A ACAU, NO DIA 22 DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/09/2022 | 45.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/09/2022 | 400.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EQUIPE APASA FUTEBOL CLUBE, QUE PARTICIPARÁ DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO JÁ NO PROXIMO DIA 25 DE SETEMBRO/2022. . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0345/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/09/2022 | 214.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA VILA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/09/2022 | 91.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA VILA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/09/2022 | 1454.40 | 00001580200494 | JOAO CLAUDINO DE DEUS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE FERISTA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 016/2022/SEC.OBRAS/VIGILÂNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/09/2022 | 1800.00 | 00071322501408 | JOSÉ LUCAS DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA SECRETARIA DE PESCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/09/2022 | 2000.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CAMINHADA BIBLICA PITIMBU/TAQUARA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/09/2022 | 1218.00 | 00756781000149 | ASSOC. DE COOP. AGRICOLA DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. TEIXEIRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, UMA VEZ QUE NOS MESE DE JULHO E SETEMBRO/2022, NÃO CONSEGUIU RECURSOS SUFICIENTES PARA CUMPRIR COM ESSE COMPROMISSO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/09/2022 | 15372.23 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001257 | 22/09/2022 | 500.00 | 00010692286489 | ROSANGELA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 803/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001258 | 22/09/2022 | 500.00 | 00012321994436 | EVANIELY STEFANY DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 804/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001259 | 22/09/2022 | 500.00 | 00015734715425 | IARA GOMES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.296/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001260 | 22/09/2022 | 500.00 | 00013563937486 | YARÍSSIA THAÍS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.299/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 22/09/2022 | 500.00 | 00007894556416 | HILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001262 | 22/09/2022 | 300.00 | 00007609382450 | BRUNA MICHELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001263 | 22/09/2022 | 300.00 | 00003915242403 | CÁTIA GEANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001264 | 22/09/2022 | 300.00 | 00007901617454 | EDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001265 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008520386407 | FRANCELEIDE MARTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001266 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001267 | 22/09/2022 | 300.00 | 00013329053402 | JANINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001268 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008986554470 | JOELMA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001269 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006076311479 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001270 | 22/09/2022 | 300.00 | 00071226772498 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001271 | 22/09/2022 | 300.00 | 00076020100430 | MARLUCE ASCENDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001272 | 22/09/2022 | 300.00 | 00079944272434 | SILVANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001273 | 22/09/2022 | 300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001274 | 22/09/2022 | 300.00 | 00070350585407 | WALISON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001275 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006785357446 | CREMILDA CORREIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.302/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001276 | 22/09/2022 | 300.00 | 00061251666434 | LEONIDAS BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.286/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001277 | 22/09/2022 | 300.00 | 00001816269425 | NAILSON DUTRA DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.287/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001278 | 22/09/2022 | 300.00 | 00002623853410 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 798/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001279 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005166913418 | DOROTILDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 788/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001280 | 22/09/2022 | 300.00 | 00007178071427 | JOSIEDINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 787/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001281 | 22/09/2022 | 300.00 | 00010085765490 | SARA CARDENIO DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 786/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001282 | 22/09/2022 | 500.00 | 00007894556416 | HILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001283 | 22/09/2022 | 500.00 | 00013563937486 | YARÍSSIA THAÍS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 4001284 | 22/09/2022 | 9600.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AUXILIO BRASIL SETERES VINCULADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 784/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 4001285 | 22/09/2022 | 2668.33 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 778/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001286 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00008655404462 | IVAN DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFOME SOLICITA MEMORANDO Nº 775/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001287 | 22/09/2022 | 600.00 | 00070173879454 | DAIANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001288 | 22/09/2022 | 600.00 | 00007005984480 | VANGÊLA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.282/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001289 | 23/09/2022 | 812.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 712/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/09/2022 | 500.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA TRANSPORTAR OS UNIVERSITÁRIOS Á NOITE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 468/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00032704470430 | ERALDO SEVERINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA EMEF SOUTO MAIOR, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 954/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003822 | 23/09/2022 | 389.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS), PARA VEICULO MERIVA DE PLACA: MOQ-8016, PNEUS DE AUTOMÓVEIS,REFERÊNCIA 175/70R14 (01 UMA) UNIDADE, MARCA EVERTREK 84T GENERAL TIRE. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 466/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003823 | 23/09/2022 | 57160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PELO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD 2014/2015, RETROESCAVADEIRAS CAT 416E ANO/MOD 2012, RETROESCAVADEIRA 4X4 SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 433/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/09/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 417/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 23/09/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 418/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/09/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 419/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/09/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 420/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/09/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 421/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/09/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 422/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE OBRA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 423/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/09/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 424/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/09/2022 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 425/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/09/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 426/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/09/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 427/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/09/2022 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 431/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/09/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX GII DE PLACA PEX -5B39, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB. INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 432/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/09/2022 | 4230.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, REREFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 430/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/09/2022 | 1454.40 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE FERISTA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/VIGILANCIA . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/09/2022 | 2333.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, REFERENTE A 28 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 426/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/09/2022 | 47.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/09/2022 | 625.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, NO MES DE SETEMBRO/2022, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOCILITA O OFICIO Nº 235/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2022 DPTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/09/2022 | 3240.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CARRO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE), EM AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (IPTU) , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 097/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003846 | 26/09/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO Nº 17/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/09/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 389/2022-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0003848 | 26/09/2022 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. SOLICITA OFICIO Nº 391/2022/GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/09/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0388/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/09/2022 | 1550.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 392/2022/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 390/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003853 | 26/09/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 387/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/09/2022 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UAB/UFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO DA UAB, DURANTE O MÊS DE AGO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001290 | 26/09/2022 | 300.00 | 00012700987489 | DAYANNA KLEYSI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001291 | 26/09/2022 | 300.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001292 | 26/09/2022 | 300.00 | 00014778715438 | JARLISSON SANTOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001293 | 26/09/2022 | 300.00 | 00007444551464 | MARIA IZABELLE MATIAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001294 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009583516430 | MAYANE KELY MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001295 | 26/09/2022 | 300.00 | 00011330367405 | SAMARA LIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001296 | 26/09/2022 | 300.00 | 00079014976453 | JOSE ROBERTO DAMIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 725/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001297 | 26/09/2022 | 300.00 | 00099193876491 | JOSE WELLYGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 827/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001298 | 26/09/2022 | 400.00 | 00006503784406 | ADRIANA NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001299 | 26/09/2022 | 400.00 | 00007770116465 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001300 | 26/09/2022 | 400.00 | 00070682114456 | NATALIA FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001301 | 26/09/2022 | 400.00 | 00098305107434 | ROSILDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.325/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001302 | 26/09/2022 | 400.00 | 00070332325431 | SABRINA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.307/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001303 | 26/09/2022 | 400.00 | 00012696246440 | ERLAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.311/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001304 | 26/09/2022 | 500.00 | 00070058654488 | ALLANE JUVENAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001305 | 26/09/2022 | 500.00 | 00009316134420 | ANDRELÂNIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001306 | 26/09/2022 | 500.00 | 00070186721471 | ANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001307 | 26/09/2022 | 500.00 | 00013754539477 | MIKAELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001308 | 26/09/2022 | 500.00 | 00011719467404 | TACIANA LARISSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 26/09/2022 | 500.00 | 00070960360409 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.313/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001310 | 26/09/2022 | 500.00 | 00003488641406 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.312/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001311 | 26/09/2022 | 500.00 | 00015438217408 | CAMILES SOARES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLIICITA MEMORANDO Nº 1.309/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001312 | 26/09/2022 | 500.00 | 00008775188406 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.308/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001313 | 26/09/2022 | 500.00 | 00005872353499 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOICITA MEMORANDO Nº 1.310/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001314 | 26/09/2022 | 500.00 | 00061218456434 | GILVAN FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.324/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001315 | 26/09/2022 | 600.00 | 00019846746415 | GENIVAL VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001316 | 26/09/2022 | 600.00 | 00007316685450 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001317 | 26/09/2022 | 600.00 | 00007146339416 | MARIA MICHELY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001318 | 26/09/2022 | 600.00 | 00002450152482 | SANDRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 838/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001319 | 26/09/2022 | 600.00 | 00068364334468 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.317/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001320 | 26/09/2022 | 600.00 | 00091683963415 | AURILEIDE GOMES LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.304/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001321 | 26/09/2022 | 600.00 | 00071116667479 | VIVIANE ROBERTA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.321/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001322 | 26/09/2022 | 600.00 | 00045790710425 | JOAO RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.319/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001323 | 27/09/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 825/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001324 | 27/09/2022 | 200.00 | 00005083691426 | EDENILDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DOS CARIRIS PARAIBANO, A SER REALIZADO NO MÊS SETEMBRO/2022, NO MUNICIPIO DO CONGO/PB. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001326 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005083691426 | EDENILDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DOS CARIRIS PARAIBANO, A SER REALIZADO NO MÊS SETEMBRO/2022, NO MUNICIPIO DO CONGO/PB. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001327 | 27/09/2022 | 600.00 | 00001354638409 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001328 | 27/09/2022 | 1599.75 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 19 A 25 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 472/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001329 | 27/09/2022 | 600.00 | 00009088224480 | GABRIELLA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001330 | 27/09/2022 | 600.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001331 | 27/09/2022 | 600.00 | 00001538811430 | LINDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001332 | 27/09/2022 | 600.00 | 00013303402485 | LAIS OHANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001333 | 27/09/2022 | 600.00 | 00012183758414 | GEAN RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001334 | 27/09/2022 | 400.00 | 00016322642421 | VITOR HUGO DOS SANTOS FENELON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1.263/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001335 | 27/09/2022 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 799/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001336 | 27/09/2022 | 600.00 | 00015745886480 | MARIA VITORIA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001337 | 27/09/2022 | 600.00 | 00001261990439 | MARIA MACENA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.329/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001338 | 27/09/2022 | 300.00 | 00014817116447 | SOLENE MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.328/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001339 | 27/09/2022 | 600.00 | 00013672904490 | MILYANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001340 | 27/09/2022 | 600.00 | 00071412173477 | WILMA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001341 | 27/09/2022 | 600.00 | 00071410676471 | WISLLYANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001342 | 27/09/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 817/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001343 | 27/09/2022 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA FLORESCER.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 816/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001344 | 27/09/2022 | 600.00 | 00014376888451 | JOSIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001345 | 27/09/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 819/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4001346 | 27/09/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 818/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4001347 | 27/09/2022 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 823/2022-AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001348 | 27/09/2022 | 875.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE GÁS GLP 13K PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 843/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001349 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 830/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001350 | 27/09/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 836/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001351 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 828/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001352 | 27/09/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 831/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001353 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 826/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001354 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 834/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001355 | 27/09/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 815/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001356 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 829/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003855 | 27/09/2022 | 52416.28 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 957/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/09/2022 | 3000.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CARRO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE), EM AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 393/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/09/2022 | 5490.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/09/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, OUVIDORIA-COM (0922201001), REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/09/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO - ELE (0922201004) LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/09/2022 | 13340.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/09/2022 | 11500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO- COM LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2022 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIOS DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO- COM, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/09/2022 | 2530.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/09/2022 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/09/2022 | 661.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/09/2022 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/09/2022 | 1207.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2022 | 58029.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - EST, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/09/2022 | 2828.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS-VIGIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/09/2022 | 11776.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/09/2022 | 32144.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO-DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2022 | 30788.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/09/2022 | 19994.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANÇAS-EST, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/09/2022 | 6773.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2022 | 4398.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE FINANCAS-DEP TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/09/2022 | 7071.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANCAS-DEP TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/09/2022 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE PROCESSOS, CONFERENCIA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, LANÇAMENTO DE RECEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 098/2022/SEC/FIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003948 | 28/09/2022 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO RETELHAMENTO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS MUNICIPIOS DE PITIMBU E ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 086/2022/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/09/2022 | 28788.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/09/2022 | 16412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/09/2022 | 4560.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/09/2022 | 6333.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/09/2022 | 3610.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/09/2022 | 1003.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/09/2022 | 19650.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/09/2022 | 52757.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE- VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/09/2022 | 9500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/09/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- OPERACIONAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/09/2022 | 32742.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- OPERACIONAL FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/09/2022 | 88673.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- OPERACIONAL FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/09/2022 | 459765.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MAG FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2022 | 16928.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2022 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-OPERACIONAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2022 | 94902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-OPERACIONAL FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2022 | 231683.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-OPERACIONAL FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2022 | 484950.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MAG FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/09/2022 | 171301.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-EDUCACAO INFANTIL MAG FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COM, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/09/2022 | 16175.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE VIGILÂNCIA - EST, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/09/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/09/2022 | 4349.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/09/2022 | 10006.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO MDE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/09/2022 | 3185.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO MDE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/09/2022 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/09/2022 | 21123.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/09/2022 | 102508.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/09/2022 | 19454.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO OPERACIONAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/09/2022 | 52251.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO OPERACIONAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/09/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO OPERACIONAL FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/09/2022 | 3724.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/09/2022 | 38786.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO-EDUC INFANTIL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/09/2022 | 7149.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO OPERACIONAL FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/09/2022 | 108381.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DA EDUCACAO MAG FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/09/2022 | 353.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO OPERACIONAL FUNDEB 30%, , COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/09/2022 | 2884.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE REFORÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 953/2022-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/09/2022 | 2500.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO PARA A INTEGRAÇÃO ECOLA, FAMILIA E COMUNIDADE, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU COM EXTENSÃO ENTRE ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1021/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/09/2022 | 2500.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO PARA A INTEGRAÇÃO ECOLA, FAMILIA E COMUNIDADE, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU COM EXTENSÃO ENTRE ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1016/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003949 | 28/09/2022 | 18767.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 19 A 25 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 470/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003950 | 28/09/2022 | 22731.30 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 12 A 18 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 459/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001357 | 28/09/2022 | 6496.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001358 | 28/09/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001359 | 28/09/2022 | 9504.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001360 | 28/09/2022 | 14544.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001361 | 28/09/2022 | 6348.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001362 | 28/09/2022 | 5436.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001363 | 28/09/2022 | 19708.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001364 | 28/09/2022 | 28192.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001365 | 28/09/2022 | 1429.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETRAIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001366 | 28/09/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001367 | 28/09/2022 | 2033.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001368 | 28/09/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001369 | 28/09/2022 | 1396.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001370 | 28/09/2022 | 1195.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001371 | 28/09/2022 | 4335.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001372 | 28/09/2022 | 6202.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4001373 | 28/09/2022 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001374 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00003190405425 | JOSELMA SILVETRE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM NOVA VIDA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001375 | 28/09/2022 | 600.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001376 | 28/09/2022 | 600.00 | 00012223949444 | THAIS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001377 | 28/09/2022 | 600.00 | 00006168048499 | MARA DALILA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/09/2022 | 4124.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/09/2022 | 16713.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TURISMO -COM, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/09/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/09/2022 | 3676.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/09/2022 | 9984.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/09/2022 | 29968.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- DEMUTRAN-EST, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/09/2022 | 11900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- DEMUTRAN- COM, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/09/2022 | 2196.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/09/2022 | 6593.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/09/2022 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/09/2022 | 14236.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/09/2022 | 14236.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRET. AGRICULTURA -COM LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/09/2022 | 2138.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRET. AGRICULTURA - EST LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/09/2022 | 3131.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/09/2022 | 3131.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/09/2022 | 470.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/09/2022 | 14012.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/09/2022 | 18112.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - COM LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/09/2022 | 3984.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/09/2022 | 3082.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/09/2022 | 79636.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/09/2022 | 37574.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE VIGILANCIA OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/09/2022 | 160048.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/09/2022 | 12824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE OBRAS -COM, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/09/2022 | 102938.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE OBRAS - EST, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/09/2022 | 35459.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS - LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/09/2022 | 7573.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS - VIGIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/09/2022 | 2821.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/09/2022 | 22051.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/09/2022 | 17413.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003951 | 28/09/2022 | 17649.90 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DE 19 A 25 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 471/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/09/2022 | 14300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE PESCA - COM LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/09/2022 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/09/2022 | 438.88 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/09/2022 | 400.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 177/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003959 | 29/09/2022 | 3700.00 | 41915113000102 | PAULO DÁLIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PNRS DO MUNICÍPIO PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 176/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/09/2022 | 1400.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO ÔNIBUS) PARA O FESTIVAL DE ARTE EM CENA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 473/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003956 | 29/09/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/09/2022 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 396/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/09/2022 | 2400.00 | 00011039593445 | MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 397/2022 DO GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 137/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 136/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2022 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 202/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2022 | 1200.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 205/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 204/2022-ESCREP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 203/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003973 | 30/09/2022 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MÊS 09/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2022 | 2651.45 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2023 SOBRE ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE, REPROGRAMACAO - TERMO DE COMPROMISSO 818306-OPERACAO 1024127-33-MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2022 | 16941.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASEP, FONTE 500, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2022 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (07/70), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2022 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (08/70), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2022 | 87882.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS (UCS: 5/1102263 - 5/1104067 - 5/1123093 - 5/1123739 - 5/1143290 - 5/1238637 - 5/1262382 - 5/1292059 ENTRE OOUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00070682093432 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONTROLE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 480/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003974 | 30/09/2022 | 9595.58 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DE 16/09 A 30/09/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 481/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003975 | 30/09/2022 | 2086.81 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ÁLCOOL (ETANOL) PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DE 16/09 A 30/09/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 479/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00006046603404 | TEREZINHA ANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 238/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NA CASA DA CIDADANIA, MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 254/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 239/2022/SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 250/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2022 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NA SEAD, NO PERIODO DE 05 A 26 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 244/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 240/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 242/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 247/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 246/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2022 | 3700.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ESPAÇO DAS IRMÃS LOURDINAS QUE UTILIZAMOS PARA A RELIZAÇÃO DO CURSOS DE RN10 (11DIAS) E PROGRAMA EFEITO FIRACÃO (07 QUINTA- FEIRA), DIVIDIDO EM TRÊS PARCELAS, SENDO ESSA A 01 DE 03 PARCELAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 252/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 243/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 249/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA OS SETORES CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 248/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2022 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 241/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 253/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2022 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM, DURANTE O MÊS 09/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO N.251/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN,EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 245/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 236/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2022 | 178067.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2022 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS COMO ARQUIVO DE PESSOAL, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÕA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 237/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2022 | 169094.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003968 | 30/09/2022 | 18643.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 26/09 A 02/10/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 476/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00008119157435 | GLAUCIANE SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003976 | 30/09/2022 | 960.88 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA (COMUM) PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 16/09 A 30/09/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 478/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003977 | 30/09/2022 | 999.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS), PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: RLW3169 REFERENCIA PNEUS TRASEIRO ÔNIBUS, REFERÊNCIA 215/75R17,5, 01(UMA UIDADE) MARCA CHENGSHAN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 482/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2022 | 240.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS SALGADOS PARA EVENTO ONDE FOI APRESENTADO O RESULTADOS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA AOS GESTORES E COORDENADORES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO 962/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1009/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2022 | 3236.00 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARES EM 10 COPUTADORES, MANUTENCAO E DESBLOQUEIO DE 6 IMPRESSORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLITA O OFICIO Nº 955/2022/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003998 | 30/09/2022 | 1569.40 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IOGURTE SABOR E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1014/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003999 | 30/09/2022 | 9943.32 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IOGURTE SABOR E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1015/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004000 | 30/09/2022 | 21775.03 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1018/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004001 | 30/09/2022 | 2917.25 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1017/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004002 | 30/09/2022 | 48006.75 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ED.INFANTIL (CRECHES), PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 923/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004003 | 30/09/2022 | 60044.98 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ED.INFANTIL (ESCOLAS), PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 924/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004004 | 30/09/2022 | 27459.86 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1013/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004005 | 30/09/2022 | 5088.89 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1012/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004006 | 30/09/2022 | 569.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1020/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004007 | 30/09/2022 | 2378.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1019/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 963/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, O OFICIO Nº 962/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2022 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 964/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 965/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 966/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO "REFUGIO ESPACO CLUB" PARA REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, OFICINA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 967/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 968/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2022 | 5500.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 44 ( QUARENTA E QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, NO MES DE SETEMBRO/2022, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOCILITA O OFICIO Nº 956/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 970/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2022 | 180.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 971/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2022 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 972/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2022 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 973/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 969/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 974/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 977/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2022 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 978/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 982/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 981/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 979/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 983/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 984/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 985/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022,PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 986/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 988/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004053 | 30/09/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 996/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004054 | 30/09/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DA ZONA RURAL PARA EMEF MARIA TAVATES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 997/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004055 | 30/09/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DA ZONA RURAL PARA EMEF MARIA TAVATES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 998/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004058 | 30/09/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE BARBALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 995/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1005/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS DE CABELOS EM TODAS AS UIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1006/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070226441440 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO 1007/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001378 | 30/09/2022 | 1350.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 26/09 A 02/10/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 474/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001379 | 30/09/2022 | 300.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001380 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001381 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001382 | 30/09/2022 | 300.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001383 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001384 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001385 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001386 | 30/09/2022 | 300.00 | 00061214248420 | LUZINETE NASCIMENTO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001387 | 30/09/2022 | 300.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001388 | 30/09/2022 | 300.00 | 00061233757415 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001389 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071418603473 | SHIRLEY JANIELLY TERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001390 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001391 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071885853424 | KAYLANE KELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 867/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001392 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070190241497 | JOANA D'ARC BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 842/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001393 | 30/09/2022 | 300.00 | 00013720934438 | MARIA LUIZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 866/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001394 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071718786433 | KEYVISSON KAUAN TOMAS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 868/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001395 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071924872447 | KILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 847/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001396 | 30/09/2022 | 400.00 | 00036396044404 | SEVERINO SALVINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA DO PROGRAMA PRO-FAMILIA, REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO Nº 846/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001397 | 30/09/2022 | 400.00 | 00010355721414 | EMILY OHANNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 845/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001398 | 30/09/2022 | 486.68 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 16 A 30/09/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 480/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4001399 | 30/09/2022 | 2213.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SCFV, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 864/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001400 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00006743603465 | JULIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 887/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001401 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00070969216483 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS PRÉDIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 883/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001402 | 30/09/2022 | 450.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA CIDADÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO/2022 NA ZONA RURAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 893/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4001403 | 30/09/2022 | 7921.79 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMAMDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 860/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4001404 | 30/09/2022 | 6922.03 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMAMDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 863/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4001405 | 30/09/2022 | 782.32 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMAMDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 862/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 4001406 | 30/09/2022 | 1129.86 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E CONFECÇÃO (CRACHÁS, GARRAFAS, CAMISA E BONÉ) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 786/2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 4001407 | 30/09/2022 | 957.70 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E CONFECÇÃO (CRACHÁS, GARRAFAS, CAMISA) DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 785/2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001408 | 30/09/2022 | 2211.08 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 126KM, E URNA ADULTO (LARGA) DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N. 873/2022-SETRAS , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001409 | 30/09/2022 | 2602.24 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 253KM, E URNA ADULTO (LARGA) DESTINADO AO SEPULTAMENTO, COM APLICAÇÃO DE FORMOL DE FALECIDO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N. 878/2022-SETRAS , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001410 | 30/09/2022 | 2842.48 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 331KM, E URNA ADULTO (LARGA) DESTINADO AO SEPULTAMENTO, COM APLICAÇÃO DE FORMOL DE FALECIDO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N. 879/2022-SETRAS , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001411 | 30/09/2022 | 2728.52 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 294KM, E URNA ADULTO (LARGA) DESTINADO AO SEPULTAMENTO, COM APLICAÇÃO DE FORMOL DE FALECIDO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N. 877/2022-SETRAS , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001412 | 30/09/2022 | 2269.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 145KM, E URNA ADULTO (LARGA) DESTINADO AO SEPULTAMENTO, COM APLICAÇÃO DE FORMOL DE FALECIDO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N. 876/2022-SETRAS , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001413 | 30/09/2022 | 2700.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 285KM, E URNA ADULTO (LARGA) DESTINADO AO SEPULTAMENTO, COM APLICAÇÃO DE FORMOL DE FALECIDO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N. 874/2022-SETRAS , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000122021 | 4001414 | 30/09/2022 | 2315.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO DE 160KM, E URNA ADULTO (LARGA) DESTINADO AO SEPULTAMENTO, COM APLICAÇÃO DE FORMOL DE FALECIDO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N. 880/2022-SETRAS , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001415 | 30/09/2022 | 100.00 | 00011719467404 | TACIANA LARISSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4001308 DE 26/09/2022, EMPENHADO A MENOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003961 | 30/09/2022 | 70707.85 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 448/2022-SEC OBRAS. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003964 | 30/09/2022 | 77955.89 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para cumprir despesas Pagamento referente a 1ª medição do contrato 058/2022 referente a obra de conclusão da construção do estádio de futebol no municipio de Pitimbu/PB, objeto do contrato de repasse nº 1024127-33/2015 e siconv 818306/2015, conforme solicitação através do ofício nº 444/2022. | 00032017 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2022 | 848.40 | 00012183758414 | GEAN RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZAA NAS PRAIAS RETIRANDO RESÍDUOS DE ÓLEO, REFERENTE 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 436/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00078121981468 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZAA NAS PRAIAS RETIRANDO RESÍDUOS DE ÓLEO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 416/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003970 | 30/09/2022 | 20036.84 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DE 26/09 A 02/10/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 475/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSÉ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 445/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00016743791458 | VICTOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAIAS RETIRANDO RESÍDUOS DE ÓLEO ENCONTRADOS NAS MESMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICINA Nº 446/2022/SEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2022 | 1454.40 | 00007239847438 | ERITON LIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE FERISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 022/2022.SEC/OBRAS/VIGILANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/10/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 346/2022-SEJEL-PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0350/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/10/2022 | 3000.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR E P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREPARADOR FÍSICO NAS ATIVIDADES DOS PROJETOS "ESCOLINHA PÉ NA AREIA" E "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0348/2022-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/10/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 0347/2022-SEJEL-PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/10/2022 | 720.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0349/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001416 | 03/10/2022 | 395.40 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.DURANTE OS DIAS 03 A 09/10/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 484/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001417 | 03/10/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 821/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001418 | 03/10/2022 | 720.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 822/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001419 | 03/10/2022 | 720.00 | 00011963430476 | AMANDA VITORIA PAULINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS AÇÕES DO SCFV (OFICINEIRA), NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 813/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001420 | 04/10/2022 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS PRÉDIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 883/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001421 | 04/10/2022 | 1700.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA LEVAR UMA FAMILIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO EM MACAPARANA-PE NO DIA 09 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 907/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001422 | 04/10/2022 | 1700.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA LEVAR UMA FAMILIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO VICENCIA -PE NO DIA 25 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 906/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/10/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE SAETEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 990/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/10/2022 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE SETEMBO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 981/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/10/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 992/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/10/2022 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 993/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/10/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 994/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/10/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 989/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1004/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/10/2022 | 379.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, ONDE FUNCIONA O A CRECHE JOANA DE MORAES | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/10/2022 | 376.53 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, ONDE FUNCIONA O A CRECHE JOANA DE MORAES | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/10/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G99 , PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 988/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001423 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00008608122430 | SILVANIA EUFRASIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CURSO DE BIJUTERIAS, OFERECIDO PELO SETOR DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 710/2022-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA OS PESCADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 077/2022-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004080 | 07/10/2022 | 20126.34 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 03 A 09/10/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 483/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 1003/2022-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004079 | 07/10/2022 | 18715.60 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 03 A 09/10/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 485/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070226441440 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO 1007/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004082 | 10/10/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1002/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004083 | 10/10/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UM ÔNIBUS COM ROTA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1001/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004084 | 10/10/2022 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 999/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004085 | 10/10/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1000/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 963/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2022 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANPORTE DE MERENDA, DE SEGUNDA A SEXTA, MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 976/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00011229487433 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE TAQUARA, CAMUCIM E SEDE COM DESTINO A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE E DRº JOÃO GONÇALVES, NO HORARIO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1034/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2022 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COBERTA NA EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1037/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1035/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2022 | 2884.00 | 00009364565401 | ANA PAULA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1038/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2022 | 1500.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA REALIZAR E ENTREGA DE CADEIRAS NAS ESCOLAS EMEF, MARIA TAVARES E EMEF FERNANDO CUNHA, NOS FINAIS DE SEMANA NAS SEGUINTES DA 17/18 E 24/25 DE SETEMBRO/2022. DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1039/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/10/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 980/2022//SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/10/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, PARA AUXILIAR AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1042/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2022 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 490/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2022 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 491/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 489/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 488/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2022 | 3300.00 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA AMW-6F12,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 493/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00014431009434 | JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO SIENA DE PLACA QFD-1177,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 492/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2022 | 1449.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DO ESPORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE OBRA (VISTORIA 04 EM 14/09/2022), CONTRATO OGU/CAIXA Nº 1024127-33/2015-SICONV 818306 MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2022 | 2109.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF PERIODOS DE APURACAO 24/11/2021 E 24/12/2021, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2022 | 1700.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 18/06/2023 SOBRE ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE, REPROGRAMACAO - TERMO DE COMPROMISSO 891386-OPERACAO 1066698-45-MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004108 | 10/10/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 99/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/10/2022 | 38.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CERTIDÃO DE REGISTRO DO TERRENO DE LOTE 20 DA QUADRA 24 LOTEAMENTO CIDADE DE ACAÚ, PITIMBU-PB PARA QUE SEJA DADO ANDAMENTO AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2022 DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2022 | 2800.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIRTUDE DO SERVIÇO A PALCO E SONORIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO MAÇARICÃO EM ACAÚ, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 143/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRETÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 205/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2022 | 2800.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS GUARDAS MUNICIPAIS DE PITIMBU ATÉ O CENTRO DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 142/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/10/2022 | 1250.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 4X4 PARA O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 406/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/10/2022 | 2500.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DOS FESTEJOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DO DISTRITO DE ACAÚ, DOS DIAS 07 A 15 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 208/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009343947410 | THOMAZ LUCAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PITIMBU -PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001424 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 908/2022-AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001425 | 10/10/2022 | 900.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU CO UMA FAMILIA CARENTE PARA LUCENA-PB, NO DIA 9 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 494/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001426 | 10/10/2022 | 1200.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) UMA VIAGEM PARA REALIZAR UM SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE NA CIDADE DE BARRA DE SIRINHAÉM-PE, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 496/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001427 | 10/10/2022 | 1000.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) UMA VIAGEM PARA REALIZAR UM SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE NA CIDADE DE BARRA DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 495/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001428 | 10/10/2022 | 1080.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) UMA VIAGEM PARA REALIZAR UM SEPULTAMENTO DE UMA FAMILIA CARENTE NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 497/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001429 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006743603465 | JULIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 887/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001430 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001431 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00014925207482 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 872/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001432 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 822/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004086 | 10/10/2022 | 120311.86 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ALTO DO CÉU, BELO HORIZONTE, DOS TRASSADOS, TRAVESSA DOS TRASSADOS, GRACELINA JOSEFA E OTAVIANO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 450/2022 | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2022 | 1400.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (MICRO ÔNIBUS) PARA UMA VIAGEM COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU SUB-14 E SUB-16, PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO EM RECIFE-PE, NO DIA 8 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 493/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00010587252464 | HAROLDO DE OLIVEIRA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 449/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/10/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA HIDRAULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº462/2022/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 463/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 461/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS TURNOS DA NOITE NA LIMPEZA URBANA. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 460/2022/SEINFRA017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 459/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 457/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/10/2022 | 2382.00 | 45718470000123 | INALDO SIDRONE DA SILVA (INALDO JARDINAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 456/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/10/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 455/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 454/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/10/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 453/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/10/2022 | 1212.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIO VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 452/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSÓRCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/10/2022 | 3950.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLIICTA OFICIO Nº 478/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSÓRCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/10/2022 | 2400.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 BETONEIRAS POR 10 DIAS, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM ACAÚ, NO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 479/2022 DA SECINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSÓRCIO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/10/2022 | 1800.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CARRO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE), EM AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PITIMBU , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 467/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004842857420 | REGINALDO FERREIRA DE ARRUDA GOMES JR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011950241424 | ARTHUR GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006522037440 | MARCIO ANTONIO MIRANDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005865889494 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008739875431 | CLAUDIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009693770455 | DAVID THOMAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010864852460 | JOSÉ THIAGO LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008203684408 | JAELSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/10/2022 | 180.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR (CERTICOR CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL ( JOSE BATISTA DOS PASSOS NETO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 409/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/10/2022 | 3000.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5M X5M, 4MX4M PARA A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS( ASSISTENCIA SOCIAL,GABINETE, INFRAESTRUTURA) NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 209/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/10/2022 | 3510.00 | 56765357000115 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS FORCAS INTERNACIONAIS DE PAZ DA ONU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 17 MEDALHAS COM ESTEJOS DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E AUTORIDADES ESTATUAIS NA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE FORMACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE PITIMBU NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022. INCLUÍDO O ENVIO DO SEDEX. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 116/2022/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008735342471 | WALDVALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009491949489 | VICTOR EMANUEL CARVALHO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010347854435 | JOAO PEDRO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011930844409 | ODILON FELICIANO RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004123 | 11/10/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO (0003124).CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 101/2022/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/10/2022 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DEFINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2022/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/10/2022 | 3034.77 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA NO DISTRITO DE ACAU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 093/2022 DEPº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJETO ELÉTRICO E ORÇAMENTO DA PRAÇA DE ACAÚ OBRA CIVIL PUBLICA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/10/2022 | 8176.43 | 32202638000100 | TREP DESCE BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 458/2022-SECINFRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1058/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004171 | 13/10/2022 | 527.63 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 01 A 15 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 500/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004172 | 13/10/2022 | 19400.96 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 10 A 16 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 501/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/10/2022 | 119333.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO-PARCELAMENTO UNIFICADO Nº 130312451242022. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004169 | 13/10/2022 | 1572.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E LUVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 234/2022/SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/10/2022 | 2400.00 | 00011039593445 | MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 219/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004181 | 13/10/2022 | 3700.00 | 41915113000102 | PAULO DÁLIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PNRS DO MUNICÍPIO PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001433 | 13/10/2022 | 401.63 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DE 01 A 15 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 499/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001434 | 13/10/2022 | 300.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA SOLICITA Nº882/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001435 | 13/10/2022 | 68.70 | 00091683998472 | NADJA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DILIGÊNCIA NO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001436 | 13/10/2022 | 300.00 | 00036396044404 | SEVERINO SALVINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 900/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001437 | 13/10/2022 | 300.00 | 00006515114451 | LIDIANA DE AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 899/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001438 | 13/10/2022 | 400.00 | 00083386505449 | MARTA MARIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 901/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001439 | 13/10/2022 | 300.00 | 00007680483469 | LEIDIANE CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. SOLICITA MEMORANDO N° 885/2022-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001440 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003573615473 | EDENILDO FRANCISCO DE BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. SOLICITA MEMORANDO N°884/2022-SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001441 | 13/10/2022 | 300.00 | 00014535759871 | JILSON GOMES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 897/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001442 | 13/10/2022 | 400.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 898/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4001443 | 13/10/2022 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 820/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001444 | 13/10/2022 | 100.00 | 00091683998472 | NADJA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DILIGÊNCIA NO CONSELHO TUTELAR AO CARTORIO LIMA GOMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SOLICITAR A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DO MENOR L.F.S.S. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 287/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/10/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA HIDRAULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº476/2022/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004170 | 13/10/2022 | 11839.85 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS, DE 01 A 15 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 498/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004173 | 13/10/2022 | 19008.86 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DE 10 A 16 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 502/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/10/2022 | 1073.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01 (UM) SETEMBRO A 30(TRINTA) DESETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 149/2022/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/10/2022 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAR EFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292,PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 150/2022/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/10/2022 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA NAS TERÇAS-FEIRAS.NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2022/SEAGRI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/10/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 143/2022-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/10/2022 | 1284.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01 (UM) OUTUBRO A 30(TRINTA) DEOUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2022/SEAGRI/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 144/2022/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/10/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 257/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/10/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/10/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONF. SOLICITA OFICIO Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001445 | 14/10/2022 | 396.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001446 | 14/10/2022 | 313.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/10/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/10/2022 | 3377.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004185 | 14/10/2022 | 964.09 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 255/2022/SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004186 | 14/10/2022 | 622.30 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/10/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/10/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/10/2022 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE DIVIDA E AMORTIZAÇÃO JUNTO A CAGEPA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/10/2022 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/10/2022 | 5000.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 5M X 5M E SONORIZAÇÃO NOS DIAS 07 E 16 DE OUTUBRO, PARA REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DO DISTRITO DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 218/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004183 | 14/10/2022 | 15513.07 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,ALFACE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO,TOMATE,COCO SECO,COUVE, INHAME. ED.INFANTIL. NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1066/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004184 | 14/10/2022 | 2998.78 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,ALFACE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO,TOMATE,COCO SECO,COUVE, INHAME. ED.INFANTIL. NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1065/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/10/2022 | 1800.00 | 00006310977407 | LETICIA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/10/2022 | 1800.00 | 00006310977407 | LETICIA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001447 | 17/10/2022 | 75.99 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001448 | 17/10/2022 | 69.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004192 | 19/10/2022 | 681.98 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRAS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO FONECIDO POR CIDRAILDA ORDEOENS DOS SANTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/10/2022 | 11800.00 | 29864316000103 | IASMIM MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 192/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/10/2022 | 300.49 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA DE ACAÚ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/10/2022 | 56.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA DE ACAÚ. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/10/2022 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2022, ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA DE ACAÚ. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/10/2022 | 221.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS AGOSTODE 2022, ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA DE ACAÚ. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/10/2022 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA MOBILIZAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, NO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO-GESTÃO.GOV.BR, ATENDENDO A OBRIGATORIEDADE. CONFORME PORTARIA N. 66 DE 31 DE MARÇO DE 2017, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/10/2022 | 5700.00 | 14694208000162 | PICHET CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIFORMES DE PASSEIO QUE SERÃO USADOS NA FORMATURA DOS GUARDAS MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 386/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/10/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 415/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/10/2022 | 315.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA : CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/10/2022 | 1060.94 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA : DEPÓSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/10/2022 | 12394.50 | 45953868000144 | DORMIR BEM COLCHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE BANHO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER 05 (CINCO UNIDADES) DE CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1060/2022/SEDUC | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/10/2022 | 555.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA : SEDE DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/10/2022 | 298.94 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA : ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/10/2022 | 307.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA : ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/10/2022 | 426.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA : CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/10/2022 | 14932.95 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001449 | 20/10/2022 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001450 | 20/10/2022 | 500.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA UM SEPULTAMENTO SAINDO DE NOVA VIDA PARA ALHANDRA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 503/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001451 | 20/10/2022 | 500.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.348/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001452 | 20/10/2022 | 600.00 | 00070333184483 | ERIKA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO 1.331/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001453 | 20/10/2022 | 150.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001454 | 20/10/2022 | 191.71 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001455 | 20/10/2022 | 600.00 | 00003067365437 | FLAVIA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO 1.332/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001456 | 20/10/2022 | 600.00 | 00007602320409 | LIDIANE FERREIRA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO N°1.333/2022-AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001457 | 20/10/2022 | 300.00 | 00009583516430 | MAYANE KELY MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.334/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001458 | 20/10/2022 | 300.00 | 00001682909441 | CAMILA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.335/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001459 | 20/10/2022 | 500.00 | 00005482023460 | CLAUDIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTAOS BENEFÍCIO EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.337/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001460 | 20/10/2022 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001461 | 20/10/2022 | 500.00 | 00010672556480 | SAYONARA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.338/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001462 | 20/10/2022 | 600.00 | 00011448565405 | MARIA NAIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.339/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001463 | 20/10/2022 | 500.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.336/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001464 | 20/10/2022 | 600.00 | 00005228390456 | GILVANISE NASCIMENTO GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.340/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001465 | 20/10/2022 | 600.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMORANDA Nº 1.341/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001466 | 20/10/2022 | 300.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COFORME MEMORANDO Nº 1.342/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001467 | 20/10/2022 | 500.00 | 00008518383404 | LAIS RANYELLI PEREIRA RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.343/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001468 | 20/10/2022 | 300.00 | 00070478176465 | JANIELE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFOEM MEMORANDO Nº 1.344/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001469 | 20/10/2022 | 500.00 | 00089612043434 | MARIA JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.345/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001470 | 20/10/2022 | 500.00 | 00005799966465 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.346/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001471 | 20/10/2022 | 600.00 | 00098303996487 | MARIA JOSE CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.347/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/10/2022 | 77.99 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA : SEDE DA DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/10/2022 | 127.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA : SEDE OBRAS ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/10/2022 | 140.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA : SEDE OBRAS ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/10/2022 | 11600.00 | 03179746000100 | CONSTRUPOÇOS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEVIÇOS DE PERFILAGEM OPTICA (FILAMGEM DO POÇO), APLICAÇÃO DE COMPRESSOR E ISNTALAÇÃO DE TUBOS DE ASPIRAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO, RETIRADA DE TUBOS EDUTORES E INJETORAPLICAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E TESTE DE VAZÃO - DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS ESTÁTICOS (NE) E HIDRODINÂMICOS (ND), À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME OFÍCIO Nº 447/2022-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/10/2022 | 618.06 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/10/2022 | 523.43 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/10/2022 | 390.00 | 00007179609439 | RAFAEL CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LAVAGEM DE 03 ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-7240, QSJ4H47 E QFG4G07 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO N. 506/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004233 | 21/10/2022 | 21575.66 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DE 17 A 23 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 504/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/10/2022 | 1454.40 | 00001580200494 | JOAO CLAUDINO DE DEUS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO HORÁRIO 12/36 NOTURNO COMO FERISTA, NO POSTO DE SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL, EM PITIMBU PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 020/2022/SEC.OBRAS/VIGILÂNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/10/2022 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0351/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001472 | 21/10/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 924/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4001473 | 21/10/2022 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 920/2022-AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001474 | 21/10/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 925/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 4001475 | 21/10/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 919/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001476 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00014925207482 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 918/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001477 | 21/10/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 917/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001478 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 916/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001479 | 21/10/2022 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA FLORESCER.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 915/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001480 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 913/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001481 | 21/10/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 914/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4001482 | 21/10/2022 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 923/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001483 | 21/10/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 922/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001484 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00006743603465 | JULIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 921/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001485 | 21/10/2022 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SCFV/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001486 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 931/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001487 | 21/10/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 930/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001488 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 929/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001489 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 928/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001490 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 927/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001491 | 21/10/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 926/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001492 | 21/10/2022 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS PRÉDIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 932/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001493 | 21/10/2022 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 297/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001494 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00001685402402 | VANESSA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº933/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001495 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004731210429 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SETRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1.330/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 4001496 | 21/10/2022 | 18964.27 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 752/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001497 | 21/10/2022 | 63.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001498 | 21/10/2022 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001499 | 21/10/2022 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001500 | 21/10/2022 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O SCFV/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004216 | 21/10/2022 | 4031.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA/ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1074/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004218 | 21/10/2022 | 352000.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 827/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004220 | 21/10/2022 | 12800.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO-EDUCACAO INFANTIIL, CONFORME DOLICITA O OFICIO Nº 1091/2022/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/10/2022 | 1665.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1094/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004222 | 21/10/2022 | 10969.85 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AS 22 UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1078/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/10/2022 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1093/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/10/2022 | 1600.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO TAMANHO 2,55, X 2,10 M E REFORMA DAS JANELAS DA CRECHE SEDE VELHA, CONFORME SOLICITADO O OFICIO 1075/2022-SEDUC SEC INFRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/10/2022 | 900.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO TAMANHO 1,45, X 2,10 M PARA A ESCOLA FERNANDO SILVINO, CONFORME SOLICITADO O OFICIO 1076/2022-SEDUC SEC INFRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/10/2022 | 680.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA CRECHE HILDA BARBALHO, CONFORME SOLICITADO O OFICIO 1072/2022-SEDUC SEC INFRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/10/2022 | 370.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS JANELAS E PORTÃO DA ESCOLA CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONFORME SOLICITADO O OFICIO 1077/2022-SEDUC SEC INFRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/10/2022 | 34200.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA COM O FORNECIMENTO DE ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFESSORES, TENDO COMO TEMA: "A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NO AMBIENTE ESCOLAR", QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1090/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004234 | 21/10/2022 | 20318.42 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 17 A 23 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 505/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1096/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/10/2022 | 200.46 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/10/2022 | 54.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004229 | 21/10/2022 | 1807.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2022/SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004230 | 21/10/2022 | 1566.28 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 259/2022-SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/10/2022 | 400.00 | 00006595441489 | JOSE CARLOS SOBRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 202/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/10/2022 | 190.71 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/10/2022 | 314.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: A CASA DE APOIO GUARDA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/10/2022 | 369.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: A CASA DE APOIO GUARDA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00070613543483 | MARCELO DELGADO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2022/SEC/FIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/10/2022 | 4500.00 | 00329754000190 | 3TEC ETIQUETAS E PLAQUETAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO PARA O TOMBAMENTO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 260/2022-SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/10/2022 | 1559.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EQUIPAMENTO FATURADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1095/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00005274071430 | DANIEL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10 (DEZ) VENTILADORES DA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE, A MELHORIA CLIMÁTICA DO AMBIENTE ESCOLAR. NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 1067/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004245 | 24/10/2022 | 552.24 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOTE 02 ITEM 08, A AQUISIÇÃO DE 26 UNIDADES DE CAMISAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1098/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004246 | 24/10/2022 | 1448.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1100/2022/SEDUC. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004247 | 24/10/2022 | 569.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1101/2022/SEDUC. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001501 | 24/10/2022 | 9372.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE BRINQUEDOS, CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, QUE ATENDERAM AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA DA ALEGRIA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 13,17,18 E 20 DE OUTUBRO, EM ALUSÃO AO 12 DE OUTUBRO. PROJETO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº934/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001502 | 24/10/2022 | 74.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001503 | 24/10/2022 | 3000.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES PARA O JANTAR DO BAILE DA TERCEIRA IDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 936/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001504 | 24/10/2022 | 3900.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 260 (DUZENTAS) REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES DA CARAVANA DA ALEGRIA.NOS DIAS 13, 17, 18 E 20 DE OUTUBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 937/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001505 | 24/10/2022 | 675.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 45 REFEIÇÕES PARA OS TRÊS COLABORADORES DO CURSO DE FLORES, CURSO REALIZADO DO DIA 17 AO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 938/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001506 | 24/10/2022 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR UM SEPULTAMENTO DE UMA FAMÍLIA CARENTE SAINDO DE PITIMBU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 509/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/10/2022 | 1454.40 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE FERISTA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/VIGILANCIA . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/10/2022 | 445.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA: A SEDE DA INFRAESTRUTUTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/10/2022 | 110.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/10/2022 | 261.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/10/2022 | 101.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA VILA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/10/2022 | 47.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/10/2022 | 45.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/10/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001507 | 25/10/2022 | 95.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : BANCO DE ALIMENTOS ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001508 | 25/10/2022 | 92.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : BANCO DE ALIMENTOS ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001509 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 939/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001510 | 25/10/2022 | 47.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SEDE DA AÇÃO SOCIAL ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001511 | 25/10/2022 | 45.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SEDE DA AÇÃO SOCIAL ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001513 | 25/10/2022 | 156.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SEDE DO CRAS PITIMBU ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001514 | 25/10/2022 | 339.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA : SEDE DO CRAS PITIMBU ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/10/2022 | 34200.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA COM O FORNECIMENTO DE ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFESSORES, TENDO COMO TEMA: "A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NO AMBIENTE ESCOLAR", QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1090/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/10/2022 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/10/2022 | 45.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/10/2022 | 863.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/10/2022 | 496.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/10/2022 | 1960.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: CRECHE DA VILA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/10/2022 | 81.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/10/2022 | 74.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/10/2022 | 83.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/10/2022 | 80.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/10/2022 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE PROCESSOS, CONFERENCIA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, LANÇAMENTO DE RECEITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2022/SEC/FIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº421/2022 DO GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/10/2022 | 1550.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 420/2022/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 419/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/10/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 417/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0004254 | 25/10/2022 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. SOLICITA OFICIO Nº 422/2022/GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/10/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 416/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/10/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 418/2022-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/10/2022 | 216.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D´AGUA ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO DA GUARDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/10/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES (ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO-PITIMBU PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1119/2022/SEDUC. Nº 950/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/10/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGITRO DA ATA DO CONSELHO DA EMEF, REGINALDO CLAUDINO SALES (ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO-PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1118/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2022 | 75.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA EMEF, REGINALDO CLAUDINO SALES( ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO-PITIMBU-PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1117/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001515 | 26/10/2022 | 300.00 | 00016559511499 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.353/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001516 | 26/10/2022 | 300.00 | 00013730465465 | JOSIENE RÔSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.349/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001517 | 26/10/2022 | 400.00 | 00005864684473 | GERLANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001518 | 26/10/2022 | 400.00 | 00006650176427 | GERUSA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001519 | 26/10/2022 | 400.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001520 | 26/10/2022 | 400.00 | 00070691032475 | SILMARA DA COSTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.355/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001521 | 26/10/2022 | 400.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 1.354/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001522 | 26/10/2022 | 500.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.350/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001523 | 26/10/2022 | 500.00 | 00035867722899 | RENATA SANTANA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.350/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001524 | 26/10/2022 | 500.00 | 00072023742420 | SANDRA DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 1.352/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001525 | 26/10/2022 | 500.00 | 00003506485490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.357/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001526 | 27/10/2022 | 500.00 | 00004995745408 | JOSEILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.363/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001527 | 27/10/2022 | 500.00 | 00090904893472 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.369/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001528 | 27/10/2022 | 600.00 | 00006791855428 | JUSSARA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001529 | 27/10/2022 | 600.00 | 00012937289428 | LARISSA GEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001530 | 27/10/2022 | 600.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001531 | 27/10/2022 | 600.00 | 00001623442443 | VALDENIZE MARIA MORAES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001532 | 27/10/2022 | 6496.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001533 | 27/10/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001534 | 27/10/2022 | 9504.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001535 | 27/10/2022 | 14544.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001536 | 27/10/2022 | 6348.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001537 | 27/10/2022 | 600.00 | 00008350559497 | JONAS TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001538 | 27/10/2022 | 600.00 | 00008922148489 | JOÁS VALENÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.367/2022- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001539 | 27/10/2022 | 600.00 | 00006712790417 | FLAVIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.356/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001540 | 27/10/2022 | 7860.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001541 | 27/10/2022 | 19708.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001542 | 27/10/2022 | 26701.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001543 | 27/10/2022 | 130.00 | 00091683998472 | NADJA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO FÓRUM COLEGIADO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES-FCNCT, COM OBJETIVO DE PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS E FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 311/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001544 | 27/10/2022 | 300.00 | 00071951614470 | WESLY VINICIUS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMERANDO Nº 944/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001545 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009801900458 | SUNAMITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 946/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001546 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 947/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001547 | 27/10/2022 | 300.00 | 00008851088411 | MARIA JOSE BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 943/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001548 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 931/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/10/2022 | 16713.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/10/2022 | 4124.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/10/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/10/2022 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/10/2022 | 19771.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/10/2022 | 94257.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL-OPERACIONAL, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/10/2022 | 460377.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/10/2022 | 88052.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 70%-OPERACIONAL, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/10/2022 | 227048.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 70%-OPERACIONAL, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/10/2022 | 9500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 30% OPERACIONAL, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/10/2022 | 16813.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/10/2022 | 51201.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA MDE, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/10/2022 | 16115.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA MDE, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/10/2022 | 172070.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/10/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 30% - OPERACIONAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/10/2022 | 32622.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL-OPERACIONAL, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/10/2022 | 486098.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/10/2022 | 2400.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-7122/PB COM MOTORISTA, NO PERIODO DA NOITE,TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIO PARA CIDADE DE GOIANA-PE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 465/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/10/2022 | 2400.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-7122/PB COM MOTORISTA, NO PERIODO DA NOITE,TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIO PARA CIDADE DE GOIANA-PE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 507/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/10/2022 | 2400.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-7122/PB COM MOTORISTA, NO PERIODO DA NOITE,TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIO PARA CIDADE DE GOIANA-PE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 508/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/10/2022 | 5000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO PARA A INTEGRAÇÃO ESCOLA, FAMILIA E COMUNIDADE, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1118/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/10/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/10/2022 | 58029.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/10/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/10/2022 | 11733.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/10/2022 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/10/2022 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/10/2022 | 4824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/10/2022 | 12860.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004323 | 27/10/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/10/2022 | 19384.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DEPART. DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/10/2022 | 28788.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/10/2022 | 32170.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SEC. FINANÇAS- DEPART DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004329 | 27/10/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/10/2022 | 4560.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/10/2022 | 16412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/10/2022 | 28118.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/10/2022 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS COMO ARQUIVO DE PESSOAL, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÕA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/10/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NA CASA DA CIDADANIA, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 261/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/10/2022 | 29968.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/10/2022 | 11900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/10/2022 | 10284.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/10/2022 | 2138.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/10/2022 | 14236.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/10/2022 | 14082.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00064960900415 | JOSE ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 520/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/10/2022 | 17612.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/10/2022 | 13508.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPOTES, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | IMPLANT.E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NOS ESPAÇOS ESPORT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004330 | 27/10/2022 | 20994.80 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE TELHAMENTO DANIFICADO E RETELHAMENTO DOS GINASIOS POLIESTIVOS JOSE MARIA RIBEIRO E JOSE EVARISTO PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICO Nº 471/2022/TRIBUTOS. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/10/2022 | 103224.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/10/2022 | 13101.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/10/2022 | 35775.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/10/2022 | 153670.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/10/2022 | 72133.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/10/2022 | 2821.00 | 01222789000279 | ITAMBÉ TRATOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA) DE VEICULO MÁQUINA NIVELADORA (PATROL) CASE. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 519/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/10/2022 | 14300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/10/2022 | 3003.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE PESCA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/10/2022 | 2751.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/10/2022 | 21024.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/10/2022 | 15046.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/10/2022 | 11241.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATURIOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/10/2022 | 6800.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE OBRAS (VIGILANCIA), COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/10/2022 | 32766.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/10/2022 | 3698.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/10/2022 | 2836.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/10/2022 | 2957.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/10/2022 | 2989.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/10/2022 | 449.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/10/2022 | 6293.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-DEMUTRAN, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/10/2022 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DEMUTRAN, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/10/2022 | 2159.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO-DEMUTRAN, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/10/2022 | 3446.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/10/2022 | 957.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/10/2022 | 5904.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 266/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 267/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/10/2022 | 35395.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA CONFORME PROCESSO N. 90001563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/10/2022 | 6465.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/10/2022 | 4070.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/10/2022 | 6755.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE FINANCAS-DEPTO TRIBUTOS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/10/2022 | 631.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-OUVIDORIA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/10/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/10/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/10/2022 | 2464.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/10/2022 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/10/2022 | 1013.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/10/2022 | 2598.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/10/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/10/2022 | 5000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO PARA A INTEGRAÇÃO ESCOLA, FAMILIA E COMUNIDADE, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1118/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/10/2022 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% OPERACIONAL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/10/2022 | 4152.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/10/2022 | 20015.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-OPERACIONAL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/10/2022 | 97644.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-MAGISTERIO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/10/2022 | 18465.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-OPERACIONAL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/10/2022 | 48956.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-OPERACIONAL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/10/2022 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30%-OPERACIONAL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/10/2022 | 3554.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/10/2022 | 9276.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-VIGILANCIA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/10/2022 | 3040.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE-VIGILANCIA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/10/2022 | 37023.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL MAG, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/10/2022 | 337.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% OPERACIONAL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/10/2022 | 103414.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAGISTERIO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/10/2022 | 6799.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/10/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/10/2022 | 866.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-TURISMO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/10/2022 | 3509.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001549 | 28/10/2022 | 1137.21 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022, UC. 5/2440745-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001550 | 28/10/2022 | 1364.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001551 | 28/10/2022 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001552 | 28/10/2022 | 1941.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001553 | 28/10/2022 | 3054.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001554 | 28/10/2022 | 1333.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001555 | 28/10/2022 | 1650.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001556 | 28/10/2022 | 1400.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17/10/2022, PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIARES. CONFORME MEMO. N. 956/2022-GAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001557 | 28/10/2022 | 5607.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001558 | 28/10/2022 | 4138.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001559 | 28/10/2022 | 1600.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, A CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 05/10/2022, POR MOTIVO DE MUDANÇA, PARA O REFERIDO MUNICÍPIO. MEMO. N. 955/2022-GAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001560 | 31/10/2022 | 197.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DE 24 A 30 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 522/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 4001561 | 31/10/2022 | 12000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001562 | 31/10/2022 | 545.90 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 524/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001563 | 31/10/2022 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ESPAÇO RECANTO DE LOURDES PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, EVENTE REALIZADO PELO CRAS EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 954/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001564 | 31/10/2022 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ESPAÇO RECANTO DE LOURDES PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, EVENTO REALIZADO PELO CRAS EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 953/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001565 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00011968363459 | JACIARA FERREIRA OTAVIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 952/2022-AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001566 | 31/10/2022 | 540.00 | 14307259000194 | MARIA ZERELDA RODRIGUES VENTURA 05551735 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRADICIONAL FESTA DA MELHOR INDADE EVENTO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORMEOFÍCIO Nº949/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001567 | 31/10/2022 | 1980.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A TRADICONAL FESTA DA MELHOR IDADE, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME OFICÍO Nº 945/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001568 | 31/10/2022 | 500.00 | 00070220004412 | MARIA ELIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DE DOAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NO MÊS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA O MEORANDO DE Nº 1.360/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001569 | 31/10/2022 | 200.00 | 00006974491492 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001570 | 31/10/2022 | 600.00 | 00008922149450 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.375/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001571 | 31/10/2022 | 400.00 | 00006974451431 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMORANDO Nº1.370/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001572 | 31/10/2022 | 300.00 | 00083951288434 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.373/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001573 | 31/10/2022 | 400.00 | 00017799435470 | MIRELLY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 1.372/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001574 | 31/10/2022 | 600.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 1.371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001575 | 31/10/2022 | 600.00 | 00013672904490 | MILYANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME MEMORANDO Nº 1.377/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001576 | 31/10/2022 | 250.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM UMA FAMILIA CARENTE PARA ALHANDRA PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 532/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001577 | 31/10/2022 | 180.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM UMA FAMILIA CARENTE PARA ACAÚ, NO DIA 15 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 531/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001578 | 31/10/2022 | 2100.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM UMA FAMILIA CARENTE PARA BAHIA FORMOSA-RN, NO DIA 03 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 530/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001579 | 31/10/2022 | 600.00 | 00006791855428 | JUSSARA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001580 | 31/10/2022 | 600.00 | 00009423881432 | EDENEIDE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1376/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001581 | 31/10/2022 | 600.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001582 | 31/10/2022 | 600.00 | 00003109657481 | ANTINÉNIA GOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1379/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001583 | 31/10/2022 | 600.00 | 00070333184483 | ERIKA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME MEMO 1.380/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001584 | 31/10/2022 | 600.00 | 00086681591434 | ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.381/2022- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004387 | 31/10/2022 | 15776.46 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 24 A 30 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 521/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2022 | 1400.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO ÔNIBUS) PARA O FESTIVAL DE ARTE EM CENA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 473/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/10/2022 | 400.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE UM ÔNIBUS DE PLACA: OGE-7240, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRNASPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 516/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/10/2022 | 400.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE UM ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5C29, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRNASPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 514/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2022 | 200.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE UM CAÇAMBA DE PLACA: OFE-8353, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRNASPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 512/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004415 | 31/10/2022 | 11730.20 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 31/10 A 06/11/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 526/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004416 | 31/10/2022 | 721.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 16 A 31 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 525/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2022 | 900.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DE UM ÔNIBUS DE PLACA: QSJ-4H47, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 518/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004432 | 31/10/2022 | 30682.00 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DA PREFEITURA DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 23,24,28 E 29 DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 219/2022. II PARTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004433 | 31/10/2022 | 17868.66 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTA'ANNA, PADROEIRA DE CAMUCIM REALIZADO PELA PREFEITURA DE PITIMBU, NO DIA 06 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 220/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004434 | 31/10/2022 | 11636.50 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO ASSENTAMENTO ANDREZA, JULHO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRETOTIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 218/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2022 | 852.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM ÔNIBUS DE PLACA: QSJ-4H47, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 517/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2022 | 1668.60 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5C29, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 513/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2022 | 985.00 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM ÔNIBUS DE PLACA: OGC-5C29, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 515/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2022 | 5875.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 47 ( QUARENTA E SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, NO MES DE OUTUBRO/2022, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOCILITA O OFICIO Nº 1119/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2022 | 2884.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE REFORÇO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1198/2022-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2022 | 2884.00 | 00009364565401 | ANA PAULA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1197/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1124/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2022 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COBERTA NA EMEF APASA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1122/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1136/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1129/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1128/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1127/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/10/2022 | 1448.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1100/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2022 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA, COM ROTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1137/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1140/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2022 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1139/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1138/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1150/2022-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G99 , PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1149/2022-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15 , PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1148/2022-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/10/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1147/2022-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004483 | 31/10/2022 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1160/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1146/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004487 | 31/10/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1161/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1145/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/10/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1126/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/10/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1144/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004492 | 31/10/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ÔNIBUS, COM ROTA: PITIMBU/GOIANA-PE/PITIMBU, NO PERÍODO DA NOITE, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME MEMORANDO Nº 1163/2022-SEDUC . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/10/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1143/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/10/2022 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1135/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004498 | 31/10/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ÔNIBUS, COM ROTA: ACAÚ/GOIANA-PE/ACAÚ, NO PERÍODO DA NOITE, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME MEMORANDO Nº 1162/2022-SEDUC . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2022 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1134/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2022 | 209.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA D'ÁGUA, PARA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1175/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1133/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2022 | 1500.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A ENTREGA DE CADEIRAS NAS ESCOLAS EMEF MARIA TAVARES E EMEF FERNANDO CUNHA, NOS FINAIS DE SEMANA, NAS SEGUINTES DATAS 29/30 DE OUTUBRO/2022 E 05/06 DE NOVEMBRO DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1181/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/10/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1142/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/10/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1155/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/10/2022 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1154/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/10/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1153/2022-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004508 | 31/10/2022 | 51951.53 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ED.INFANTIL + EJA (ESCOLAS), PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1121/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2022 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1152/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004510 | 31/10/2022 | 89191.95 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ED.BASICA + EJA (ESCOLAS), PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1174/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1151/2022-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1141/2022//SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1132/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1131/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO "REFUGIO ESPACO CLUB" PARA REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, OFICINA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1130/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, O OFICIO Nº 1125/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1166/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1165/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004521 | 31/10/2022 | 38774.73 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ED. INFANTIL (CRECHES), PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1173/2022/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 1164/2022-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004523 | 31/10/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1156/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004524 | 31/10/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1157/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004525 | 31/10/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DA ZONA RURAL PARA EMEF MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1158/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004526 | 31/10/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DA ZONA RURAL PARA EMEF MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1159/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS DE CABELOS EM TODAS AS UIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1167/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00070226441440 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1168/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/10/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TRANSPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGÁVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 160/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/10/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/10/2022 | 1500.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 426/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/10/2022 | 600.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DE PEDRO JUNIOR NO FESTIVAL DO FOLCLORE DE TAQUARA REALIZADO EM AGOSTO/2022. NO DISTRITO DE TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DO ESCRETORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 222/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2022 | 2000.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PEDRO JUNIOR NO FESTIVAL DO FOLCLORE DE TAQURA REALIZADO EM AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 223/2022-ESCREP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INTITUCIONAIS E SERVIÇOS DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 224/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004418 | 31/10/2022 | 18000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A PREFEITURA, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/10/2022 | 17095.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/10/2022 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 107/2022/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS, DA SWECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME OFICIO Nº 109/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00001378866401 | DIOMEDES ANDRADE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00001378866401 | DIOMEDES ANDRADE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004494 | 31/10/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004495 | 31/10/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2022/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2022 | 87954.05 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2022, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2022 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NA SEAD, NO PERIODO DE 03 A 24 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 263/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 268/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 270/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 275/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 269/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2022/SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00006046603404 | TEREZINHA ANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 277/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 278/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2022 | 1650.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO (SOLDA E SUBSTITUIÇÃO) NAS GRADES DA PREFEITURA SEDE (PITIMBU) E SUB PREFEITURA ( ACAU) E NO SETOR DE TRIBUTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 268/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/10/2022 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 274/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/10/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 267/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 268/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2022 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 266/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 265/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN,EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 271/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 533/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 520/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2022 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 521/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2022 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 522/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2022 | 3300.00 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA AMW-6F12,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 528/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2022 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 529/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/10/2022 | 4000.00 | 45346484000163 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO (ZURIEL SERVIÇOS) 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADOS PARA BUSCAR UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE ICAPUÍ/CE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA PELO CONTRATADO CONFORME SOLICITA O OFICIO 534/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2022 | 360.00 | 00008510046441 | JAKELINE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UMA VIAGEM EM BUSCA DE MATERIAL AMBIENTAL DA DESTILARIA TABU PARA A COMUNIDADE MUCATU, NO DIA 20 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 160/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/10/2022 | 700.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DOS 28 ANOS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO VASCO DE CAMUCIM, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0351/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/10/2022 | 500.00 | 00017732021460 | EWERTON COSME DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DOS 07 ANOS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO ATLÉTICO DE CAMUCIM, O QUAL SERÁ REALIZADO NO 28 DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0352/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/10/2022 | 350.00 | 00007607382461 | DEYSE POLLYANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É MENOR DE IDADE,O ATLETA IRÁ PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO CPOA PAPAI NOEL-2022. NO MUNICIPIO DE CUPIRA-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0353/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004388 | 31/10/2022 | 18099.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO, DE 24 A 30 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 520/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2022 | 785.80 | 34066844000157 | OFICINA AUTO ELTRICA E MECNICA SO PEDRO ME( NEIRIELSON SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UMA CAÇAMBA DE PLACA: OFE-8353, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 511/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2022 | 100.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 485/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2022 | 752.00 | 35437714000146 | COPAM COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 486/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004413 | 31/10/2022 | 13235.09 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO, DE 16 A 31 DE OUTUBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 523/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004414 | 31/10/2022 | 14731.02 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO, DE 31/10 A 06/11/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 527/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/10/2022 | 3300.00 | 44209425000180 | ANDERSON CARLOS DA SILVA - ANDERSON FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO (SOLDA E SUBSTITUIÇÃO) NAS GRADES DO MERCADO PUBLICO DE PITIMBU E NA SEDE DA SECRETARIA. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 491/2022/SEINF/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX GII DE PLACA PEX -5B39, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB. INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 501/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00016743791458 | VICTOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAIAS RETIRANDO RESÍDUOS DE ÓLEO ENCONTRADOS NAS MESMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICINA Nº 504/2022/SEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2022 | 14000.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS CONCRETOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE POSTE CIRCULAR 10mt, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 505/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2022 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ2734,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 503/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004439 | 31/10/2022 | 57160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 502/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2022 | 2600.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 500/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, REREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 499/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 496/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, REFERENTE A 28 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 495/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2022 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 494/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 493/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 492/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 490/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 489/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 488/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2022 | 2860.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 487/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004470 | 31/10/2022 | 10540.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 507/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 509/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 510/2022 -SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2022 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°511/2022-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA OS PESCADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 088/2022-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 0365/2022-SEJEL-PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/11/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0364/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/11/2022 | 3000.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR E P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREPARADOR FÍSICO NAS ATIVIDADES DOS PROJETOS "ESCOLINHA PÉ NA AREIA" E "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0366/2022-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0367/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0368/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/11/2022 | 156466.69 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004545 | 01/11/2022 | 9086.90 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS S DESPESAS REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004546 | 01/11/2022 | 13208.86 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 271/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/11/2022 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA ENERGISA (09/70), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA PARA REALIZACAO DA FESTA DA LAGOSTA NO DISTRITO DE ACAU, /CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 107/2022/DPTO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/11/2022 | 2800.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ATÉ AS SEÇÕES ELETORAIS DO MUNICIPIO, OS GUARDAS MUNICIPAIS QUE ATUARAM NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022, NOS DIAS 02/10 (1º TURNO) E 30/10 (2º TURNO) . A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 162/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/11/2022 | 2099.20 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS EXTINTORES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DO MERCADO PUBLICO E DA CRECHE HILDA BARBALHO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 163/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00011229487433 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE TAQUARA, CAMUCIM E SEDE COM DESTINO A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE E DRº JOÃO GONÇALVES, NO HORARIO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1169/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/11/2022 | 2884.00 | 00071042572410 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1172/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00070493776435 | CAMILA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 180/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1171/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00002306688443 | ROSILDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1170/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001585 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001586 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/11/2022 | 1500.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 25H DE CARRO DE SOM ( PROPAGANDA VOLANTE), EM AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 231/2022/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/11/2022 | 237.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 30 MEGAS, PARA A CRECHE CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1196/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004552 | 07/11/2022 | 213.75 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA A CRECHE SEDE VELHA. RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1188/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004553 | 07/11/2022 | 237.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 30 MEGAS, PARA A EMEF CRUZ DO CABOCLO. RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1195/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004555 | 07/11/2022 | 237.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 30 MEGAS, PARA A EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA. RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1193/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004557 | 07/11/2022 | 237.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA A EMEF ALBERTO ALVES. RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1194/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004558 | 07/11/2022 | 237.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 30 MEGAS, PARA A EMEF SOTERO LUCINDO. RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1192/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004559 | 07/11/2022 | 237.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 30 MEGAS, PARA A EMEF ANTONIO GOMES. RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1191/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004560 | 07/11/2022 | 213.75 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA A EMEF CARLOS ANTERO FIDELES. RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1190/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004562 | 07/11/2022 | 213.75 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA A EMEF APASA. RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1189/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004563 | 07/11/2022 | 213.75 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES. RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1187/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004564 | 07/11/2022 | 213.75 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 30 MEGAS, PARA A EMEF SANTA ELISA. RELATIVO AO SERVIÇO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1186/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/11/2022 | 1474.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EQUIPAMENTO FATURADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBOR/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1199/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/11/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº281/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/11/2022 | 17000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO CAMINHÃO ROLL ON ROLL E CAÇAMBA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 30M³A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 513/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/11/2022 | 1430.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 512/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/11/2022 | 360.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 516/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/11/2022 | 2700.00 | 40976943000179 | BOM JESUS PRE MOLDADO SERVIÇOS DE USI E FABRICA EIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DOS BANCOS DECORATIVOS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 514/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004567 | 07/11/2022 | 82065.40 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E URBANIZACAO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 105/2022-SEC OBRAS. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00014307990480 | RIQUELME SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÓLEO ENCONTRADOS NA PRAIA DO MUNICIPIO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 519/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00014307990480 | RIQUELME SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÓLEO ENCONTRADOS NA PRAIA DO MUNICIPIO DE ACAU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 518/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO E CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES DOS POSTOS DO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 163/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/11/2022 | 2220.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0378/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004572 | 08/11/2022 | 28270.00 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADOS AOS EVENTOS EXECUÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/11/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, PARA AUXILIAR AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA APASA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICI | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/11/2022 | 600.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICADE ISA OLD NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO SALGADINHO FUTEBOL CLUBE DE ACAU REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº226/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00071747166448 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ARQUIVOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00071747166448 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ARQUIVOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/11/2022 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA CAGEPA, CONFORME DEBITO EM CONTA EM OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/11/2022 | 2835.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A REFORMAS DE ESTOFADOS (CADEIRAS E BANCOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2022/SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/11/2022 | 5771.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIOMENTO DE AGUA/CAGEPA, CONFORME DEBITO EM CONTA EM OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004589 | 08/11/2022 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, VISANDO O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, NOS AMBITOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DE ACORDO COM AS NORMATIVAS LEGAIS VIGENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 275/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004585 | 08/11/2022 | 1167.30 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 15 CAMISA MANGA LONGA DE PROTEÇÃO UV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 235/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001587 | 08/11/2022 | 300.00 | 00086739930406 | ELIZABETH CHAVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MAUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº975/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001588 | 08/11/2022 | 300.00 | 00070595199470 | FELIPE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MAUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº970/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001589 | 08/11/2022 | 300.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº973/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001590 | 08/11/2022 | 300.00 | 00006763233400 | SAYMON FIDELLIS ARAUJO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº971/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001591 | 08/11/2022 | 300.00 | 00009306769474 | CLEANE ROSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº972/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001592 | 08/11/2022 | 300.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº974/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001593 | 08/11/2022 | 400.00 | 00070312070454 | JOSICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME MEMO Nº 1.388/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001594 | 08/11/2022 | 970.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 978/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001595 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 982/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001596 | 08/11/2022 | 880.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIDADÃO QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE OUTUBRO/2022. NO ASSENTAMENTO APAZA REALIZADO PELO CRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 977/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001597 | 08/11/2022 | 490.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE FLORES QUE ACONTECEU NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO/2022. REALIZADO NO CRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 976/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001598 | 08/11/2022 | 1030.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRADICIONAL BAILE DA TERCEIRA IDADE REALIZADO PELO CRAS. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 975/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001599 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4001600 | 09/11/2022 | 5000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PARALELOS NO TRADICIONAL BAILE DA TERCEIRA IDADE,QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE OUTUBRO/2022, EM ALUSÃO AO 01 DE OUTUBRO- DIA INTERNACIONAL DOS IDOSOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 979/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001601 | 09/11/2022 | 600.00 | 00009346561424 | SIMONE DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SILICITA MEMORANDO Nº 1.390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001602 | 09/11/2022 | 400.00 | 00036396044404 | SEVERINO SALVINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.391/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001603 | 09/11/2022 | 283.25 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 537/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001604 | 09/11/2022 | 100.00 | 00036396044404 | SEVERINO SALVINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO (4001436). CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 900/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00070682093432 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONTROLE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 275/2022 DA SECADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0004590 | 09/11/2022 | 90000.00 | 46654544000178 | RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ARTISTA "RAPHAELA SANTOS" NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LAGOSTA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1127/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/11/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1128/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/11/2022 | 900.00 | 00008234781499 | PAULO DE TARSO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 071/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/11/2022 | 900.00 | 00004176428490 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 070/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/11/2022 | 900.00 | 00003969925444 | JOSE CLAUDIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 062/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/11/2022 | 900.00 | 00001683082400 | DAVI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 065/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/11/2022 | 900.00 | 00003850893413 | EDIELSON EDUARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 068/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/11/2022 | 900.00 | 00004299734467 | JOSUÉ TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 064/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/11/2022 | 900.00 | 00000217524435 | TEONALDO JOSÉ DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 069/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001605 | 10/11/2022 | 5918.09 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMAMDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 966/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001606 | 11/11/2022 | 600.00 | 00054437059468 | MARIA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.411/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001607 | 11/11/2022 | 600.00 | 00001685424473 | GLEYCE KELLY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.412/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001608 | 11/11/2022 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 985/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001609 | 11/11/2022 | 300.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº957/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001610 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001611 | 11/11/2022 | 300.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001612 | 11/11/2022 | 300.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001613 | 11/11/2022 | 300.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001614 | 11/11/2022 | 300.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA SOLICITA MEMORANDO Nº962/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001615 | 11/11/2022 | 300.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001616 | 11/11/2022 | 300.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001617 | 11/11/2022 | 300.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001618 | 11/11/2022 | 600.00 | 00006964843400 | EDINALDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001619 | 11/11/2022 | 600.00 | 00001256707457 | ETIENE FERREIRA NASCIMENTO CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001620 | 11/11/2022 | 600.00 | 00061218456434 | GILVAN FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001621 | 11/11/2022 | 600.00 | 00003506485490 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001622 | 11/11/2022 | 600.00 | 00058157212472 | MARIA JOSE DOS SANTOS LAURENTINO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001623 | 11/11/2022 | 600.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001624 | 11/11/2022 | 600.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001625 | 11/11/2022 | 600.00 | 00009346561424 | SIMONE DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001626 | 11/11/2022 | 600.00 | 00084026340449 | HELIO GENILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.393/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001627 | 11/11/2022 | 408.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CRAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004626 | 11/11/2022 | 641.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 215/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004602 | 11/11/2022 | 7000.00 | 12319583000105 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA NAS FESTIVIDADES DA "BANDA CEZAR PAREDÃO" TRADICIONAL FESTA DA LAGOSTA EM ACAU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/11/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1126/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004611 | 11/11/2022 | 695.25 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 536/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004612 | 11/11/2022 | 17127.41 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 07 A 13 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 535/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004615 | 11/11/2022 | 15513.07 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,ALFACE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO,TOMATE,COCO SECO,COUVE, INHAME. ED.INFANTIL. NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1066/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004616 | 11/11/2022 | 2998.78 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,ALFACE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO,TOMATE,COCO SECO,COUVE, INHAME. ED.INFANTIL. NO MÊS DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1065/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0004617 | 11/11/2022 | 15000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA "BANDA ALBERTO BAKANA" NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0004618 | 11/11/2022 | 50000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ARTISTA "GIL MENDES" NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LAGOSTA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004619 | 11/11/2022 | 1448.80 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1100/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1238/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/11/2022 | 2884.00 | 00009364565401 | ANA PAULA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1237/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004627 | 11/11/2022 | 21699.84 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1117/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004628 | 11/11/2022 | 12817.41 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1120/2022/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/11/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1136/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/11/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1136/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1129/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/11/2022 | 2080.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 274/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/11/2022 | 120512.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO-PARCELAMENTO UNIFICADO Nº 130312451242022. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/11/2022 | 4000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL- 2 DIARIAS DE CAPTAÇÃO FOTOGRAFICA TERRESTRE E AÉREAS PARA MATERIAL INSTITUCIONAL E DOCUMENTAL DA PREFEITURA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 225/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0004622 | 11/11/2022 | 6431.90 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 438/2022/GAAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/11/2022 | 900.00 | 00061006785434 | TEONILDO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 066/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/11/2022 | 900.00 | 00061006874453 | JOSÉ SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 062/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/11/2022 | 700.00 | 00092986161472 | JOSIVAN GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 073/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/11/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº281/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/11/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº281/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004610 | 11/11/2022 | 9533.53 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 538/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004614 | 11/11/2022 | 19466.86 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO, DE 07 A 13 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 534/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00001580200494 | JOAO CLAUDINO DE DEUS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 3011/2022, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO HORÁRIO 12/36 NOTURNO COMO FERISTA, NO POSTO DE SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL, EM PITIMBU PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2022/SEC.OBRAS/VIGILÂNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RPINCESA ISABEL E LUIZ XAVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004630 | 11/11/2022 | 131865.57 | 12020437000176 | SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 1º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCESA ISABEL, DAS PRINCESAS, DAS COLINAS E SONIA LIMA NO DISTRITO DE ACAÚ, CONFORME SOLLICITAÇÃO ATRAVEÉS DO OFICIO Nº 552/2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/11/2022 | 1212.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIO VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 523/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/11/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 524/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/11/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 525/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/11/2022 | 4000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO VESTUÁRIO, INSTALADOS HIDRÁULICA E ELETRICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 559/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO E CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES DOS POSTOS DO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 171/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0004635 | 16/11/2022 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 170/2022-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/11/2022 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000,PLACA MOQ 8292,PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 169/2022/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/11/2022 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA NAS TERÇAS-FEIRAS.NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 166/2022/SEAGRI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 165/2022/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/11/2022 | 1200.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO PARA TRADICIONAL PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO NO DISTRITO DE ACAÚ EM NO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 232/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/11/2022 | 12000.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 2,50M X 2,50M, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2022. PARA ACOMODAÇÃO DOS COMERCIANTES TRADICIONAIS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA( FESTA DA LAGOSTA). A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 244/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/11/2022 | 14400.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA (FESTA DA ALGOSTA) NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 233/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/11/2022 | 436.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/11/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/11/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOSANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/11/2022 | 19700.00 | 19562009000114 | SERGIO S DOS SANTOS FOGOS, E. E SHOWS PIROTECNOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DESTA PREFEITURA NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA( FESTA DA LAGOSTA) NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 231/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001628 | 16/11/2022 | 600.00 | 00005914268460 | ANTÔNIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001629 | 16/11/2022 | 600.00 | 00006686927406 | MANOEL DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001630 | 16/11/2022 | 600.00 | 00009741093470 | MARIA DA PENHA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001631 | 16/11/2022 | 600.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001632 | 16/11/2022 | 600.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.399/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001633 | 16/11/2022 | 600.00 | 00070471641464 | RAYANE SUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.413/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001634 | 16/11/2022 | 600.00 | 00006894243450 | JOSE CARDOSO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.394/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001635 | 16/11/2022 | 600.00 | 00006428420430 | ROBERTO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.383/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001636 | 16/11/2022 | 400.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.389/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001637 | 16/11/2022 | 400.00 | 00009980068400 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.392/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001638 | 16/11/2022 | 600.00 | 00044507135400 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001639 | 16/11/2022 | 500.00 | 00096032073491 | JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001640 | 17/11/2022 | 600.00 | 00009631721400 | GILVANETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA. REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL COFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.384/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001641 | 17/11/2022 | 400.00 | 00010550498435 | JOAB CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA. REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL COFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.408/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001642 | 17/11/2022 | 500.00 | 00003479280480 | PAULO MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA. REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL COFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.409/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001643 | 17/11/2022 | 300.00 | 00015737181499 | DANIELA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA. REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL COFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.410/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001644 | 17/11/2022 | 500.00 | 00071370178433 | EDILEIDE MARIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO DO BENEFICIÁRIO ACIMA. REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL COFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.407/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001645 | 17/11/2022 | 145.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 40 TOALHAS, PARA O TRADICIONAL BAILE DA TERCEIRA IDADE, QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 981/2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001646 | 17/11/2022 | 400.00 | 00036396044404 | SEVERINO SALVINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO (4001436). CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 984/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001647 | 17/11/2022 | 500.00 | 00017051032437 | IOLANDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXÍLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDA Nº983/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4001648 | 17/11/2022 | 2220.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 38 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, ATENDENDO A DEMANDA DA CARAVANA DA ALEGRIA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 13,17,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022 EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. PROJETO REALIZADO PELO CRAS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDA Nº980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001649 | 17/11/2022 | 300.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 986/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001650 | 17/11/2022 | 600.00 | 00007722502431 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 1.414/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001651 | 17/11/2022 | 600.00 | 00064394077400 | LINDALBI GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.418/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/11/2022 | 4000.00 | 44762913000110 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEF, CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1244/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004655 | 17/11/2022 | 5244.29 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1234/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004656 | 17/11/2022 | 1356.60 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IOGURTE SABOR E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1230/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00001273882490 | NACYLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1264/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004658 | 17/11/2022 | 7483.40 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IOGURTE SABOR E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1231/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00001273882490 | NACYLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1265/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00005711561421 | RENATA FELIX DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1267/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004661 | 17/11/2022 | 22609.21 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1235/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1266/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/11/2022 | 600.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EXPLOSÃO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO SALGADINHO FUTEBOL CLUBE NO DISTRITO DE ACAÚ. REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIODE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 229/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00009343947410 | THOMAZ LUCAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PITIMBU -PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/11/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, PARA AS VISITAS TÉCNICAS COM AGRÔNOMOS, VISITAS AS FEIRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2022-SEAGRI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/11/2022 | 2200.00 | 44356206000124 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA ( QUITANDA DO XANDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MODELO ONIX 1.0 PLACA QWT5H77, PARA AS VISITAS TÉCNICAS COM AGRÔNOMOS, VISITAS AS FEIRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 167/2022-SEAGRI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/11/2022 | 1454.40 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO HORÁRIO 12/36 NOTURNO COMO FERISTA, NO POSTO MÉDICO DE TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/VIGILANCIA . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004668 | 18/11/2022 | 24397.30 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DE 14 A 20 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 542/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 563/2022-SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/11/2022 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 555/2022-SECINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/11/2022 | 1716.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 COM ACRÉSCIMO REFERENTE A 20 HORAS EXTRA TRABALHADAS NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO2022, NO PERÍODO NOTURNO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 556/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/11/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 538/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/11/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ -2528 SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 539/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/11/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 540/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/11/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 541/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 542/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 543/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/11/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 544/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/11/2022 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 545/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/11/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 546/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/11/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 547/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/11/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 537/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/11/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, REREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 550/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/11/2022 | 2600.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 551/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004737 | 18/11/2022 | 57160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 552/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/11/2022 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ2734,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 553/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/11/2022 | 1800.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA EM CARRO DE SOM( PROPAGANDA VOLANTE) EM AÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 467/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO | CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004741 | 18/11/2022 | 80922.14 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para cumprir despesas Pagamento referente a 2ª medição do contrato 058/2022 referente a obra de conclusão da construção do estádio de futebol no municipio de Pitimbu/PB, objeto do contrato de repasse nº 1024127-33/2015 e siconv 818306/2015, conforme solicitação através do ofício nº 564/2022. | 00032017 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/11/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 526/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/11/2022 | 2382.00 | 45718470000123 | INALDO SIDRONE DA SILVA (INALDO JARDINAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 527/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 528/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/11/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 532/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/11/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 533/2022/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/11/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 531/2022/SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 530/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/11/2022 | 1800.00 | 00013490017404 | ITALO GUTENBERG DOS SANTOS MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 529/2022/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/11/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 534/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/11/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX GII DE PLACA PEX -5B39, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB. INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 535/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 289/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/11/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONF. SOLICITA OFICIO Nº 288/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004842857420 | REGINALDO FERREIRA DE ARRUDA GOMES JR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011950241424 | ARTHUR GALDINO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/11/2022 | 360.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR (CERTICOR CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL ( UILMA GONÇALVES SILVA DE SOUZA, ISRAEL ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/11/2022 | 220.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR (CERTICOR CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00006522037440 | MARCIO ANTONIO MIRANDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00005865889494 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00008739875431 | CLAUDIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009693770455 | DAVID THOMAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010864852460 | JOSÉ THIAGO LINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00008203684408 | JAELSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/202GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00008735342471 | WALDVALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009491949489 | VICTOR EMANUEL CARVALHO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/11/2022 | 500.00 | 00013069626416 | MAYLSON ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DE MAYLSON RODRIGUEZ, NA FESTIVIDADE DOS PESCADORES REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°235/2022- ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010347854435 | JOAO PEDRO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011930844409 | ODILON FELICIANO RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES E PROCEDIMENTOS DO CURSO, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DURANTE O PERIODO DO CURSO DE FORMAÇÃO ATÉ O ESTÁGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 443/2022-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/11/2022 | 1550.00 | 00070058635424 | LUCAS RUBENIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 445/2022/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 444/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00070107709481 | INGRID CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 446/2022 DO GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/11/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 442/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/11/2022 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 223/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/11/2022 | 800.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO ÔNIBUS) JUNTO A GURDA MUNICIPAL PARA UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA RITA-PB, NO DIA 15 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 545/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/11/2022 | 450.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADO NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU.CONFORME SOLICITA O OFICIO 177/2022 - GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0004708 | 18/11/2022 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. SOLICITA OFICIO Nº 449/2022/GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/11/2022 | 90221.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/11/2022 | 1200.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (MICRO ÔNIBUS) PARA BUSCAR OS POLICIAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RETORNANDO NO FIM DO EVENTO FESTIVO EM ACAÚ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 544/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/11/2022 | 168320.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/11/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE NOVEMRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 552/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/11/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 553/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/11/2022 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 550/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/11/2022 | 2000.00 | 48528397000115 | HELOIZA ( PESSOA SEGURANCA PESSOAL E PATRIMONIAL11908320460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 111/2022/SEC/FIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/11/2022 | 10809.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/11/2022 | 4847.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/11/2022 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS, PARCELA 10/70, CONFORME DOCUMEMTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/11/2022 | 6799.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004667 | 18/11/2022 | 11651.12 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 14 A 20 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 543/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004702 | 18/11/2022 | 1560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS), PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG4G07 PNEUS TRASEIRO PARA ÔNIBUS, REFERENTE 7.5-16(116/114) UNIDADES (02) MARCA (GOODYAR-TITAN), A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 540/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004703 | 18/11/2022 | 9570.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS), PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: QSJ4H47,PNEUS TRASEIRO PARA ÔNIBUS, REFERENCIA 235/75R17.5, UNIDADES (06), MARCA ROYAL BLACK, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 539/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/11/2022 | 430.00 | 00080225713772 | RIOZETE SÁ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1250/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/11/2022 | 430.00 | 00003900641498 | GEISA TOMAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1256/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/11/2022 | 14989.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/11/2022 | 430.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1246/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/11/2022 | 430.00 | 00001167654455 | MARIA LUCIA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1254/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/11/2022 | 430.00 | 00043518702491 | GENILZA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1251/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/11/2022 | 430.00 | 00097511331491 | ANILZA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1253/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/11/2022 | 430.00 | 00008995460482 | JOAO BARTOLOMEU GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1245/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/11/2022 | 430.00 | 00016810392491 | LIA CAJU SOUTO MAIOR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1248/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/11/2022 | 430.00 | 00004447454408 | EDJANE PEREIRA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1249/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/11/2022 | 430.00 | 00021896232434 | DÉA GUERREIRO CAJÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1247/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/11/2022 | 430.00 | 00025633236491 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1243/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/11/2022 | 430.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1255/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/11/2022 | 430.00 | 00085686026491 | DENISE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO INCENTIVO PARA RESGATE DA CULTURA DOS ARTESÃOS DE PITIMBU E ACAÚ, QUE SERÁ REALIZADO O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA EM SÃO MIGUEL DE ITAIPU-PB, ENTRE AS DATAS 15 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1252/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/11/2022 | 10320.00 | 24360197000138 | EQUIPE TATICA SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGURANÇA PRIVADA E BOMBEIRO CIVIL PARA FESTA DA LAGOSTA NO DISTRITO DE ACAÚ, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001652 | 18/11/2022 | 600.00 | 00071116730421 | ELIABE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.417/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001653 | 18/11/2022 | 400.00 | 00001155298454 | ANDRE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001654 | 18/11/2022 | 600.00 | 00012504776462 | SIMONE FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.419/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001655 | 18/11/2022 | 640.00 | 00004695745429 | SILVANO DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO-ÔNIBUS) PARA O SEPULTAMENTO SAINDODE ACAÚ PARA CIDADE DE ITAPISSUMA-PE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 546/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001656 | 18/11/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001657 | 18/11/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001658 | 18/11/2022 | 600.00 | 00006712790417 | FLAVIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.420/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001659 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 991/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001660 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001661 | 18/11/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001662 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001663 | 18/11/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001664 | 18/11/2022 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001665 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001666 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 239/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/11/2022 | 600.00 | 00005071435403 | MONIQUE MICHELE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS E CAMAROTES, NOS 2 DIAS DA FESTA DA LAGOSTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 238/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004673 | 18/11/2022 | 3700.00 | 41915113000102 | PAULO DÁLIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PNRS DO MUNICÍPIO PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 240/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/11/2022 | 350.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS (30 UND), MESAS (08 UNID) E TOLHAS DE MESA (15 UNID), UTILIZADAS NA FESTA DA LAGOSTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBEIENTE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 237/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/11/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 287/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/11/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 286/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 285/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001667 | 21/11/2022 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ESPAÇO RECANTO DE LOURDES PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, EVENTO REALIZADO PELO CRAS EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 954/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001668 | 21/11/2022 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ESPAÇO RECANTO DE LOURDES PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, EVENTO REALIZADO PELO CRAS EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 953/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001669 | 21/11/2022 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS PRÉDIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4001670 | 21/11/2022 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 999/2022-AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001671 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00006743603465 | JULIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 998/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4001672 | 21/11/2022 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 993/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004762 | 21/11/2022 | 87485.54 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL E EJA), PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 810/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004763 | 21/11/2022 | 76949.72 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL E EJA), PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1274/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004764 | 21/11/2022 | 33063.73 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1273/2022/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004769 | 21/11/2022 | 9771.78 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.358( TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO) UNIDADES DE APOSTILA CAPA DURA NO FORMATO 29,7 X 45,0CM EM PAPEL SUPREMO DUO DESIGN. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1266/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/11/2022 | 2000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FINANÇAS PUBLICAS, NO SETOR DE ARQUIVOS DO MUNICPIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU PB - TAXA RRT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENRE AO PAGAMENTO DA TAXA DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL DALVINA SOARES LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 109/2022/DEP/TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM( CREA) A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS E VINCULO TÉCNICO COM A EMPRESA, NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 112/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/11/2022 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 551/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/11/2022 | 3300.00 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA AMW-6F12,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 549/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/11/2022 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 548/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004770 | 21/11/2022 | 982.11 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS PESCADORES REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 323/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/11/2022 | 7000.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE LIXEIRAS ARTESANAIS PARA SER INSTALADAS NAS DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 453/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/11/2022 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM KIT DE STROBO DE 4 CANAIS CENTRAL DIGITAL SIRENE ELETRÔNICA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONETES DE DUAS MOTOCICLETAS COM PLCAS NPT-0842 E NPT-1312DA GURDA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 174/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/11/2022 | 3500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BLOCOS DE LED DO SINALIZADOR ENGESIG COM CORREÇÃO DA LIGAÇÃO ELÉTRICA DOS BLOCOS FRONTAIS E TROCA DO RL DE 4 PINOS DO MICROFONE ENGESIG, DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQE-8026, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 175/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00012141449421 | SARA MARCELINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA (CONTRIBUIÇÃO), PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLISTICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CICLISTA, CONFORME OFÍCIO N. 456/2022-GAB-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/OS ÓRGÃOS DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004777 | 21/11/2022 | 24479.55 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, KIT REFIL, MOUSE USB, PROJETOR MUTIMIDIA, TELA PROJEÇÃO, SCANNER, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 457/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/11/2022 | 194.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS 160 DE PLACA: QSM-4J87, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 555/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/11/2022 | 1154.50 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS 160 DE PLACA: PDU-8799, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 554/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00071982443430 | KEVEN CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/11/2022 | 900.00 | 00002518978429 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM AJUDA DE CUSTO PARA PESCADOR EM ATIVIDADE, NO MÊS NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 063/2022/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00001306517451 | JOSE SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM AJUDA DE CUSTO PARA PESCADOR EM ATIVIDADE, NO MÊS NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2022/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/11/2022 | 3950.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SOLDAS, NAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLIICTA OFICIO Nº 554/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004779 | 22/11/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃP E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 564/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004780 | 22/11/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃP E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1275/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001673 | 24/11/2022 | 10516.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MESAS, CADEIRAS FIXAS, LONGARINAS) DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA CASA ESTAÇÃO DA CIDADANIA (EXTENSÃO DO CRAS) NA COMUNIDADE DE NOVA VIDA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 969/2022 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 4001674 | 24/11/2022 | 5155.40 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (COMPUTADORES) DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA CASA ESTAÇÃO DA CIDADANIA (EXTENSÃO DO CRAS) NA COMUNIDADE DE NOVA VIDA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO 779/2022 DA SETRAS | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 4001675 | 24/11/2022 | 3662.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (MONITORES E IMPRESSORAS) DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA CASA ESTAÇÃO DA CIDADANIA (EXTENSÃO DO CRAS) NA COMUNIDADE DE NOVA VIDA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 780/2022. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001676 | 24/11/2022 | 400.00 | 00071312604441 | STEFANE MINERVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM DOAÇÃO, (AJUDA FINANCEIRA) PARA AUXILIO ALIMENTACAO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 4001677 | 24/11/2022 | 2577.70 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (COMPUTADORES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCRAÇA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO 782/2022 DA SETRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 4001678 | 24/11/2022 | 2462.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (MONITORES E IMPRESSORAS) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 781/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001679 | 28/11/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 996/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001681 | 28/11/2022 | 600.00 | 00004907261438 | CELINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001683 | 28/11/2022 | 300.00 | 00008200876454 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 988/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001684 | 28/11/2022 | 300.00 | 00009712300480 | SÁLIA KÊNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4001685 | 28/11/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVENBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1000/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001686 | 28/11/2022 | 400.00 | 00004322381405 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001687 | 28/11/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001688 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004735237445 | DEYSE SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001689 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00014925207482 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 997/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001690 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO SCFV.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 995/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001691 | 28/11/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 994/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001692 | 28/11/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001693 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00001685402402 | VANESSA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001694 | 28/11/2022 | 900.00 | 23815735000179 | SQUINA MAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS DOIS MINISTRANTES DO CURSO DE FLORES, QUE ACONTECEU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. REALIZADO PELO CRAS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 4001695 | 28/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 ( VEICULO PLACA: RLZ0186 CHASSI: 9BD19710HM3402040) DO CONSELHO TUTELAR. A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001696 | 28/11/2022 | 79.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001697 | 28/11/2022 | 92.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004783 | 28/11/2022 | 22609.21 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1235/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004785 | 28/11/2022 | 7483.40 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IOGURTE SABOR E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1231/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004786 | 28/11/2022 | 1356.60 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IOGURTE SABOR E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1230/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004787 | 28/11/2022 | 5244.29 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1234/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DE UM LOTE ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2022. DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARGO E FUNÇÃO ENTRE O ENGENHEIRO EDIELSON DA SILVA ARAUJO E ESTA EDILIDADE. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2022. DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2022 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE PROCESSOS, CONFERENCIA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, LANÇAMENTO DE RECEITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2022/SEC/FIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/11/2022 | 1600.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2022 | 104207.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRET. DE OBRAS -EST. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2022 | 13101.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COM. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/11/2022 | 74385.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. OBRAS -CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2022 | 36495.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. OBRAS-VIGILÂNCIA -CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/11/2022 | 154848.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS NA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO-CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004841 | 29/11/2022 | 17412.63 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, DE 21 A 27 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 556/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/11/2022 | 2751.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/11/2022 | 22061.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/11/2022 | 15620.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/11/2022 | 7664.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE OBRAS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/11/2022 | 32614.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/11/2022 | 162.70 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SEDE OBRAS EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2022 | 10100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN -COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2022 | 30968.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN - EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/11/2022 | 11084.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN - CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/11/2022 | 80.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA SEDE DO DEMUTRAN/PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº290/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/11/2022 | 1415.25 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONTAS DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 279/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/11/2022 | 6503.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-DEMUTRAN, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/11/2022 | 2121.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DEMUTRAN, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/11/2022 | 2327.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-DEMUTRAN, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2022 | 2138.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2022 | 14236.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/11/2022 | 13832.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. AGRICULTURA - CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00005463322422 | JOSE ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ÁREA DE MÉDICO VETERINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 175/2022-SEAGRI-PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/11/2022 | 2904.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/11/2022 | 2989.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/11/2022 | 449.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2022 | 18216.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2022 | 13508.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2022 | 1800.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0396/2022/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0400/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICTA OFICIO Nº 0397/2022-SEJEL-PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/11/2022 | 3000.00 | 32891959000150 | JOSE FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR E P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREPARADOR FÍSICO NAS ATIVIDADES DOS PROJETOS "ESCOLINHA PÉ NA AREIA" E "A CAMINHO DA SAÚDE", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0398/2022-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00004875004400 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0399/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/11/2022 | 3825.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/11/2022 | 2836.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2022 | 16100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE PESCA - COM. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/11/2022 | 3381.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE PESCA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/11/2022 | 800.00 | 00007574352461 | GEORGIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2022 | 19684.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS - EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2022 | 27322.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2022 | 34707.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. FINANÇAS- DEPART DE TRIBUTOS - CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/11/2022 | 17242.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DO PASEP, REFERENTE DÉBITO EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/11/2022 | 465.38 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA CASA DA CIDADANIA NO EVENTO DA ENTREGA DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO- SEBRAE EM CAPINA GRANDE-PB. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 295/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004848 | 29/11/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/11/2022 | 4133.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE FINANCAS - DEPTO TRIBUTOS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/11/2022 | 5737.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/11/2022 | 7288.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE FINANCAS - DEPTO TRIBUTOS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2022 | 16412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2022 | 4560.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2022 | 26656.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. ADMINISTRAÇÃO - CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/11/2022 | 3446.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/11/2022 | 957.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/11/2022 | 5597.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/11/2022 | 290.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2022 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO -COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2022 | 11500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2022 | 4006.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA - COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2022 | 63042.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2022 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2022 | 3212.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/11/2022 | 13820.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL -CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/11/2022 | 841.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-OUVIDORIA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2022 | 3800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PLACA CENTRAL DIGITAL DO PROCESSADOR DO SINALIZADOR, E TROCA DA PLACA DO MÓDULO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR E KIT DE ESTROBO EM VIATURA DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQE-7126, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 176/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/11/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/11/2022 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/11/2022 | 674.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/11/2022 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-ESCRITÓRIO DE REPRESENTÇÃO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/11/2022 | 13238.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/11/2022 | 2902.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004904 | 29/11/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2022 | 169378.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL-MAG 70% CRT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.A. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2022 | 95669.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL- OPERACIONAL - 70% , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2022 | 16928.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL-MAG 70% EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2022 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO OPERACIONAL 30% , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2022 | 32622.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL-MAG 70% EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2022 | 461333.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL-MAG 70% EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2022 | 228804.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL-FUNDEB-70%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2022 | 491344.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND- MAG -70%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2022 | 86504.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL-FUNDEB-70%-EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL-FUNDEB-30%-EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2022 | 9500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2022 | 16134.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILÂNCIA - EST , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2022 | 19771.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. EDUCAÇÃO-MDE- CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/11/2022 | 51928.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. EDUCAÇÃO-MDE- VIGILÂNCIA- CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004842 | 29/11/2022 | 20189.85 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 21 A 27 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 555/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/11/2022 | 613.06 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1259/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/11/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/11/2022 | 4152.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/11/2022 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/11/2022 | 20099.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/11/2022 | 97728.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MAGISTERIO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/11/2022 | 18208.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/11/2022 | 48103.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/11/2022 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/11/2022 | 3554.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MAGISTERIO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/11/2022 | 3396.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE VIGILANCIA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/11/2022 | 35569.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO INFANTIL-MAG 70%, COMPETENCIA 11/2022. 0% | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/11/2022 | 337.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/11/2022 | 6850.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB EDUC INFANTIL 70% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/11/2022 | 103202.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAGISTERIO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/11/2022 | 10905.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE VIGILANCIA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004899 | 29/11/2022 | 9200.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DE 40 UNIDADES DE BIRÔ DE 100 CM DE LARGURA COM 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PRODUZIDOS EM MDP/MDF (18MM DE ESPESSURA) COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. MEDIDAS 100X75X68 CM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1263/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/11/2022 | 581.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1232/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004902 | 29/11/2022 | 11340.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE IMPRESSORAS MODELOS HP4003 DW. SALIENTAMOS QUE AS MESMAS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA EXISTENTE JUNTO AS UNIDADES QUE ENCONTRAM-SE COM GRANDE DEMANDA DE IMPRESSÕES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1080/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/11/2022 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. EDUC- OPERACIONAL- FUNDEB-30% -CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/11/2022 | 86504.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC - EDUC- OPERACIONAL - FUNDEB-70% -EST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/11/2022 | 279.06 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1262/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/11/2022 | 402.64 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1270/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001698 | 29/11/2022 | 8264.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROG. BOLSA FAMÍLIA-CTR DESTE MUNICIPIO- REFERENTE AO MES 11/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001699 | 29/11/2022 | 6348.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001700 | 29/11/2022 | 6496.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRET. ASSIST. SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001701 | 29/11/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- SECRET. ASSIST.SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001702 | 29/11/2022 | 10716.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- SECRET. ASSIST.SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001703 | 29/11/2022 | 12120.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR-ELE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001704 | 29/11/2022 | 25768.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- PROGRAMA SCFV - CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001705 | 29/11/2022 | 18496.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL- CTR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001706 | 29/11/2022 | 1364.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001707 | 29/11/2022 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001708 | 29/11/2022 | 2250.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001709 | 29/11/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001710 | 29/11/2022 | 1333.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001711 | 29/11/2022 | 1735.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001712 | 29/11/2022 | 5411.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001713 | 29/11/2022 | 3884.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001714 | 29/11/2022 | 217.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2022 | 16713.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO - COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/11/2022 | 4124.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. DE TURISMO -CTR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/11/2022 | 866.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/11/2022 | 3509.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2022 | 9600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MALHA UV POLIÉSTER COM ELASTANO PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PORTO DOS FRANCESES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 244/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2022 | 3012.52 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECEPTIVO ( BUFFET) PARA AS AUTORIDADES NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2022. NOS FESTEJOS DE NOSA SENHORA DE FATIMA, TRADICIONAL FESTA DA LAGOSTA NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 246/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | CONCESSÃO DE ASSIST.TECNICA AMBIENTAL P/PRODUT FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2022 | 5200.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DA NOSSA CIDADE, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°245/2022/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001716 | 30/11/2022 | 400.00 | 00003541612452 | ANA CLAUDIA SANTOS FRANÇA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFÍCOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.433/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001717 | 30/11/2022 | 400.00 | 00013709651417 | POLIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.429/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001718 | 30/11/2022 | 400.00 | 00009032159429 | CINTIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVEN TUAIS, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.430/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001719 | 30/11/2022 | 518.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: ÁLCOOL PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 558/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001720 | 30/11/2022 | 103.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DE 16 A 30 DE NOVEMBRO2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 562/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001721 | 30/11/2022 | 600.00 | 00048723193468 | JOAO DOURADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS, AO USUÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.425/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001722 | 30/11/2022 | 400.00 | 00071312604441 | STEFANE MINERVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM DOAÇÃO, (AJUDA FINANCEIRA), A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENT UAIS, CONFORME SOLICITÃO MEMORANDO Nº 1.426/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001723 | 30/11/2022 | 400.00 | 00013172678776 | ELOA GONÇALVES CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE DA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEMO Nº 1.427/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001724 | 30/11/2022 | 300.00 | 00009234865421 | LUCIANO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.428/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001725 | 30/11/2022 | 373.18 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001726 | 30/11/2022 | 218.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE DESPEDAS PESSOAIS COM OS ALMOÇOS PARA CONSELHEIROS TUTELARES E O MOTORISTA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS, INFÂNCIA E JUVENTUDE, REALIZADO NO FORMATO PRESENCIAL, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 8 H/A. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 337/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001727 | 30/11/2022 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001728 | 30/11/2022 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001729 | 30/11/2022 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001730 | 30/11/2022 | 65.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001731 | 30/11/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA LEVAR UMA FAMÍLIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO EM NAZARÉ DA MATA-PE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. MEMO. Nº 1031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001732 | 30/11/2022 | 300.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001733 | 30/11/2022 | 300.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001734 | 30/11/2022 | 300.00 | 00085674150478 | AGENOR RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001735 | 30/11/2022 | 400.00 | 00036396044404 | SEVERINO SALVINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001736 | 30/11/2022 | 300.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001737 | 30/11/2022 | 300.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001738 | 30/11/2022 | 300.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001739 | 30/11/2022 | 300.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001740 | 30/11/2022 | 300.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001741 | 30/11/2022 | 300.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA SOLICITA MEMORANDO Nº1026/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001742 | 30/11/2022 | 300.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001743 | 30/11/2022 | 1500.00 | 17047270000150 | DUART TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA LEVAR UMA FAMÍLIA CARENTE PARA UM SEPULTAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PELA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. MEMO. Nº 1032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001744 | 30/11/2022 | 4800.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM A EQUIPE DE VISITA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1042/2022 DA SECRETARIA DA ASSISTECIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004914 | 30/11/2022 | 540.75 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 561/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004917 | 30/11/2022 | 518.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ÁLCOOL, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 557/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2022 | 2400.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX-7122/PB COM MOTORISTA, NO PERIODO DA NOITE,TRANSPORTANDO UNIVERSITÁRIO PARA CIDADE DE GOIANA-PE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 563/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0004936 | 30/11/2022 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1346/2022/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2022 | 2884.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE REFORÇO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1351/2022-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1297/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2022 | 2884.00 | 00071042572410 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1336/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2022 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1296/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1339/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2022 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1295/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00071304692426 | LAYS MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF, CARLOS ANTERO FIDELIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1341/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1338/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00002306688443 | ROSILDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1333/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1290/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00011229487433 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE TAQUARA, CAMUCIM E SEDE COM DESTINO A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE E DRº JOÃO GONÇALVES, NO HORARIO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1332/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070226441440 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1331/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS DE CABELOS EM TODAS AS UIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1330/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1289/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004953 | 30/11/2022 | 18498.13 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS DIAS 28/11/2022 A 04/12/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 563/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1288/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2022 | 600.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA TRANSPORTAR OS UNIVERSITÁRIOS Á NOITE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 565/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1287/2022/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, O OFICIO Nº 1286/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2022 | 5000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO PARA A INTEGRAÇÃO ESCOLA, FAMILIA E COMUNIDADE, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1340/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2022 | 3.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2022 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1314/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1315/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004964 | 30/11/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ÔNIBUS, COM ROTA: ACAÚ/GOIANA-PE/ACAÚ, NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1325/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2022 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1316/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1317/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004967 | 30/11/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ÔNIBUS, COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE, NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1326/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 13296/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004970 | 30/11/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1323/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1328/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004972 | 30/11/2022 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1322/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 1327/2022-SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004974 | 30/11/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA EMEF, MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1321/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004975 | 30/11/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA EMEF, MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1320/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004976 | 30/11/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF, FERNANDO CUNHA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1319/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004977 | 30/11/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1318/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1313/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1312/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15 , PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1310/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G99 , PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1311/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF. SOTERO LUCINDO COM ROTA: MUCATU, PALMEIRAL PRINCIPAL, PALMEIRAL PROXIMA A FÁBRICA, QUIRIZEIRO, SÍTIO PIABAS, CORREGO GERMANO, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO, JOÃO GOMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1309/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1308/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1307/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1292/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1302/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1293/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1305/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1294/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2022 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1300/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO "REFUGIO ESPACO CLUB" PARA REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, OFICINA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1291/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1303/2022//SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1306/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2022 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE MERENDA, COM ROTA: A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1298/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1304/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1299/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2022 | 5250.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE 42 ( QUARENTA E DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, NO MES DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOCILITA O OFICIO Nº 1337/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2022 | 640.00 | 00054620457434 | MARCELO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E MONTAGEM DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS DE QUATRO BOCAS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1276/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005005 | 30/11/2022 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1347/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIULTURA. CONFORME SIOLICITA OFICIO Nº 1343/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1335/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1342/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070493776435 | CAMILA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1334/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2022 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICA NA CRECHE SEDE VELHA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1344/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2022 | 1117.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS (TROCA DA PLACA, TROCA DO TRACIONADO E AUXILIAR - EPESON L355 - ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES) (TROCA DO CAPTADOR TROCA DO RESERVATÓRIO DO BULKINK PRETO - EPSON L3150 - ESCOLA ANTONIO LOURENÇO DE BARROS). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1355/2022/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2022 | 1140.00 | 00005274071430 | DANIEL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 (ONZE) VENTILADORES DA EMEF.LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA MELHORIA CLIMÁTICA DO AMBIENTE ESCOLAR. NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 1345/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2022 | 28.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGITRO DA ATA DO CONSELHO DA EMEF, REGINALDO CLAUDINO SALES (ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO- PITIMBU-PB), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1360/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2022 | 107.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA EMEF, REGINALDO CLAUDINO SALES( ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO-PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1359/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2022 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EQUIPAMENTO FATURADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1357/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2022 | 2620.00 | 18453679000130 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE DUAS MOTOCICLETAS E DE DOIS FORD FIESTA PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃ DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N°173/2022-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2022 | 184.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2022 | 188.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2022 | 359.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2022 | 540.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS (TROCA DO TRACIONADOR E AUXILIAR, TROCA DO CAPTADOR) IMPRESSORA EPSON L4150 X59D036355, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 465/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2022 | 196.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2022 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004915 | 30/11/2022 | 4184.43 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS, DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 560/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004916 | 30/11/2022 | 7164.05 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ÁLCOOL, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS, DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 559/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2022 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS COMO ARQUIVO DE PESSOAL, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2022 | 101.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUBPREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 314/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2022 | 3930.00 | 40577443000164 | MARILIA CHACON CHAGAS RODRIGUES PEREIRA (ZOEL EVENTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PASSADEIRA, ARRANJOS, TECIDOS E SERVIÇOS PARA CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS GUARDAS MUNICIPAIS, PELA PREFEITURA DE PITIMBU, OFERTADOS POR ZOEL EVENTOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 300/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00008953427401 | WILLANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005013 | 30/11/2022 | 1067.43 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA A ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE VINCULO TÉCNICO COM A EMPRESA, DO MENICIPIO DE PITIMBU-PB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2022. DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2022 | 393.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, ORIUNDAS DO PROCESSO 0801423-70.2021.815.0021, DE AUTORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00008953428475 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2022 | 156.19 | 00004273452430 | JOSE MARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELA INFRAÇÃO DE Nº TFPMP0970. PAGA DUAS VEZES. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 283/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2022 | 80.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE CUSTAS OCASIONAS DE DILIGÊNCIA/ DESPESAS POSTAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2022-ASSJUR/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2022 | 54.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0369/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2022 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0395/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | IMPLANT.E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NOS ESPAÇOS ESPORT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004968 | 30/11/2022 | 56038.48 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE TELHAMENTO DANIFICADO E RETELHAMENTO DOS GINASIOS POLIESTIVOS JOSE MARIA RIBEIRO E JOSE EVARISTO PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA ÇÃO EM ANEXO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2022 | 500.00 | 00009448431406 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA DO MUNICIPIO NA MODALIDADE BEACH SOCCER, QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO CAMPEONATO ALAGOANO 2022. QUE ACONTECERAÁ ENTRE OS DIAS 15 A 22 DE NOVEMBRO/2022. .A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0375/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2022 | 400.00 | 00012351173406 | JOHN ALISON DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PELO FATO DE O MESMO SER ATLETA DA CIDADE, NA MODALIDADE ESPOTIVA, NA CATEGORIA ASPIRANTE, ONDE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM AS DESPESA NA 8º VAQUEIJADA DO MR RANCH NA CIDADE DO CONDE-PB, NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPOTE, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0368/2022SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2022 | 400.00 | 00010531886417 | ANDERSON KLEBER SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O ATLETA MENCIONADO IRÁ PARTICIPAR DA COPA DO BRASIL EMBAIXADOR DE TAEKWOMDO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0377/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2022 | 500.00 | 00013201650447 | LUCAS GABRIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO O MESMO SER ATLETA DA CIDADE NA MODALIDADE ESPORTIVA VAQUEJADA, ONDE NÃO POSSUI RENDA FIXA PARA ARCAR COM AS DESPESAS, NO EVENTO 4º VAQUEJADA DOS EUCALIPTOS NA CIDADE DE MATARACA-PB ENTRE OS DIAS 07 E 11 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0374/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2022 | 38500.00 | 24539885000160 | IDEAL FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDEER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 BARRACAS DESMONTÁVEL DE FEIRA, PINTADAS NA COR AZUL, FEITO DE METALON GALVANIZADA COM TENDA AZUL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº176/2022-SEAGRI-PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2022 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2022 | 46.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2022 | 64.18 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2022 | 120.00 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MOTO BROS 150c DE PLACA: NQH-0075, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 569/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2022 | 654.50 | 08453483000191 | HELTON COMERCIO BICICLETAS MOT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS 150C DE PLACA: NQH-0075, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 568/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2022 | 429.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2022 | 459.87 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004952 | 30/11/2022 | 19585.48 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS DIAS 28/11/2022 A 04/12/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 564/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004960 | 30/11/2022 | 4794.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (PNEUS) TRASEIRO BORRACHUDO, 1000R20(GOODYEAR),02 (CÂMARA) DE AR PARA PNEU TRASEIRO, 1000R20(GUIMIX), 02(COLETE) PARA PNEU TRASEIRO, 1000R20 ( ECOBOR) PARA CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OFE: 8353, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 566/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/12/2022 | 12313.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP- PERIODO DE APURACAO 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/12/2022 | 51072.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERNTE AOS ENCARGOS COM O PASEP- PERIODO DE APURACAO 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2022 | 500.76 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 642 ( SEISCENTO E QUARENTA E DOIS) UNIDADES DE CARTÃO VISITA NO FORMATO 9,0 X 5,0CM EM CARTÃO TRIPLES 350G/M², 4X4 CORES, LAMINAÇÃO E VENIZ LOCALIZADO, ATE 200 MODELOS. PARA CUPOM DO IPTU, CONFORME OFICION º 114/2022 - SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2022 | 622.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITACAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005026 | 01/12/2022 | 18817.33 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1361/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005027 | 01/12/2022 | 3533.16 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1362/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005028 | 01/12/2022 | 388.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1282/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005029 | 01/12/2022 | 1036.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1281/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001745 | 01/12/2022 | 430.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A 3º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALCONFORME SOLICITA OFÍCIO OFICÍO Nº 1043/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4001746 | 01/12/2022 | 2145.16 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, COM UMA URNA FUNERÁRIA NO VALOR DE R$ 1000,00; 202 KM DE TRANSLADO (202KM X R$ 3,08 = R$ 622,16) E SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORMOL NO VALOR DE R$ 523,00. CONFORME CONTRATO 052/2021, PREGÃO Nº 012/2021, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE Nº 12.435. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 1035/2022-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 4001747 | 02/12/2022 | 2499.36 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, COM UMA URNA FUNERÁRIA NO VALOR DE R$ 1000,00; 317 KM DE TRANSLADO (317KM X R$ 3,08 = R$ 976,36) E SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORMOL NO VALOR DE R$ 523,00. CONFORME CONTRATO 052/2021, PREGÃO Nº 012/2021, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE Nº 12.435. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 1036/2022-SETRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001748 | 02/12/2022 | 300.00 | 00070059918420 | JURACI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A USUÁRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUINICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A MESMA NÃO APREPRESENTA CONDIÇÕES DE GARANTIR OS MÍNIMOS SOCIAIS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA. DESSE MODO É NOTÓRIO QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA EM VUNERABILIDE SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.435/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/12/2022 | 4300.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS COM A FINALIDADE DE EMBASAR PROJETOS DE REFLORESTAMENTO NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 247/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005032 | 02/12/2022 | 3163.78 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,LARANJA, MANGA, TOMATE, ALFACE, BETERRABA, COENTRO, CEBOLA, CEBOLINHA, COUVE, INHAME NO MÊS DE DEZEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1368/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005033 | 02/12/2022 | 17723.34 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,LARANJA, MANGA, TOMATE, ALFACE, BETERRABA, COENTRO, CEBOLA, CEBOLINHA, COUVE, INHAME NO MÊS DE DEZEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1369/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/12/2022 | 4000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA " IVANILDO SANTOS E BADÉ SANFONEIRO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 15/06/2022, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DA CULMINÂNCIA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PITIMBU NO MÊS DE JUNHO. A DISPOSIÇÃO DDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1363/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/12/2022 | 4980.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENUTENÇÃO REALIZADAS EM 22 CARTEIRAS ESCOLARES, 06 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PEQUENAS DA EMEF. LEONOR FREIRE TAVARES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1348/2022/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/12/2022 | 3580.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENUTENÇÃO REALIZADAS EM 16 CARTEIRAS ESCOLARES, 04 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PEQUENAS DA EMEF.NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1284/2022/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/12/2022 | 2775.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENUTENÇÃO REALIZADAS EM 08 CARTEIRAS ESCOLARES, 01 BIRÔ, 08 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PEQUENAS DA EMEF. REGINALDO CLAUDINHO DE SALES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1349/2022/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0005042 | 02/12/2022 | 140000.00 | 08618930000115 | PROMOVE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA NAS FESTIVIDADES DA "BANDA ANJO AZUL E BERG RABELO" TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (FESTA DA LAGOSTA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/12/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN,EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 292/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/12/2022 | 2500.00 | 00006432053498 | EDILENE GONÇALVES VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO PAGAMENTO PELA COORDENAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO RECREATIVO DA 8ª CAVALGADA PELA PAZ A SER REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/12/2022 | 15500.00 | 43548696000106 | MODULAR (JAELSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DE 08( OITO) PORTAS PARA AS LOJAS DE ARTESANATO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 568/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/12/2022 | 2753.00 | 00003908490499 | MARCIO LELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS COM A FINALIDADEDE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 566/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/12/2022 | 565.60 | 00007426797481 | LUCIA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 574/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/12/2022 | 2500.00 | 00010587252464 | HAROLDO DE OLIVEIRA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 DE PLACA RLW 6180, SEM MOTORISTA. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 575/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/12/2022 | 600.00 | 00015147410406 | JOSE MARILUCIO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRITURADOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 573/2022-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/12/2022 | 800.00 | 00087349183453 | JOSÉ PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 101/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 05/12/2022 | 800.00 | 00008844256495 | ANDREALLY SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 102/2022-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/12/2022 | 9720.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA COM O FORNECIMENTO DE ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO ANUÃO DE APURAÇÃO DE RESULTADO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO INDIVIDUAL DAS SECRETARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005049 | 05/12/2022 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONF. SOLICITA OFICIO Nº 478/2022/GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005051 | 05/12/2022 | 0.03 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1234/2022/SEDUC, SUPLEMENTANDO A NE.4787/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001749 | 05/12/2022 | 860.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A PALESTRA DA 1ª INFANCIA NO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME SOLICITA OFÍCIO OFICÍO Nº 1044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 08/12/2022 | 1934.11 | 00662270000320 | INSTIT. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDDE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTOS DE INFRAÇÃO O CRONOTACÓGRAFO MARCA SEVA, MODELO SVT-3000A, Nº DE SÉRIE 2414160516, INSTALADO NO VEICULO MARCA MARCOPOLO, PLACA QFG4627, RENAVAM 103045959-0, ENCONTRAVA-SE EM PLENO USO, CONFORME TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 918760002561. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 483/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 08/12/2022 | 1445.81 | 00662270000320 | INSTIT. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDDE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTOS DE INFRAÇÃO O CRONOTACÓGRAFO MARCA SEVA, MODELO SVT-3000A, Nº DE SÉRIE 2414160516, INSTALADO NO VEICULO MARCA MARCOPOLO, PLACA QFG4627, RENAVAM 103045959-0, ENCONTRAVA-SE EM PLENO USO, CONFORME TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 918760002561. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 483/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/12/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 302/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006046603404 | TEREZINHA ANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 294/2022-SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/12/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 305/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/12/2022 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 297/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 304/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/12/2022 | 15500.00 | 48763883000118 | MODELAR SERVICOS (WILMA MARIA DE ANDRADE 12162909464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PORTAS PARA AS LOJAS DE ARTESANATO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO TURÍSTICO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 298/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/12/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 295/2022/SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/12/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE TALENTOS NA CASA DA CIDADANIA, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 289/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/12/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 306/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00070682093432 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DO ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 291/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/12/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 307/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/12/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/12/2022 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 308/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/12/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 310/2022 -SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/12/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 293/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 299/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/12/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 296/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 311/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005077 | 09/12/2022 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, VISANDO O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, NOS AMBITOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DE ACORDO COM AS NORMATIVAS LEGAIS VIGENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 290/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/12/2022 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NA SEAD, NO PERIODO DE 07 A 25 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 301/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPIO DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 131/2022/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS UBS's NO MUNICIPIO DE PITIMBU. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 132/2022/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/12/2022 | 121690.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/12/2022 | 5100.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 85HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2022, A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 256/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/12/2022 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 486/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/12/2022 | 2800.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS GUARDAS MUNICIPAIS PARA REALIZAR UMA QUALIFICAÇÃO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/12/2022 | 2800.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS GUARDAS MUNICIPAIS PARA REALIZAR UMA QUALIFICAÇÃO NO CENTRO DE ENSINO DA POLICIA MILITAR, NOS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 192/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 09/12/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 253/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/12/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 252/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 251/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/12/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 185/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005078 | 09/12/2022 | 64837.32 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DE ACAÚ REALIZADO PELA PREFEITURA DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 255/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005103 | 12/12/2022 | 15743.51 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 05 A 11 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 573/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005109 | 12/12/2022 | 102362.85 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1382/2022- SEC/EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/12/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE 08 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIAS RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSA. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 187/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/12/2022 | 8414.80 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ELÉTRICO, INJEÇÃO E DE SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEÍCULO TIPO FORD FIESTA 1.6, ANO 2010, PLACA NQE 7126. À DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 190/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/12/2022 | 9787.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ELÉTRICO, FREIOS E INJEÇÃO DO VEÍCULO TIPO FORD FIESTA 1.6, ANO 2011, PLACA NQE 8026. À DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 189/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005108 | 12/12/2022 | 752.85 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO AO DEMUTRAN. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº472/2022-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/12/2022 | 1200.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS SONORIZAÇÃO EM MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO AÇÕES INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA DO MINICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/12/2022 | 540.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 05 RTF PARA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 489/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00011039593445 | MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/12/2022 | 2400.00 | 47196230000131 | JUAN VICTOR CALADO BENEVIDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA TRADICIONAL CAVALGADA DO ASSENTAMENTO APASA, PARTINDO DE SUBAUMA PELA AREA RURAL DO MUNICIPIO, ATÉ O ASSENTAMENTO APASA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005089 | 12/12/2022 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MÊS 10/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005090 | 12/12/2022 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MÊS 11/2022, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005102 | 12/12/2022 | 560.70 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 312/2022/SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001750 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00008915273460 | DANILLO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | PROMOÇÃO CAPACIT.PROFIS.VOLTADA MERCADO DE TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 4001751 | 12/12/2022 | 20800.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (MECÂNICODE MOTOR DE EMBARCAÇÃO- POPA E CENTRO) PARA CONTRIBUIR COM A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 487/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 4001752 | 12/12/2022 | 263.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DE 05 A 11 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 572/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001753 | 12/12/2022 | 1000.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MICRO-ÔNIBUS) PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM UMA FAMILIA CARENTE PARA CARPINA - PE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 570/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00014763720473 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/12/2022 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, PARA AUXILIAR AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00001471451470 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,INCLUSIVE COM PODAS DAS ARVORES NAS PRAÇAS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005101 | 12/12/2022 | 19730.46 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 05 A 11 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 574/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005110 | 12/12/2022 | 53839.36 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO DA ORLA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 577/2022. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00006316634447 | ROSIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00070115804412 | GRAZIELA GOMES CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE PESCA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00003902483474 | SAULO RENATO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA OS PESCADORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0100/2022-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0005116 | 13/12/2022 | 213.75 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 178/2022-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00010551220449 | PAULO FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO TERRITORIAL DA MATA SUL DA PARAÍBA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº188/2022-SEAGRI-PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/12/2022 | 249.50 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO ATA 11º SESSÃO ORDINÁRIA RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/12/2022 | 249.50 | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO ATA 11º SESSÃO ORDINÁRIA RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/12/2022 | 249.50 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO ATA 11º SESSÃO ORDINÁRIA RELACIONADA AO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2022. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005135 | 13/12/2022 | 49700.00 | 09390038000192 | R LASSI COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA PARA FABRCAÇÃO DE BLOCOS E PAVIMENTOS PNEUMATICA COMANDO POR ALAVANCA PNEUMATICOS ESTRUTURA EM AÇO SAE 1020 SUPER REFORÇADO, PARA PRODUÇÃO DE 03 OU 02 OU 01 BLOCO CONFORME DOCUMEN TAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005138 | 13/12/2022 | 247168.11 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ALTO DO CÉU, BELO HORIZONTE, DOS TRASSADOS, TRAVESSA DOS TRASSADOS, GRACELINA JOSEFA E OTAVIANO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 576/2022 | 00032022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001754 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008685091403 | ROSILENE TAVARES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001755 | 13/12/2022 | 600.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1038/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001756 | 13/12/2022 | 600.00 | 00010603579418 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001757 | 13/12/2022 | 300.00 | 00028038520807 | MARILENE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001758 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00071972014463 | KEILA DA CUNHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE UM MÊS E QUINZE DIAS JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1075/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001759 | 13/12/2022 | 565.60 | 00006743603465 | JULIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUATORZE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001760 | 13/12/2022 | 565.60 | 00001685402402 | VANESSA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUATORZE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001761 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00013291932455 | ELAYNE VICTORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005115 | 13/12/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/12/2022 | 2355.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHAP/ ATENDER AS DESPESAS REFRENTE AOS ENCARGOS PELOS DIAS DE ATRASO DOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2022 | 6000.00 | 00003262903469 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA. A DISPOSIÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 478/2022-GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/12/2022 | 3000.00 | 00003163916465 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME OFICIO Nº 476/2022-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 477/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/12/2022 | 2350.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROVENIENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA DA COR BRANCA, PLACA (OGB 4D36 PB) QUE ESTAR À DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. À DIPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº186/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/12/2022 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE 08 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIAS RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUSA. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005131 | 13/12/2022 | 1164.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO AO DEMUTRAN. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 473/2022-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005132 | 13/12/2022 | 3411.80 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO AO DEMUTRAN. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 471/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005136 | 13/12/2022 | 180.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO AO DEMUTRAN. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 474/2022-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005118 | 13/12/2022 | 6437.10 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1376 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005119 | 13/12/2022 | 931.00 | 43542415000108 | COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA DE IOGURTE SABOR E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDA ESCOLAR), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1378/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005133 | 13/12/2022 | 4166.70 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS CRECHE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, NO MES DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 676/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005134 | 13/12/2022 | 9497.80 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DAS CRECHE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, NO MES DE JUNHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 677/2022/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1444/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/12/2022 | 182.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE JOANA DE MORAIS (ACAÚ-PITIMBU-PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1372/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2022 | 56.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE JOANA DE MORAIS ( ACAÚ - PITIMBU-PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1371/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/12/2022 | 28.88 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE JOANA DE MORAIS ( ACAÚ PITIMBU-PB) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1370/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2022 | 5114.80 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO FORD FIESTA 1.6 ANO 2010, PLACA NQE 7126, QUE FOI DOADO PELO DETRAN/PB. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/12/2022 | 3300.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRAS DO VEICULO TIPO FORD FIESTA 1.6 ANO 2010, PLACA NQE 7126, QUE FOI DOADO PELO DETRAN/PB. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/12/2022 | 6487.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO FORD FIESTA 1.6 ANO 2011, PLACA NQE 8026, QUE FOI DOADO PELO DETRAN/PB. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/12/2022 | 3300.00 | 05815635000160 | JM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DO VEICULO TIPO FORD FIESTA 1.6 ANO 2011, PLACA NQE 8026, QUE FOI DOADO PELO DETRAN/PB. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/12/2022 | 2350.00 | 43729553000192 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA ( KLEBER LOCAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRISMA DA COR BRANCA PLACA (OGB 4D36PB).DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/12/2022 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTCAO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANCA E GESTAO-GESTAO.GOV.BR, ATENDENDO O QUE DETERMINA A PORTARIA Nº 66, DE 31 DE MARCO DE 2017 E A IN Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO 492/2022-GAP/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/12/2022 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTCAO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANCA E GESTAO-GESTAO.GOV.BR, ATENDENDO O QUE DETERMINA A PORTARIA Nº 66, DE 31 DE MARCO DE 2017 E A IN Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO 492/2022-GAP/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/12/2022 | 3000.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTCAO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NO MODELO DE GOVERNANCA E GESTAO-GESTAO.GOV.BR, ATENDENDO O QUE DETERMINA A PORTARIA Nº 66, DE 31 DE MARCO DE 2017 E A IN Nº 19, DE 4 DE ABRIL DE 2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO 492/2022-GAP/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001762 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00014925207482 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001763 | 14/12/2022 | 1212.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001764 | 14/12/2022 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001765 | 14/12/2022 | 1800.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO OFICINEIRA NO SCFV.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4001766 | 14/12/2022 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001767 | 14/12/2022 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001768 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4001769 | 14/12/2022 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1062/2022-AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL CASA BOA | CONSTRIB.FINANC.P/FUNDO DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001770 | 14/12/2022 | 1100.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE, PARA ACOLHIDA DO SR. TONHO, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1065/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001771 | 14/12/2022 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1066/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001772 | 14/12/2022 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001773 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001774 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001775 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001776 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001777 | 14/12/2022 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001778 | 14/12/2022 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001779 | 14/12/2022 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001780 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001781 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1074/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001782 | 14/12/2022 | 200.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (VAN) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR UM SEPULTAMENTO DE UMA FAMÍLIA CARENTE SAINDO DE PITIMBU PARA A CIDADE DE CAAPORA-PB, NO DIA 09/12/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 577/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/12/2022 | 700.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 585/2022/SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/12/2022 | 1800.00 | 00005965151462 | FELIPE BIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 591/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/12/2022 | 3100.00 | 00002505937427 | JOSÉ CANDIDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CROSSFOX GII DE PLACA PEX -5B39, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB. INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 592/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/12/2022 | 3000.00 | 43998096000131 | ARNOU TRATOR(ARNON BELIZIO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE CAPINAGEM COM ROCADEIRA HIDRÁULICA EM CAMPOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 590/2022/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/12/2022 | 1800.00 | 00070086645404 | MARLLON TIAGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTUTRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 588/2022/SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 14/12/2022 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANRE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 589/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA COM A EQUIPE DE CAPINAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 587/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/12/2022 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA QSM 4J87, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 309/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 310/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/12/2022 | 2050.00 | 33611185000120 | RUBENITA ALVES-JOAQUIM RAGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OEY -7462. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN( DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 308/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/12/2022 | 690.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA PDU-8799. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 307/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 306/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/12/2022 | 273.40 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONTAS DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 321/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 14/12/2022 | 157.45 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONTAS DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 320/2022/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/12/2022 | 650.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DO DISTRITO DE ACAU E DE PITIMBU PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE BEACH SOCCER NA CIDADE DE CABEDELO-PB NO DIA 11/12/2022, CONFORME S OLICITA OFICIO Nº 576/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/12/2022 | 1000.00 | 28913373000172 | LUCAS JACINTO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE NO QUE SE REFERE A ADOLESCENTE CAMILA CARMEM, SELECIONADA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES QUE IRA AOS ESTADOS UNIDOS REPRESENTANDO OMUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 4011/2022/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/12/2022 | 47.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIOMENTO DE AGUA/CAGEPA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO 343/2022/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/12/2022 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APASA DO ABIAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 180/2022-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO E CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES DOS POSTOS DO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2022/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 181/2022/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0005174 | 15/12/2022 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 182/2022-SEAGRI-PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/12/2022 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA NAS TERÇAS-FEIRAS.NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2022/SEAGRI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00005463322422 | JOSE ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ÁREA DE MÉDICO VETERINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 187/2022-SEAGRI-PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/12/2022 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFOME OFICIO Nº 186/2022-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/12/2022 | 2382.00 | 45718470000123 | INALDO SIDRONE DA SILVA (INALDO JARDINAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PODADOR,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 584/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00044056966753 | VIVALDO DURÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO NO APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 582/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/12/2022 | 3750.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CREVROLET MONTANA, DE PLACA OFA-5508, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GAB DE INFRAESTRUTURA., CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 581/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/12/2022 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 583/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/12/2022 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ2734,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 612/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005180 | 15/12/2022 | 57160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 611/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/12/2022 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400 CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGM 5491,SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 609/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/12/2022 | 8460.00 | 00039467244420 | CARMEM MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MJC 9C52, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ, REREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 608/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/12/2022 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO (FC TRANSPORTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 596/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/12/2022 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE DE PLACA KGT-1424, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 595/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/12/2022 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 605/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/12/2022 | 2500.00 | 43867854000182 | ST TRANSPORTES E SERVIÇOS(SEVERINO TAVARES DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA QFC-8569, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 604/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/12/2022 | 2500.00 | 43996553000159 | NLS TRANSPORTE ( NILSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA DA PLACA NPY 3101 COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABIENTE DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 602/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/12/2022 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 603/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00008092803455 | ISABELLE DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAU. DURANTE O MÊS DE DEZEMBVRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 601/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/12/2022 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EMÍLIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 600/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/12/2022 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 599/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/12/2022 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 598/2022-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/12/2022 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMZ -2528, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME OFICIO Nº 597/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/12/2022 | 2500.00 | 00010587252464 | HAROLDO DE OLIVEIRA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 DE PLACA RLW 6180, SEM MOTORISTA. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 613/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005198 | 15/12/2022 | 20512.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO E SABÃO), CONFORME OFÍCIO Nº 593/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/12/2022 | 678.72 | 00001580200494 | JOAO CLAUDINO DE DEUS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 14/12/2022, (SALÁRIO MÍNIMO E ADICIONAL NOTURNO). CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2022/SEC.OBRAS/VIGILÂNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001783 | 15/12/2022 | 1000.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 08 (OITO) UNIDADES DE GÁS GLP 13K, PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001784 | 15/12/2022 | 250.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) UNIDADES DE GÁS GLP 13K, PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001785 | 15/12/2022 | 500.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GÁS GLP 13K, PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005196 | 15/12/2022 | 2490.24 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 32 CAMISAS COM PROTECAO SOLAR MANGA LONGA EXTREME UV COM IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS NOS TAMANHOS M, G, GG E XXG, ATENDENDO DEMANDA SECRATARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 252/2022/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/12/2022 | 6000.00 | 00003678220401 | IVAN CARLOS ARISTEU MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E GRAFITAGEM DO BECO DA LAGOSTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TURIMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 253/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/12/2022 | 2700.00 | 48679390000102 | NADIA VIEIRA GONCALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 PORTA-RETRATO EM AZULEJO 20cmX30cm, SUBLIMADO COM ARTE E FOTO INCLUIDO, EMBALADOS EM CELOFONE E LAÇO DE FITA EM ORGANZA E A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO DUPLO MEDINDO 90cmX60cm, COM MOLDURA F14 COM ARTE E IMPRESSÃO DE FOTOS INCLUSOS. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/12/2022 | 400.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE FALTAS DESCONTADAS E JUSTIFICADAS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400, CARROCERIA ABERTA, PLACA KGM 5491, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME OFÍCIO N. 610/2022-SEC.INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005199 | 15/12/2022 | 3500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 117/2022-SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/12/2022 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DEFINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2022/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/12/2022 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DEFINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 119/2022/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/12/2022 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE PROCESSOS, CONFERENCIA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, LANÇAMENTO DE RECEITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2022/SEC/FIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005203 | 15/12/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 120/2022/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005204 | 15/12/2022 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBÍVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2022/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA REFERENTE AO SERVIÇOS DA REPROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE PITIMBU. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 135/2022/DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/12/2022 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/12/2022 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOSANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/12/2022 | 3375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, NO MES DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOCILITA O OFICIO Nº 1384/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/12/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIULTURA. CONFORME SIOLICITA OFICIO Nº 1448/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/12/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1447/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1399/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005218 | 16/12/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ÔNIBUS, COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE, NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1430/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005219 | 16/12/2022 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ÔNIBUS, COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE, NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1429/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 16/12/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1402/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005223 | 16/12/2022 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE ACAU COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1427/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1395/2022-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005226 | 16/12/2022 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE ACAU COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1426/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005227 | 16/12/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF MARIA TAVARES, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1425/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/12/2022 | 5000.00 | 45263658000124 | SASTA COMERCIO E SERVIÇOS (POLLYANNA ALVES DE SOUSA V PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO PARA A INTEGRAÇÃO ESCOLA, FAMILIA E COMUNIDADE, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 14412022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/12/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1394/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/12/2022 | 18208.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, SEC.EDUC.OPERACIONAL, FUND.70%,EST, REF. A FL. DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/12/2022 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1393/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/12/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1392/2022/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/12/2022 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO ESPAÇO RECANTO DAS IRMÃS LOURDINAS QUE UTILIZAMOS PARA A RELIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1380/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005238 | 16/12/2022 | 18458.59 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 12 A 18 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 580/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/12/2022 | 1200.00 | 43885226000120 | HG VIAGEM- HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN), PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE PITIMBU E ACAÚ, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/2022. CONFORME S OLICITA OFICIO Nº 581/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/12/2022 | 1794.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 TOALHAS DE MESA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 254/2022/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005217 | 16/12/2022 | 310.40 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 CRACHAS PARA OS CONDUTORES DE TURISMO LOCAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 255/2022/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005220 | 16/12/2022 | 765.00 | 32202638000100 | TREP DESCE BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOMBAS D´ÁGUA PERIFERICAS ECONOMICAS DESTINADAS AS FONTES DA PRACA MESTRA ZEFINHA, PRACA SENHOR DO BONFIM E PRACA ACAU, NESTE MUNCIPIO, ANTENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 256/2022/SMTMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001786 | 16/12/2022 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS PRÉDIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001787 | 16/12/2022 | 7382.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMAMDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1079/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 4001788 | 16/12/2022 | 7866.21 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001789 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00011691233846 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FAZER UMA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DA CIDADE DE PITIMBU PARA JOAO PESSOA, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1082/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 4001790 | 16/12/2022 | 7314.50 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALCO TIPO C, SOM TIPO C E ILUMINAÇÃO TIPO C NO TRADICIONAL BAILE DA TERCEIRA IDADE, QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE OUTUBRO/2022, EM ALUSÃO AO 01 DE OUTUBRO- DIA INTERNACIONAL DOS IDOSOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001791 | 16/12/2022 | 600.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1449/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001792 | 16/12/2022 | 600.00 | 00022841083420 | MEIRES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.416/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001793 | 16/12/2022 | 600.00 | 00012845089430 | LUÃ EDSON BERNARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.444/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001794 | 16/12/2022 | 600.00 | 00005412468446 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.445/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001795 | 16/12/2022 | 500.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.446/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001796 | 16/12/2022 | 600.00 | 00068511310487 | DORGIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.447/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001797 | 16/12/2022 | 300.00 | 00004735237445 | DEYSE SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.432/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001798 | 16/12/2022 | 600.00 | 00005826539402 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.436/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001799 | 16/12/2022 | 400.00 | 00063263289420 | MARILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.437/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001800 | 16/12/2022 | 600.00 | 00028038520807 | MARILENE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.438/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001801 | 16/12/2022 | 600.00 | 00071250909406 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA AJUDA É O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1.439/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001802 | 16/12/2022 | 600.00 | 00085677299472 | FLAVIA MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 468/2017. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1.441/2022. -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001803 | 16/12/2022 | 600.00 | 00028166159449 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1.442/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001804 | 16/12/2022 | 600.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1.440/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001805 | 16/12/2022 | 600.00 | 00008676110492 | SUELI MARIANO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº1.443/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001806 | 16/12/2022 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/12/2022 | 1212.00 | 17486951000115 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS PRÉDIO VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 580/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005240 | 16/12/2022 | 18235.91 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 12 A 18 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 579/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/12/2022 | 500.00 | 00006790123466 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BANDA PÉ DE SERRA QUE TOCOU NA CONFRATERNIZAÇÃO DO CMDRS DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº189/2022-SEAGRI-PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/12/2022 | 170.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS (170 UND), TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA "D'' DA JUVENTUDE 2022. O QUAL FOI REALIZA DIA 16 DE AGOSTO/2022. A DISPOSIÇAÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0412/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005225 | 16/12/2022 | 7522.10 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS COM PROTECAO SOLAR, MANGA LONGA EXTREME UV COM IMPRESSAO EM SUBLIMACÃO TOTAL FRENTE E COSTAS, NOS TAMANHOS P,M,G, GG E XG, 70 M2 DE FAIXA EM LONA E 10 CRACHÁ, CONFORME OFÍCIO N.407/2022/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005230 | 16/12/2022 | 594.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, MED. 7,5 X 2,5M, TRAÇADO, MALHA 16 X 16CM, CONFORME OFÍCIO N. 401/2022-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005231 | 16/12/2022 | 3512.90 | 45972435000136 | ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ALMOFADAS DE EQUILÍBRIO, ARGOLA DE AGILIDADE E OUTROS, CONFORME OFÍCIO N. 0402/2022-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005232 | 16/12/2022 | 850.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE FUTEVÔLEY FT-5, 04 CANELEIRAS 2KG E 04 CANELEIRAS 4KG, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº404/2022-SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005233 | 16/12/2022 | 2644.90 | 27183604000177 | JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 82357200600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 BOLAS DE BEACH SOCCER, 20 BOLAS DE CAMPO, 05 BOLAS DE FUTSAL, 05 BOLAS DE HANDEBOL, 10 COLCHONETES E 02 REDES DE FUTSAL, CONFORME OFÍCIO N. 405/2022-SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/12/2022 | 17540.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-COM-, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/12/2022 | 11617.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/12/2022 | 4680.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 23.400 UNIDADES DE INGRASSOS PARA QUE POSSAMOS TER ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DIÁRIO NO FATURAMENTO DAS VENDAS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REALIZAÇÃO DE 15 DIAS DE JOGOS DE VERÃO/2023, QUEACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 10 A 25 DE JANEIRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFOR E SOLICITA OFICIO Nº 0413/2022/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/12/2022 | 7338.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-COM-, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/12/2022 | 4913.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE-CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/12/2022 | 1513.00 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01(UM) A 30 (TRINTA) DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2022/SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/12/2022 | 891.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/12/2022 | 11766.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/12/2022 | 2138.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/12/2022 | 13851.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/12/2022 | 768.50 | 15334199000161 | GERUSA DO CARMO DE FARIA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS MAQUINISTAS NO PERIODO DE 01(UM) A 30 (TRINTA) DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2022/SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/12/2022 | 5931.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/12/2022 | 5191.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/12/2022 | 30682.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/12/2022 | 30983.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN-EST-EST. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/12/2022 | 10727.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA DEMUTRAN - CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/12/2022 | 12645.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO DEMUTRA-, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/12/2022 | 4350.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/12/2022 | 4393.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA DEMUTRAN - CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/12/2022 | 102598.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/12/2022 | 154317.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/12/2022 | 11432.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-COM, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/12/2022 | 5178.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-COM, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/12/2022 | 34059.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE VIGILANCIA-OBRAS-CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/12/2022 | 68957.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE OBRAS-CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/12/2022 | 155159.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/12/2022 | 64533.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA. (LIMPEZA URBANA) , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/12/2022 | 43083.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/12/2022 | 14626.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE VIGILANCIA-OBRAS-CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/12/2022 | 28873.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE OBRAS-CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005402 | 19/12/2022 | 13168.14 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DE 19 A 25 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 589/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/12/2022 | 16191.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/12/2022 | 6733.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001807 | 19/12/2022 | 58.14 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001808 | 19/12/2022 | 6471.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001809 | 19/12/2022 | 7920.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001810 | 19/12/2022 | 11501.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001811 | 19/12/2022 | 7553.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001812 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001813 | 19/12/2022 | 16561.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001814 | 19/12/2022 | 24376.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001815 | 19/12/2022 | 6291.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IGD-PBF), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001816 | 19/12/2022 | 6132.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 4001817 | 19/12/2022 | 239.40 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: ÁLCOOL COMUM PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 583/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001818 | 19/12/2022 | 505.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO FLORESCER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2022, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO OFICÍO Nº 1088/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001819 | 19/12/2022 | 750.00 | 00005549146460 | JULIANA VALERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1078/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001820 | 19/12/2022 | 3795.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001821 | 19/12/2022 | 2706.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001822 | 19/12/2022 | 3697.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001823 | 19/12/2022 | 5050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001824 | 19/12/2022 | 2429.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001825 | 19/12/2022 | 2790.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IGD-PBF), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001826 | 19/12/2022 | 7075.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001827 | 19/12/2022 | 10014.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001828 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00005549146460 | JULIANA VALERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001829 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070125815492 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 4001830 | 19/12/2022 | 485.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMAMDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1079/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/12/2022 | 16278.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005289 | 19/12/2022 | 3700.00 | 41915113000102 | PAULO DÁLIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PNRS DO MUNICÍPIO PITIMBU. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 259/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/12/2022 | 3593.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/12/2022 | 7790.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/12/2022 | 1543.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0005394 | 19/12/2022 | 53800.00 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE DECORAÇÃO NATALINA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 269/2022-STMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/12/2022 | 5320.00 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A COMPRA DE 1000 SACOLAS PARA O LANÇAMENTO DA IDENTIDADE DO ARTESANATO DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME OFÍCIO N. 272/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/12/2022 | 5760.00 | 00070211854484 | WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO KOMBI DE PLACA:NME-2248 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ANTÔNIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1416/2022-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/12/2022 | 606.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CABELOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1432/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/12/2022 | 462026.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES SEC-EDUC-ENS-FUND-MAG - 70% - EST, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/12/2022 | 83881.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL OPERACIONAL 70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/12/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-OPPERACIONAL- FUNDEB 30%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/12/2022 | 8166.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO ,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC - EDUC- OPERACIONAL - FUNDEB 30% , RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/12/2022 | 16029.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO - MDE- VIGILÂNCIA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/12/2022 | 32960.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUC.INF.-OPERACIONAL- FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/12/2022 | 16851.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO EDUC. INFANTIL- FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/12/2022 | 200361.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNBEB, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/12/2022 | 448574.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENS. FUND-MAG , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/12/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/12/2022 | 86579.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-OPERACIONAL-FUND.70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/12/2022 | 7357.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL -CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/12/2022 | 163282.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL MAG 70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/12/2022 | 48269.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/12/2022 | 19158.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005302 | 19/12/2022 | 558.60 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ÁLCOOL COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 584/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/12/2022 | 13628.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PITIMBU(ESCOLAS, CRECHES, SECRETARIA, BIBLIOTECA) , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SEDUC. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/12/2022 | 1250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/12/2022 | 35455.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL OPERACIONAL 70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/12/2022 | 194071.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO ENS.FUND. MAG-70% , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/12/2022 | 86959.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB 70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/12/2022 | 730.00 | 00016634377421 | BIANCA CAVALCANTI CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00016634377421 | BIANCA CAVALCANTI CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 19/12/2022 | 1775.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ARTISTA GIL MENDES E EQUIPE DA BANDA, QUE ABRILHANTARAM A FESTA DA LAGOSTA EM ACAÚ, NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 19/12/2022 | 3791.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL- FUNDEB-30%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/12/2022 | 7053.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - MAG-70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 19/12/2022 | 71391.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - MAG-70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/12/2022 | 668.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB-30%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/12/2022 | 13664.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OPERACIONAL -70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/12/2022 | 204702.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND- MAG- 70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/12/2022 | 36542.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-OPERACIONAL-FUND.70%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/12/2022 | 6739.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO - MDE- VIGILÂNCIA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/12/2022 | 7483.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/12/2022 | 19493.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/12/2022 | 2991.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL -CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/12/2022 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLA8C10, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1409/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/12/2022 | 16217.84 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇO DE CONTROLE DE INTEGRADO DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE MORCEGOS) EM 25 PRÉDIOS PÚBLICOS VICULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1465/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/12/2022 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KLW-7750 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1406/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 19/12/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: DBC4G99 , PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1415/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/12/2022 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KLWJ15 , PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1414/2022-SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 19/12/2022 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1404/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005401 | 19/12/2022 | 6385.71 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 19 A 25 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 590/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 19/12/2022 | 5760.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DA KOMBI DE PLACA: KHW-7651 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SILVINO,DURANE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1407/2022//SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 19/12/2022 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:PFF-6140, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1408/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/12/2022 | 1250.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, NO MES DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOCILITA O OFICIO Nº 324/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/12/2022 | 16395.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COM, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/12/2022 | 4578.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EST, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/12/2022 | 23035.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINITRAÇÃO - CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005301 | 19/12/2022 | 1740.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 585/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005303 | 19/12/2022 | 7873.55 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: ÁLCOOL COMUM, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 582/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005307 | 19/12/2022 | 3607.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 319/2022/SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/12/2022 | 8334.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/12/2022 | 1900.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EST, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/12/2022 | 6838.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COM, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/12/2022 | 2500.00 | 43907388000111 | JF TRANSPORTES - JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO PALIO DE PLACA: QFK 4345, DURANTE O MÊS DE DEZEMRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 582/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/12/2022 | 3300.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 583/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 19/12/2022 | 2500.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, TIPO FORD KA1.0 DE PLACA QFG-6866, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 584/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/12/2022 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA: QFD - 1177, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 585/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/12/2022 | 2400.00 | 43576463000109 | KLEBSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) REFERENTE AO TRANSLADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 588/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/12/2022 | 3300.00 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA AMW-6F12,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 586/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/12/2022 | 10797.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINITRAÇÃO - CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/12/2022 | 1320.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 340/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/12/2022 | 950.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 334/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 327/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 332/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 333/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/12/2022 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 342/2022/SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 339/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/12/2022 | 730.00 | 00006046603404 | TEREZINHA ANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA CIDADANIA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 344/2022-SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 337/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/12/2022 | 900.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NA SEAD, NO PERIODO DE 05 A 31 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 335/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005379 | 19/12/2022 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSÁVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, A TENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 346/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/12/2022 | 450.00 | 29387715000120 | ABLER SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DA PLATAFORMA ABLER NO SETOR DO BANCO DE TALENTOS DA CASA DA CIDADANIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 345/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/12/2022 | 4500.00 | 42802596000193 | HC CURSOS - CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RH, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, OFICIOS E SERVIÇOS COMO ARQUIVO DE PESSOAL, ENTRE OUTROS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 341/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/12/2022 | 1212.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 338/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/12/2022 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 330/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/12/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 331/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/12/2022 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 328/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/12/2022 | 2200.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, NOS DEPARTAMENTO DA PREFEITURA EM TAQUARA E CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 329/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/12/2022 | 3000.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 347/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/12/2022 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/12/2022 | 766.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM REUNIÕES COM A PREFEITA E SECRETÁRIOS NA PREFEITURA SEDE, NOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 449/2022/SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/12/2022 | 1750.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO ESPAÇO RECANTO DAS IRMÃS LOURDINAS QUE UTILIZAMOS PARA A RELIZAÇÃO DE UMA REUNIÕES DE PLANEJAMENTOS E MELHORIAS COM O SETOR DO RH E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 06 DIAS NO MÊS DEDEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 450/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00064582426468 | DJANIRA FERREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DANDO SUPORTE NO SETOR DO NÚCLEO NA APASA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº318/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00064582426468 | DJANIRA FERREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DANDO SUPORTE NO SETOR DO NÚCLEO NA APASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 317/2022-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/12/2022 | 27032.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/12/2022 | 17753.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-DEPART. DE TRIBUTOS-EST, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/12/2022 | 7876.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-DEPART. DE TRIBUTOS-EST, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/12/2022 | 29395.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIUBUTOS - CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA - À ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA- ART PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORM SOLICITA OFICIO Nº 498/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/12/2022 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMERNTO DA CAGEPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/12/2022 | 178.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PASEP, DESCONTADO NA CONTA 26936-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/12/2022 | 11662.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA - À ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA- ART PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. ANOTAÇÃO RESP. TEC. ART. PB20220499232. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORM SOLICITA OFICIO Nº 552/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/12/2022 | 690.63 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DA ÁREA DO ANTIGO LIXO CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 503/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/12/2022 | 12812.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPART. DE TRIUBUTOS - CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA - À ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA- ART PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - PRAD DO ANTIGO LIXÃO CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ANOTAÇÃO RESP. TEC. ART. PB20220499617. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORM SOLICITA OFICIO Nº 503/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/12/2022 | 9650.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/12/2022 | 10460.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/12/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA-COM, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/12/2022 | 2000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPTAÇÃO FOTOGRÁFICA TERRESTRES E AÉREAS PARA MATERIAL INSTITUCIONAL E DOCUMENTAL NAS COMEMORAÇÕES DE 61 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/12/2022 | 4000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - 2 DIARIAS DE CAPTAÇÃO FOTOGRÁFICA TERRESTRE E AÉREAS PARA MATERIAL INSTITUCIONAL E DOCUMENTAL DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/12/2022 | 59080.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00006543958456 | KAYO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/12/2022 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS DE CERIMONIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/12/2022 | 1200.00 | 43405672000190 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/12/2022 | 3125.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/12/2022 | 13146.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/12/2022 | 1975.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005304 | 19/12/2022 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0005308 | 19/12/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/12/2022 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005314 | 19/12/2022 | 13952.00 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE 4 CULMINÂNCIAS JUNINAS DAS 22 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM TAQUARA, APASA, PITIMBU E ACAÚ, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 275/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/12/2022 | 4125.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÂO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/12/2022 | 24828.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/12/2022 | 1252.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA-COM, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/12/2022 | 4375.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A GUARDA MUNICIOPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/12/2022 | 833.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/12/2022 | 5425.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/12/2022 | 1284.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO-CTR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005403 | 19/12/2022 | 9437.90 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DOS ASSENTAMENTOS SEDE VELHA DO ABIAÍ E NO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA NO MUNICIPIO DE PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS 23 DE JUNHO E 03 DE SETEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 267/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/12/2022 | 631.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-OUVIDORIA, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/12/2022 | 414.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATOS-GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/12/2022 | 2196.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/12/2022 | 2026.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-ESC DE REPRESENTACAO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/12/2022 | 656.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-ESC DE REPRESENTACAO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/12/2022 | 12407.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-GUARDA MUNICIPAL, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/12/2022 | 2760.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-GUARDA MUNICIPAL, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/12/2022 | 5676.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC FINANCAS, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/12/2022 | 3728.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC FINANCAS, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/12/2022 | 6173.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC FINANCAS, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005469 | 20/12/2022 | 4802.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MÊS 12/2022, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 122/2022-SECFINC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA - À ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A RED (SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO NA TRAVESSA DO JANGADEIRO NO MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 143/2022-DEPTº DE TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/12/2022 | 3443.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-ESC DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/12/2022 | 961.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-ESC DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/12/2022 | 4837.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC ADMINISTRACAO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005460 | 20/12/2022 | 23594.00 | 04433259000187 | TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM TIPO C E PALCO TIPO C, QUE FORAM UTILIZADOS NAS REUNIÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A PREFEITA. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 325/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/12/2022 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE PLACA: NNN-0618 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF REGINALDO CLAUDINO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1411/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/12/2022 | 5760.00 | 00003283177481 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJI-7189 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF,SOTERO LUCINDO,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1418/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/12/2022 | 5760.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:KJD1F68, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF ANTÔNIO GOMES COUTINHO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1417/2022-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/12/2022 | 5760.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF. SOTERO LUCINDO COM ROTA: MUCATU, PALMEIRAL PRINCIPAL, PALMEIRAL PROXIMA A FÁBRICA, QUIRIZEIRO, SÍTIO PIABAS, CORREGO GERMANO, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO, JOÃO GOMES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1413/2022-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/12/2022 | 5760.00 | 00003509632400 | AILTON JOSÉ BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MXO-9954TRANSPORTA ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELIS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1412/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/12/2022 | 1715.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL FUNDEB 30%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/12/2022 | 42075.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL FUNDEB 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/12/2022 | 97025.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - ENS FUNDA MAG FUNDEB 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/12/2022 | 17615.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL FUNDEB 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/12/2022 | 337.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL FUNDEB 30%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.INSS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/12/2022 | 94200.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 30%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/12/2022 | 3120.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1419/2022-SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2022 | 18181.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL FUNDEB 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2022 | 1545.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL FUNDEB 30%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2022 | 3366.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - VIGILANCIA MDE, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2022 | 10136.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC EDUCACAO - VIGILANCIA MDE, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/12/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC EDUCACAO - MDE, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/12/2022 | 4023.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC EDUCACAO - MDE, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/12/2022 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-9851 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1420/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/12/2022 | 34289.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC EDUCACAO - MAG ED INFANTIL MDE, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/12/2022 | 3538.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - MAG 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/12/2022 | 6921.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/12/2022 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: QPP4B94 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF, CARLOS ANTERO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1421/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/12/2022 | 5760.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA:KHV-OB82 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOTERO LUCINDO COM ROTA: COIGO BIO ROBERTA,RUA DA AREIA, CHÃ DA FACA, ANDREZA1,JANGADA ANDREZA2,SITIO PIABAS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1405/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/12/2022 | 5000.00 | 24992761000135 | RADICAL VIAGENS- LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: JKZ-8978 LEVANDO OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES E EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO.MUCUIM,AREEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1410/2022/SEDUC. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005464 | 20/12/2022 | 17850.35 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1459/2022/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/12/2022 | 754.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC TURISMO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/12/2022 | 3418.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC TURISMO, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005463 | 20/12/2022 | 13105.68 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 266/2022/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 4001831 | 20/12/2022 | 35787.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 4001832 | 20/12/2022 | 15453.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 4001833 | 20/12/2022 | 2650.60 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFICOS, CONFECÇÃO, EMISSÃO, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFFSET,IMPRESSÃO SERIGRAFICAS, IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 4001834 | 20/12/2022 | 4900.00 | 40579382000174 | WMG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS INFANTIL QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 108/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/12/2022 | 3400.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC DE PESCA, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/12/2022 | 2400.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC DE OBRAS, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/12/2022 | 21545.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC DE OBRAS, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/12/2022 | 14481.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC DE OBRAS, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/12/2022 | 7152.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGIA-SEC DE OBRAS, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/12/2022 | 32406.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-LIMPEZA URBANA, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/12/2022 | 1430.00 | 00005565285496 | ERENILSON ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 617/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005466 | 20/12/2022 | 102550.41 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 616/2022- SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005467 | 20/12/2022 | 55891.36 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 615/2022- SEC/INFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/12/2022 | 350.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/12/2022 | 6443.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-DEMUTRAN, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/12/2022 | 2218.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-DEMUTRAN, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/12/2022 | 2252.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-DEMUTRAN, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/12/2022 | 45.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: SEDE DO DEMUTRAN(PITIMBU) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2022 | 2470.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATOS-SEC AGRICULTURA, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/12/2022 | 2908.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC AGRICULTURA, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/12/2022 | 449.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC AGRICULTURA, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/12/2022 | 3683.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC DE ESP, LAZER E JUVENTUDE, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/12/2022 | 2439.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-ESC DE ESP LAZER E JUVENTUDE, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005455 | 20/12/2022 | 3610.60 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA 4º CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0417/2022/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/12/2022 | 43.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA JOSE MARIA RIBEIRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 4001835 | 21/12/2022 | 6450.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS INFANTIL QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 4001836 | 21/12/2022 | 9675.00 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS INFANTIL QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 4001837 | 21/12/2022 | 14450.00 | 43449716000183 | JOO E MARIA ATELIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS INFANTIL QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001838 | 21/12/2022 | 1358.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EXERCICO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001839 | 21/12/2022 | 1663.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EXERCICO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001840 | 21/12/2022 | 1586.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EXERCICO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001841 | 21/12/2022 | 2415.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EXERCICO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001842 | 21/12/2022 | 1287.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EXERCICO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001843 | 21/12/2022 | 1321.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EXERCICO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001844 | 21/12/2022 | 3477.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EXERCICO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001845 | 21/12/2022 | 5119.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV, EXERCICO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001846 | 21/12/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001847 | 21/12/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS PITIMBU, DURANTE O NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: ARQUIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/12/2022 | 220.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: CASA APOIO A GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/12/2022 | 409.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: CASA APOIO A GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/12/2022 | 405.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/12/2022 | 92.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/12/2022 | 1316.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: CRECHE JOSE MARIA RIBEIRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/12/2022 | 2020.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CANTATA NATALINA MUNICIPAL DE PITIMBU, TEMA NÓS AMAMOS POR QUE ELE NOS AMOU PRIMEIRO, NOS DIAS 20/12 E 22/12. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1470/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001848 | 26/12/2022 | 900.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO ( CRINÇA FELIZ) QUE ACONTECEU NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1097/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 4001849 | 26/12/2022 | 11402.58 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 752/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 4001850 | 26/12/2022 | 18964.27 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 752/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005484 | 26/12/2022 | 250.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FARDAMENTOS PARA OS VIGILANTES DA VIGILANCIA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 196/2022/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005485 | 26/12/2022 | 3218.40 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS VIGILANTES DA VIGILANCIA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 195/2022/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005486 | 26/12/2022 | 1548.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE BONÉ EM TECIDO RIP STOP NA COR PRETO COM O BRASAO DA VIGILANCIA BORDADO NA PARTE FRONTAL E REGULAGEM PARA OS VIGILANTES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº194/2022/GCM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005482 | 26/12/2022 | 2505.90 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME OFÍCIO Nº 320/2022-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005487 | 26/12/2022 | 560.70 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 312/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005489 | 26/12/2022 | 3139.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFITURA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 321/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0005490 | 26/12/2022 | 11241.99 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 322/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/12/2022 | 8000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE RELATIVOS AO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO BIMESTRES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2022 | 25688.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/12/2022 | 19184.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTANADOS NA SEC. FINANÇAS-DEPART. DE TRIBUTOS-EST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2022 | 25065.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. FINANÇAS-DEPART DE TRIBUTOS- CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA - À ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A RED (SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA) PARA DECORAÇÃO NATALINA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART. PB20220500491. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 622/2022/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/12/2022 | 5394.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRET. FINANÇAS - COM - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/12/2022 | 4028.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SECRET. FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS-EST. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/12/2022 | 5263.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SECRET. FINANÇAS - DEPART. DE TRIBUTOS- CTR. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/12/2022 | 5000.00 | 19916664000123 | ALLAN THALES ROCHA E VIANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LEVANTAMENTO DE PAGAMENTOS A RECEITA FEDERAL EM DUPLICIDADE, BEM COMO APURAÇÃODE VALORES CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTOS EXISTENTES. A FIM DE PLEITO DE RESTITUIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 122/2022/SEC/FIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/12/2022 | 5000.00 | 19916664000123 | ALLAN THALES ROCHA E VIANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LEVANTAMENTO DE PAGAMENTOS A RECEITA FEDERAL EM DUPLICIDADE, BEM COMO APURAÇÃODE VALORES CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTOS EXISTENTES. A FIM DE PLEITO DE RESTITUIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2022/SEC/FIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/12/2022 | 16412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/12/2022 | 4560.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2022 | 22317.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/12/2022 | 3446.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRET. ADMINISTRAÇÃO - COM - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/12/2022 | 957.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SECRET. ADMINSTRAÇÃO- EST. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/12/2022 | 4686.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SECRET. ADMINISTRAÇÃO - CTR. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/12/2022 | 87467.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/12/2022 | 198.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/12/2022 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: O ALMOXARIFADO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/12/2022 | 12000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/12/2022 | 3005.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA-COM. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/12/2022 | 10500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTANADOS NO GABINETE DO PREFEITURA -COM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/12/2022 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/12/2022 | 57372.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/12/2022 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO - CTR, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2022 | 2565.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2022 | 11568.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/12/2022 | 631.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - OUVIDORIA - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - GABINETE DO PREFEITO - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ELET - GABINETE DO PREFEITO - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2022 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/12/2022 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - ESCRITÓRIO DE REPRES. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/12/2022 | 538.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - ESCRITÓRIO DE REPRES. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/12/2022 | 10000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E PUPLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATÉ O EXERCICIO FINAL DE 2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 506/2022/GAB/PRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/12/2022 | 12048.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - GUARDA MUNICIPAL. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/12/2022 | 2429.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- GUARDA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005596 | 28/12/2022 | 14793.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO AOS VIGILANTES DA VIGILANCIA MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 193/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/12/2022 | 2000.00 | 32922313000193 | MIDIA & CIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JEMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFIA PARA ARQUIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 509/2022-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005604 | 28/12/2022 | 125756.00 | 19562009000114 | SERGIO S DOS SANTOS FOGOS, E. E SHOWS PIROTECNOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA O SHOW PIROTECNICO PARA ABLINHANTAR AS COMEMORAÇÕES DO REVELLION NAS LOCALIDADES, DE PITIMBU, ACAÚ, PONTAS DE COQUEIROS, PONTINHA, ANDREZZA, NOVA VIDA, APASA, TAQUARA, E CAMUCIM A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 291/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001851 | 28/12/2022 | 12120.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR-ELE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DEZEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001852 | 28/12/2022 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001853 | 28/12/2022 | 6496.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001854 | 28/12/2022 | 3762.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001855 | 28/12/2022 | 12025.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA SCFV-CTR. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001856 | 28/12/2022 | 5139.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CTR. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001857 | 28/12/2022 | 4474.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PBF, REFERENTE AO MES 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001858 | 28/12/2022 | 10124.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001859 | 28/12/2022 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA PROJOVEM TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001860 | 28/12/2022 | 1364.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRET.ASSIT.SOCIAL-EST, EXERCICO DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001861 | 28/12/2022 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET.ASSIT.SOCIAL-COM, EXERCICIO DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001862 | 28/12/2022 | 1079.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET.ASSIT.SOCIAL-CTR, EXERCICIO DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001863 | 28/12/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELE, EXERCICIO DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001864 | 28/12/2022 | 790.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR, EXERCICIO DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001865 | 28/12/2022 | 939.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROG. BOLSA FAMÍLIA - CTR, EXERCICIO DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001866 | 28/12/2022 | 2126.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL - CTR, EXERCICIO DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001867 | 28/12/2022 | 2525.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA SCFV - CTR, EXERCICIO DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 4001868 | 28/12/2022 | 5900.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1049 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001869 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001870 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AS DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001871 | 28/12/2022 | 99.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA BANCO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001872 | 28/12/2022 | 222.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/12/2022 | 9500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - OPERACIONAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/12/2022 | 461001.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FL. DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS.FUND.MAG- 70%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/12/2022 | 32622.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL, SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/12/2022 | 488709.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEC-ENS.FUND-MAG-70%-CRT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/12/2022 | 1605.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - OPERACIONAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/12/2022 | 166494.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO - EDUC. INFANTIL-MAG-70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/12/2022 | 48187.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDU INF OPERACIONAL-70%, REFERETE AO MES 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/12/2022 | 16928.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - EDUC. INFANTIL - MAG - 70%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/12/2022 | 115804.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 70%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005501 | 28/12/2022 | 27603.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL PARA TODAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1466/202/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/12/2022 | 86545.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 70%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/12/2022 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COM. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/12/2022 | 16175.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILANCIA - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2022 | 3893.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/12/2022 | 27801.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-MDE VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005534 | 28/12/2022 | 73065.21 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1389/2022/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2022 | 10719.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005537 | 28/12/2022 | 31500.48 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1386/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005539 | 28/12/2022 | 5500.25 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1450/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2022 | 40.97 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1379/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2022 | 348.50 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1272/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/12/2022 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRET. EDUC.OPERACIONAL-30%. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/12/2022 | 3554.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SECRET. EDUC. INFANTIL-MAG- 70%. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/12/2022 | 5838.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRET. EDUC. MDE - VIGILÂNCIA. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/12/2022 | 3396.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - SECRET. EDUC. MDE - VIGILÂNCIA. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/12/2022 | 34963.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRET. EDUC. EDUC. INFANTIL - MAG - 70%. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/12/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRET. EDUCAÇÃO - MDE - COM. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/12/2022 | 817.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRET. EDUC - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% -CTR. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/12/2022 | 2251.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SEC- EDUCAÇÃO - MDE -CTR. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/12/2022 | 337.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS- SECRET. DE EDUC. - OPERACIONAL - FUNDEB 30%. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/12/2022 | 6850.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS- SECRET. DE EDUC. - EDUC.INFANTIL - OPERACIONAL - FUNDEB 70%. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/12/2022 | 10119.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SEC- EDUCAÇÃO - ED.INF. - OPERACIONAL - 70% - CTR. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/12/2022 | 102669.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRET. DE EDUC. - ENS. FUND - MAG - 70% . REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/12/2022 | 97791.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SEC- EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - MAG. - 70% - EST. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/12/2022 | 18208.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SEC- EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - EST. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/12/2022 | 24344.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC- EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - CTR. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/12/2022 | 3508.61 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/12/2022 | 930.17 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: DEPÓSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1458/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/12/2022 | 735.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: SEDE DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1451/2022/SEDU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/12/2022 | 327.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: ANEXO DA ESCOLA FERNANDO CUNHA, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1454/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/12/2022 | 486.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1464/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005606 | 28/12/2022 | 504.12 | 12224894000182 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1449/2022/SEDEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/12/2022 | 3375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJÕES DE GAS GLP 13KG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOCILITA O OFICIO Nº 1384/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005608 | 28/12/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF MARIA TAVARES, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1424/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005609 | 28/12/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF FERNANDO CUNHA, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1423/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005610 | 28/12/2022 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1422/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005611 | 28/12/2022 | 39.85 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 UNIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGANCIA TIPO DE EXTINTOR DE INCEDIO CO CARGA DE ÁGUA FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 629/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/12/2022 | 4800.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE INSUMOS, COM ROTA: A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1403/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/12/2022 | 1500.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A ENTREGA DE CADEIRAS NAS ESCOLAS MARIA TAVARES E FERNANDO CUNHA, NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1301/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005614 | 28/12/2022 | 159.40 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20(VINTE) UNIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGANCIA TIPO DE EXTINTOR DE INCEDIO CO CARGA DE ÁGUA FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 492/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0005615 | 28/12/2022 | 6423.04 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1463/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005616 | 28/12/2022 | 7.97 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 UNIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGANCIA TIPO DE EXTINTOR DE INCEDIO CO CARGA DE ÁGUA FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, NO MÊS DE JULHO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 628/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005617 | 28/12/2022 | 159.40 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20(VINTE) UNIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGANCIA TIPO DE EXTINTOR DE INCEDIO COM CARGA DE ÁGUA FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB30%. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 493//2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005618 | 28/12/2022 | 39.85 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) UNIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGANCIA TIPO DE EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUIMICO BC FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 489//2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005619 | 28/12/2022 | 149.40 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20(VINTE) UNIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGANCIA TIPO DE EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUIMICO BAC FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 494//2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0005620 | 28/12/2022 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1446/2022-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 0005621 | 28/12/2022 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITA O OFICIO N1445/2022-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005622 | 28/12/2022 | 37.35 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) UNIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGANCIA TIPO DE EXTINTOR DE INCENDIO PÓ QUIMICO BAC FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 491//2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005623 | 28/12/2022 | 39.85 | 04664811000148 | MARCELO SIMONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) UNIDADE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGANCIA TIPO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE ÁGUA FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA DE ALTA QUALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRECHES DA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 490//2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005624 | 28/12/2022 | 9570.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ( PNEUS), PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: QSJ4H47, PNEUS TRASEIRO PARA ÔNIBUS, REFERENCIA 235/75R17.5, UNIDADES (6), MARCA ROYAL BLACK, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 539/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00005968322497 | HUMBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1399/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/12/2022 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1392/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/12/2022 | 19142.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/12/2022 | 93074.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MAGISTERIO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/12/2022 | 45813.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/12/2022 | 1900.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/12/2022 | 3385.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% MAGISTERIO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/12/2022 | 33875.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO INFANTIL-MAG 70%, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/12/2022 | 321.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/12/2022 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NA EMEF SEDE VELHA DO ABIAI, ONDE FUNCIONA A CRECHE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1402/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/12/2022 | 6524.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB EDUC INFANTIL 70% OPERACIONAL, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/12/2022 | 98288.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% MAGISTERIO, COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/12/2022 | 1715.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL FUNDEB 30%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/12/2022 | 42075.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL FUNDEB 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/12/2022 | 97025.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - ENS FUNDA MAG FUNDEB 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/12/2022 | 337.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL FUNDEB 30%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/12/2022 | 17615.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL FUNDEB 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/12/2022 | 94200.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 30%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/12/2022 | 34289.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC EDUCACAO - MAG ED INFANTIL MDE, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/12/2022 | 3538.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - MAG 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/12/2022 | 6921.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC EDUCACAO - OPERACIONAL 70%, EXERCICIO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/12/2022 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO ESPAÇO RECANDO DAS IRMÃS POUDINAS QUE UTILIZAMOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OS PROFESSORES ESTATUTARIOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1380/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/12/2022 | 16713.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2022 | 2031.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/12/2022 | 426.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SECRET. DE TURISMO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/12/2022 | 3509.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- SECRET. DE TURISMO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/12/2022 | 13101.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/12/2022 | 101801.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/12/2022 | 60669.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/12/2022 | 22629.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/12/2022 | 154347.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005547 | 28/12/2022 | 9962.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 593/2022/SEC/INF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/12/2022 | 2751.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRET. DE OBRAS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/12/2022 | 21632.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SECRET. DE OBRAS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/12/2022 | 12740.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRET. DE OBRAS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/12/2022 | 4752.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SECRET. DE OBRAS - VIGILANCIA. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/12/2022 | 32491.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SECRET. DE OBRAS - LIMPEZA URBANA. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/12/2022 | 146.50 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: SEDE DE OBRAS ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005602 | 28/12/2022 | 131785.18 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ALTO DO CÉU, BELO HORIZONTE, DOS TRASSADOS, TRAVESSA DOS TRASSADOS, GRACELINA JOSEFA E OTAVIANO COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 627/2022 | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/12/2022 | 17612.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/12/2022 | 7013.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ESPORTES, LAZER E JUVENTURA - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/12/2022 | 3698.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/12/2022 | 1472.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - CTR - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/12/2022 | 14236.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTANADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NO 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/12/2022 | 2138.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRET. DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/12/2022 | 6721.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. DE AGRICULTURA - CTR, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/12/2022 | 1411.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRET. AGRICULTURA - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2022 | 2989.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRET.DE AGRICULTURA - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/12/2022 | 449.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - SECRET.DE AGRICULTURA - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/12/2022 | 31223.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO(DEMUTRAN) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/12/2022 | 10100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO(DEMUTRAN) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/12/2022 | 9256.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA DEMUTRAN - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/12/2022 | 6556.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - DEMUTRAN - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/12/2022 | 2121.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - DEMUTRAN - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/12/2022 | 1960.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - DEMUTRAN - CTR. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/12/2022 | 140.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: SEDE DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/12/2022 | 16100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/ TRIBUTOS/ FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, DA FL. DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTANADOS NA SECRETARIA DE PESCA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/12/2022 | 3381.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PESCA - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/12/2022 | 24344.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SEC- EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - CTR. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO "REFUGIO ESPACO CLUB" PARA REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS, OFICINA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1396/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/12/2022 | 18208.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SEC- EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - EST. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/12/2022 | 97791.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SEC- EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - MAG. - 70% - EST. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/12/2022 | 10119.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SEC- EDUCAÇÃO - ED.INF. - OPERACIONAL - 70% - CTR. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/12/2022 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, O OFICIO Nº 1391/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/12/2022 | 817.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRET. EDUC - OPERACIONAL - FUNDEB - 30% -CTR. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/12/2022 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - SECRET. EDUC.OPERACIONAL-30%. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/12/2022 | 3554.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SECRET. EDUC. INFANTIL-MAG- 70%. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00009154189403 | RIVANILDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1397/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/12/2022 | 34963.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRET. EDUC. EDUC. INFANTIL - MAG - 70%. - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/12/2022 | 337.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS- SECRET. DE EDUC. - OPERACIONAL - FUNDEB 30%. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/12/2022 | 6850.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS- SECRET. DE EDUC. - EDUC.INFANTIL - OPERACIONAL - FUNDEB 70%. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/12/2022 | 102669.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SECRET. DE EDUC. - ENS. FUND - MAG - 70% . REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/12/2022 | 3000.00 | 43637087000115 | LIFE CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PEDAGOGICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1447/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00075335174404 | ROGERIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 12931398/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/12/2022 | 180.00 | 00002272302483 | JOSÉ ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1400/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/12/2022 | 2884.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DE REFORÇO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1443/2022-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/12/2022 | 3000.00 | 41770266000109 | ACTION CONSULTORIA DIGITAL ( FLAVIO FEITOZA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIULTURA. CONFORME SIOLICITA OFICIO Nº 1448/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/12/2022 | 180.00 | 00058724753491 | JOSE DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1401/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.OFÍCIO Nº 1431/2022-SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/12/2022 | 606.00 | 00002306688443 | ROSILDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 143/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/12/2022 | 606.00 | 00070493776435 | CAMILA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOANA DE MORAIS, (REFERENTE A 15 DIAS ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1438/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1393/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/12/2022 | 606.00 | 00071304692426 | LAYS MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF, CARLOS ANTERO FIDELIS, REFERENTE A 15 DIAS NO MES 12/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1442/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/12/2022 | 606.00 | 00070226441440 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO DE MERENDA, REFERENTE A 15 DIAS NO 12//2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1435/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/12/2022 | 606.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA CRECHE JOANA DE MORAIS, REF A 15 DIAS DO MES 12/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1439/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1395/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/12/2022 | 2884.00 | 00071042572410 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1440/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/12/2022 | 606.00 | 00075984695472 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF APASA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1433/2022-SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/12/2022 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1394/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ARTESA DIVULGAR O ARTESANATO DE PITIMBU NO SALAO DO ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 12/01 A 05/02/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1390/2022/SEDUC, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/12/2022 | 2884.00 | 00009364565401 | ANA PAULA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1462/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/12/2022 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPITICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1346/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/12/2022 | 1245.00 | 00011229487433 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE TAQUARA, CAMUCIM E SEDE COM DESTINO A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE E DRº JOÃO GONÇALVES, NO HORARIO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1436/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005682 | 29/12/2022 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1347/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005683 | 29/12/2022 | 6437.10 | 11271138000141 | AAFAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTES) DESTINANDOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005684 | 29/12/2022 | 17723.34 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BANANA PACOVAN,LARANJA, MANGA, TOMATE, ALFACE, BETERRABA, COENTRO, CEBOLA, CEBOLINHA, COUVE, INHAME NO MÊS DE DEZEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1369/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005685 | 29/12/2022 | 31500.48 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1386/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005686 | 29/12/2022 | 5500.25 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA MELHOR ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1450/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001873 | 29/12/2022 | 98.31 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CRAS/ ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001874 | 29/12/2022 | 104.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CRAS/ ACAÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001875 | 29/12/2022 | 112.94 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CRAS/ ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001876 | 29/12/2022 | 464.06 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001877 | 29/12/2022 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001879 | 30/12/2022 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: ANEXO DO SCFV/ ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001880 | 30/12/2022 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: ANEXO CRAS/ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001881 | 30/12/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001882 | 30/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS, DURANTE O DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005687 | 30/12/2022 | 576000.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NOTEBOOKS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DO MUNCÍPIO, CONFORME SOCILITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ATARVÉS DO OFICIO Nº 1472/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0005688 | 30/12/2022 | 17850.35 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1459/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/12/2022 | 22719.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - COENES MATERIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 20 ESTABILIZADORES, 8 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK, 4 PROJETOR MUTIMIDIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1473/2022/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/12/2022 | 7.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/12/2022 | 282.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003456903464 | ROSICLEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS DE CABELOS EM TODAS AS UIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1434/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIB.DE UNIFORME E MATERIAL P/ALUNOS EDUC.BASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005721 | 30/12/2022 | 16800.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE Á COMPRA DO ITEM 2, DO CONTRATATO ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COFORME SOLICITA OFICIO Nº 1457/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIB.DE UNIFORME E MATERIAL P/ALUNOS EDUC.BASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005722 | 30/12/2022 | 110720.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á COMPRA DO ITEM 1,3 E 4, DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DOS UNIFORMES ESCOLARES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1456/2022/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005725 | 30/12/2022 | 6000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 04 ( PNEUS) DO ITEM: 25 PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGE- 7240. OBS: PNEUS DIANTEIRO PARA ÔNIBUS BRRACHUDO,235/75-17.5(ROYAL BLACK). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 567/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/12/2022 | 219.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2022 | 360.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2022 | 745.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0005727 | 30/12/2022 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 475/2022/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/12/2022 | 86.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: SUBPREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2022 | 438.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/12/2022 | 257.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: CASA DACIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005709 | 30/12/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 255/2022 -SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005710 | 30/12/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2022 -SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005711 | 30/12/2022 | 23087.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 343/2022 -SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/12/2022 | 25388.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 3375-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/12/2022 | 7110.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS COM O PASEP, DESCONTADO NA CONTA 3375-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/12/2022 | 2000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO,ENVIO E ACOMPANHA MENTO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 5º BIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2022 | 3018.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS COM O PASEP, DESCONTADO NA CONTA 26936-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005723 | 30/12/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005724 | 30/12/2022 | 6000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005726 | 30/12/2022 | 8000.00 | 35444241000104 | R2 COMERCIO VAREJISTA DE MOTOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA 50CC - TIPO OHC, MONOCILINDRICO, REFRIGERADO A AR, QUATRO TEMPOS. CILINDRADA MÍNIMA 47,9CC, POTENCIA MAXIMA 2,7CV/8000 RPM; TORQUE MAX 3,5N.M/6000 RPM, TRANSMISSAO, 4 MARCHAS, EMBREAGEM: CENTRIFUGA AUTOMATICA; SISTEMA DE PARTIDA, ELETRICA/PEDAL, COMBUSTIVEL, GASOLINA, COM GARANTIA MINIMA DE UM ANO NO FABRICANTE, P/ CAMPANHA DE DISTRIBUICAO DE PREMIOS DOS CONTRIBUINTES DO IPTU 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/12/2022 | 5000.00 | 00090706790430 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 28º TRADICIONAL CORRIDA DE CAÍCO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 001/2023/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/12/2022 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005712 | 30/12/2022 | 453.60 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE 54 INFRAÇÕES CADASTRADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO DE PITIMBU E PELOS, CONTROLE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO RELATIVAS AS NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO, NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE, CADASTRAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, NO PERIODO DE 21/11/2022 A 2012/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005713 | 30/12/2022 | 27.60 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. NO PERIODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 335/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005715 | 30/12/2022 | 663.60 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE 79 INFRAÇÕES CADASTRADASPELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE PITIMBU E PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, FISCALIZAÇÃO VIÁRIA, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS,INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NO PERIODO DE 26/09/2022 A 20/10/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 33/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005716 | 30/12/2022 | 1050.00 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE 125 INFRAÇÕES CADASTRADASPELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE PITIMBU E PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, FISCALIZAÇÃO VIÁRIA, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS,INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NO PERIODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 314/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005717 | 30/12/2022 | 7.08 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. NO PERIODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 315/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005718 | 30/12/2022 | 22.08 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. NO PERIODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 316/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/12/2022 | 68.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: SEC. DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/12/2022 | 403.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/12/2022 | 478.23 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA: SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/PITIMBU, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/12/2022 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/12/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA VILA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DO GAB.DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA/CAGEPA, ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024